По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 20.03.2015 N 717-ПА "Об утверждении комплексной программы "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2015 г. № 717-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ "О концепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года "Новое качество жизни уральцев", Распоряжением Губернатора Свердловской области от 11.06.2013 № 152-РГ "О разработке концепции комплексной программы "Новое качество жизни уральцев, рекомендациями профильных Министерств Свердловской области, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, постановляю:
1. Утвердить комплексную программу "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года" (далее - Программа) (Приложение).
2. Признать утратившими силу Постановления Администрации города Нижний Тагил:

- от 30.09.2014 № 2056 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года";
- от 09.10.2014 № 2109-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года";
- от 07.11.2014 № 2323-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года";
- от 30.12.2014 № 2816-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года".
3. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е.О. Черемных.
Промежуточные сроки контроля - 1 апреля 2016 - 2018 годов.
Срок контроля - 1 апреля 2019 года.

Глава города
С.К.НОСОВ





Приложение

Утверждена
Постановлением
Администрации города
от 20 марта 2015 г. № 717-ПА

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Заказчик-координатор комплексной программы повышения качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года (далее - Программа)
Администрация города Нижний Тагил
Заказчики Программы
Отдел по взаимодействию с административными органами Администрации города,
Отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Администрации города,
Управление социальных программ и семейной политики Администрации города,
Управление образования Администрации города,
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города,
Экономическое управление Администрации города,
Управление городским хозяйством Администрации города,
Управление промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города,
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города,
Управление по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Администрации города,
Отдел по экологии и природопользованию Администрации города,
Отдел гражданской защиты населения Администрации города,
Управление культуры Администрации города,
Отдел по учету и распределению жилья Администрации города,
Отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города
Сроки реализации комплексной программы
2015 - 2018 годы
Цели и задачи комплексной программы
Цели:
Цель - повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил через достижение современных стандартов оказания услуг в сферах образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения города.
1. Повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил.
2. Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационно коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил.
3. Создание условий для развития и внесения гражданских инициатив, вовлечения граждан города Нижний Тагил в процесс местного самоуправления, обеспечения реализации их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.
4. Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью.
5. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства.
6. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
7. Обеспечение экологической безопасности.
8. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.
9. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития в городе Нижний Тагил.

10. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города.
11. Развитие потребительского рынка.
12. Реализация государственной политики в области охраны труда.
13. Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
14. Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристического потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития.
15. Создание условий для устойчивого развития города, направленного на повышение уровня жизни населения.
16. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, безопасности дорожного движения.
17. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
2. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет.
3. Развитие функциональных возможностей официального сайта города
4. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам.
5. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования.
6. Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив.
7. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и физической активности.
8. Пропаганда здорового образа жизни.
9. Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

10. Создание условий для привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил.
11. Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни привлечению жителей города к участию в социально значимых мероприятиях.
12. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.
13. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры.
14. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей.
15. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
16. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие "Школ пожилого возраста".
17. Выполнение мероприятий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
18. Обеспечение населения здоровым питанием.
19. Реализация мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

20. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
21. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности.
22. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения города Нижний Тагил с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан.
23. Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок.
24. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей.
25. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
26. Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.
27. Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности.
28. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка.
29. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города.

30. Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг.
31. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах.
32. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
33. Увеличение туристского потока на территорию города
34. Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил.
35. Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки.
36. Повышение качества транспортного обслуживания населения.
37. Совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры.
38. Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения.
39. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы.
40. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
41. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.
42. Выполнение мероприятий по строительству, по строительству объектов культуры, объектов спорта.
43. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил
Перечень основных целевых показателей программы
1. Число зарегистрированных преступлений на территории города.
2. Степень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления.
3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Объемы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления.
5. Социальное партнерство с некоммерческими организациями. Совместные социальные проекты, мероприятия.
6. Количество реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
7. Участие некоммерческих организаций в федеральных, региональных грантовых конкурсах.
8. Благотворительная деятельность некоммерческих организаций (объем благотворительной помощи).
9. Доля жителей города Нижний Тагил, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города.
10. Количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения.
11. Единовременная пропускная способность объектов спорта.
12. Строительство спортивных сооружений.
13. Доля участников волонтерского движения в общей численности молодежи города.
14. Доля участвующих в городских мероприятиях (акциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др.) в общем количестве молодежи города.

15. Доля молодежи, занимающихся в патриотических объединениях (клубах) к общей численности молодежи города с 14 до 18 лет.
16. Доля информированной молодежи к общей численности молодежи города.
17. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности.
18. Доля граждан, охваченных информационными материалами, направленными на формирование здорового образа жизни.
19. Доля получателей дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки от общего числа заявителей, имеющих право на поддержку.
20. Количество грантов государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на осуществление выплат стимулирующего характера привлеченным медицинским специалистам.
21. Количество городских социально значимых мероприятий.
22. Количество участников городских мероприятий из числа тагильчан с ограниченными возможностями.
23. Количество лиц старшего поколения, принявших участие в городских социально значимых мероприятиях.
24. Количество оздоровленных жителей города, в том числе детей.

25. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности МО по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в городе.
26. Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении.
27. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье) к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
28. Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании.
29. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет (численность детей от 1 до 7 лет всего, из них получают дошкольное образование).
30. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
31. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет.
32. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях.
33. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения в общем количестве общеобразовательных учреждений.
34. Доля детей, обучающихся в современных условиях.

35. Количество зданий нуждающихся в проведении реконструкции.
36. Количество новых зданий общеобразовательных учреждений.
37. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
38. Доля учреждений дополнительного образования, в которых созданы современные условия для предоставления услуги по дополнительному образованию детей.
39. Количество мест в муниципальных загородных учреждениях в летний период.
40. Доля муниципальных учреждений образования, обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся во время их трудовой и учебной деятельности.
41. Охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием.
42. Доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации.
43. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования здорового образа жизни и здорового питания.
44. Количество мест в муниципальных загородных учреждениях в летний период.
45. Доля детей и подростков получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста.
46. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории города.
47. Модернизация установки технического обезвреживания стоков ОАО "Уралхимпласт".
48. Замена дуговой электропечи цеха 590 на электропечь с системой газоочистки ОАО "НПК "Уралвагонзавод".
49. Замена нормализационной печи № 10 с газоочисткой цеха 390 ОАО "НПК "Уралвагонзавод".

50. Установка пылеудаления в 9-й пролет от выбивных решеток песчано-глиняной смеси и отводных конвейеров литейного цеха № 562 ОАО "НПК "Уралвагонзавод".
51. Модернизация производства феноло-формальдегидных смол ОАО "Уралхимпласт".
52. Техническое перевооружение производства формальдегида и карбамидо-формальдегидного концентрата ОАО "Уралхимпласт".
53. Мероприятия, корректирующие действия в рамках системы экологического менеджмента ИСО 14001 (доменное, конвертерное, прокатное, коксохимическое и вспомогательное производства ОАО "ЕВРАЗ НТМК").
54. Доля использованных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления.
55. Уровень регистрируемой безработицы.
56. Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест).
57. Проведение общественных работ.
58. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
59. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

60. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
61. Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
62. Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости.
63. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
64. Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда.
65. Количество малоимущих граждан, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
66. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений.
67. Число действующих виртуальных музеев.
68. Количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму (приобретенные электронные издания и оцифрованные издания).
69. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

70. Количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, охваченных независимой оценкой.
71. Удовлетворенность населения качеством работы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил.
72. Удовлетворенность населения количеством муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, имеющих официальные сайты.
73. Количество записей в электронных каталогах муниципальных общедоступных библиотек города Нижний Тагил.
74. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области.
75. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов.
76. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев.
77. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области.
78. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года.
79. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего количества учащихся детских школ искусств.

80. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
81. Количество выставочных проектов, реализуемых муниципальными музеями в городе Нижний Тагил.
82. Количество передвижных музейных выставок, организованных муниципальными музеями на территории Свердловской области и других субъектов Российской Федерации.
83. Численность участников культурно-досуговых мероприятий.
84. Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" (образцовый).
85. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
86. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку.
87. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
88. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку.
89. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
90. Увеличение доли магазинов с современной формой обслуживания (самообслуживания).
91. Количество тяжких несчастных случаев на производстве.
92. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более.
93. Коэффициент тяжести травматизма.
94. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.

95. Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
96. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета энергоресурсов, в общем количестве многоквартирных домов.
97. Снижение количества обращений граждан о ненадлежащем оказании жилищно-коммунальных услуг, поступивших в орган местного самоуправления.
98. Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.
99. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива.
100. Объем туристского потока.
101. Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения.
102. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения.
103. Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения.
104. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения.
105. Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения.
106. Количество лиц, работающих в туристских фирмах.
107. Объем платных туристских услуг, оказанных населению.
108. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.
109. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Свердловской области.

110. Объем ввода жилья на одного жителя (% объектов малоэтажного строительства).
111. Уровень обеспеченности населения жильем.
112. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек).
113. Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования на 1 жителя.
114. Степень износа коммунальной инфраструктуры.
115. Ежегодный объем работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
116. Ежегодный объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Свердловской области.
117. Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования.
118. Доля муниципальных дорог нормативного качества.
119. Доля населенных пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой.
120. Реконструкция остановочных площадок.
121. Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории.
122. Средняя продолжительность периода со дня выдачи разрешения на строительство до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
123. Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь.
124. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей.

125. Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь.
126. Уровень готовности к использованию имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
127. Уровень готовности к использованию действующих систем управления гражданской обороны.
128. Уровень обеспеченности материально-техническими средствами муниципального бюджетного учреждения "Центр защиты населения", осуществляющего аварийно-спасательные и другие работы.
129. Уровень оснащенности муниципальных учреждений программно-аппаратными комплексами, транслирующими сигнал о пожаре
Перечень подпрограмм комплексной программы
Подпрограмма 1. "Развитие гражданского общества".
Подпрограмма 2. "Повышение качества человеческого капитала".
Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения города Нижний Тагил".
Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. <*>
ВСЕГО - 35393116,40 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 996694,49 тыс. руб.;
областной бюджет - 9159065,19 тыс. руб.;
местный бюджет - 10398920,32 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 14838436,40 тыс. руб.;
в том числе:
2015 год - 8546818,62 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 886694,49 тыс. руб.;
областной бюджет - 2593350,91 тыс. руб.;
местный бюджет - 1678179,12 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 3388594,10 тыс. руб.;
2016 год - 9205753,89 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 20000,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 3059472,58 тыс. руб.;
местный бюджет - 3188979,01 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2937302,30 тыс. руб.;
2017 год - 8647383,01 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 30000,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 1536501,70 тыс. руб.;
местный бюджет - 2389970,31 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 4690911,00 тыс. руб.;
2018 год - 8993160,88 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 60000,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 1969740,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 3141791,88 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 3821629,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Увеличение количества социального партнерства с некоммерческими организациями, совместных социальных проектов, мероприятий.
2. Увеличение доли жителей города Нижний Тагил, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города.
3. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности.
4. Увеличение доли граждан, охваченных информационными материалами, направленными на формирование здорового образа жизни.
5. Увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности МО по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в городе.
6. Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет (численность детей от 1 до 7 лет всего, из них получают дошкольное образование).
7. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.
8. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения в общем количестве общеобразовательных учреждений.
9. Увеличение доли детей, обучающихся в современных условиях.

10. Увеличение доли учреждений дополнительного образования, в которых созданы современные условия для предоставления услуги по дополнительному образованию детей.
11. Увеличение количества мест в муниципальных загородных учреждениях в летний период.
12. Увеличение доли муниципальных учреждений образования, обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся во время их трудовой и учебной деятельности.
13. Увеличение количества мест в муниципальных загородных учреждениях в летний период.
14. Увеличение числа действующих виртуальных музеев.
15. Увеличение удовлетворенности населения качеством работы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил.
16. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры достигнет уровня средней заработной плате по экономике Свердловской области.
17. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
18. Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных приборами учета энергоресурсов, в общем количестве многоквартирных домов.
19. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.

20. Увеличение объема туристского потока.
21. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению.
22. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Свердловской области.
23. Повышение уровня обеспеченности населения жильем.
24. Снижение степени износа коммунальной инфраструктуры.
25. Увеличение ежегодного объема работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
26. Увеличение ежегодного объема работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Нижний Тагил.
27. Увеличение пассажирооборота всех видов транспорта общего пользования.
28. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой.
29. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей.
30. Увеличение количества выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь.
31. Повышение уровня оснащенности муниципальных учреждений программно-аппаратными комплексами, транслирующими сигнал о пожаре.
32. Поддержание уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на отметке не менее 90 процентов

--------------------------------
<*> Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Задача повышения качества жизни населения носит комплексный, межведомственный характер и не может быть решена в пределах одного года, поэтому необходимо использовать программно-целевой метод достижения поставленных задач.
Программно-целевой подход к повышению качества жизни населения предполагает учет полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам региональными и муниципальными службами, выбор индикаторов качества жизни, зависящих от непосредственной деятельности органов государственной власти и муниципального управления, направленной на удовлетворение жизненных потребностей населения, оценку эффективности "обратной связи" общества и государства.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие города Нижний Тагил в направлении повышения качества жизни населения на основе:
- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных результатов;
- координации усилий и концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в данной сфере;
- адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их реализации;
- повышения эффективности государственного и муниципального управления в части обеспечения "нового качества жизни" населения;
- повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Актуальность разработки Программы связана с расхождением уровня промышленного потенциала, экономического развития города Нижний Тагил и качества жизни населения.
Качество жизни - это интегральная категория, отражающая степень развития и полноту удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека.
Новое качество жизни - это интегральная категория, основанная на учете человека не только как производителя и потребителя различных товаров и услуг, но и как целостной личности, созидающей свою жизнь и жизнь своей семьи, всего общества и страны в целом. В этой связи в понятии "новое качество жизни" необходимо дополнительно учитывать степень удовлетворения потребностей в творчестве, развитии и реализации человеком своих способностей.
Таким образом, реализация Программы определяется высокой экономической и социальной значимостью поставленных задач и невозможностью их комплексного решения без применения программно-целевого метода.
Характеристика и анализ текущего состояния ключевых сфер жизни населения города Нижний Тагил отражены в соответствующих подпрограммах Программы.

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Параграф 1. Работа со средствами массовой информации и информационно-аналитическая работа

В целях информационной поддержки реализации Программы, создания условий для распространения своевременной, достоверной информации, обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, повышения уровня открытости муниципальных органов власти, организации "обратной связи" с населением города, обеспечения участия граждан, общества и бизнеса в принятии муниципальных решений обеспечивается:
1. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории муниципальных систем массовой информации, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет.
2. Развитие функциональных возможностей официального сайта города Нижний Тагил.
3. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам.
4. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования.

Параграф 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Нижний Тагил

Отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города Нижний Тагил на постоянной основе в тесном взаимодействии с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" принимаются меры по развитию дорожной сети, созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, обучению детей правилам дорожного движения, участию в проведении совместных рейдов и профилактических мероприятиях.
Статистические данные по линии безопасности дорожного движения на территории города Нижний Тагил в целом показывают положительную динамику. Всего за 2013 год на дорогах города зарегистрировано 308 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 363, -15,2%). В результате ДТП погибло 29 человек (АППГ 31, -6,5%), ранено 405 человек (АППГ 493, -17,8%). Зарегистрировано ДТП, связанных с детьми, 39 (АППГ 45, -13,3%), в результате которых погибло 2 ребенка (АППГ - 3, -33,3%), ранено 39 детей (АППГ - 46, -15,2%).
Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие обозначенных сфер деятельности, требуются консолидация ресурсов, обеспечение согласованности действий органов государственной власти различных уровней, что возможно реализовать только посредством программно-целевого подхода. Комплексный подход позволит оптимально решить актуальные проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Нижний Тагил.

Параграф 3. Состояние правопорядка и профилактика правонарушений

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений муниципального уровня, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан.
Состояние преступности и криминальная обстановка в городе Нижний Тагил в течение последних лет остаются сложными. В 2013 году на территории города сложилась напряженная оперативная обстановка, которая характеризовалась отрицательной динамикой по основным направлениям и линиям служб: впервые за последние 3 года наблюдался рост преступности. В текущем году зарегистрировано 7138 преступлений, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (далее - АППГ). На 10 тысяч жителей зарегистрировано 179,5 преступлений АППГ - 166,5 (+7,8%). Раскрываемость преступлений возросла с 58,2% до 62,1%. По линии криминальной полиции зарегистрировано 3210 преступлений (-0,6%). На 2,8% больше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств - 47 (+67,9%), изнасилований - 11 (+10,0%). Увеличилось количество имущественных преступлений с 3955 до 4148 случаев (+4,9%). В том числе кражи чужого имущества с 2677 до 2687 (+0,4%), краж автомототранспорта 182 преступления против 119 (+ 52,9%). За исключением: краж из квартир граждан уменьшилось с 268 до 151 преступления или меньше на 43,7%, число грабежей - с 446 до 346 (-22,4%).
Преступлений экономической направленности выявлено 508 против 462 за АППГ (+10,0%). Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено 882 против 771 (+14,4%), раскрываемость преступлений данного вида составляет 58,6% (АППГ - 66,7%). Увеличилось количество преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, с 2401 до 2621 или на 9,2%, их удельный вес составил 28,3%. Увеличилось количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних с 149 до 194 (+30,2%). За совершение правонарушений в состоянии опьянения к административной ответственности привлечено 29945 человек. 1345 человек были привлечены к ответственности за совершение мелких хулиганств. Что говорит о высоком уровне "правового нигилизма" в обществе.
С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются мероприятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объектов. Произведены обследования состояния антитеррористической защищенности таких объектов. За объектами особой важности, уязвимыми в диверсионном отношении, закреплены конкретные руководители отделов. Обеспечена безопасность при проведении различных общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Корни преступности всегда кроются в негативных общественных явлениях, социальных, политических, экономических и духовных проблемах, присущих конкретному обществу. Основными причинами правонарушений и преступлений, совершаемых на территории города Нижний Тагил, остаются такие негативные явления в обществе, как пьянство, наркомания, неуважительное отношение к личности, к чужой собственности, отсутствие у граждан трудолюбия, низкий уровень культуры, несовершенство законодательства, а также недостаточная эффективность взаимодействия субъектов системы профилактики в решении вопросов предупреждения совершения правонарушений и преступлений.

Параграф 4. Взаимодействие с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив

В городе Нижний Тагил достаточно сильны традиции общественных объединений, что позволяет говорить о наличии сектора некоммерческих общественных организаций: по состоянию на 01.01.2015 в реестр общественных и религиозных организаций Администрации города включены 227 организаций, из них - 159 общественные, 33 - религиозные. В едином реестре уставов территориальных общественных самоуправлений 35 органов ТОС.
Для большинства организаций, осуществляющих свою деятельность в городе, характерны:
- ориентированность на решение социальных проблем, стремление к сотрудничеству с органами власти в решении этих проблем;
- яркое проявление тенденции к консолидации усилий, объединению ресурсов;
- компетентность в выбранной сфере деятельности и опыт;
- активность во внесении и реализации инициатив.
К результатам взаимодействия некоммерческих организаций и органов местного самоуправления в сфере общественных отношений, определенных Соглашением о взаимодействии Администрации города и некоммерческих организаций в продвижении и защите общественных интересов следует отнести:
1) ежегодное расширение возможностей для публичного диалога и получения обратной связи:
Некоммерческие организации привлечены к реализации муниципальных целевых программ и планов:
- комплексная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории города Нижний Тагил (2011 - 2013 годы)";
- муниципальная целевая программа "Старшее поколение (2012 - 2014 годы)";
- муниципальная целевая программа "Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем на территории города Нижний Тагил" (2011 - 2013 гг.);
- План в сфере межнациональных отношений;
- План мероприятий по подготовке и проведению празднования 20-летия принятия Конституции Российской Федерации на территории города Нижний Тагил;
- План мероприятий, посвященных Дню пенсионера и Международному Дню пожилых людей в 2013 году;
- План мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2013 году, утвержденный Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 10.04.2013 № 725 "Об организации в городе Нижний Тагил мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Дню Памяти и скорби 22 июня";
- План мероприятий по проведению Дней защиты окружающей среды;
- План мероприятий по развитию комплексной системы реабилитации детей-инвалидов в городе Нижний Тагил на 2013 - 2015 годы;
- План мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в городе Нижний Тагил в 2013 году;
Представители некоммерческих организаций включены в состав комиссий, советов, рабочих групп:
- конкурсной комиссии по выделению субсидий из средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил общественным объединениям и некоммерческим организациям;
- городской конкурсной комиссии на звание "Лучший двор, дом, подъезд" представителей общественных организаций:
- Координационного совета по патриотическому воспитанию подростков и молодежи в городе Нижний Тагил;
- экспертной рабочей группы по реализации общественных инициатив на территории города Нижний Тагил.
Обеспечивается участие руководителей некоммерческих организаций в публичных слушаниях; в разработке и принятии управленческих решений;
2) создание условий для выражения общественных инициатив и использования ресурсов некоммерческих организаций в решении социально значимых проблем.
В целях развития территориального общественного самоуправления сложилась практика проведения совещаний по вопросам жизнеобеспечения территорий при Главе города, руководителе аппарата администрации города; осуществления выездов на территории, в том числе с участием Главы.
Обеспечено участие органов ТОС в городском конкурсе "Цветущий ТОС", в районных конкурсах "Чистый двор", "Лучшая улица", "Лучшая клумба". Системно проводятся информационные семинары. В ежемесячном режиме - встречи руководителя аппарата с активом ТОС.
Во взаимодействии с руководителями и активом органов ТОС успешно решаются вопросы жизнеобеспечения и развития территорий, такие, как:
- ремонт наружного освещения на территории ТОС "Квартал-32", ТОС "Кирпичный";
- ремонт дорог на территориях ТОС индивидуальной жилой застройки;
- оборудование пешеходных переходов на территории ТОС "Звездный", ТОС "Алапаевский", ТОС "Малая Кушва", установлен светофор и ограждение вдоль дороги по улице Кушвинской - улице Кулибина;
- обеспечение домов на территориях ТОС "Восточный", ТОС "Краснокаменский" и многих других сетью интернет.
Сохраняется высокая активность органов ТОС в решении вопросов благоустройства и поддержания порядка и чистоты на закрепленных территориях;
3) реализация совместных проектов, мероприятий:
Так, например, в 2013 - 2014 годах совместно с некоммерческими и организациями реализованы следующие проекты Экологическая акция "Чистый Тагил для здоровья", Всероссийская акция "Зеленая Россия", "Общественный контроль"; мероприятия - круглые столы "О мерах по снижению численности бездомных животных на территории города Нижний Тагил", "Реализация стратегии государственной национальной политики РФ", "Продвижение ценностей гражданской жизни", слет социально ориентированных общественных организаций, ежегодный слет волонтеров и другие знаковые мероприятия;
4) оказание поддержки в реализации уставных целей и задач некоммерческих организаций.
На безвозмездной основе выделены помещения 38 общественным организациям, общей площадью 10540 кв. м; некоммерческим организациям оказывается информационная поддержка, предоставляются муниципальные учреждения, выделяются субсидии из средств местного бюджета.
В 2013 году оказана финансовая поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций в форме субсидий из средств местного бюджета. Субсидии из средств местного бюджета получили 40 общественных объединений и некоммерческих организаций на сумму 4900000 рублей. Всего приняли участие в конкурсном отборе 82 заявки, на сумму 23324643 рублей, в 2014 году субсидии получили в сумме 4000000 рублей.
Сложилась практика взаимного информирования и координации деятельности в следующих формах:
- проведение консультаций по вопросам текущей деятельности, по вопросам формирования заявок на предоставление субсидий;
- организация и проведение ежегодных информационных семинаров, так, например, в 2014 году проведены семинары "О формировании налоговой отчетности НКО"; "О проектной деятельности общественных организаций";
- подготовка пресс-релизов, информации в СМИ о деятельности НКО в целях продвижения ценностей гражданской активности;
- формирование рубрики "Хроника общественной жизни", которая размещена на официальном сайте Администрации города.
Результатом системной поддержки деятельности общественных организаций и некоммерческих объединений являются следующие показатели деятельности организаций:
1) объемы помощи, оказанной различным категориям населения некоммерческими организациями и общественными объединениями так, например, благотворительная помощь оказана:
- в 2008 году на сумму 5884476 рублей;
- в 2009 году - 8699111 рублей;
- в 2010 году - 7630945 рублей;
- в 2011 году - 9833724 рублей;
- в 2012 году - 17288321 рублей;
- в 2013 году - 14494677 рублей;
2) участие в региональных и федеральных грантовых конкурсах, получены гранты:
- в 2009 году - 1166811 рублей;
- в 2010 году НКО 2816000 рублей;
- в 2011 году - на сумму 2796000 рублей;
- в 2012 году - 4360000 рублей;
- в 2013 году - 2838800 рублей.
Созданы основные нормативные и организационные условия для диалога, выражения инициатив, дальнейшего развития партнерских отношений, существуют устойчивые связи и традиции в сотрудничестве НКО и органов МСУ.
Но вместе с тем, учитывая динамичное развитие сектора общественных организаций, повышение их роли в развитии городского сообщества, ежегодно возрастающую роль и активность общественных организаций в решении социально значимых проблем города, необходимо отметить, что потенциал НКО используется не в полной мере, ресурс далеко не исчерпан. Недостаточно мер принимается администрацией города и НКО для создания новых ценностей социальной среды и стереотипов восприятия социальной информации в целях расширения круга тагильчан, вовлеченных в деятельность НКО. Основными направлениями взаимодействия НКО с органами МСУ могут стать развитие волонтерского движения; позиционирование НКО в социальном пространстве города, обеспечение открытости (прозрачности) деятельности общественных организаций; развитие условий для взаимодействия общественных организаций в рамках некоммерческого сектора.

ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"

Параграф 1. Состояние здоровья населения города Нижний Тагил

На территории города наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения: каждое следующее поколение обладает меньшим потенциалом здоровья.
Численность постоянного населения города по сравнению с 2008 годом (375,7 тыс. человек) уменьшилась на 13,3 тыс. человек и по состоянию на 01.01.2013 составила 362,5 тыс. человек, а на 01.01.2014 - 360,7 тыс. чел.
В течение последних трех лет общая заболеваемость взрослого населения растет.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

1. Заболеваемость населения (на 1000 населения):


2011
2012
2013
Свердловская область, 2012
Общая заболеваемость всего населения, в том числе:
1543,2
1551,3
1567,1
1351,7
детей 0 - 14 лет
2456,4
2136,4
2088,8
2247,0
подростков 15 - 17 лет
1736,6
1774,3
1798,8
1842,2
взрослых
1381,9
1428,8
1452,3
1163,7
Первичная заболеваемость всего населения, в том числе:
946,6
944,0
941,53
764,3
детей 0 - 14 лет
2127,5
1905,2
1841,07
1876,6
подростков 15 - 17 лет
1288,4
1285,8
1275,1
1187,3
взрослых
735,0
743,5
745,7
537,3

Структура заболеваемости (первые пять классов болезней) с показателями за 3 года:

№ п/п
Наименование класса
2011
2012
2013
%
1
Болезни органов дыхания
459,3
459,5
465,7
+1,35%
2
Болезни системы кровообращения
190,2
194,6
212,78
+9,34%
3
Травмы, отравления
180,6
182,8
160,36
-12,3%
4
Болезни костно-мышечной системы
139,3
147,4
156,14
+5,9%
5
Болезни органов пищеварения
86,2
93,7
98,6
+5,23%

2. Первичная заболеваемость социально значимыми болезнями:

Заболеваемость на 100 тыс. населения
2011
2012
2013
Свердловская область, 2012
Туберкулез
71,6
75,1
70,14
103,3
Новообразования
414,7
368,01
421,1
377,8
Психические расстройства
181,4
-
68,14
268,7
Наркологические заболевания
41,1
17,93
20,8
30,6
Сифилис
33,8
29,3
19,9
34,81
ВИЧ/СПИД
78,0
93,8
114,7
143,4
Гепатиты B и C
52,8
63,7
56,6
-
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
291,3
313,4
424,2
-
Острый инфаркт миокарда
32,09
125,5
124,9
-
Острое нарушение мозгового кровообращения
104,21
245,11
200,6
-
Сахарный диабет
338,7
371,9
420,6
-

Низкая средняя продолжительность жизни обусловлена увеличением смертности лиц (преимущественно мужчин) трудоспособного возраста, в первую очередь вследствие неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания и другие), и внешних причин (травмы и отравления); большинство этих причин смерти предотвратимо путем эффективной профилактики, раннего выявления, адекватного лечения и пропаганды здорового образа жизни.
Тенденция снижения численности постоянного населения города сохраняется, при этом отмечается положительная динамика к улучшению демографической ситуации.
Показатель общей смертности снизился на 0,2% и составил 14,2 промилле (в 2008 году - 14,4). Положительную динамику демонстрируют и показатели рождаемости. Так, рождаемость увеличилась на 1286 человек по сравнению с 2008 годом и составила 5122 человек. Рост рождаемости обусловлен, прежде всего, вступлением в активный репродуктивный возраст женщин 80-х годов рождения, а также мерами стимулирования рождаемости в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".
Особое внимание в профилактике заболеваний необходимо уделить социально значимым заболеваниям: ВИЧ-инфекции, туберкулезу, венерическим заболеваниям, наркомании, алкоголизму, психическим заболеваниям, онкологическим заболеваниям.
По информации, представленной Филиалом ГБУЗ СО "Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ситуация по ВИЧ-инфекции в городе Нижний Тагил в последние три года остается тревожной, фиксируется стабильный рост заболеваемости.

Вновь выявлено
2011 год
2012 год
2013 год
Абсолютное число
324 чел.
340 чел.
421 чел
Показатель на 100 тыс. населения
80,2
89,5
110,9

За 9 месяцев 2014 года на территории города Нижний Тагил вновь выявлено 547 случаев ВИЧ-инфекции, что в 1,8 раза превышает показатели аналогичного периода 2013 года (288 чел.). Высокие показатели выявляемости частично обусловлены возросшим уровнем скрининговых исследований, проводимых на территории города.
За три квартала 2014 года НТФ ГБУЗ СО "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" совместно с Администрацией города проведено 14 акций "Узнай свой ВИЧ-статус", в которых приняло участие 456 человек, выявлено 15 больных. Основное количество инфицированных выявлено лечебными учреждениями. В процессе прохождения диспансеризации взрослого населения ни одного случая ВИЧ-инфекции не выявлено.
В 2013 году при участии сотрудников НТФ ГБУЗ СО "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и ММУ МВД России "Нижнетагильское" обследовано на ВИЧ 524 больных наркоманией, из них 51 человек ВИЧ-инфицирован (9,7%). Проведена 21 акция "Узнай свой ВИЧ-статус" при участии 783 человек, в ходе акций выявлено 8 случаев заболевания.
В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные и возрастные группы населения. Наибольшая доля ВИЧ-инфицированных приходится на лиц молодого, трудоспособного возраста. Так, 82,2% ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2014 году, это люди в возрасте 18 - 39 лет. Особую тревогу вызывает факт увеличения случаев ВИЧ-инфекции среди социально адаптированных контингентов - рабочих 25,83%, служащих 5,83%.
Ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции по-прежнему остается внутривенное употребление наркотиков. Удельный вес данного пути передачи ВИЧ в структуре установленных факторов риска заражения в 2014 году составил 59,46%, в 2013 году - 46,55%, среди мужчин - 71,07%. Наряду с этим не теряет своей актуальности половой путь передачи ВИЧ-инфекции 38,61%, особенно среди женщин - 60,78%.
С вовлечением в эпидпроцесс ВИЧ-инфекции женщин повышается реализация вертикального пути передачи вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. В 2013 году прошло 20 родов от ВИЧ-инфицированных женщин, в 2012 году - 15. Все новорожденные получили полный курс химиопрофилактики.
В соответствии с нормами действующего законодательства разработан и реализуется план мероприятий по ограничению распространения социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем) на территории города Нижний Тагил на 2014 - 2020 годы. В ежеквартальном режиме проводятся заседания межведомственной комиссии (в 2013 году - 4 заседания, в 2014 - 2 заседания).
Ситуация по туберкулезу в городе постепенно стабилизируется, показатели вновь выявленных случаев изменяются не значительно.

Вновь выявлено
2011 год
2012 год
2013 год
Абсолютное число
267 чел.
272 чел.
271 чел
Показатель на 100 тыс. населения
71,6
73,4
73,1

За 9 месяцев 2014 года вновь выявлено 199 случаев туберкулеза, за аналогичный период прошлого года было выявлено 156 заболевших. В 3 квартале 2014 года зарегистрировано 8 случаев смерти от туберкулеза.
Вместе с тем, остро стоит вопрос выявляемости заболевания среди работников частных предприятий, неорганизованного населения и граждан "группы риска".
В 3 квартале 2014 года усилена работа по обследованию трудовых мигрантов, находящихся на территории города, прошли осмотр 167 человек данной категории.
Кроме того, изготовлено 600 штук информационных плакатов, которые распространены в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, на предприятиях и в организациях города.
Уменьшается количество больных с активной формой туберкулеза - показатель на 100 тысяч населения в 2012 году составил 251,3, в 2013 году - 242,3. Снизились показатели смертности с 16,1 в 2012 году до 14,1 в 2013 году на 100 тысяч населения.
На территории города активизирована работа по флюорографическим обследованиям населения. Охват составил в 2011 году - 75,4%, в 2012 - 63,6%, в 2013 - 85,6%. За 2013 год с помощью передвижного флюорографического аппарата проведено 7206 флюорографических осмотров лиц группы риска.
Несмотря на то, что на фоне роста охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез, отмечается снижение заболеваемости. Остается актуальной проблема в отношении осмотра и лечения неорганизованных слоев населения.
Мероприятия Программы, направленные на привлечение граждан к участию в профилактике заболеваний, повышение информированности населения в вопросах здорового образа жизни, в значительной степени повысят ответственность жителей Свердловской области за сохранение собственного здоровья.
Одной из главных проблем здравоохранения в городе в течение последних трех лет остается дефицит медицинских кадров.
По информации, представленной Территориальным отделом Министерства здравоохранения Свердловской области по Горнозаводскому управленческому округу, по состоянию на 01.01.2014 в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил, осуществляют свою деятельность 706 врачей. Показатель обеспеченности врачами в расчете на 10 тысяч населения составил 19,3. Укомплектованность врачебными кадрами составила 45,79%, в том числе: в поликлиниках - 52,9%, в стационарах - 40,0%.
По состоянию на 01.01.2014 численность среднего медперсонала составляет 2882 человек, показатель обеспеченности средним медперсоналом в расчете на 10 тысяч населения составил 79,64. Укомплектованность средним медицинским персоналом составила 65,0%, в том числе: в поликлиниках - 66,3%, в стационарах - 63,7%.
В целях привлечения и закрепления медицинских специалистов с высшим медицинским образованием в государственные учреждения здравоохранения Администрацией города Нижний Тагил предусмотрено предоставление грантов в форме субсидий государственным учреждениям здравоохранения на выплаты стимулирующего характера, привлеченным медицинским специалистам (врачам).
Вышеуказанные гранты учреждения здравоохранения могут использовать на выплаты стимулирующего характера:
- медицинским специалистам (врачам) с опытом работы, привлеченным из других территорий, заключившим с медицинским учреждением трудовой договор по основному месту работы, с дополнительным условием отработки 5 лет, в размере не более 400,0 тыс. руб.;
- выпускникам медицинских ВУЗов, окончившим обучение в 2012 - 2014 годах, впервые поступившим на работу в медицинские учреждения в 2013 - 2014 годах, заключившим с медицинским учреждением трудовой договор по основному месту работы, с дополнительным условием отработки 5 лет, в размере не более 200,0 тыс. рублей.
Кроме того, к Дню пожилого человека неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из государственных бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил, будет произведена за счет средств местного бюджета единовременная выплата в размере 400 рублей.

Параграф 2. Состояние системы социальной поддержки населения

В рамках формирования комфортной социальной среды для граждан муниципального образования город Нижний Тагил осуществляется активное взаимодействие муниципальных и областных органов власти с целью реализации государственной социальной политики, повышения уровня социальной защищенности населения, осуществления деятельности по опеке и попечительству, пропаганды семейных ценностей и поддержки института семьи и детства.
На территории города Нижний Тагил осуществляют свою деятельность следующие органы социальной защиты населения:
- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Ленинскому району города Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица К. Маркса, дом 42;
- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 16;
- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Дзержинскому району города Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Окунева, дом 22;
- Государственное учреждение Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе Свердловской области, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, дом 7;
- Государственное учреждение Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе Свердловской области, город Нижний Тагил, улица Окунева, дом 22;
- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района города Нижний Тагил", город Нижний Тагил, улица К. Маркса, дом 48а;
- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района города Нижний Тагил", город Нижний Тагил, улица Зари, дом 67А;
- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил", город Нижний Тагил, улица Максарева, дом 11;
- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тагилстроевского района города Нижний Тагил", город Нижний Тагил, улица Индивидуальная, дом 1а.
На территории города Нижний Тагил проживает:
- 125374 получателей пенсии;
- 91362 человека старше трудоспособного возраста, среди них 75,8% имеют льготы по федеральному и областному законодательству;
- 22966 человек с денежными доходами ниже прожиточного минимума;
- 2020 многодетных семей, в которых воспитывается 6683 ребенка;
- 739 опекунских семей, в которых воспитывается 824 ребенка;
- 74 приемные семьи, в которых воспитывается 170 детей;
- 4485 детей одиноких матерей;
- 885 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 1322 ребенка;
- 1667 - детей-инвалидов;
- 30046 - инвалидов старше 18 лет.
Работа по предоставлению социальной поддержки гражданам города Нижний Тагил развивается и совершенствуется в соответствии с требованиями времени.
В городе Нижний Тагил в рамках мероприятий, направленных на поддержку тагильчан, тагильских семей и детей, за счет средств местного бюджета осуществляется предоставление дополнительных мер муниципальной поддержки:
- выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, относящимся к категории малоимущих, проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил;
- выплата материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации;
- оказание дополнительной муниципальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года;
- осуществление ежегодной единовременной выплаты членам семей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и аварии на производственном объединении "Маяк", а также членам семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы;
- осуществление единовременной выплаты гражданам, награжденным знаком отличия города Нижний Тагил "За заслуги перед городом Нижний Тагил";
- осуществление выплаты компенсации стоимости санаторных путевок (санаторно-курортных путевок, курсовок) работникам бюджетной сферы;
- осуществление выплаты ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе;
- осуществление ежегодной единовременной выплаты гражданам, воспитывающим детей-инвалидов;
- реализация проекта "Социальная карта тагильчанина" на территории города Нижний Тагил;
- реализация проекта дисконтная карта "Доброго здоровья" на территории города Нижний Тагил.
В круглогодичном режиме проводится оздоровление тагильчан в МБУ Оздоровительный Центр (Санаторий-профилакторий) "Сосновый бор".
Проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и доступности социальных услуг и снижение неэффективных бюджетных расходов.
Новое качество жизни характеризуется отношением общества к проблемам инвалидов. Одной из главных задач в данном направлении является создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь инвалидов, в том числе доступности объектов социальной инфраструктуры.

Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.08.2014 № 2213 утвержден План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Нижний Тагил (2015 - 2020 годы)".
Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Нижний Тагил.
По данным социально-демографического паспорта города Нижний Тагил на 1 января 2014 года на территории города Нижний Тагил проживает 360673 человека, в том числе 28942 инвалида, что составляет 8% от общей численности населения города.
В целях оптимизации деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам реабилитации инвалидов с 2008 года на территории города Нижний Тагил функционирует Координационный совет по делам инвалидов при Администрации города Нижний Тагил.
Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.
Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата - 1488 человек, в том числе 216 детей-инвалидов, из них 538 инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, в том числе 52 ребенка-инвалида;
- инвалиды с нарушением слуха - 487 человек, в том числе 94 ребенка-инвалида;
- инвалиды с нарушением зрения - 455 человек, в том числе 66 детей - инвалидов;
- инвалиды с детства - 1034 (инвалиды с рождения).
Работа по созданию условий для "безбарьерной" среды жизнедеятельности инвалидов на объектах социальной инфраструктуры города Нижний Тагил строится по следующим направлениям:
1) во исполнение Постановления Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2010 № 2893 специалисты управления архитектуры и градостроительства Администрации города принимают документы от застройщиков для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию объектов с подписью представителей управлений социальной политики и доступа инвалидов к данным объектам в соответствии с проектом (2013 год - согласовано 145 объектов реконструкции и строительства);
2) Администрацией города ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по реабилитации и социализации тагильчан с ограниченными возможностями, в рамках которого выполняются мероприятия по созданию условий для "безбарьерной" среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2013 году условия для "безбарьерной" среды жизнедеятельности инвалидов были созданы на 18 из 18 запланированных объектах (2012 - 25 (100%), 2011 - 37 (79%));
3) Администрация города систематически организует проведение акций "Жизнь без барьеров", в рамках которых проводятся:
- выездные проверки целевого использования денежных средств на оборудование объектов социальной инфраструктуры города элементами доступности для инвалидов;
- "горячие линии" по сбору информации от тагильчан, испытывающих трудности в передвижении в связи с отсутствием "безбарьерной" среды жизнедеятельности, и дальнейшему решению выявленных проблем;
4) специалистами территориальных управлений социальной политики города проводится систематическая работа по выявлению административных правонарушений и составлению протоколов о выявленных нарушениях в сфере обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (за 2013 год - проведено 104 обследования (2012 год - 144), составлено протоколов - 0);
5) в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2012 № 743-ПП территориальными управлениями социальной политики города проводится работа по созданию условий доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудованию элементов доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды-колясочники.
Благополучие каждой семьи, проживающей в городе Нижний Тагил, также одно из важных направлений повышения качества жизни жителей города.
В городе Нижний Тагил реализуются следующие мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей:
- выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, средства которого можно направить на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату платных образовательных и медицинских услуг, на приобретение садовых, огородных, земельных участков;
- работа "Школ приемных родителей";
- внедрение новых мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших данных детей на воспитание в свой дом;
- выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, относящимся к категории малоимущих, проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил;
- выплата материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации;
- осуществление ежегодной единовременной выплаты гражданам, воспитывающим детей-инвалидов;

7) проведение городских мероприятий, праздников, направленных на поддержку семей, детей, укрепление статуса семьи, семейных традиций и ценностей, формирование в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих несколько детей (посвященные Международному Дню семьи, Всероссийскому Дню матери, Дню защиты детей, эстафета родительского подвига в городе Нижний Тагил, прием первоклассников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поздравление семей близнецов при поступлении в первый класс, Новогодняя елка для 400 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дни семейного отдыха в учреждениях культуры и спорта на льготной и благотворительной основе).
В городе наблюдается увеличение количества многодетных семей - по состоянию на 01.01.2014 составляет 2022 семьи (АППГ - 1713), в которых воспитывается 6683 детей (АППГ - 5730), приемных семей - 74 (АППГ - 59); снижение количества детей одиноких матерей - 4024 (АППГ - 4483), семей, находящихся в социально опасном положении - 697 (АППГ - 883).
Одним из приоритетных направлений социальной политики города Нижний Тагил является обеспечение достойного уровня и качества жизни пожилых граждан.
С 2009 года вопросы предоставления пенсионерам города мер муниципальной поддержки решаются комплексно, на основе Планов мероприятий, утвержденных муниципальной целевой программой "Старшее поколение".
Последовательная реализация данной Программы принесла следующие результаты:
- формирование у жителей города уважительного отношения к опыту и заслугам тагильчан старшего поколения через проведение мероприятий по поощрению заслуженных ветеранов города и освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных общественной значимости вклада тагильчан старшего поколения;
- ежегодно оказывается социальная поддержка порядка 8,0 тысячам пенсионеров города путем оказания муниципальной помощи за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий программы;
- дальнейшее развитие ветеранского движения в городе, увеличение активно действующих ветеранских организаций с 88 до 90, которые объединяют порядка 50,0 тысяч пожилых тагильчан;
- в результате работы по формированию традиции участия ветеранов в реализации полезных для жителей города дел (благоустройство определенных территорий, шефская работа, проведение благотворительных акций), ежегодно с участием ветеранов проводятся порядка 600 мероприятий, в которых принимают участие более 7000 ветеранов;
- в результате реализации мероприятий, ежегодно более 50,0 тысяч пожилых граждан принимают участие в общественно и социально значимых мероприятиях и мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей жителей старшего поколения. Доля пожилых граждан, принявших в 2013 году участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по возрасту - 64,84%.
Реализация Программы позволила:
1. Совершенствовать систему оказания материальной помощи отдельным категориям ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил.
2. Создать благоприятные условия для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей граждан пожилого возраста, реализации имеющегося потенциала.
Значительно увеличилось количество ветеранов ликвидированных предприятий и "Детей войны", охваченных мероприятиями. За счет средств программы ежегодно получают поздравления 2760 ветеранов указанных категорий - 960 ветеранов получают поздравления с Днем Победы и Днем пожилых людей в ходе проведения праздничных встреч за счет средств местного бюджета во всех районах и в МКУ "Центр по работе с ветеранами", на дому получают поздравления 300 маломобильных ветеранов данных категорий. Кроме этого, сохранена ставшая традиционной выплата ветеранам войны, потерявшим связь с предприятием, в связи с Днем Победы - это порядка 1500 получателей.
С целью дальнейшего создания условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории города Нижний Тагил, в соответствии с муниципальной программой "Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года", утвержденной Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2930. Постановлением Администрации города от 04.02.2014 № 208-ПА утвержден Межведомственный план мероприятий "Старшее поколение" на 2014 - 2020 годы и создан координационный совет по реализации утвержденного Плана.
В Нижнем Тагиле, по данным управления Пенсионного фонда, проживает 108 тысяч получателей пенсии, из них порядка 87,1 тысяч человек - старше трудоспособного возраста, при этом пожилые люди - это быстро увеличивающаяся социально-демографическая группа.
Повышение уровня и качества жизни пожилых людей, являясь важным условием сохранения достойного образа жизни в пожилом возрасте, предусматривает реализацию мероприятий, в ходе которых должны поддерживаться физическое и духовное здоровье, достигаться удовлетворенность условиями жизни, обеспеченность необходимыми, материальными, духовными, культурными и социальными благами, устанавливаться гармоничные отношения пожилых людей с социальным окружением.
Приоритетным в работе по оказанию социальной поддержки данных граждан является максимальное продление их активной жизни.
Пожилые люди принимают активное участие в жизни города, стараются все свое свободное время заполнить добрыми и полезными делами, найти друзей и как можно больше влиться в общественно-политическую жизнь города. Участие тагильчан старшего поколения в решении социально значимых проблем города позволяет сохранить их активную жизненную позицию, повысить значение вклада ветеранов в развитие традиций преемственности поколений.
Первостепенную роль в развитии социальной поддержки таких граждан занимает защита их прав и интересов, повышение социальной активности через функционирование объединений пожилых людей.

Параграф 3. Состояние сферы развития физической культуры, спорта и молодежной политики

Нижний Тагил по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним из ведущих городов Свердловской области. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Тагильские спортсмены продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на всероссийском и международном уровнях.
На территории города Нижний Тагил в 2013 году было организовано 490 физкультурных и спортивных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий граждан с количеством участников 103313 человек.
В течение 2013 года в рамках Фестиваля детского спорта проведены соревнования по 5 видам спорта: хоккей с шайбой "Золотая шайба", настольный теннис "Белые молнии", мини-футбол, шахматы "Гамбит" и шашки "Дебют". По итогам Фестиваля количество участников составило 527 человек.
В апреле 2013 года в нашем городе открыто учреждение МБОУ ДОД "ДЮСАШ "Центр адаптивного спорта". Сегодня в спортивно-адаптивной школе работает 19 тренеров-преподавателей (5 из них - штатные сотрудники, 14 - совместители), всего занимается 225 детей в отделениях легкой атлетики, пауэрлифтинга, танцев на колясках, настольного тенниса, плавания, шахмат, шашек, лыжного спорта и игры "Бочча". Учащиеся отделения легкой атлетики, пауэрлифтинга и дзюдо уже принимали участие в Чемпионатах и Первенствах Свердловской области среди спортсменов ПОДА и слабослышащих.
В 2013 году в рамках Фестиваля спорта "Преодолей себя" для людей с ограниченными возможностями прошли соревнования по лыжным гонкам (73 участника), дартсу (87 участников), боулингу (32 участника), настольному теннису (74 участника), плаванию (35 участников), легкой атлетике (43 участника), шашкам (35 участников), шахматам (9 участников). В Доме спорта "Уралец" состоялось торжественное закрытие Фестиваля (120 участников).
Одной из острейших проблем в развитии реабилитационной работы с инвалидами по-прежнему остается отсутствие собственных спортивных сооружений, нехватка специалистов по физической культуре.
Физкультурно-массовой работой в 2013 году были охвачены 362 студента 4 образовательных учреждений высшего профессионального образования, 1625 учащихся 17 образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Большую роль в укреплении физической подготовки учащейся молодежи, организации и проведении физкультурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий, пропаганде физической культуры и спорта играют спортивные клубы высших и средних профессиональных учебных заведений. Лидирующие позиции в организации этого направления занимают спортивные клубы Нижнетагильского филиала Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Нижнетагильской Государственной социально-педагогической академии.
Среди учреждений высшего профессионального образования проведена Универсиада по 12 видам спорта с участием 508 студентов, среди учреждений среднего профессионального образования в Спартакиаде приняли участие 1079 студентов по 7 видам спорта.
Студенты высших и средне специальных учебных заведений города, не имеющих собственных спортивных баз, занимаются в городских секциях и на спортсооружениях производственных предприятий, участвуют в областных и городских соревнованиях.
Проблемами развития студенческого спорта являются слабая обеспеченность спортивным инвентарем и отсутствие у многих учебных заведений собственной спортивной базы.
Выполнение мероприятий комплексной программы позволит обеспечить реализацию целей комплексной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.
В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2013 год на территории города Нижний Тагил функционируют 887 спортивных сооружений.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Свердловской области составляет 26,3% от нормативного значения, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р, в Нижнем Тагиле этот показатель составил 29,8%. Несмотря на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в городе Нижний Тагил остается недостаточной и составляет: спортивные залы 46,42% от существующего норматива (на уровне 2012 года), плоскостные сооружения - 50,7% (2012 год - 44,38%), бассейны - 18,34% (на уровне 2012 года). Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек составляет 247 единиц.
В 2013 году началось строительство спортивно-оздоровительного комплекса (по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, в районе парка Победы в Красногвардейском жилом районе) и в 2014 году - физкультурно-оздоровительного комплекса на Гальяно-Горбуновском массиве (с ледовой ареной, универсальным спортивным залом и плавательным бассейном). Плановые даты ввода этих объектов в эксплуатацию соответственно ноябрь 2014 года и август 2015 года. Кроме того, в 2012 году введены в строй два футбольных поля с искусственным покрытием на стадионе "Высокогорец" и на территории МБОУ СОШ № 81 на Гальяно-Горбуновском массиве, в 2013 году - на территории МЮОУ СОШ № 77.
В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" продолжается реконструкция комплекса трамплинов "Аист" на горе Долгая.
Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации.
Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической культуры и спорта в Нижнем Тагиле способно ослабить конкурентоспособность тагильских спортсменов на российских и международных соревнованиях.
По многим видам спорта в нашем городе отсутствуют современные, технически оснащенные спортивные базы, без которых невозможно осуществлять подготовку к выступлениям на крупнейших российских и международных соревнованиях. Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом.
Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжные базы, футбольные поля (стадионы), горнолыжные трассы, позволит создать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также проведения в Нижнем Тагиле крупномасштабных соревнований. В этой связи одной из основополагающих задач является создание максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан, строительство и реконструкция спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в нашем городе инфраструктуру сферы физической культуры и спорта и увеличить темпы строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Успешное решение задач развития города Нижний Тагил невозможно без активного участия молодежи. Это предполагает создание условий для самостоятельности, молодежного творчества, самоопределения молодых людей, их адаптации к социально-экономическим и политическим изменениям.
Молодежь выполняет в обществе особые социальные функции:
- наследует достигнутый уровень и обеспечивает преемственность развития общества и государства, формирует образ будущего и несет функцию социального воспроизводства;
- обладает инновационным потенциалом развития экономики, социальной сферы, образования, науки и культуры;
- составляет основной источник пополнения кадров для экономики региона.
Сегодня молодежь Нижнего Тагила - это: 91600 человек в возрасте от 14 до 30 лет; 24000 человек обучающихся в 30 учреждениях начального, среднего специального и высшего профессионального образования; 63 детских и молодежных общественных организаций и объединений общей численностью 25800 человек; 10 военно-патриотических клубов.
Забота о будущих поколениях - это самые надежные, умные и благородные инвестиции. Общество, в котором на деле защищают права ребенка и уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, это общество быстрее и лучше развивается, имеет благоприятную, предсказуемую перспективу. Модернизация экономики - лишь инструмент, с помощью которого мы сможем решить давно назревшие проблемы в экономике и в социальной сфере, поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать условия для раскрытия способностей тех, на кого мы очень надеемся, - наших детей, нашей молодежи.
Молодежь в целом успешно адаптируется к современным социально-экономическим и политическим условиям. Вместе с тем, еще достаточно велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей, наблюдается рост числа молодежных групп риска и их численности. Кроме того, на территории города Нижний Тагил созданы предпосылки для активного включения в решение проблем подростково-молодежной среды максимального количества сил и ресурсов.
В городе действует 63 детских и молодежных объединений, из которых 11 являются вновь созданными. Ежегодно проводится конкурс социально значимых проектов среди детских и молодежных организаций, оказывается методическая, информационная, консультационная и организационная помощь, финансовая поддержка. Только 1/10 часть из них имеет официальную государственную регистрацию в Министерстве юстиции Свердловской области. Большинство организаций такой регистрации не имеет, что ограничивает возможность участия детских и молодежных объединений в конкурсах социально значимых проектов и получения субсидий из средств местного бюджета города.
На территории города работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется совместно с отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний Тагил, войсковыми частями, объединенной школой РОСТО. Взаимодействие также осуществляется с Советом ветеранов войны, труда и вооруженных сил, НТГО РСВА, авиационно-спортивным клубом, детским морским центром "Парус", Центром по работе с ветеранами, НКП АВПОМ "Держава", городской ассоциацией школьных музеев (12 музеев и 25 уголков боевой и трудовой славы), 10-ю военно-патриотическими клубами (300 человек), кадетскими классами (в 3-х школах - 606 кадетов). Особое место в данной работе занимает МУ "Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты".
В то же время, в городе сегодня нет центра патриотического воспитания, в котором была бы сконцентрирована работа по подготовке подростков и молодежи к службе в Вооруженных Силах, развитию технических и военно-прикладных видов спорта, перечень которых утвержден Правительством РФ. Сохраняется низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении.
Остается нерешенным ряд проблем, которые являются сдерживающими факторами развития сферы молодежной политики города Нижний Тагил. К ним можно отнести:
- недостаточное развитие материально-технической базы муниципальных учреждений сферы молодежной политики, общественных организаций (объединений, клубов);
- недостаточно эффективные технологии инициирования и поддержки мероприятий комплексной молодежной политики;
- недостаточное информационное обеспечение сферы молодежной политики.
На данном этапе развития существующая система муниципальных учреждений сферы молодежной политики позволяет реализовывать большинство необходимых социальных услуг и форм работы с подростками и молодежью на территории города, учитывая их современные интересы. В то же время, существует потребность в увеличении объема услуг для подростков и молодежи.
Программно-целевой метод решения проблем позволяет рассматривать молодежь не только в качестве целевой группы Программы, но и как активного участника реализации Программы.
Применение программно-целевого метода в решении проблем позволит:
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контролируемость муниципальных средств в молодежную сферу города Нижний Тагил;
- разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем молодежи с участием самой молодежи;
- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры, созданной в ходе реализации Программы по окончании сроков ее реализации.
С учетом специфики восприятия мира молодыми людьми, формы работы с ними должны быть живыми, опирающимися на общественные инициативы и общественно-государственное партнерство.
Президентом России обозначены следующие приоритетные аспекты работы с молодыми гражданами в Российской Федерации:
1) формирование системы ценностей у молодежи;
2) совершенствование образовательной политики;
3) совершенствование системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;
4) пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к собственному здоровью;
5) открытое (достоверное) информирование молодежного сообщества о деятельности субъектов (организаций) работающих с молодежью.

Параграф 4. Состояние системы здравоохранения

На территории города наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения: каждое следующее поколение обладает меньшим потенциалом здоровья.
Низкая средняя продолжительность жизни обусловлена увеличением смертности лиц (преимущественно мужчин) трудоспособного возраста, в первую очередь вследствие неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания и другие), и внешних причин (травмы и отравления); большинство этих причин смерти предотвратимо путем эффективной профилактики, раннего выявления, адекватного лечения и пропаганды здорового образа жизни.

Параграф 5. Состояние системы образования

Система образования города Нижний Тагил ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.
Основные направления развития системы образования города определены в соответствии с приоритетами государственной политики, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012.
В условиях ежегодного прироста детского населения в городе Нижний Тагил (1200 чел.), очереди в дошкольные учреждения по состоянию на 01.04.2014 в размере 9356 чел., учитывая реальные возможности ежегодного приема в ДОУ (4500 мест), износ зданий действующих детских садов, существует необходимость строительства до 2016 года 10 детских садов на 1400 мест.
На период с 2020 по 2030 необходимо обеспечить прирост мест для приема детей раннего возраста в детские сады города, что позволит повысить охват детского населения услугами дошкольного образования и сохранить достигнутые показатели по детям в возрасте от 3 до 7 лет.
Прирост мест в детских садах может быть обеспечен за счет реконструкции действующих детских садов с увеличением возможной наполняемости, строительства новых детских садов и развития сети негосударственных детских садов, оказывающих услуги детям раннего возраста.
Несоответствие современным требованиям материально-технических условий функционирования 20% действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений в ближайшее время может стать основным фактором, препятствующим их стабильному функционированию и требующим строительства новых зданий для возможного постепенного вывода из эксплуатации зданий, ремонт которых нецелесообразен. Учитывая долю вновь построенных и отремонтированных зданий, можно начать процесс вывода из эксплуатации ветхих зданий, но с обеспечением потребности населения в услугах дошкольного образования (100% для детей от 3 до 7 лет).
Анализ состояния системы общего образования относительно требований социально-экономического развития города позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:
1) несоответствие ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений требованиям, установленным Федеральными государственными образовательными стандартами;
2) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным требованиям.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях города обучается 431 ребенок-инвалид. Создание доступной среды для обучения детей - инвалидов является приоритетной задачей.
За период реализации программы "Доступная среда" в городе Нижний Тагил созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Проведены ремонтные работы по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий.
Город Нижний Тагил отличает устойчивый рост численности детского населения (от 55091 чел. в 2010 году до 66591 чел. в 2018 году).
В настоящее время в городе ведется строительство нового жилого района на территории Гальяно-Горбуновского массива ("Александровский" 1-ая очередь строительства, "Александровский" 2-ая очередь строительства и микрорайонов № 2, № 3 жилого района "Муринские пруды"), где действуют 5 общеобразовательных учреждений, наполняемость которых составляет 115% (4 школы учатся в две смены) - МБОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 81, МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ СОШ № 90 (микрорайон "старой Гальянки"). Пешеходная доступность от этих ОУ до новых микрорайонов превысит требования действующих "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10: для III климатической зоны - не более 0,5 км).
В связи с вышеизложенным существует необходимость строительства новых школ в микрорайонах-новостройках на ГГМ:
- в жилом районе "Александровский" - на 1500 мест (60 классов) - объем финансирования 1 млрд. 200 млн. руб.;
- в жилом районе "Муринские пруды" - на 800 мест (33 класса) - объем финансирования 900 млн. руб.
Здания новых школ должны соответствовать современным требованиям СанПиН и федерального государственного образовательного стандарта.
По состоянию на 1 мая 2014 года 77 зданий общеобразовательных учреждений введены в эксплуатацию более 50 лет назад. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. На протяжении ряда последних лет финансирование расходов на реконструкцию и капитальный ремонт зданий осуществлялось в размере 10 - 15% от реальной потребности в средствах, что негативно сказалось на состоянии основных фондов, в связи с чем вложения в капитальный ремонт этих зданий экономически нецелесообразно. Таким образом, требуется строительство еще трех новых современных зданий школ (по 1 ОУ в каждом районе города).
Имеющаяся инфраструктура учреждений дополнительного образования формировалась в 60 - 70-е годы XX века. На сегодняшний день ресурсы системы реализованы полностью и не позволяют развивать новое содержание и новые подходы в условиях реформирования системы образования. По данным статистического отчета 1-ДО в системе дополнительного образования в городе наиболее широко представлены детские объединения художественно-эстетической направленности. Вместе с тем недостаточно представлены ресурсоемкие кружки технической и спортивной направленностей, ориентированные на подростковый возраст, в последние годы снижается занятость детей туристско-краеведческой деятельностью. Решение проблемы видится в активном включении детей всех возрастов в проектную и исследовательскую деятельность, направленную на удовлетворение познавательных и творческих потребностей современных школьников, а также на профессиональную ориентацию с целью восполнения кадрового ресурса промышленных предприятий города в городе Нижний Тагил.
В период до 2030 года планируются следующие мероприятия:
- создание Муниципального открытого комплекса профессионального самоопределения "ПРОФИ-ПАРК";
- создание эксплораториума на базе Городской Станции юных техников;
- создание оранжереи на базе Городской станции юных натуралистов;
- создание автодрома на базе Станции юных техников № 2;
- создание спортивно-игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского Дворца детского и юношеского творчества;
- создание кордодрома в пойме реки Тагил;
- создание практико-ориентированного туристско-краеведческого комплекса в структуре Городской станции юных туристов (ГорСЮТур);
- создание спортивного тренировочного тренажера (на базе имеющегося скалодрома ГорСЮТур);
- организация туристического полевого лагеря в поселке Антоновск;
- модернизация Детского морского центра "Парус".
Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, одно из важнейших направлений государственной политики в интересах детей.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа, лагерей с дневным пребыванием детей, в санаториях круглогодичного действия.
Система муниципальных учреждений для отдыха и оздоровления детей города Нижнего Тагила включает 11 загородных оздоровительных лагерей, из которых действующими являются 9, и 1 санаторий-профилакторий.
За последние два десятилетия количество загородных оздоровительных лагерей в Нижнем Тагиле сократилось в 2 раза. Основными причинами закрытия учреждений для отдыха и оздоровления детей или их передача в комплексную собственность являлись отсутствие стимулов и материальных средств у собственников на их содержание, а также отсутствие необходимой правовой защищенности учреждений для отдыха и оздоровления детей.
Большая часть загородных оздоровительных лагерей была построена в 60 - 70-е годы прошлого века. Вследствие старения и разрушения помещений, количество мест в действующих лагерях сократилось. Не в полную мощность работают 4 структурные подразделения: МБУ "Центр организации отдыха и оздоровления детей" - загородные оздоровительные лагеря "Северянка", "Звонкие голоса", "Лесной ручеек"; МБУ "ДОК "Антоновский", так как часть корпусов закрыты для проведения реконструкции и капитального ремонта, что привело в общей сложности к потере 470 мест каждую смену. Недействующие с 2010 года загородные оздоровительные лагеря "Лесная сказка" и "Рябинушка", совместная проектная вместимость которых составляла более 1000 детей в смену, в настоящее время не пригодны для эксплуатации.
Материально-техническая база большинства муниципальных загородных оздоровительных учреждений не отвечает современным требованиям к учреждениям детского отдыха, не обеспечивает в полной мере комплекса условий по оказанию комплексной услуги "Предоставление отдыха детям в каникулярное время" в части обеспечения безопасных, комфортных условий проживания, оказания качественной медицинской помощи, организации образовательной, культурно-массовой, досуговой деятельности; предоставления услуг, направленных на физическое развитие детей. Во всех детских оздоровительных учреждениях требуется реконструкция систем водоснабжения, отопления, спортивных площадок, оборудование мест купания, игровых помещений, создание условий для дополнительного образования, технического творчества.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков, удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях.
Для решения существующих проблем необходим программно-целевой подход и планирование соответствующих мероприятий последовательного развития материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, приведение их в соответствие с действующими нормативами и стандартами, а также увеличение количества детей, реализующих свое право на полноценный отдых и оздоровление.

ПОДПРОГРАММА 3 "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ"

Параграф 1. Управление по разработке и контролю инвестиционных проектов

На территории набережной расположены существующие объекты: музей-усадьба "Демидовская дача", база водного спорта, ресторан "Жемчужина", клуб моржей, памятник воинам, пляж, рекреационная зона "Лисья гора" со сторожевой башней на вершине горы, лодочная станция, а также уже запроектированные: гостиница "Park Inn", кафе, спортивный бар, детское кафе. Набережная в настоящее время используется для массового отдыха горожан, как прогулочная зона, как место проведения городских мероприятий.
Экспертной группой Нижнетагильского филиала ГБУК СО "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области" был проведен анализ исходной документации, осмотр участка, предназначенного для обустройства набережной Нижнетагильского пруда по улице Горошникова и сделан вывод:
- обследуемый участок характеризуется как территория, обладающая признаками объектов культурного наследия;
- на территории обследуемого участка археологических памятников не выявлено, но в непосредственной близости от границ участка фиксируются находки отдельных артефактов, в том числе эпохи мезолита (XII - VI тыс. до н.э.);
- испрашиваемая территория на протяжении последних 200 лет входила в зону городской жилой застройки;
- территория перспективна в археологическом отношении и требует археологического обследования на стадии проектирования.
При разработке проекта учтено, что зона озеленения территории общего пользования должна отвечать следующим требованиям:
- обязателен контроль соответствия качества воды водного объекта и санитарного состояния территории профильными контролирующими организациями;
- необходимо наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде и наличие подъездных путей в зону озеленения;
- должен быть организован безопасный рельеф дна на территории пляжа (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и пр.);
- при необходимости следует предусмотреть защиту от возможных неблагоприятных и опасных процессов (оползней, лавин, обвалов, селей).
Зона озеленения размещена за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий, с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума.
В границах отведенной территории под проект рекреационно-туристская зона "Набережная "Тагильская Лагуна" расположены такие объекты, как Музей-усадьба "Демидовская дача", база водного спорта, ресторан "Жемчужина", клуб моржей, рекреационная зона "Лисья гора" со сторожевой башней, лодочная станция.
Проектируемый объект расположен вдоль существующих улиц Горошникова и Береговая - Ударная, являющимися улицами районного значения. Активное движение автотранспорта не дает осуществлению свободной связи сквера на театральной площади и зоны отдыха. Движение по этой улице перекрывается в выходные и праздничные дни. В рекреационной зоне расположены капитальные объекты, к которым обеспечен подъезд машин различного назначения. Конструкции подъездов находятся в разрушенном состоянии и требуют реконструкции.
Территория набережной обустраивалась более тридцати лет назад, и с тех пор не проводилось ни каких реконструкций. Благоустройство находится в удручающем состоянии. Пешеходные аллеи, дорожки и лестничные спуски разбиты. Ограждение нарушено, местами отсутствует совсем. Существующие элементы благоустройства: скамейки, урны, светильники находятся в разрушенном состоянии, необходима их полная замена.
Сегодняшнее состояние набережной требует серьезного вмешательства. Необходима масштабная реконструкция. Проект обустройства набережной поможет более полному ее функциональному развитию, откроет новые грани использования рекреационной зоны, архитектурно-художественное освещение "Лисьей горы" позволит сделать акцент на облике естественной природной доминанты в ландшафтном окружении города Нижний Тагил.

Параграф 2. Отдел по учету и распределению жилья

До недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда.
В связи с передачей жилищного фонда в муниципальную собственность, содержание жилищного фонда социального использования, обеспечение условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством стали одними из основных функций органов местного самоуправления.
Дефицит бюджетных средств, выделяемых на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его старению.
Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
Кроме того, реализацию реконструктивных мероприятий на территории города сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования земли для объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.
Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, по развитию территорий города, занятых в настоящее время указанным жилищным фондом, нельзя решать изолированно друг от друга. Самым эффективным методом их решения является программно-целевой, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование мероприятий бюджетными средствами.
Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2015 года общая площадь жилищного фонда в городе Нижний Тагил составляет 8489,1 тыс. кв. метра, в том числе признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 50,67 тыс. кв. метра, что составляет 0,6 процента от общей площади жилья.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами, под непригодными для проживания понимаются и многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 и многоквартирные жилые дома с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.
Степень физического износа жилых строений определяется в нашем городе филиалом специализированного областного государственного унитарного предприятия "Областной центр недвижимости" - "Горнозаводское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости" путем проведения инвентаризаций по заявлениям собственников жилых помещений.
По итогам инвентаризации многоквартирных жилых домов города составлен Реестр аварийных жилых домов, уточнены объемы такого жилья и численность проживающего в нем населения, и подготовлено Постановление Администрации города Нижний Тагил от 05.02.2015 № 288-ПА "Об утверждении Реестра жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории города Нижний Тагил".
В Реестр аварийного жилья на 2015 год включено 130 строений общей площадью 50673,4 кв. м. Наибольшую долю жилищного фонда с высоким уровнем износа составляют малоэтажные (до 3-х этажей) дома.
С каждым годом количество строений с высоким уровнем износа на территории города увеличивается.

ДАННЫЕ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Год
Количество строений
Общая площадь, кв. м
Количество семей/человек
2011
90
34373,8
692/1687
2012
101
43062,7
731/1860
2013
113
42477,6
724/1786
2014
115
45360,1
976/2577
2015
130
50673,4
852/2232

В жилищном фонде с высоким уровнем износа на 1 января 2015 года зарегистрировано 852 семей в составе 2232 человек, которые проживают в нем как на условиях социального найма, так и на правах собственников жилых помещений.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Показатели
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Переселено всего:




- количество семей
97
253
20
231
- количество человек
228
635
57
628
Переселено в рамках софинансирования с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов:




- количество семей
41
202
0
207
- количество человек
121
505
0
562
Переселено за счет средств местного бюджета:




- количество семей
56
51
20
24
- количество человек
107
130
57
66

Переселение граждан в другие благоустроенные жилые помещения, в связи со сносом дома, за счет средств местного бюджета происходит медленными темпами.
Для решения данной проблемы, учитывая ее плановость и долговременность, необходимо привлечение финансовых средств не только из местного бюджета, но и из федерального и областного бюджетов.
При переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, размеры и качество предоставляемого жилого помещения определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами.
Предоставляемое муниципальное жилье может являться:
а) жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора найма;
б) жильем, построенным муниципалитетом в качестве муниципального социального жилья;
в) жильем, приобретенным на вторичном рынке недвижимости.
Главным критерием должна стать стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья.
При этом следует отметить, что экономически наиболее эффективно новое строительство муниципального социального жилья, чем приобретение муниципалитетом жилья на вторичном рынке, так как приобретаемое на вторичном рынке жилье уже имеет значительный износ.
Для того, чтобы вызвать коммерческий интерес у потенциального инвестора, необходимо наличие информации о земельных участках, на которых сосредоточен ветхий жилищный фонд, с точки зрения возможности проведения на них градостроительных и инженерных работ. Разработку градостроительной концепции застройки города, в которых сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, целесообразно проводить в соответствии с правилами регулирования застройки и землепользования.
Привлечение инвестиций для развития инженерной инфраструктуры на участках, высвобождающихся после ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, позволит повысить их продажную стоимость и тем самым обеспечит дополнительные ресурсы для переселения граждан из указанного жилищного фонда. Необходимо рассмотреть альтернативные возможности дальнейшего использования участков (в том числе продажу участков, не имеющих инженерных коммуникаций, с обязательствами застройщика обеспечить их строительство).

Параграф 3. Управление промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города

Повышение качества жизни жителей города Нижний Тагил напрямую зависит от сохранения стабильной ситуации в развитии экономики города.
Одним из важнейших элементов социально-экономического развития города является малое и среднее предпринимательство, как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Малый и средний бизнес создает новые рабочие места, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет.
В городе Нижний Тагил на 01.01.2015 число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 12747 единиц, из них 4268 малых и средних предприятий и 8479 индивидуальных предпринимателей.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 46,65 тыс. человек или 24,1% общей численности занятых в экономике города.
Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства города носит ярко выраженный коммерческий характер. Наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса является сфера оптовой и розничной торговли, так как здесь не требуется вложения долгосрочных инвестиций, оборудования, производственной базы, значительно ниже уровень риска. К ней относится 48,8% общего числа субъектов малого и среднего бизнеса и занято 70,0% общего числа работающих в малом и среднем предпринимательстве.
Второе место по количеству субъектов занимают субъекты, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг - 14,6% (занято 4,0% работающих).
Существенна роль малого и среднего предпринимательства в отраслях транспорта и связи - 11,2% (занято 4,4% работающих) и строительства - 7,8% (занято 4,6% работающих).
Производственную деятельность осуществляют 6,4% от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса и занято 12,0% работающих.
Предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных услуг занимаются 3,7% субъектов и занято 1,2% работающих в малом и среднем предпринимательстве.
Результаты маркетинговых исследований в сфере малого и среднего предпринимательства, анализ статистических показателей, результаты опросов, совещаний, круглых столов, заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, итоги реализации муниципальных программ позволяют выделить как положительные факторы, способствующие развитию малого и среднего предпринимательства в городе, так и проблемы, препятствующие становлению данного сектора экономики.
Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего предпринимательства в городе, являются:
1) недостаток собственных финансовых средств у субъектов малого и среднего предпринимательства, трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса:
2) нестабильность и декларативность законодательной базы, регулирующей предпринимательскую деятельность;
3) недостаток доступных производственных и офисных площадей;
4) административные барьеры, усложненность системы согласований и контроля за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) недостаточность навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний;
7) неурегулированность социально-трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства;
8) недостаточное развитие выставочно-ярмарочной деятельности;
9) слабая общественная активность большинства предпринимателей, их разобщенность, недостаточная развитость общественных объединений предпринимателей.
Программно-целевой подход позволяет переориентировать политику органов государственной власти и органов местного самоуправления на создание и реализацию адресных программ развития инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего предпринимательства, развития востребованных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.
Системный подход к разработке подпрограммы предусматривает использование всех возможных способов развития малого и среднего предпринимательства, в том числе организационных, методических и технических.
Комплексность мероприятий подпрограммы предусматривает:
1) выбор и реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на основе прогнозирования рисков социально-экономической ситуации в городе;
2) социальное, экологическое и экономическое обоснование предлагаемых мероприятий подпрограммы;
3) концентрацию финансовых средств и организационных усилий подпрограммы на значимых направлениях деятельности.
Подпрограмма будет способствовать повышению качества жизни жителей города Нижний Тагил.
Проведение эффективной последовательной политики в вопросе развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, решение его проблем позволит провести диверсификацию экономики, создать новую движущую силу экономического роста города Нижний Тагил.
Реализация цели и задач подпрограммы позволит достичь концентрации ресурсов на самых важных направлениях развития малого и среднего предпринимательства в городе.

Параграф 4. Сфера городского хозяйства

В год в городе Нижний Тагил образуется более 180 тыс. тонн твердых коммунальных (бытовых) отходов (далее - ТБО).
Увеличение объемов образования ТБО в последние годы связано, прежде всего, со скачкообразным ростом потребления населением, товаров, которые после утраты своих потребительских свойств относятся к ТБО, а также увеличения количества упаковочных отходов. Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов, а также исключить несанкционированное их размещение. Это привело к образованию многочисленных стихийных, несанкционированных свалок. Сложившаяся ситуация с размещением отходов негативно влияет на состояние природной среды и санитарно-эпидемиологическую обстановку в целом по городу.
На сегодняшний день преобладание удаления ТБО посредством захоронения ведет к ряду проблем, которые так же связаны с негативным воздействием на окружающую среду и среду обитания. Кроме того безвозвратно теряются материальные и энергетические ресурсы, которые могли бы быть повторно использованы в том числе в качестве сырья для производства ряда товаров (продукции). Низкий процент переработки ТБО обусловлен тем, что инфраструктура по раздельному сбору, утилизации (использованию) и обезвреживанию образовавшихся ТБО имеет крайне недостаточное развитие. Муниципальные образования при выполнении своих обязанностей по организации обращения с ТБО испытывает недостаток финансовых средств для реализации своих полномочий, располагает ограниченными возможностями по привлечению инвестиций для создания и развития инфраструктуры по удалению ТБО, не могут принимать решения межмуниципального характера при выборе способа удаления образующихся ТБО.
Контроль за движением отходов осуществляется с помощью нормативно-правовых документов и актов. Однако в отношении отходов потребления действие документов очень ограниченно, что не позволяет в полной мере осуществлять контроль за их образованием и движением. Причины такого положения следующие:
- отсутствие реальных удельных норм накопления, как из жилого фонда, так и из учреждений и предприятий общественного назначения;
- отсутствие постоянно действующего анализа реального состояния в области образования и движения отходов потребления.
Одним из основных условий выхода из создавшегося положения в области обезвреживания ТБО является снижение потоков отходов за счет селективного сбора и организации предварительной сортировки.
Для сокращения площадей под полигоны необходимо использовать методы многоярусного складирования с многократным уплотнением, что позволит значительно увеличить нагрузку на единицу площади.
Также важнейшей сферой жизни в городе является транспортное обслуживание населения. Организация мобильности населения положительным образом влияет на социально-экономические показатели.
Необходима организация мониторинга движения пассажирского электротранспорта на основе навигационных систем, что обеспечит сбор, учет, хранение, обработку и предоставление информации о функционировании городского электротранспорта.
Использование технологий на основе ГЛОНАСС повысит эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил за счет автоматизации внутреннего информационного взаимодействия.
Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров городским электротранспортом, в целях компенсации части потерь в доходах, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, позволит сделать наиболее привлекательным данный вид общественного транспорта для слабо защищенных слоев населения, тем самым увеличивая пассажиропоток.
Общая протяженность автомобильных дорог города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2013 года составляет 604,5 км, в том числе с твердым покрытием - 604,5 км.
Обслуживание сети автодорог осуществляется специализированными предприятиями: муниципальным унитарным предприятием "Тагилдорстрой" и привлекаемыми на основе проведения конкурсов предприятиями.
В последние годы в городе Нижний Тагил резко увеличилось количество автотранспорта, существующие автодороги оказались не способны обеспечить пропуск автотранспорта, в городе стали появляться "пробки". В результате чего появилась необходимость в разработке схемы разделения транспортных потоков, проведении реконструкции существующей сети автодорог.
Объем финансирования дорожного хозяйства в процентном соотношении от потребности в соответствии с установленными межремонтными сроками (12 лет - капитальный ремонт, 8 лет - текущий ремонт) для поддержания автодорог в городе в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, установленными федеральным законодательством - 60,4%.
Объем финансирования согласно государственной программе Свердловской области "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП, направленный по объекту "Строительство автомобильной дороги "Подъезд к п. Чащино от км 10639 автодороги г. Нижний Тагил - п. Висимо-Уткинск - д. Усть-Утка" на территории города Нижний Тагил" в 2015 - 2016 годах составил 44450,0 тыс. руб., в 2015 году - 12000,0 тыс. руб., в 2016 году - 32450,0 тыс. руб., показатель в 2016 году равен 0,944 км.
Основными направлениями развития улично-дорожной сети на ближайшие годы остаются: реконструкция и капитальный ремонт мостов (в первую очередь моста через реку "Тагил" по улице Фрунзе), реконструкция и капитальный ремонт основных магистральных улиц города (улица Победы, улица Космонавтов, улица Октябрьской революции, Восточное шоссе, подъезд к трамплинному комплексу "гора Долгая"). Также важно для приведения к нормативному состоянию, поддерживать проведение текущего ремонта автодорог города площадью не менее 70000 м2 в год.
Для приведения количества дорожной и коммунальной техники по содержанию дорог местного значения к требованиям ОДН 218.014-99 и исполнения полномочий по осуществлению эксплуатационного содержания автодорог, установленных Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 2013 году городу Нижний Тагил были выделены средства субсидий областного бюджета на закупку дорожно-строительной и коммунальной техники для обслуживания дорог. В результате проведенных конкурсных процедур приобретено 36 единиц техники. Для приведения муниципального парка в соответствие с требованиями норматива (с учетом списания техники с высокой степенью износа) имеется необходимость в приобретении 30 единиц ежегодно в течение 7 лет.
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами, важное значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроены.
Площадь жилищного фонда города Нижний Тагил составляет более 8137,6 тыс. квадратных метров.
Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.
Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие "благоустройство" включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству, внешнему благоустройству. В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.
Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.
Однако проблема развития внешнего благоустройства остается достаточно острой. Состояние большинства существующих парков, скверов, набережных, фонтанов требует реконструкции.
На территории Нижнего Тагила насчитывается 3634 многоквартирных дома, 1032 дворовые территории. Детскими игровыми площадками оборудовано 658 дворов, что составляет 63,7 процента от их общего количества. Высокая степень износа примерно у 40% детских площадок.
Город Нижний Тагил имеет перспективы проведения важных международных мероприятий и требует современного уровня развития инфраструктуры, благоустройства и наличия индивидуального облика.
Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальных образований в Свердловской области определяется тем, что:
1) решение задач подпрограммы входит в число приоритетов для поведения важных международных мероприятий, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения;
2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.
На сегодняшний день у населения города, проживающего на территориях без централизованного источника водоснабжения и в сельских территориях, все большую популярность как источника питьевого водоснабжения приобретают родники, скважины и колодцы. Качество воды во многих источниках не всегда соответствует установленным стандартам. Ограниченное количество скважин и колодцев и нарастающая техногенная нагрузка на окружающую среду еще более обостряет ситуацию.

Параграф 5. Сфера культуры

В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной и комплексной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение на всех уровнях власти. Политика в сфере культуры может быть эффективной только в том случае, если она осуществляется в едином комплексе с текущей социально-экономической политикой.
Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса государства. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система дополнительного художественно-эстетического воспитания детей и подростков.
Коллекции муниципальных тагильских музеев насчитывают около 130000 уникальных экспонатов. Музеи используют разные возможности для пополнения фондов - при существующем финансовом дефиците важной составной частью музейной деятельности в области собирания является увеличение коллекции за счет поступлений из музейного фонда Министерства культуры Российской Федерации, а также получение в дар произведений от художников и их наследников, жителей города и организаций. Однако помещения музеев не достаточно приспособлены для хранения фондов и не имеют требуемого количества выставочных площадей. Состояние зданий и устаревшее музейное оборудование не позволяют эффективно использовать существующие площади, в том числе фондохранилищ. В силу объективных причин значительная часть коллекций музеев недоступна посетителям, но достаточно широко востребована. Обеспечить доступность к музейным фондам позволяют электронные каталоги и информационные системы.
Привлечь посетителей разного возраста, сделать экспозиции более наглядными и захватывающими - одна из задач, стоящая на сегодня перед музеями. Для решения этой задачи необходим постоянный поиск путей оптимизации системы управления и организации музейной работы.
Музейные сотрудники строят занятия, опираясь на принцип интерактивности посетителей в музейной среде, когда они активно принимают участие в мероприятии, включают в богатый спектр форм, методов приемов, видов деятельности и форм организации детей инновационные технологии, мультимедийные средства.
С целью дальнейшего развития инновационных проектов музеев необходимо определить такие приоритетные направления в информационном обслуживании, как:
- поддержание и расширение банков и баз данных по объектам культурного наследия, музейным коллекциям;
- представление культурных ценностей в печатных изданиях, кино- и видеопродукции;
- создание электронных выставок, виртуального музея;
- разработка и запись электронных каталогов;
- представительство и реклама инновационных проектов в сетях Интернет.
Во всем мире оптимальной, научно обоснованной формой сохранения и музейного использования памятников индустриального наследия является форма индустриально-ландшафтного парка, которая органична с окружающей средой и предусматривает создание музейно-парковых зон культурно-развлекательного отдыха, способствующего реализации музейного принципа "Познавая - отдыхай". Как правило, музейные комплексы такого типа становятся не только местными достопримечательностями активно-познавательного отдыха, но и заметными центрами туризма. В целях реновации территории металлургического завода XVIII - XX вв. (единственного в России Музея-завода) предполагается создание эко-индустриального технопарка "Старый Демидовский завод", как Всероссийского центра металлургических инноваций, использующий и демонстрирующий передовые процессы в металлургии и машиностроении XVIII - XXI вв. Сохранение, адаптация и использование выведенной из оборота бывшей производственной территории делают ее востребованной в структуре города, региона, России. Наличие в городе уникальных историко-культурных ценностей создает предпосылки для развития туризма. Развитие туризма позволит активизировать поток инвестиций в экономику нашего города.
Приобщение к информационно-культурному потенциалу общества жители осуществляют через общедоступные библиотеки. В городе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. В состав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная городская библиотека" входит центральная библиотека и 23 филиала, 5 из которых располагаются в сельских населенных пунктах. Повысить качество услуг и более рационально использовать имеющиеся ресурсы позволит переход на нестационарное библиотечное обслуживание жителей сельских территорий. Приобретение библиобуса - первой передвижной библиотеки на колесах могла бы предоставлять фонды Централизованной городской библиотечной системы жителям малонаселенных окраин, где открытие стационарной библиотеки нецелесообразно.
К настоящему времени на уровне комплексной власти сформировалось определенное понимание, что информатизация библиотек является обязательным условием для обеспечения населения современными библиотечными услугами. Библиотека предоставляет электронный доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки, электронным базам данных. Центральная библиотека и филиалы, находящиеся в черте города подключены к сети Интернет, объединены в единую компьютерную сеть. Это дает возможность управлять удаленными компьютерами (филиалы расположены в разных концах города), использовать общие информационные ресурсы библиотеки в удаленных филиалах (например, доступ к СПС "Консультант Плюс", доступ в библиотеке к сайту по локальной сети). Пользователи библиотек имеют доступ к электронному каталогу книг ЦГБ через сайт библиотеки и к электронным каталогам СОУНБ им. В.Г. Белинского.
Одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках является сокращение и моральное старение библиотечных фондов, сокращение наименований выписываемых периодических изданий по экономике, политике, праву, поскольку не позволяет в полной мере удовлетворять запросы читателей. Сокращение фондов составляет в среднем 4,5% в год от общего библиотечного фонда, поскольку, несмотря на ежегодное увеличение бюджетных ассигнований, библиотеки получают недостаточное количество денежных средств на комплектование книжными и периодическими изданиями.
В соответствии с запросами времени происходит модернизация библиотечного обслуживания населения за счет оптимизации ресурсов, повышения качества услуг и создания привлекательного библиотечного пространства. В рамках празднования 100-летия с создания Центральной городской библиотеки в 2018 году планируется капитальный ремонт и реконструкция публичных библиотек, однотипные массовые библиотеки необходимо преобразовать в информационные и культурно-просветительские центры с разнообразными направлениями деятельности в соответствии с запросами пользователей.
Нижний Тагил уникален тем, что обладает сильным потенциалом театрально-зрелищных учреждений. В нашем городе функционируют четыре муниципальных учреждения данного типа: Нижнетагильская филармония и три муниципальных театра: Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, Нижнетагильский театр кукол и Молодежный театр. Каждое учреждение несет свою функциональную нагрузку, обеспечивая адресное удовлетворение потребностей различных слоев зрительской аудитории.
Ежегодно проходит более 500 спектаклей на сценах театров города, свыше 360 концертных программ филармонии, которые посещают более 153 тысяч зрителей. Театр кукол дает возможность детям получить первые впечатления о театре. Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка - центральная сценическая площадка города, в котором наряду со спектаклями проходят официальные городские мероприятия. Репертуар Молодежного театра разнообразен и рассчитан на зрителя разных возрастов и вкусов. Нижнетагильская комплексная филармония со своими творческими коллективами - поистине уникальное явление для города. За время существования филармонии в Нижнем Тагиле состоялись тысячи концертов. Появилась возможность регулярных встреч с мастерами академического музыкального исполнительского искусства, лучшими образцами мирового музыкального наследия разных направлений. Филармонией ведется активная просветительская деятельность: со дня основания действует музыкальный лекторий для школьников, студентов и молодых мам города, большое внимание уделяется детскому творчеству, организации программ с участием детей, являющимися противовесом отрицательному влиянию массовой культуры на формирование мировоззрения подрастающего поколения.
Отсутствие оснащенного современным оборудованием концертного зала препятствует работе и воплощению в жизнь интересных творческих проектов Нижнетагильской филармонии.
Исходя из современных стандартов, с каждым днем все более остро чувствуется необходимость модернизации сценического оборудования театрально-зрелищных учреждений, отсутствие высокого уровня комфорта при предоставлении данного вида услуг, что препятствует раскрыть всю многогранность данного направления и становится необходимым, так как за последние годы интерес горожан к театральному искусству колоссально возрос и этому подтверждение полные залы театров.
По-прежнему в числе приоритетных направлений деятельности остается создание условий для организации досуга жителей города, которое осуществляют культурно-досуговые учреждения. Сеть муниципальных учреждений культуры в сфере организации досуга состоит из 14 культурно-досуговых учреждений (Дворцы, Дома культуры, досуговый и кино-, видеодосуговый центры), в том числе 5 учреждений находятся в сельской местности.
Ежегодно муниципальные культурно-досуговые учреждения проводят более 4 тысяч культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 250 тысяч человек. Из них более 50% составляют мероприятия для детей. На платной основе проводятся 39% от общего количества мероприятий. Значительную часть культурно-массовых, досуговых и информационных мероприятий составляют социально значимые мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных целевых программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни, воспитанию толерантности, патриотизма, уважения к старшему поколению.
В целях приобщения тагильчан к творчеству, любительскому искусству и ремеслам в муниципальных учреждениях действует 129 клубных формирований (коллективы любительского художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых занимается более 2,5 тысяч человек. Творческие коллективы для детей и молодежи составляют 66% от общего количества клубных формирований. За высокий художественный уровень исполнительского мастерства, своеобразие и самобытность 15 коллективам присвоено почетное звание "Народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества" и одному - "Заслуженный коллектив народного творчества". Коллективы любительского художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры действуют на бесплатной основе, занятия в коллективах на платной основе составляют 17%. Творческие коллективы ежегодно достойно представляют город Нижний Тагил на Международных, российских и областных фестивалях, конкурсах и выставках.
Народные художественные промыслы занимают в современном социально-культурном и экономическом пространстве совершенно особое место. Это часть отечественной культуры, являющаяся одновременно и отраслью промышленности, и областью народного творчества. В связи с принятием Областного закона "О народных художественных промыслах в Свердловской области" определены полномочия местного самоуправления: создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов. Среди народных художественных промыслов, традиционно бытовавших на территории Нижнего Тагила, до сегодняшнего дня сохранились и развиваются лаковая роспись по металлу, камнерезное и ювелирное производство и берестяное дело. Кроме народных художественных промыслов на территории города активно развиваются декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла. Среди муниципальных учреждений культуры действуют две художественных школы и две школы искусств, при дворцах и домах культуры работают любительские объединения, клубы по интересам и кружки декоративно-прикладного творчества. Проводятся городские фестивали, выставки и конкурсы: "Тагильское подворье", "Тагильская мастерица", "Уральский хоровод", "Мастер города" и другие, однако, необходимо расширять формы поддержки субъектам народных художественных промыслов и ремесел, которые предусмотрены данной Программой.
Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина является любимейшим местом отдыха тагильчан. В парке расположено 39 аттракционов, из них 22 находится в комплексной собственности. С целью улучшения качества предоставляемых услуг необходимо формирование комплексной программы развития учреждения с учетом содержания деятельности и работ по дальнейшему благоустройству территории.
Сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Администрации города Нижний Тагил, предоставляющих услуги по художественному образованию и эстетическому воспитанию граждан посредством реализации дополнительных образовательных программ в области искусств, состоит из 4-х музыкальных школ, 4-х школ искусств и 2-х художественных школ. Доля охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в детских школах искусств города, составляет 9,6% (3181 человек) от общего количества детей данного возраста, проживающих в Нижнем Тагиле. Доля охвата детей услугами детских школ искусств в Нижнем Тагиле чуть ниже аналогичных показателей по Свердловской области (12%) и по России (10,5%).
Сложилась система выявления и поддержки одаренных детей, которая включает комплекс мероприятий: проведение и участие в фестивалях, конкурсах, выставках. Учащиеся школ регулярно становятся лауреатами конкурсов и выставок различного уровня: Международных конкурсов юных исполнителей в Чехии, США, Польше, Италии, Греции; Международных и Всероссийских конкурсов в городах Санкт-Петербург, Тобольск, Казань, Рязань, всероссийских и областных мероприятий в Екатеринбурге, городах Свердловской области.
На базе детских школ искусств города ежегодно проводятся, став традиционными, до 18-ти кустовых и городских фестивалей и конкурсов по различным видам исполнительского творчества. В 2012 году в конкурсах различного уровня участвовало 1115 учащихся, что составляет 35,1% от общего числа контингента и 3,4% от общего числа детей Нижнего Тагила в возрасте от 7 до 17 лет. В 2013 году из 1517 учащихся, участвовавших в конкурсах, 903 человека, или 60% стали победителями и призерами.
Таким образом, можно сделать вывод, что существующая система художественно-эстетического образования детей в Нижнем Тагиле востребована населением, широко развита и стабильно функционирует. Однако существует ряд острых проблем, которые требуют комплексного решения.
Основным содержанием культурной деятельности учреждений в последнее время были поиски путей и форм выживания, развития культуры в условиях перехода общества к рыночным отношениям и коррекция сложившейся реалии в этой сфере в соответствии с новыми нормативно-правовыми документами.
В течение последних пяти лет наблюдается отток квалифицированных кадров из отрасли культуры в иные сферы жизнедеятельности человека: торговлю, производство, предпринимательскую деятельности и так далее. Данная тенденция обусловлена невысоким средним уровнем заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, моральным и физическим старением материально-технической базы, недостатком финансирования творческих проектов и системы повышения квалификации.
Одним из основных ресурсов повышения качества предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями услуг данная Программа рассматривает модернизацию материально-технической базы, являющейся главной проблемой отрасли.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной Конституцией и действующим законодательством обязанности создания условий органами местного самоуправления для предоставления услуг населению в сфере культуры. При этом решение указанных задач возможно с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной Программы, координирующей деятельность всех ее исполнителей, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Параграф 6. Сфера жилищного коммунального хозяйства

Жилищный фонд города Нижний Тагил характеризуется следующими показателями, по состоянию на 01.01.2015:
- общее число многоквартирных домов 3269 единиц;
- общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 8154,7 тыс. кв. метров.
В городе Нижний Тагил эксплуатируется 1312 лифтов в многоквартирном жилом фонде, из которых по состоянию на 1 января 2015 года отработали нормативный срок эксплуатации 396 лифт, что составляет - 30%.
Процесс старения лифтов многократно опережает процесс их модернизации.
Модернизация лифтового хозяйства осуществляется крайне низкими темпами.
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов составляет:
- теплоснабжение - 1164 многоквартирных домов;
- горячее водоснабжение - 1170 многоквартирных домов;
- холодного водоснабжения - 1341 многоквартирных домов;
- электроэнергии - 3255 многоквартирных домов.
Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса. Учитывая неизбежный рост цен и необходимость обеспечения энергетической безопасности страны, оснащение приборами учета многоквартирных домов становится ключевой задачей.
Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 249) и "Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах", утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, установили обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество, путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества многоквартирных домов.
Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако, в настоящее время собственники помещений в многоквартирных домах - граждане, в большей своей массе, не имеют возможности осуществлять в полном объеме необходимое финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и необходимости выработки комплексного и системного их решения, возникла необходимость в принятии мер с использованием мероприятий данной Подпрограммы. Реализация программы позволит создать условия для повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, повышения уровня благоустройства жилищного фонда, создания комфортной среды для проживания населения.

Параграф 7. Уровень благосостояния, занятости населения и состояние рынка труда

В 2014 году денежные доходы населения, в расчете на одного жителя составили 21,0 тыс. рублей в месяц и возросли по сравнению с 2013 годом на 8,2% в действующих ценах, при этом реальные денежные доходы населения увеличились на 0,2%.
В структуре денежных доходов населения основную долю составляют: оплата труда работников, пенсии, пособия и стипендии. Фонд оплаты труда возрос к уровню прошлого года на 7,3%.
Величина средней пенсии в расчете на одного пенсионера сложилась в размере 12113 рублей (в 2013 году - 10697 рублей). Выплаты пособий и социальной помощи населению практически остались на уровне прошлого года.
В связи с ростом реальных доходов населения увеличиваются и сбережения населения на вкладных счетах в кредитных учреждениях города. По состоянию на 01.01.2014 на вкладах населения только в учреждениях Сбербанка находилось свыше 13940 млн. рублей (на 01.01.2013 - 11677 млн. рублей). Средний размер одного вклада составлял 13582 рубля (на 01.01.2013 - 11998 рублей).
Величина прожиточного минимума по данным Свердловскстата на 01.01.2015 составила 8025 рублей на человека (на 01.01.2014 - 7238 рублей, на 01.01.2013 - 7005 рублей, на 01.01.2012 - 6513 рублей, на 01.01.2011 - 5946 рублей, на 01.01.2010 - 5201 рубль, на 01.01.2009 - 4714 рублей, на 01.01.2008 - 3902 рубля, на 01.01.2007 - 3324 рубля, на 01.01.2006 - 2861 рубль, на 01.01.2005 - 2432 рубля).

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ, В РУБ.


На I квартал 2014 года
На II квартал 2014 года
На III квартал 2014 года
На IV квартал 2014 года
На I квартал 2015 года
Все население
7238
7317
7870
8370
8025
в том числе:





трудоспособное население
7727
7792
8379
8934
8568
Пенсионеры
5939
6012
6478
6888
6622
Дети
7240
7384
8046
8483
8093

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям основных видов экономической деятельности сложилась в сумме 30857 рубля 90 копеек и возросла по сравнению с 2013 годом на 7,7%. Заработная плата продолжает оставаться дифференцированной.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В РУБ.


2013 год
2014 год
В % к 2013 году
Добывающие производства Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
29191
28130,2
96,4
31775
33853,5
106,5
27762
28409,3
102,3
Строительство
26613
31789,9
119,5
Транспорт и связь
27870
29480,0
105,8
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
26762
28141,2
105,2
Общественное питание, гостиницы и рестораны
14905
14010,4
93,9
Операции с недвижимым имуществом
27374
30315,4
110,7
Образование
21540
24421,8
113,4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
24537
28154,9
114,7
Отдых, развлечения, культура и спорт
17341
21853,8
126,0
Финансовая деятельность
36654
34617,2
94,4
Государственное управление
29929
30315,4
101,3

СООТНОШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ В % К ВЕЛИЧИНЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И МИНИМАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
БЮДЖЕТА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, В %

Вид дохода
К величине прожиточного минимума
2014 год
2013 год
Среднемесячный доход на душу населения
272,6
266,0
Среднемесячная заработная плата в средних и крупных организациях
375,9
392,5
Средняя пенсия
191,0
183,0

Общая численность безработных граждан, определяемая по методологии Международной организации труда на 01.01.2015 увеличилась по городу Нижний Тагил на 7,1%, в Свердловской области на 5%.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по городу Нижний Тагил, увеличилась на 123 человека или 11,2% (с 1101 человека на 01.01.2014 до 1224 человек на 01.01.2015).
Так, по состоянию на 01.01.2015 уровень регистрируемой безработицы по городу Нижний Тагил составил 0,61%, что выше на 0,06% по состоянию на 01.01.2014.
Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, с 2696 вакансий на 01.01.2014 до 2727 вакансий на 01.01.2015.
В результате улучшения ситуации на рынке труда снизилась численность граждан, обратившихся за предоставлением услуг в ГКУ "Нижнетагильский центр занятости" (далее - Центр занятости). Численность граждан, обратившихся в Центр занятости в поиске подходящей работы, в 2014 году составила 10230 человек, что на 0,9% ниже, чем за 2013 год (10319 человека).
Реализация мероприятий направлена на проведение активной политики занятости населения, в том числе расширение самозанятости.

Параграф 8. Строительство жилья и объектов социальной сферы

Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер градостроительного регулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками, развития механизмов кредитования жилищного строительства, стимулирования спроса на первичном рынке жилья, строительства инженерной транспортной и социальной инфраструктуры.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие документации по планировке территории является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства. Разработка документации по планировке территории и проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, должна проходить опережающими темпами для обеспечения условий последующего предоставления земельных участков под объекты жилищного строительства и подготовки территорий в целях жилищного строительства.
Вопрос активизации жилищного строительства тесно связан с вовлечением в оборот земельных участков. Мероприятия по развитию территорий жилищного строительства предусматривают обустройство земельных участков, предназначенных для массового жилищного строительства, объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, вовлекаемых в оборот во взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства во исполнение Федерального закона 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства". В соответствии с областным законодательством, принятым во исполнение Федерального закона 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", продолжается организация жилищно-строительных кооперативов для строительства жилья на земельных участках Фонда "РЖС", проводится работа по организации аукционов по предоставлению бесплатно для жилищного строительства земельных участков Фонда "РЖС" застройщиками, предложившим в отношении заранее установленного объема жилья на земельном участке максимально сниженные цены реализации жилья от цены жилья экономического класса.
Стабильный рост экономики города невозможен без высокой динамики инвестиций.
Реализация в городе инвестиционных проектов, обеспечения технического и технологического переоснащения производства позволяют сохранять и развивать позитивные тенденции в инвестиционной деятельности. Несмотря на положительную динамику роста инвестиций в основной капитал, об этом свидетельствует рост инвестиций в экономику города, их величина не обеспечивает восполнение выбывших и морально устаревших основных фондов. На сегодняшний день недостаточен уровень инвестирования в социальную и коммунальную сферы. Если в основной капитал предприятий наблюдается высокая инвестиционная активность то этого нельзя сказать про социальную и коммунальную инфраструктуру, несмотря на то, что реализация мероприятий социальной направленности не менее важна, чем модернизация реального сектора экономики, так как именно развитие социальной и коммунальной инфраструктуры способствует повышению уровня качества жизни населения.
Необходимо отметить, что низкие темпы роста инвестиций в муниципальный сектор объясняются отсутствием достаточного количества средств в местном бюджете. Из-за недостаточности средств затянулась реализация социально значимых инвестиционных проектов, таких как: строительство Верхне-Выйского гидроузла и детской многопрофильной больницы. Длительное время ведутся работы по строительству новой центральной котельной мощностью 180 Гкал/час в центральной части города.
Строительство новых и реконструкция существующих спортсооружений в соответствии с существующими стандартами международных спортивных организаций позволит решить задачу качественного проведения учебно-тренировочного процесса в спортивных школах города и подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.
Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений, создание безопасных условий жизни, учебы детей невозможно без увеличения инвестиций в комплексную систему образования.

ПОДПРОГРАММА 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

Параграф 1. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

На территории города Нижний Тагил имеются 9 организаций, в технологических процессах которых используются аварийно-химически опасные вещества (всего хлора 94,6 тонн, аммиака 6,9 тонн); 3 взрыво-пожароопасных объекта; 3 взрывоопасных объекта; 11 гидротехнических сооружений. При авариях на химически опасных объектах общая площадь зон возможного заражения составит до 278 км2, возможные потери - до 240 тысяч человек.
Одна из приоритетных задач в обеспечении мероприятий гражданской обороны - поддержание требуемого уровня готовности систем управления гражданской обороны. Необходимо оснастить современным оборудованием запасные и подвижные пункты управления гражданской обороны, системы централизованного оповещения населения.
В целях гражданской обороны необходим запас материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и его систематическое обновление. Для хранения резерва необходимо оборудование складов.
Для комплексного решения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города муниципальному бюджетному учреждению "Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил" требуется современная аварийно-спасательная техника и оборудование.
Для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, муниципальных учреждений и других объектов комплексной собственности требуется оснащение современными средствами противопожарной защиты.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Цели Программы - повышение качества и доступности услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение материального и духовного благополучия населения города Нижний Тагил.
Задачи:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
2. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет.
3. Развитие функциональных возможностей официального сайта города.
4. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам.
5. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования.
6. Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив.
7. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и физической активности.
8. Пропаганда здорового образа жизни.
9. Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
10. Создание условий для привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил.
11. Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, пропаганду здорового образа жизни и привлечение жителей города к участию в социально значимых мероприятиях.
12. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.
13. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры.
14. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей.
15. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
16. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие "Школ пожилого возраста".
17. Выполнение мероприятий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
18. Обеспечение населения здоровым питанием.
19. Реализация мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
20. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
21. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности.
22. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения города Нижний Тагил с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан.
23. Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок.
24. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей.
25. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
26. Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.
27. Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности.
28. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка.
29. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города.
30. Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг.
31. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах.
32. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
33. Увеличение туристского потока на территорию города.
34. Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил.
35. Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки.
36. Повышение качества транспортного обслуживания населения.
37. Совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры.
38. Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения.
39. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы.
40. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
41. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.
42. Выполнение мероприятий по строительству, по строительству объектов культуры, объектов спорта.
43. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

В рамках реализации подпрограммы определены 3 основные цели, для решения которых установлены задачи.
Цель 1: Повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующей задачи:
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Цель 2: Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационно коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет.
2. Развитие функциональных возможностей официального сайта города.
3. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам.
4. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования.
Цель 3: Создание условий для развития и внесения гражданских инициатив, вовлечения граждан города Нижний Тагил в процесс местного самоуправления, обеспечения реализации их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующей задачи:
1. Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив.

ПОДПРОГРАММА 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"

В рамках реализации подпрограммы определены 3 основные цели, для решения которых установлены задачи.
Цель 1: Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и физической активности.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
Цель 2. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
2. Создание условий для привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил.
3. Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни привлечению жителей города к участию в социально значимых мероприятиях.
4. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.
5. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры.
6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей.
7. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие "Школ пожилого возраста".
Цель 3. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Выполнение мероприятий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
2. Обеспечение населения здоровым питанием.

ПОДПРОГРАММА 3. "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"

В рамках реализации подпрограммы определены 9 целей.
Цель 1: Обеспечение экологической безопасности.
Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решение следующей задачи:
1. Реализация мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Цель 2: Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Цель 3: Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития в городе Нижний Тагил.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности.
2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения города Нижний Тагил с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан.
3. Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок.
4. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей.
Цель 4: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.
3. Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности.
Цель 5: Развитие потребительского рынка.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующей задачи:
1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка.
Цель 6: Реализация государственной политики в области охраны труда.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующей задачи:
1. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города.
Цель 7: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг.
2. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах.
3. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
Цель 8: Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристического потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Увеличение туристского потока на территорию города.
2. Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил.
Цель 9: Создание условий для устойчивого развития города, направленного на повышение уровня жизни населения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки.
2. Повышение качества транспортного обслуживания населения.
3. Совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры.
Цель 10: Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения.
2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы.
3. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
4. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.
5. Выполнение мероприятий по строительству, по строительству объектов культуры, объектов спорта.

ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан на территории города Нижний Тагил. Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следующей задачи:
1. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

Реализация целей и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых показателей Программы.
Система целевых показателей Программы, применяемая для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей Программы представлены в Приложении № 1 к Программе.
Методика расчета целевых показателей Программы состоит в следующем. Значения показателей, представленных в Приложении № 1 к Программе, определяемые в долях от общего количества, рассчитываются по следующей формуле:

K
Показатель = ---- x 100%, где:
Kn

Kn - общее количество;
K - значение показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Достижение целей Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2015 - 2018 годов.
План мероприятий по выполнению Программы представлен в Приложении № 2 к Программе. Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам, целям и задачам.
Заказчиком-координатором Программы является Администрация города Нижний Тагил.
Заказчиками Программы являются органы Администрации города:
1) отдел по взаимодействию с административными органами;
2) отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе;
3) управление социальных программ и семейной политики;
4) управление образования;
5) управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики;
6) экономическое управление;
7) управление городским хозяйством;
8) управление промышленной политики и развития предпринимательства;
9) управление жилищного и коммунального хозяйства;
10) управление по разработке и контролю инвестиционных проектов;
11) отдел по экологии и природопользованию;
12) отдел гражданской защиты населения;
13) управление культуры;
14) отдел по учету и распределению жилья;
15) отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив.
В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня информированности населения о политике, проводимой исполнительными органами государственной власти города Нижний Тагил в сфере социально-экономического развития города, обеспечения социальных гарантий граждан осуществляется:
1) привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в обсуждении и реализации социально-политических и экономических преобразований;
2) проведение социологических опросов, позволяющих выявить содержание стилей;
3) взаимодействие со средствами массовой информации на местном уровне;
4) обеспечение обратной связи с жителями региона посредством средств массовой информации, сети Интернет, общественных приемных;
5) размещение в средствах массовой информации.
Для организации контроля реализации Программы:
1) утверждается перечень целевых показателей, в случае необходимости проводится их ежегодная корректировка;
2) утверждается План мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения, который в случае необходимости приводится в соответствие с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период после его принятия;
3) инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы, проведение независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым показателям;
4) внедряется и обеспечивается применение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом осуществления мероприятий Программы, в том числе предусмотрено создание и информационное обеспечение специализированного сайта в сети Интернет.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач Программы.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
1. Социально-экономические риски. Данные риски связаны с изменениями экономической ситуации в городе Нижний Тагил, внутренней социально-экономической среды, в том числе уровня промышленного развития территории, степени социальной напряженности и уровня социального благополучия. В группе социально-экономических рисков можно выделить следующие факторы, влияющие на возникновение рисков:
1) макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухудшения общей экономической ситуации в стране и мире;
2) экологический фактор, предполагающий возможность потерь, связанных с природными катастрофами, ухудшением экологической ситуации;
3) фактор финансового регулирования, включающий изменения инвестиционной привлекательности муниципального образования.
Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития, повышение надежности и оперативности предоставления статистических данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития, стимулирование диверсификации российской экономики, модернизация традиционных и развитие новых секторов экономики, совершенствование механизмов осуществления инвестиций, уменьшение социального неравенства и восстановление социального мира в обществе;
2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов на основе схем размещения объектов социальной сферы;
4) привлечение внебюджетного финансирования.
3. Внешние риски (психоэмоциональные) - риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами).
Основными условиями минимизации внешних рисков являются:
1) регулярный мониторинг внешней среды;
2) опережающее размещение информации о планируемых мероприятиях, в том числе в средствах массовой информации, сети Интернет, и работа с обращениями граждан и организаций;
3) увязка реализации Программы со стратегиями развития Свердловской области и отдельных отраслей;

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 35393116,40 тыс. рублей, в том числе:
ВСЕГО - 35393116,40 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 996694,49 тыс. руб.;
областной бюджет - 9159065,19 тыс. руб.;
местный бюджет - 10398920,32 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 14838436,40 тыс. руб.;
в том числе:
2015 год - 8546818,62 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 886694,49 тыс. руб.;
областной бюджет - 2593350,91 тыс. руб.;
местный бюджет - 1678179,12 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 3388594,10 тыс. руб.;
2016 год - 9205753,89 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 20000,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 3059472,58 тыс. руб.;
местный бюджет - 3188979,01 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2937302,30 тыс. руб.;
2017 год - 8647383,01 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 30000,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 1536501,70 тыс. руб.;
местный бюджет - 2389970,31 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 4690911,00 тыс. руб.;
2018 год - 8993160,88 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 60000,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 1969740,00 тыс. руб.;
местный бюджет - 3141791,88 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 3821629,00 тыс. руб.
Расходы на реализацию Программы представлены в Приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Методика применяется для оценки эффективности реализации Программы. Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря отчетного года с установленными Программой значениями.
Для оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации Программы по отдельным показателям по следующей формуле:

Tfn
En = ----- x 100%, где:
TNn

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы, процентов;
Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;

2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E1 + E2 + E3 ... + En
E = ----------------------, где:
K

E - эффективность реализации Программы, процентов;
E1, En, - эффективность мероприятий Программы;
K - количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фактически достигнутых значений целевых показателей:
1) E > 100 процентов - высокая эффективность реализации Программы;
2) 75 процентов < E < 100 процентов - средняя эффективность реализации Программы;
3) E < 75 процентов - низкая эффективность реализации Программы.
Кроме того, по итогам социологических опросов проводится комплексная субъективная оценка удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в таких сферах, как здравоохранение, физическая культура и спорт, образование, социальная защита, культура, жилищно-коммунальное хозяйство.
Также подлежит оценке удовлетворенность населения условиями труда, качеством окружающей среды, информационной открытостью исполнительных органов государственной власти Свердловской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, состоянием безопасности жизнедеятельности.





Приложение № 1
к комплексной программе
"Повышение качества жизни
населения муниципального образования
город Нижний Тагил
на период до 2018 года"

ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"

№ п/п
Наименование показателя и индикатора
Единица измерения
2012 год (базовый)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ответственный орган Администрации города за заполнение

Цель 1: Повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил

Задача 1: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
1
Число зарегистрированных преступлений на территории города
единиц
6621
7138
7200
7200
7100
7050
7000
ОВАО

Цель 2: Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационно коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил

Задача 1: Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет

Задача 2: Развитие функциональных возможностей официального сайта города

Задача 3: Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам

Задача 4: Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования
2
Степень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления
процент
60
60
60
60
60
60
60
отдел СМИ

Цель 3: Создание условий для развития и внесения гражданских инициатив, вовлечения граждан города Нижний Тагил в процесс местного самоуправления, обеспечения реализации их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения

Задача 1: Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив
3
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций
шт.
0
0
30
32
32
32
32
отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив
4
Объемы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления
тыс. руб.
0
0
4000
5000
5000
5000
5000
Отд. ВсОРОиРГИ
5
Социальное партнерство с некоммерческими организациями. Совместные социальные проекты, мероприятия
шт.
0
0
12
15
17
19
20
Отд. ВсОРОиРГИ
6
Количество реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
шт.
0
0
35
37
39
40
41
Отд. ВсОРОиРГИ
7
Участие некоммерческих организаций в федеральных, региональных грантовых конкурсах
шт.
0
0
4
4
5
5
6
Отд. ВсОРОиРГИ
8
Благотворительная деятельность некоммерческих организаций (объем благотворительной помощи)
тыс. руб.
0
0
15000
15500
16000
16000
16500
Отд. ВсОРОиРГИ

Цель 1: Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью

Задача 1: Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и физической активности
9
Доля жителей города Нижний Тагил, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города
процент
19,8
20,3
20
21
22
24
26
УРФКСиМП
10
Количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения
единиц
208
247
247
247
247,5
248
248,5
УРФКСиМП
11
Единовременная пропускная способность объектов спорта
процент
26,3
29,8
31,0
32,0
32,5
33,0
33,5
УРФКСиМП
12
Строительство спортивных сооружений
единиц
0
0
0
0
1
1
1
УРФКСиМП
13
Доля участников волонтерского движения в общей численности молодежи города
процент
0
0
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
УРФКСиМП

Задача 2: Пропаганда здорового образа жизни
14
Доля участвующих в городских мероприятиях (акциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др.) в общем количестве молодежи города
процент
15
15
17
17
17
18
18
УРФКСиМП
15
Доля молодежи, занимающихся в патриотических объединениях (клубах) к общей численности молодежи города с 14 до 18 лет
процент
8
10
11
13
15
17
19
УРФКСиМП
16
Доля информированной молодежи к общей численности молодежи города
процент
30
30
33
35
37
40
40
УРФКСиМП
17
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности
процент
33
35
33
35
40
45
50
УРФКСиМП

Цель 2: Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства

Задача 1: Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
18
Доля граждан, охваченных информационными материалами, направленными на формирование здорового образа жизни
процент
50
55
55
60
60
65
65
УСПиСП
19
Доля получателей дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки от общего числа заявителей, имеющих право на поддержку
процент
100
100
100
100
100
100
100
УСПиСП

Задача 2: Создание условий для привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил
20
Количество грантов государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на осуществление выплат стимулирующего характера привлеченным медицинским специалистам
единиц
0
0
5
7
6
0
0
УСПиСП

Задача 4: Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей города Нижний Тагил
21
Количество городских социально значимых мероприятий
единиц
600
600
800
800
800
800
800
УСПиСП
22
Количество участников городских мероприятий из числа тагильчан с ограниченными возможностями
человек
1800
1800
2000
2000
2000
2000
2000
УСПиСП
23
Количество лиц старшего поколения, принявших участие в городских социально значимых мероприятиях
человек
7500
7800
9100
9100
9100
9100
9100
УСПиСП

Задача 3: Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, привлечению жителей города к участию в социально значимых мероприятиях
24
Количество оздоровленных жителей города, в том числе детей
человек
1200
1200
1370
1370
1370
1370
1370
УСПиСП

Задача 5: Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры
25
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности МО по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в городе
процент
0
0
60
90
90
90,5
90,5
УСПиСП

Задача 6: Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей
26
Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении
процент


не менее чем на 6,5
не менее чем на 6,5
не менее чем на 6,5
не менее чем на 6,5
не менее чем на 6,5
УСПиСП

Задача 7: Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
27
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье) к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
процент


80
80,5
81
81,5
82
УСПиСП

Задача 8: Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие "Школ пожилого возраста"
28
Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании
процент

98
98,1
99
99
99
99
УСПиСП

Цель 3: Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования

Задача 1: Выполнение мероприятий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования
29
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет (численность детей от 1 до 7 лет всего, из них получают дошкольное образование)
процент
75
74,5
72
70
70
70
75
Упр. образования
30
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
процент
98
98
98
100
100
100
100
Упр. образования
31
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет
процент
33
28
23
25
30
35
40
Упр. образования
32
Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях
единиц
17553
18385
18668
19718
20000
20000
20000
Упр. образования
33
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения в общем количестве общеобразовательных учреждений
процент
6,8
9,2
12,8
20
25
30
32
Упр. образования
34
Доля детей, обучающихся в современных условиях
процент
76
81
82
83
85
87
89
Упр. образования
35
Количество зданий нуждающихся в проведении реконструкции
процент
0
0
2
1
1
1
1
Упр. образования
36
Количество новых зданий общеобразовательных учреждений
объекты
0
0
0
1
2
0
1
Упр. образования
37
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
процент
92
95
95
95
95
95
95
Упр. образования
38
Доля учреждений дополнительного образования, в которых созданы современные условия для предоставления услуги по дополнительному образованию детей
процент
40
48
55
60
65
70
80
Упр. образования
39
Количество мест в муниципальных загородных учреждениях в летний период
единиц
1264
1356
1412
1472
1532
2732
2732
Упр. образования
40
Доля муниципальных учреждений образования, обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся во время их трудовой и учебной деятельности
процент
0
0
15
30
55
60
75
Упр. образования

Задача 2: Обеспечение населения здоровым питанием
41
Охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием
процент
91
93
96,4
97
98
98
98
Упр. образования
42
Доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации
процент
30,8
29,2
26,2
40,4
40,9
44,5
41,3
Упр. образования
43
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования здорового образа жизни и здорового питания
процент
6
7,1
6,7
11,1
11,4
11,6
12
Упр. образования

Задача 3: Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей
45
Доля детей и подростков получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста
процент
35
34,8
34,1
36
36
36
36
Упр. образования

Цель 1: Обеспечение экологической безопасности

Задача 1: Реализация мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду
46
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории города
тыс. тонн
127,0
127,0
127,0
127,0
126,9
126,9
126,9
Отдел по экологии и природопользованию (ОЭиП)
47
Модернизация установки технического обезвреживания стоков ОАО "Уралхимпласт"
0
0
0
0
0,0045
0
0
0
ОЭиП
48
Замена дуговой электропечи цеха 590 на электропечь с системой газоочистки ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
0
0
0
0
0
0,02
0
0
ОЭиП
49
Замена нормализационной печи № 10 с газоочисткой цеха 390 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
0
0
0
0
0
0,002
0
0
ОЭиП
50
Установка пылеудаления в 9-й пролет от выбивных решеток песчано-глиняной смеси и отводных конвейеров литейного цеха № 562 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

0
0
0
0
0,007
0
0
ОЭиП
51
Модернизация производства феноло-формальдегидных смол ОАО "Уралхимпласт"

0
0
0
0
0
0
0,0002
ОЭиП
52
Техническое перевооружение производства формальдегида и карбамидо-формальдегидного концентрата ОАО "Уралхимпласт"

0
0
0
0,0003
0
0
0
ОЭиП
53
Мероприятия, корректирующие действия в рамках системы экологического менеджмента ИСО 14001 (доменное, конвертерное, прокатное, коксохимическое и вспомогательное производства ОАО "ЕВРАЗ НТМК")

0
0
0
0,02
0,02
0,02
0,02
ОЭиП
54
Доля использованных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
тыс. тонн
115,5
116,6
117
117
117
117
117
ОЭиП, УГХ
55
Уровень регистрируемой безработицы
процент
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
Экономическое управление
56
Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест)
процент
0
0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Экономическое управление
57
Проведение общественных работ, чел.
человек
0
0
452
452
450
450
450
Экономическое управление
58
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, чел.
человек
0
0
1864
1702
1700
1700
1700
Экономическое управление
59
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел.
человек
0
0
48
48
48
48
48
Экономическое управление
60
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, чел.
человек
0
0
10
10
10
10
10
Экономическое управление
61
Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед.
человек
0
0
19
16
16
16
16
Экономическое управление
62
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, чел.
человек
0
0
1060
1040
1020
1000
1000
Экономическое управление
63
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
процент
85
86
87
88
89
90
90
Экономическое управление

Цель 2: Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

Задача 1: Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа
64
Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда
единиц
253
20
231
181
66
0
0
отдел по учету и распределению жилья

Задача 2: Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
65
Количество малоимущих граждан, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда
единиц
0
0
0
81
0
0
0
отдел по учету и распределению жилья

Цель 3: Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития в городе Нижний Тагил

Задача 1: Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности
66
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений
процент
36
63
63
64
64,5
65
65,5
Управление культуры
67
Число действующих виртуальных музеев
единиц
0
6
7
9
11
13
15
Управление культуры
68
Количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму (приобретенные электронные издания и оцифрованные издания)
единиц
150
197
240
220
200
200
200
Управление культуры
69
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
процент
27,7
27,8
3,7
5
6
7
8
Управление культуры
70
Количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, охваченных независимой оценкой
процент
0
0
73
100
100
100
100
Управление культуры

Задача 2: Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения города Нижний Тагил с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан
71
Удовлетворенность населения качеством работы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил
процентов от числа опрошенных потребителей
0
0
86
88
90
92
94
Управление культуры
72
Удовлетворенность населения количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, имеющих официальные сайты
единиц
0
0
73
100
100
100
100
Управление культуры
73
Количество записей в электронных каталогах муниципальных общедоступных библиотек города Нижний Тагил
тыс. записей
0
0
80,6
83
85,5
88,1
90,7
Управление культуры
74
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом)
процент
0
0
4
3
3
3
3
Управление культуры
75
доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов
процент
0,0
0,0
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
Управление культуры
76
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев
процент
0
0
8
12
15
18
20
Управление культуры

Задача 4: Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей
77
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области
процент
0
0
64,9
73,7
82,4
100
100
Управление культуры
78
Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года
процент
0
0
9,3
15,5
15,8
16
16,2
Управление культуры
79
доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего количества учащихся детских школ искусств
процент
0
0
10
10
10
10
10
Управление культуры

Задача 3: Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок
80
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
количество посещений
0
0
204414
208502
213089
218203
223876
Управление культуры
81
Количество выставочных проектов, реализуемых муниципальными музеями в городе Нижний Тагил
единиц
0
0
120
136
152
169
202
Управление культуры
82
Количество передвижных музейных выставок, организованных муниципальными музеями на территории Свердловской области и других субъектов Российской Федерации
единиц
0
0
17
20
22
24
26
Управление культуры
83
Численность участников культурно-досуговых мероприятий
тыс. человек
0
0
269,6
290,6
313,9
339,3
367,1
Управление культуры
84
Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" (образцовый)
Кол-во коллективов
0
0
1
1
1
1
1
Управление культуры

Цель 4: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города

Задача 1: Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
85
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
единиц
0
0
344,1
347,4
347,9
348,5
349,9
УППиРП
86
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
единиц
0
0
135
136
136
136
136
УППиРП

Задача 2: Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства
87
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку
единиц
0
0
730
750
770
770
770
УППиРП
88
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
единиц
0
0
75
78
80
80
80
УППиРП

Задача 3: Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности
89
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
процент
0,0
0,0
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
УППиРП

Цель 5: Развитие потребительского рынка

Задача 5: Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка
90
Увеличение доли магазинов с современной формой обслуживания (самообслуживания)
процент
28
29
30
31,5
33,5
35,5
37
УППиРП

Цель 6: Реализация государственной политики в области охраны труда

Задача 1: Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города
91
Количество тяжких несчастных случаев на производстве
единиц
35
33
31
30
29
28
27
УППиРП
92
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
кол-во человек в расчете на 1 тыс. работающих
2,3
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
УППиРП
93
Коэффициент тяжести травматизма
кол-во дней нетрудоспособности, приходящихся на 1 травму
59,8
59,5
59
58,5
58
57,7
57,5
УППиРП

Цель 7: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил

Задача 1: Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг
94
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
процент
0
0
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
ЖКХ

Задача 2: Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах
95
Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации
процент
0
0
34,8
41,4
48,0
54,6
61,2
ЖКХ

Задача 3: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов
96
Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета энергоресурсов, в общем количестве многоквартирных домов
процент
0
0
55
70
85
100
100
ЖКХ
97
Снижение количества обращений граждан о ненадлежащем оказании жилищно-коммунальных услуг, поступивших в орган местного самоуправления
процент
0
0
1
1
1
1
1
ЖКХ
98
Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
процент
0
0
20,5
22,5
24,5
27
29,5
ЖКХ
99
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
процент
0
0
20,5
20,8
21
21,4
21,7
ЖКХ

Цель 8: Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристического потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития

Задача 1: Увеличение туристского потока на территорию города
100
Объем туристского потока
тыс. чел в год
65,7
67,9
70,6
78,7
94,9
100,5
110,1
УркИП

Задача 2: Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил
101
Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения
тыс. чел в год
28,5
28,5
28,5
36,2
44
44
44
УркИП
102
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения
кв. м
260
260
260
390
390
390
390
УркИП
103
Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения
млн. руб.
0
0
467
398
225
310
0
УркИП
104
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения
мест
312
312
312
482
482
482
482
УркИП
105
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения
человек
350
350
350
650
650
650
650
УркИП
106
Количество лиц, работающих в туристских фирмах
человек
40
44
48
53
60
66
73
УркИП
107
Объем платных туристских услуг, оказанных населению
млн. руб.
2,141
2,355
2,591
2,85
3,135
3,449
3,793
УркИП
108
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
млн. руб.
1,514
1,665
1,831
2,014
2,216
1,68
2,438
УркИП

Цель 9: Создание условий для устойчивого развития города, направленного на повышение уровня жизни населения

Задача 1: Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки
109
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Свердловской области
процент
0
0
0
5
10
15
20
УГХ
110
Объем ввода жилья на одного жителя (% объектов малоэтажного строительства)
процент
0
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
УГХ
111
Уровень обеспеченности населения жильем
кв. м на 1 жителя
0
22,7
22,9
23,1
23,4
23,6
23,8
УГХ
112
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)
лет
0
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,5
УГХ
113
Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования на 1 жителя
тыс. руб. на 1 человека
0
4447,3
4491,8
4536,7
4582,1
4627,9
4674,2
УГХ

Задача 3: Совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры
114
Степень износа коммунальной инфраструктуры
процент
0
81
80
78
76
74
72
УГХ

Цель 10: Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, безопасности дорожного движения

Задача 1: Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения
115
Ежегодный объем работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
км
0
0
0,94
0,9
8
13
15
УГХ
116
Ежегодный объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Нижний Тагил
км
0
2,7
1,3
0,6
4,0
2,1
4,0
УГХ

Задача 2: Повышение качества транспортного обслуживания населения
117
Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования
млн. пассажиро-км
0
450932
457696
464562
471530
478603
485782
УГХ
118
Доля муниципальных дорог нормативного качества
процент
0
49,5
49,7
49,8
50,4
50,8
51,4
УГХ
119
Доля населенных пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой
процент
0
87
87
90
93
96
100
УГХ
120
Реконструкция остановочных площадок
единиц
0
0
0
5
10
15
20
УГХ
121
Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории
га
0
0
256,5
68,6
26,7
45,0
45,0
УГХ
122
Средняя продолжительность периода со дня выдачи разрешения на строительство до получения разрешения на вод в эксплуатацию
месяцев
0
0
24
24
24
24
24
УГХ
123
Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь
единиц
0
0
35
45
40
35
40
УГХ

Задача 2: Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы
124
Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей
км
0
0
12,7
11
9,7
6,2
32,5
УГХ

Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
125
Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь
кв. м
0
0
2700
4500
4000
3500
4000
УГХ

Цель 1: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан на территории города Нижний Тагил

Задача 1: Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил
126
Уровень готовности к использованию имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил
процент
90
90
95
100
100
100
100
ОГЗН
127
Уровень готовности к использованию действующих систем управления гражданской обороны
процент
90
90
95
100
100
100
100
ОГЗН
128
Уровень обеспеченности материально-техническими средствами муниципального бюджетного учреждения "Центр защиты населения", осуществляющего аварийно-спасательные и другие работы
процент
80
80
90
100
100
100
100
ОГЗН
129
Уровень оснащенности муниципальных учреждений программно-аппаратными комплексами, транслирующими сигнал о пожаре
процент
40
40
70
100
100
100
100
ОГЗН





Приложение № 2
к комплексной программе
"Повышение качества жизни населения
муниципального образования
город Нижний Тагил
на период до 2018 года"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"

№ строки
Наименование мероприятия / источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
Номер строки целевых показателей и индикаторов, на достижение которых направлены мероприятия
Ответственный орган Администрации города за заполнение
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе:
35393116,40
8546818,62
9205753,89
8647383,01
8993160,88
x

2
федеральный бюджет
996694,49
886694,49
20000,00
30000,00
60000,00
x

3
областной бюджет
9159065,19
2593350,91
3059472,58
1536501,70
1969740,00
x

4
в том числе трансферты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

5
местный бюджет
10398920,32
1678179,12
3188979,01
2389970,31
3141791,88
x

6
внебюджетные источники
14838436,40
3388594,10
2937302,30
4690911,00
3821629,00
x

7
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

8
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
173542,63
51611,00
37691,00
38300,50
33940,13
x

9
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

10
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

11
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

12
местный бюджет
153242,63
43811,00
32691,00
33300,50
31440,13
x

13
внебюджетные источники
20300,00
7800,00
5000,00
5000,00
2500,00
x

14
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

15
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

16
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

17
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

18
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

19
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

20
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
169542,63
51611,00
37691,00
38300,50
33940,13
x

21
федеральный бюджет





x

22
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

23
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

24
местный бюджет
149242,63
43811,00
32691,00
33300,50
31440,13
x

25
внебюджетные источники
20300,00
7800,00
5000,00
5000,00
2500,00
x

26
Цель 1: Повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил

27
Задача 1: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

28
Мероприятие 1 "Обеспечение антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности муниципальных объектов с массовым пребыванием людей и объектов социально-культурной сферы
16000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
1
Отдел по взаимодействию с административными органами
29
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


30
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


31
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


32
местный бюджет
16000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00


33
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


34
Всего по отделу работы со СМИ и информационно аналитической работе
129542,63
42611,00
28691,00
29300,50
24940,13

Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
35
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


36
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


37
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


38
местный бюджет
109242,63
34811,00
23691,00
24300,50
22440,13


39
внебюджетные источники
20300,00
7800,00
5000,00
5000,00
2500,00


40
Цель 2: Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационно коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил
41
Задача 1. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет
78292,00
31411,00
16941,00
17288,00
12652,00
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
42
Мероприятие 2. Реставрация северного (главного) фасада объекта культурного наследия областного значения: "Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей", обустройство территорий
12000,00
12000,00
0,00
0,00
0,00
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
43
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


44
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


45
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


46
местный бюджет
12000,00
12000,00
0,00
0,00
0,00


47
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


48
Мероприятие 3. Приобретение бумаги газетной
10344,00
2400,00
2520,00
2646,00
2778,00
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
49
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


50
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


51
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


52
местный бюджет
10344,00
2400,00
2520,00
2646,00
2778,00


53
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


54
Мероприятие 4. Обновление материально-технической базы
2000,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
55
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


56
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


57
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


58
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


59
внебюджетные источники
2000,00
2000,00
0,00
0,00
0,00


60
Мероприятие 5. Обновление информационно-технической базы
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
61
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


62
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


63
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


64
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


65
внебюджетные источники
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00


66
Мероприятие 6. Социальная подписка
18148,00
4211,00
4421,00
4642,00
4874,00
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
67
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


68
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


69
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


70
местный бюджет
18148,00
4211,00
4421,00
4642,00
4874,00


71
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


72
Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы МАУ "Нижнетагильская студия телевидения "Тагил-ТВ", переход на круглосуточное интерактивное вещание, внедрение цифрового телевидения
35000,00
10000,00
10000,00
10000,00
5000,00
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
73
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


74
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


75
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


76
местный бюджет
17500,00
5000,00
5000,00
5000,00
2500,00


77
внебюджетные источники
17500,00
5000,00
5000,00
5000,00
2500,00


78
Задача 2. Развитие функциональных возможностей официального сайта города
5700,00
1200,00
1500,00
1500,00
1500,00
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
79
Мероприятие 8. Развитие функциональных возможностей официального сайта города
5700,00
1200,00
1500,00
1500,00
1500,00
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


81
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


82
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


83
местный бюджет
5700,00
1200,00
1500,00
1500,00
1500,00


84
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


85
Задача 3. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам
12930,38
3000,00
3150,00
3307,50
3472,88
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
86
Мероприятие 9. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы
8620,25
2000,00
2100,00
2205,00
2315,25
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
87
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


88
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


89
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


90
местный бюджет
8620,25
2000,00
2100,00
2205,00
2315,25


91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


92
Мероприятие 10. Выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам
4310,13
1000,00
1050,00
1102,50
1157,63
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


94
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


95
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


96
местный бюджет
4310,13
1000,00
1050,00
1102,50
1157,63


97
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


98
Задача 4. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования
32620,25
7000,00
7100,00
7205,00
7315,25
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
99
Мероприятие 11. Размещение информации в общероссийских, региональных и местных СМИ
8620,25
2000,00
2100,00
2205,00
2315,25
2
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе
100
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


101
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


102
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


103
местный бюджет
8620,25
2000,00
2100,00
2205,00
2315,25


104
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


105
Цель 3: Создание условий для развития и внесения гражданских инициатив, вовлечения граждан города Нижний Тагил в процесс местного самоуправления, обеспечения реализации их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения

106
Задача 1: Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив

107
Мероприятие 12. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
24000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
3, 4, 5, 6, 7, 8
Отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив
108
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


109
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


110
местный бюджет
24000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00


111
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


112
ПОДПРОГРАММА 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"
113
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
5562238,20
710584,25
2646736,38
486255,18
1718662,39


114
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


115
областной бюджет
2503150,90
293660,00
1257119,20
169096,70
783275,00


116
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


117
местный бюджет
3057087,30
416424,25
1388117,18
317158,48
935387,39


118
внебюджетные источники
2000,00
500,00
1500,00
0,00
0,00


131
Всего по УРФКСиМП
373306,00
31796,60
26336,40
37516,00
277657,00

УРФКСиМП
132
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

133
областной бюджет
162550,00
10900,00
10550,00
10550,00
130550,00


134
местный бюджет
208756,00
20396,60
14286,40
26966,00
147107,00


135
внебюджетные источники
2000,00
500,00
1500,00
0,00
0,00


136
Всего капитальные вложения УРФКСиМП
244700,00
1000,00
3000,00
700,00
240000,00


137
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


138
областной бюджет
120000,00
0,00
0,00
0,00
120000,00


139
местный бюджет
122700,00
500,00
1500,00
700,00
120000,00


140
внебюджетные источники
2000,00
500,00
1500,00
0,00
0,00


141
Цель 1: Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью

142
Задача 1: Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и физической активности

143
Мероприятие 13. Строительство биатлонного стрельбища на территории МБСОУ "Спартак"
4000,00
1000,00
3000,00
0,00
0,00
9, 10, 11, 12
УРФКСиМП
144
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

145
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

146
местный бюджет
2000,00
500,00
1500,00
0,00
0,00

147
внебюджетные источники
2000,00
500,00
1500,00
0,00
0,00

148
Мероприятие 14. Строительство площадки для пляжного волейбола
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
9, 10, 11, 12
УРФКСиМП
149
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

151
местный бюджет
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00

152
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

153
Мероприятие 15. Строительство легкоатлетического манежа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9, 10, 11, 12
УРФКСиМП
154
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

155
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

156
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

157
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

158
Мероприятие 16. Строительство быстровозводимого универсального спортивно-оздоровительного комплекса
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9, 10, 11, 12
УРФКСиМП
159
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

160
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

161
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

162
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

163
Мероприятие 17. Строительство 2-х крытых ледовых катков
240000,00
0,00
0,00
0,00
240000,00
9, 10, 11, 12
УРФКСиМП
164
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

165
областной бюджет
120000,00
0,00
0,00
0,00
120000,00

166
местный бюджет
120000,00
0,00
0,00
0,00
120000,00

167
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

168
Мероприятие 18. Строительство керлинг-центра
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9, 10, 11, 12
УРФКСиМП
169
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

170
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

171
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

172
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

173
Мероприятие 19. Строительство Центра водных видов спорта
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9, 10, 11, 12
УРФКСиМП
174
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

175
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

176
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

177
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

178
ПРОЧИЕ НУЖДЫ, всего, в том числе:
128606,00
30796,60
23336,40
36816,00
37657,00

УРФКСиМП
179
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

180
областной бюджет
42550,00
10900,00
10550,00
10550,00
10550,00

181
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

182
местный бюджет
86056,00
19896,60
12786,40
26266,00
27107,00

183
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

184
Задача 2: Пропаганда здорового образа жизни
185
Мероприятие 20. "Организация и проведение городского конкурса "Лучшая трудовая династия", всего, в том числе:
1600,00
400,00
400,00
400,00
400,00
14
УРФКСиМП
186
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

187
областной бюджет
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00

188
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

189
местный бюджет
1200,00
300,00
300,00
300,00
300,00

190
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

191
Мероприятие 21. "Создание и деятельность Городского центра волонтерского движения", всего, из них:
20000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
13
УРФКСиМП
192
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

193
областной бюджет
10000,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00

194
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

195
местный бюджет
10000,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00

196
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

197
Мероприятие 22. "Создание и организация деятельности Городского центра патриотического воспитания подростков и молодежи", всего, в том числе:
60000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15
УРФКСиМП
198
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

199
областной бюджет
30000,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00

200
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

201
местный бюджет
30000,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00

202
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

203
Мероприятие 23. "Создание и реализация проекта "Городской Молодежный информационный портал", всего, в том числе:
2700,00
1200,00
500,00
500,00
500,00
16
УРФКСиМП
204
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

205
областной бюджет
1350,00
600,00
250,00
250,00
250,00

206
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

207
местный бюджет
1350,00
600,00
250,00
250,00
250,00

208
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

209
Мероприятие 24 "Организация и проведение регионального фестиваля, посвященного творчеству Б. Окуджавы "Возьмемся за руки, друзья!", всего, в том числе:
2000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
15
УРФКСиМП
210
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

211
областной бюджет
800,00
200,00
200,00
200,00
200,00

212
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

213
местный бюджет
1200,00
300,00
300,00
300,00
300,00

214
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

215
Мероприятие 25. Реализация проекта: "Трудовое лето": в т.ч. организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра
42306,00
8696,60
1936,40
15416,00
16257,00
17
УРФКСиМП
216
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


217
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


218
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


219
местный бюджет
42306,00
8696,60
1936,40
15416,00
16257,00


220
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


221
ВСЕГО по УСПиСП
479454,60
98154,60
106829,20
134092,30
140378,50

УСПиСП
222
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


223
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


224
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


225
местный бюджет
479454,60
98154,60
106829,20
134092,30
140378,50


226
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


227
Цель 2: Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства
228
Задача 1: Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
229
Мероприятие 26. Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе
2888,00
722,00
722,00
722,00
722,00
19
УСПиСП
230
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

231
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

232
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

233
местный бюджет
2888,00
722,00
722,00
722,00
722,00

234
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

235
Мероприятие 27. Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года
4185,20
1046,30
1046,30
1046,30
1046,30
19
УСПиСП
236
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

237
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

238
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

239
местный бюджет
4185,20
1046,30
1046,30
1046,30
1046,30

240
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

241
Мероприятие 28. Ежегодная единовременная выплата членам семей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО "Маяк", а также членам семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы
320,00
80,00
80,00
80,00
80,00
19
УСПиСП
242
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

243
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

244
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

245
местный бюджет
320,00
80,00
80,00
80,00
80,00

246
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

247
Мероприятие 29. Ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим детей-инвалидов
9280,00
2320,00
2320,00
2320,00
2320,00
19
УСПиСП
248
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

249
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

251
местный бюджет
9280,00
2320,00
2320,00
2320,00
2320,00

252
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

253
Мероприятие 30. Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия города Нижний Тагил "За заслуги перед городом Нижний Тагил"
1150,00
287,50
287,50
287,50
287,50
19
УСПиСП
254
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

255
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

256
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

257
местный бюджет
1150,00
287,50
287,50
287,50
287,50

258
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

259
Мероприятие 31. Предоставление материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации
2888,00
722,00
722,00
722,00
722,00
19
УСПиСП
260
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

261
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

262
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

263
местный бюджет
2888,00
722,00
722,00
722,00
722,00

264
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

265
Мероприятие 32. Выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил
66018,00
3009,00
3009,00
30000,00
30000,00
19
УСПиСП
266
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

267
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

268
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

269
местный бюджет
66018,00
3009,00
3009,00
30000,00
30000,00

270
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

271
Мероприятие 33. Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Нижний Тагил"
25412,80
6353,20
6353,20
6353,20
6353,20
19
УСПиСП
272
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

273
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

274
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

275
местный бюджет
25412,80
6353,20
6353,20
6353,20
6353,20

276
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

277
Мероприятие 34. Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей
10160,00
2540,00
2540,00
2540,00
2540,00
19
УСПиСП
278
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

279
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

280
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

281
местный бюджет
10160,00
2540,00
2540,00
2540,00
2540,00

282
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

283
Мероприятие 35. Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
4472,00
1118,00
1118,00
1118,00
1118,00
19
УСПиСП
284
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

285
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

286
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

287
местный бюджет
4472,00
1118,00
1118,00
1118,00
1118,00

288
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

289
Мероприятие 36. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил"
14145,20
3536,30
3536,30
3536,30
3536,30
19
УСПиСП
290
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

291
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

292
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

293
местный бюджет
14145,20
3536,30
3536,30
3536,30
3536,30

294
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

295
Мероприятие 37. Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера и получавших ранее персональную пенсию
989,20
247,30
247,30
247,30
247,30
19
УСПиСП
296
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

297
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

298
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

299
местный бюджет
989,20
247,30
247,30
247,30
247,30

300
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

301
Мероприятие 38. Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил инвалидам "За активную жизненную позицию!"
156,00
39,00
39,00
39,00
39,00
19
УСПиСП
302
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

303
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

304
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

305
местный бюджет
156,00
39,00
39,00
39,00
39,00

306
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

307
Мероприятие 39. Выплата компенсации стоимости санаторных путевок (санаторно-курортных путевок, курсовок)
12000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
19
УСПиСП
308
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

309
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

310
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

311
местный бюджет
12000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00

312
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

313
Мероприятие 40. Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения в школе-интернате города В. Пышма Свердловской области
1944,00
486,00
486,00
486,00
486,00
19
УСПиСП
314
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

315
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

316
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

317
местный бюджет
1944,00
486,00
486,00
486,00
486,00

318
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

319
Мероприятие 41. Выплата компенсации стоимости зубопротезирования отдельным категориям пенсионеров
6000,00
0,00
0,00
0,00
6000,00
19
УСПиСП
320
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

321
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

322
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

323
местный бюджет
6000,00
0,00
0,00
0,00
6000,00

324
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

325
Задача 2: Создание условий для привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил
326
Мероприятие 42. Повышение мотивации медицинских специалистов к осуществлению профессиональной деятельности в государственных учреждениях здравоохранения (предоставление грантов в форме субсидий ГБУЗ СО)
38080,00
10000,00
9360,00
9360,00
9360,00
20

327
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


328
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


329
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


330
местный бюджет
38080,00
10000,00
9360,00
9360,00
9360,00


331
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


332
Задача 3. Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. привлечению жителей города к участию в социально значимых мероприятиях
333
Мероприятие 43. Проведение заседаний Совета по реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18

334
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


335
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


336
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


337
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


338
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


339
Мероприятие 44. Проведение заседаний межведомственной комиссии по ограничению распространения социально значимых инфекционных заболеваний с привлечением религиозных общин, волонтерских организаций, работодателей предприятий и организаций города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18

340
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


341
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


342
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


343
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


344
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


345
Мероприятие 45. Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о доступных мерах профилактики социально значимых инфекционных заболеваний
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18, 21

346
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


347
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


348
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


349
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


350
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


351
Мероприятие 46. Привлечение добровольцев к участию в волонтерских акциях по профилактике социально значимых инфекционных заболеваний среди граждан
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18, 21

352
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


353
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


354
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


355
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


356
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


357
Задача 4: Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей города Нижний Тагил
358
Мероприятие 47. Организация и проведение городских социально значимых мероприятий
23734,80
7659,30
5081,70
5353,80
5640,00
21
УСПиСП
359
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

360
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

361
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

362
местный бюджет
23734,80
7659,30
5081,70
5353,80
5640,00

363
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

364
Мероприятие 48. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
233652,60
49494,00
61386,20
61386,20
61386,20
57, 60
УСПиСП
365
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

366
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

367
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

368
местный бюджет
233652,60
49494,00
61386,20
61386,20
61386,20

369
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

370
Мероприятие 49. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
20058,80
5014,70
5014,70
5014,70
5014,70
57, 60
УСПиСП
371
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

372
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

373
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

374
местный бюджет
20058,80
5014,70
5014,70
5014,70
5014,70

375
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

376
Мероприятие 50. Организация летнего отдыха несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1920,00
480,00
480,00
480,00
480,00
39, 45
УСПиСП
377
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

378
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

379
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

380
местный бюджет
1920,00
480,00
480,00
480,00
480,00

381
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

382
Задача 5. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры
383
Мероприятие 51. Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории города Нижний Тагил
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
УСПиСП
384
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

385
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

386
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

387
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

388
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

389
Мероприятие 52. Проведение заседаний Координационных советов по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
УСПиСП
390
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

391
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

392
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

393
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

394
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

395
Мероприятие 53. Паспортизация объектов социальной инфраструктуры города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
УСПиСП
396
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

397
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

398
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

399
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

401
Мероприятие 54. Проведение акций "Жизнь без барьеров" по осмотру объектов социальной инфраструктуры города, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
УСПиСП
402
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

403
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

404
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

405
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

406
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

407
Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей
408
Мероприятие 55. Проведение заседаний Координационного Совета по делам семьи, детей и вопросам социально-демографического развития города Нижний Тагил
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
УСПиСП
409
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

410
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

411
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

412
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

413
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

414
Мероприятие 56. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
УСПиСП
415
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

416
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

417
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

418
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

419
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

420
Мероприятие 57. Активизация работы предприятий и организаций всех форм собственности по проведению мероприятий, направленных на поддержку семей, детей работников своих предприятий, укрепление статуса семьи, семейных традиций и ценностей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
УСПиСП
421
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


422
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


423
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


424
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


425
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


426
Задача 7. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
427
Мероприятие 58. Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам улучшения демографической ситуации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
УСПиСП
428
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


429
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


430
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


431
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


432
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


433
Мероприятие 59. Освещение в СМИ и на официальном сайте города Нижний Тагил информации о мероприятиях, проводимых на территории города для семей тагильчан, вопросов законодательства и предоставления льгот, гарантий и дополнительных мер поддержки для тагильчан
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27, 28
УСПиСП
434
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


435
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


436
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


437
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


438
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


439
Задача 8. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие "Школ пожилого возраста"
440
Мероприятие 60. Проведение заседаний Координационного Совета по реализации на территории города межведомственного плана мероприятий "Старшее поколение на 2014 - 2020 годы"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
УСПиСП
441
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


442
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


443
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


444
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


445
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


446
ВСЕГО по управлению образования
4709477,60
580633,05
2513570,78
314646,88
1300626,89
x
Управление образования
447
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


448
областной бюджет
2340600,90
282760,00
1246569,20
158546,70
652725,00


449
местный бюджет
2368876,70
297873,05
1267001,58
156100,18
647901,89


450
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


451
Цель 3: Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования
452
Задача 1: Выполнение мероприятий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования
453
Мероприятие 61. Оснащение образовательных учреждений образования современной учебно-материальной базой, обеспечивающей качество реализации государственных образовательных стандартов., всего, из них:
299813,50
70697,00
72678,00
76311,00
80127,50
34
Управление образования
454
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


455
областной бюджет
299813,50
70697,00
72678,00
76311,00
80127,50


456
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


457
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


458
Мероприятие 62. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
178786,70
50109,00
52991,10
37749,20
37937,40
34
Управление образования
459
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


460
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


461
местный бюджет
178786,70
50109,00
52991,10
37749,20
37937,40


462
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


463
Мероприятие 63. Организация мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования, всего, из них:
32362,80
7508,55
7883,98
8278,18
8692,09
29, 30, 31, 32
Управление образования
464
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


465
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


466
местный бюджет
32362,80
7508,55
7883,98
8278,18
8692,09


467
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


468
Мероприятие 64. Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования, всего, из них:
161000,00
161000,00
0,00
0,00
0,00
32
Управление образования
469
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


470
областной бюджет
80500,00
80500,00
0,00
0,00
0,00


471
местный бюджет
80500,00
80500,00
0,00
0,00
0,00


472
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


473
Мероприятие 65. Создание условий для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, всего, из них:
56574,80
13126,00
13782,40
14471,40
15195,00
33
Управление образования
474
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


475
областной бюджет
28287,40
6563,00
6891,20
7235,70
7597,50


476
местный бюджет
28287,40
6563,00
6891,20
7235,70
7597,50


477
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


478
Мероприятие 66. Строительство новых общеобразовательных учреждений и реконструкция, всего, из них:
3664000,00
250000,00
2134000,00
150000,00
1130000,00
36
Управление образования
479
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


480
областной бюджет
1832000,00
125000,00
1067000,00
75000,00
565000,00


481
местный бюджет
1832000,00
125000,00
1067000,00
75000,00
565000,00


482
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


483
Мероприятие 67. Строительство новых учреждений дополнительного образования и реконструкция, всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35, 36
Управление образования
484
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


485
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


486
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


487
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


488
Мероприятие 68. Строительство новых муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, из них:
200000,00
0,00
200000,00
0,00
0,00
39, 45
Управление образования
489
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


490
областной бюджет
100000,00
0,00
100000,00
0,00
0,00


491
местный бюджет
100000,00
0,00
100000,00
0,00
0,00


492
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


493
Мероприятие 69. Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии, всего, из них:
20614,30
4782,80
5021,90
5273,00
5536,60
38
Управление образования
494
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


495
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


496
местный бюджет
20614,30
4782,80
5021,90
5273,00
5536,60


497
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


498
Мероприятие 70. Организация мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений и повышению уровня безопасности учащихся муниципальных организациях, всего, из них:
35156,20
8426,40
11627,00
7540,60
7562,20
40
Управление образования
499
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


500
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


501
местный бюджет
35156,20
8426,40
11627,00
7540,60
7562,20


502
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


503
Мероприятие 71. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся, всего, из них:
61169,30
14983,30
15586,40
15023,50
15576,10
40
Управление образования
504
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


505
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


506
местный бюджет
61169,30
14983,30
15586,40
15023,50
15576,10


507
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


508
Задача 2: Обеспечение населения здоровым питанием

509
Мероприятие 72. Использование при производстве готовых блюд, кулинарных изделий для питания учащихся продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью, обогащенной незаменимыми микронутриентами
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41, 42
Управление образования
510
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


511
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


512
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


513
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


514
Мероприятие 73. Организация выпуска хлебобулочных изделий с повышенной биологической ценности, обогащенных микронутриентами в общеобразовательные учреждения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41, 42
Управление образования
515
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


516
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


517
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


518
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


519
Мероприятие 74. Разъяснительная работа с учащимися и их родителями о ценности рационального питания, соблюдения режима питания
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41, 43
Управление образования
520
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


521
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


522
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


523
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


524
Мероприятие 75. Гигиеническое воспитание и обучение навыкам рационального питания с широким привлечением средств массовой информации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41, 43
Управление образования
525
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


526
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


527
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


528
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


529
Мероприятие 76. Ведение мониторинга охвата горячим питанием
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
Управление образования
530
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


531
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


532
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


533
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


534
Мероприятие 77. Осуществление ежедневного производственного контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил и требований нормативной и технологической документации при производстве, хранении и транспортировке продукции, за выполнением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
Управление образования
535
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


536
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


537
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


538
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


539
Мероприятие 78. Создание нормативной правовой базы, закрепляющей порядок организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42, 43
Управление образования
540
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


541
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


542
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


543
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


544
Задача 3: Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей

545
Мероприятие 79. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время
28207,20
6991,20
7072,00
7072,00
7072,00
39, 45

546
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


547
областной бюджет
21999,70
5643,70
5452,00
5452,00
5452,00


548
в том числе субсидии местным бюджетам
21999,70
5643,70
5452,00
5452,00
5452,00


549
местный бюджет
6207,50
1347,50
1620,00
1620,00
1620,00


550
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


551
ПОДПРОГРАММА 3. "Повышение уровня жизни населения города Нижний Тагил"
552
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "Повышение уровня жизни населения города Нижний Тагил"
29656735,57
7781323,37
6518026,51
8119827,33
7237558,36
x

553
федеральный бюджет
996694,49
886694,49
20000,00
30000,00
60000,00
x

554
областной бюджет
6655914,29
2299690,91
1802353,38
1367405,00
1186465,00
x

555
в том числе субсидии местным бюджетам





x

556
местный бюджет
7187990,39
1214643,87
1764870,83
2036511,33
2171964,36


557
внебюджетные источники
14816136,40
3380294,10
2930802,30
4685911,00
3819129,00


564
ВСЕГО по ОЭиП
2553020,00
844380,00
570880,00
568880,00
568880,00

Отдел по экологии и природопользованию (ОЭиП)
565
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ОЭиП
566
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
568
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569
внебюджетные источники
2553020,00
844380,00
570880,00
568880,00
568880,00
585
Мероприятие 80. Модернизация установки технического обезвреживания стоков ОАО "Уралхимпласт"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47
ОЭиП
586
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


587
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


588
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


589
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


590
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


591
Мероприятие 81. Замена дуговой электропечи цеха 590 на электропечь с системой газоочистки ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
100500,00
100500,00
0,00
0,00
0,00
48
ОЭиП
592
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


593
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


594
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


595
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


596
внебюджетные источники
100500,00
100500,00
0,00
0,00
0,00


597
Мероприятие 82. Замена нормализационной печи № 10 с газоочисткой цеха 390 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
90000,00
90000,00
0,00
0,00
0,00
49
ОЭиП
598
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


599
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


600
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


601
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


602
внебюджетные источники
90000,00
90000,00
0,00
0,00
0,00


603
Мероприятие 83. Установка пылеудаления в 9-й пролет от выбивных решеток песчано-глиняной смеси и отводных конвейеров литейного цеха № 562 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
82000,00
82000,00
0,00
0,00
0,00
50
ОЭиП
604
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


605
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


606
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


607
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


608
внебюджетные источники
82000,00
82000,00
0,00
0,00
0,00


609
Мероприятие 84. Модернизация производства феноло-формальдегидных смол ОАО "Уралхимпласт"
18000,00
5000,00
5000,00
4000,00
4000,00
51
ОЭиП
610
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


611
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


612
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


613
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


614
внебюджетные источники
18000,00
5000,00
5000,00
4000,00
4000,00


615
Мероприятие 85. Техническое перевооружение производства формальдегида и карбамидо-формальдегидного концентрата ОАО "Уралхимпласт"
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
0,00
52
ОЭиП
616
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


617
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


618
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


619
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


620
внебюджетные источники
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
0,00


627
Мероприятие 86. "Формирование комфортной, экологически благополучной среды проживания человека", всего, из них:
1129760,00
282440,00
282440,00
282440,00
282440,00
53
ОЭиП
628
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


629
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


630
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


631
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


632
внебюджетные источники
1129760,00
282440,00
282440,00
282440,00
282440,00


633
Мероприятие 87. Цех переработки шлаков (участок по переработке отвальных шлаков). Снижение негативного влияния шлакового отвала на реку Сухая Ольховка ОАО "ЕВРАЗ НТМК"
360000,00
90000,00
90000,00
90000,00
90000,00
53
ОЭиП
634
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


635
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


636
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


637
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


638
внебюджетные источники
360000,00
90000,00
90000,00
90000,00
90000,00


639
Мероприятие 88. Цех переработки шлаков (участок по переработке доменных шлаков). Переработка доменных шлаков ОАО "ЕВРАЗ НТМК"
520000,00
130000,00
130000,00
130000,00
130000,00
53
ОЭиП
640
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


641
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


642
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


643
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


644
внебюджетные источники
520000,00
130000,00
130000,00
130000,00
130000,00


645
Мероприятие 89. Мероприятия, корректирующие действия в рамках системы экологического менеджмента ИСО 14001 (доменное, конвертерное, прокатное, коксохимическое и вспомогательное производства ОАО "ЕВРАЗ НТМК")
40000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
53
ОЭиП
646
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


647
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


648
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


649
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


650
внебюджетные источники
40000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00


651
Мероприятие 90. Переработка отходов шлакового отвала предприятия ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
158400,00
39600,00
39600,00
39600,00
39600,00
54
ОЭиП
652
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


653
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


654
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


655
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


656
внебюджетные источники
158400,00
39600,00
39600,00
39600,00
39600,00


657
Мероприятие 91. Переработка шламов Ивановского шламоотстойника Лебяжинского Аглоцеха ОАО "ВГОК"
3360,00
840,00
840,00
840,00
840,00
54
ОЭиП
658
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


659
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


660
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


661
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


662
внебюджетные источники
3360,00
840,00
840,00
840,00
840,00


663
Мероприятие 92. Использование отходов для рекультивации нарушенных земель (выработанных пространств карьеров, зон обрушения шахт)
48000,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00
54
ОЭиП
664
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


665
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


666
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


667
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


668
внебюджетные источники
48000,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00


669
Всего отдел по учету и распределению жилья
172618,94
172618,94
0,00
0,00
0,00


670
федеральный бюджет
52414,09
52414,09
0,00
0,00
0,00


671
областной бюджет
72092,16
72092,16
0,00
0,00
0,00


672
местный бюджет
48112,69
48112,69
0,00
0,00
0,00


673
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


674
Цель 2: Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
675
Задача 1: Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа
676
Всего по отдел по учету и распределению жилья
172618,94
172618,94
0,00
0,00
0,00


677
федеральный бюджет
52414,09
52414,09
0,00
0,00
0,00


678
областной бюджет
72092,16
72092,16
0,00
0,00
0,00


679
местный бюджет
48112,69
48112,69
0,00
0,00
0,00


680
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


681
Мероприятие 93. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
172618,94
172618,94
0,00
0,00
0,00
64
отдел по учету и распределению жилья
682
федеральный бюджет
52414,09
52414,09
0,00
0,00
0,00


683
областной бюджет
72092,16
72092,16
0,00
0,00
0,00


684
местный бюджет
48112,69
48112,69
0,00
0,00
0,00


685
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


686
Задача 2: Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

687
Мероприятие 94. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64
отдел по учету и распределению жилья
688
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


689
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


690
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


691
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


692
Мероприятие 95. Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
отдел по учету и распределению жилья
693
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


694
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


695
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


696
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


697
Всего управлению культуры
3147008,10
770646,50
522466,20
875413,00
978482,40
x
Управление культуры
698
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


699
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


700
местный бюджет
2973891,70
730482,40
480293,90
831132,00
931983,40


701
внебюджетные источники
173116,40
40164,10
42172,30
44281,00
46499,00


702
Цель 3: Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития в городе Нижний Тагил

703
Задача 1: Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности

704
Мероприятие 96. Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, всего, из них:
585199,00
131846,50
106391,50
162199,00
184762,00
68, 70, 81, 82
Управление культуры
705
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


706
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


707
местный бюджет
578862,50
130376,50
104848,00
160578,00
183060,00


708
внебюджетные источники
6336,50
1470,00
1543,50
1621,00
1702,00


709
Мероприятие 97. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, всего, из них:
345058,40
77018,90
62988,50
95857,00
109194,00
68, 72, 73, 74, 75
Управление культуры
710
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


711
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


712
местный бюджет
341437,40
76178,90
62106,50
94931,00
108221,00


713
внебюджетные источники
3621,00
840,00
882,00
926,00
973,00


714
Мероприятие 98. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них:
525491,90
117987,90
99819,00
144795,00
162890,00
70, 83, 84
Управление культуры
715
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


716
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


717
местный бюджет
456468,40
101974,00
83004,40
127140,00
144350,00


718
внебюджетные источники
69023,50
16013,90
16814,60
17655,00
18540,00


719
Мероприятие 99. Организация деятельности муниципальных театров и концертных организаций, всего, из них:
615993,20
142954,80
114208,40
168565,00
190265,00
80
Управление культуры
720
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


721
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


722
местный бюджет
533468,30
123808,00
94104,30
147456,00
168100,00


723
внебюджетные источники
82524,90
19146,80
20104,10
21109,00
22165,00


724
Мероприятие 100. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:
45147,00
33147,00
0,00
6000,00
6000,00
69, 70, 79
Управление культуры
725
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


726
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


727
местный бюджет
45147,00
33147,00
0,00
6000,00
6000,00


728
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


729
Мероприятие 101. Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них:
44105,40
11864,70
1740,70
16000,00
14500,00
70, 78, 79, 83
Управление культуры
730
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


731
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


732
местный бюджет
44105,40
11864,70
1740,70
16000,00
14500,00


733
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


734
Мероприятие 102. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, из них:
133734,00
48734,00
0,00
45000,00
40000,00
70
Управление культуры
735
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


736
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


737
местный бюджет
133734,00
48734,00
0,00
45000,00
40000,00


738
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


739
Задача 2: Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения города Нижний Тагил с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан
740
Мероприятие 103. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети "Интернет", всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67, 71, 72
Управление культуры
741
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


742
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


743
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


744
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


745
Мероприятие 104. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет", всего, из них:
6063,60
2763,60
0,00
1600,00
1700,00
71, 72, 73, 74, 75
Управление культуры
746
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


747
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


748
местный бюджет
6063,60
2763,60
0,00
1600,00
1700,00


749
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


750
Задача 3: Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок
751
Мероприятие 105. Осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности объектов муниципальных учреждений культуры с массовым пребыванием людей и реализация мер противодействия экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил, всего, из них:
9967,00
4815,00
0,00
2576,00
2576,00
66, 69, 79, 83
Управление культуры
752
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


753
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


754
местный бюджет
9967,00
4815,00
0,00
2576,00
2576,00


755
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


756
Мероприятие 106. Реализация мероприятий по приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:
6191,50
6191,50
0,00
0,00
0,00
66, 69, 70, 79, 83
Управление культуры
757
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


758
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


759
местный бюджет
6191,50
6191,50
0,00
0,00
0,00


760
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


761
Мероприятие 107. Реализация мер по обеспечению учреждений средствами индивидуальной защиты в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:
2271,00
2271,00
0,00
0,00
0,00
66, 69, 79, 83, 84
Управление культуры
762
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


763
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


764
местный бюджет
2271,00
2271,00
0,00
0,00
0,00


765
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


766
Мероприятие 108. Реализация мероприятий, направленных на ремонтно-реставрационные работы объектов монументального искусства, всего, из них:
1194,00
1194,00
0,00
0,00
0,00
70, 71
Управление культуры
767
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


768
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


769
местный бюджет
1194,00
1194,00
0,00
0,00
0,00


770
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


776
Мероприятие 109. Организация предоставления услуг по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, всего, из них:
777629,20
180096,70
137318,10
214980,00
245234,40
78, 79
Управление культуры
777
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


778
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


779
местный бюджет
766018,70
177403,30
134490,00
212010,00
242115,40


780
внебюджетные источники
11610,50
2693,40
2828,10
2970,00
3119,00


781
Мероприятие 110. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, всего, из них:
10000,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
69, 70, 79
Управление культуры
782
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


783
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


784
местный бюджет
10000,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00


785
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


786
Мероприятие 111. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей в области искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений), всего, из них:
33712,40
6212,40
0,00
12000,00
15500,00
66, 69, 70, 71, 83
Управление культуры
787
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


788
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


789
местный бюджет
33712,40
6212,40

12000,00
15500,00


790
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


791
Мероприятие 112. Реализация мероприятий по приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций в учреждениях дополнительного образования в области искусства, всего, из них:
1722,50
1722,50
0,00
0,00
0,00
66, 69, 70, 79, 83
Управление культуры
792
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


793
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


794
местный бюджет
1722,50
1722,50
0,00
0,00
0,00


795
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


796
Мероприятие 113. Реализация мер по обеспечению учреждений средствами индивидуальной защиты в учреждениях дополнительного образования в области искусства, всего, из них:
724,00
724,00
0,00
0,00
0,00
66, 69, 79, 83, 84
Управление культуры
797
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


798
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


799
местный бюджет
724,00
724,00
0,00
0,00
0,00


800
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


801
Мероприятие 114. Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил, всего, из них:
1102,00
1102,00
0,00
0,00
0,00
66, 69, 70, 79, 83
Управление культуры
802
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


803
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


804
местный бюджет
1102,00
1102,00
0,00
0,00
0,00


805
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


811
Задача 4: Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей
812
Мероприятие 115. Организация и проведение для работников и ветеранов отрасли культуры торжественных мероприятий, посвященных Дню работников культуры, Дню Победы, Дню пожилого человека, профессиональным праздникам, юбилейным датам муниципальных учреждений культуры, работников и ветеранов отрасли культура, всего, из них:
460,00
0,00
0,00
220,00
240,00
70
Управление культуры
813
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


814
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


815
местный бюджет
460,00
0,00
0,00
220,00
240,00


816
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


817
Мероприятие 116. Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим работникам отрасли культура, всего, из них:
382,00
0,00
0,00
191,00
191,00
70, 84
Управление культуры
818
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


819
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


820
местный бюджет
382,00


191,00
191,00


821
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


822
Мероприятие 117. Обеспечение целевой подготовки специалистов по необходимым в муниципальных учреждениях культуры специальностям, обучение по программам повышения квалификации и переподготовки сотрудников муниципальных учреждений культуры, всего, из них:
460,00
0,00
0,00
230,00
230,00
70, 78
Управление культуры
823
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


824
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


825
местный бюджет
460,00
0,00
0,00
230,00
230,00


826
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


827
Мероприятие 118. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов муниципальных учреждений культуры по направлениям деятельности, всего, из них:
400,00
0,00
0,00
200,00
200,00
70
Управление культуры
828
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


829
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


830
местный бюджет
400,00
0,00
0,00
200,00
200,00


831
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


832
Мероприятие 119. Оказание материальной помощи ветеранам отрасли культура, всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Управление культуры
833
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


834
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


835
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


836
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


837
ВСЕГО по управлению промышленной политики и развития предпринимательства
306780,00
76455,00
76775,00
76775,00
76775,00
x
Управление промышленной политики и развития предпринимательства
838
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


839
областной бюджет
16068,00
3873,00
4065,00
4065,00
4065,00


840
в том числе субсидии местным бюджетам
16068,00
3873,00
4065,00
4065,00
4065,00


841
местный бюджет
10712,00
2582,00
2710,00
2710,00
2710,00


842
внебюджетные источники
280000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00


843
Цель 4: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города
844
Задача 1: Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
845
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации "Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства"
26780,00
6455,00
6775,00
6775,00
6775,00
85, 86, 87, 88, 89
УПП и РП
846
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


847
областной бюджет
16068,00
3873,00
4065,00
4065,00
4065,00


848
местный бюджет
10712,00
2582,00
2710,00
2710,00
2710,00


849
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


850
Мероприятие 120. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга
11875,00
2875,00
3000,00
3000,00
3000,00
85, 86
УПП и РП
851
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


852
областной бюджет
7125,00
1725,00
1800,00
1800,00
1800,00


853
местный бюджет
4750,00
1150,00
1200,00
1200,00
1200,00


854
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


855
Мероприятие 121. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса "Молодой предприниматель города Нижний Тагил"
6000,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
85, 86
УПП и РП
856
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


857
областной бюджет
3600,00
900,00
900,00
900,00
900,00


858
местный бюджет
2400,00
600,00
600,00
600,00
600,00


859
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


860
Мероприятие 122. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях
1000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
85, 86
УПП и РП
861
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


862
областной бюджет
600,00
150,00
150,00
150,00
150,00


863
местный бюджет
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00


864
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


865
Задача 2: Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства
866
Мероприятие 123. Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
2450,00
575,00
625,00
625,00
625,00
85, 87, 88, 89
УПП и РП
867
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


868
областной бюджет
1470,00
345,00
375,00
375,00
375,00


869
местный бюджет
980,00
230,00
250,00
250,00
250,00


870
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


871
Мероприятие 124. Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью
5455,00
1255,00
1400,00
1400,00
1400,00
85, 88
УПП и РП
872
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


873
областной бюджет
3273,00
753,00
840,00
840,00
840,00


874
местный бюджет
2182,00
502,00
560,00
560,00
560,00


875
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


876
Задача 3: Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности
877
Мероприятие 126. Организация и проведение "Дней малого и среднего бизнеса", конкурсов среди организаций малого и среднего бизнеса, конференций, "круглых столов"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85, 89
УПП и РП
878
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


879
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


880
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


881
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


882
Мероприятие 127. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил и содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85, 89
УПП и РП
883
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


884
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


885
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


886
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


887
Мероприятие 128. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85
УПП и РП
888
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


889
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


890
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


891
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


892
Мероприятие 129. Реализация программы микрокредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства
280000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
85, 86, 89
УПП и РП
893
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


894
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


895
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


896
внебюджетные источники
280000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00


897
ВСЕГО по управлению ЖКХ
477000,00
134000,00
134000,00
134000,00
75000,00

ЖКХ
898
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


899
областной бюджет
217500,00
60625,00
60625,00
60625,00
35625,00


900
местный бюджет
217500,00
60625,00
60625,00
60625,00
35625,00


901
внебюджетные источники
42000,00
12750,00
12750,00
12750,00
3750,00


902
Цель 7: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил
903
Задача 1: Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг
904
Мероприятие 130. "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета", всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95, 98, 99
ЖКХ
905
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


906
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


907
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


908
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


909
Задача 2: Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах
910
Мероприятие 131. "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил", всего, из них:
300000,00
75000,00
75000,00
75000,00
75000,00
95, 96, 98
ЖКХ
911
федеральный бюджет
0,00






912
областной бюджет
142500,00
35625,00
35625,00
35625,00
35625,00


913
местный бюджет
142500,00
35625,00
35625,00
35625,00
35625,00


914
внебюджетные источники
15000,00
3750,00
3750,00
3750,00
3750,00


915
Задача 3: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов
916
Мероприятие 132. "Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах города Нижний Тагил"
177000,00
59000,00
59000,00
59000,00
0,00
95, 97, 98
ЖКХ
917
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


918
областной бюджет
75000,00
25000,00
25000,00
25000,00
0,00


919
местный бюджет
75000,00
25000,00
25000,00
25000,00
0,00


920
внебюджетные источники
27000,00
9000,00
9000,00
9000,00
0,00


921
Мероприятие 133. "Сбор, анализ и оценка статистики жалоб потребителей о ненадлежащем оказании жилищно-коммунальных услуг"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95, 98
ЖКХ
922
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


923
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


924
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


925
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


926
Мероприятие 134. "Исполнение законодательства по рассмотрению обращений граждан"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95, 98
ЖКХ
927
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


928
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


929
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


930
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


931
Мероприятие 135 "Проведение консультаций по выбору способа управления многоквартирным домом"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
ЖКХ
932
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


933
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


934
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


935
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


936
Всего по управлению по разработке и контролю инвестиционных проектов
1339300,00
1064000,00
275300,00
0,00
0,00
x
Управление по разработке и контролю инвестиционных проектов
937
федеральный бюджет
324000,00
324000,00
0,00
0,00
0,00


938
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


939
местный бюджет
265300,00
150000,00
115300,00
0,00
0,00


940
внебюджетные источники
750000,00
590000,00
160000,00
0,00
0,00


941
Цель 8: Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристического потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития
942
Задача 1: Увеличение туристского потока на территорию города
943
Мероприятие 136. Благоустройство территории парка музея-усадьбы "Демидовская дача"
1000,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
101, 107, 108
УркИП
944
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


945
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


946
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


947
местный бюджет
1000,00
0,00
1000,00
0,00
0,00


948
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


949
Мероприятие 137. Реконструкция ландшафтно-исторической зоны "Лисья гора" на набережной Тагильского пруда
10000,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
101, 107, 108
УркИП
950
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


951
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


952
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


953
местный бюджет
10000,00
0,00
10000,00
0,00
0,00


954
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


955
Мероприятие 138. Реконструкция базы водного спорта по улице Красногвардейская
37254,20
0,00
37254,20
0,00
0,00
101, 107, 108
УркИП
956
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


957
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


958
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


959
местный бюджет
37254,20
0,00
37254,20
0,00
0,00


960
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


961
Мероприятие 139. Реконструкция водной станции по улице Береговая - Ударная
41300,00
0,00
41300,00
0,00
0,00
101, 107, 108
УркИП
962
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


963
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


964
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


965
местный бюджет
41300,00
0,00
41300,00
0,00
0,00


966
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


967
Задача 2: Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил
968
Мероприятие 140. Строительство гостиничного комплекса на набережной Тагильского пруда
500000,00
500000,00
0,00
0,00
0,00
101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109
УркИП
969
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


970
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


971
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


972
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


973
внебюджетные источники
500000,00
500000,00
0,00
0,00
0,00


974
Мероприятие 141. Строительство кафе на 36 мест на набережной Тагильского пруда
40000,00
0,00
40000,00
0,00
0,00
101, 107, 108
УркИП
975
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


976
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


977
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


978
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


979
внебюджетные источники
40000,00
0,00
40000,00
0,00
0,00


980
Мероприятие 142. Строительство спортивного бара на 50 посадочных мест на набережной Тагильского пруда
70000,00
30000,00
40000,00
0,00
0,00
101, 107, 108
УркИП
981
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


982
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


983
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


984
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


985
внебюджетные источники
70000,00
30000,00
40000,00
0,00
0,00


986
Мероприятие 143. Строительство кафе на 50 мест в районе Тагильского цирка на набережной Тагильского пруда
140000,00
60000,00
80000,00
0,00
0,00
101, 107, 108
УркИП
987
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


988
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


989
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


990
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


991
внебюджетные источники
140000,00
60000,00
80000,00
0,00
0,00


992
Мероприятие 144. Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда
488745,80
474000,00
14745,8
0,00
0,00
101, 108
УркИП
993
федеральный бюджет
324000,00
324000,00
0,00
0,00
0,00


994
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


995
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


996
местный бюджет
164745,80
150000,00
14745,8
0,00
0,00


997
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


998
Мероприятие 145. Строительство инженерных коммуникаций на набережной Тагильского пруда для обеспечения объектов туристской инфраструктуры
1000,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
101, 108, 109
УркИП
999
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1000
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1001
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1002
местный бюджет
1000,00
0,00
1000,00
0,00
0,00


1003
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1004
Мероприятие 146. Строительство инженерных сетей в районе Сторожевой башни на г. Лисья
10000,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
101, 108
УркИП
1005
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1006
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1007
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1008
местный бюджет
10000,00
0,00
10000,00
0,00
0,00


1009
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1010
Всего по управлению городским хозяйством
21661008,53
4719222,93
4938605,31
6464759,33
5538420,96

Управление городским хозяйством
1011
федеральный бюджет
620280,40
510280,40
20000,00
30000,00
60000,00


1012
областной бюджет
6350254,13
2163100,75
1737663,38
1302715,00
1146775,00


1013
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1014
местный бюджет
3672474,00
222841,78
1105941,93
1142044,33
1201645,96


1015
внебюджетные источники
11018000,00
1823000,00
2075000,00
3990000,00
3130000,00


1016
Цель 9: Создание условий для устойчивого развития города, направленного на повышение уровня жизни населения
1017
Задача 1: Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки
1018
Мероприятие 147. Внедрение системы раздельного сбора ТБО
140000,00
80000,00
60000,00
0,00
0,00
54
УГХ
1019
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1020
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1021
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1022
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1023
внебюджетные источники
140000,00
80000,00
60000,00




1024
Мероприятие 148. Строительство полигона по захоронению ТБО
250000,00
0,00
100000,00
100000,00
50000,00
54
УГХ
1025
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1026
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1027
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1028
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1029
внебюджетные источники
250000,00

100000,00
100000,00
50000,00


1030
Мероприятие 149. Строительство мусоросортировочного комплекса
80000,00
0,00
80000,00
0,00
0,00
54
УГХ
1031
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1032
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1033
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1034
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1035
внебюджетные источники
80000,00
0,00
80000,00
0,00
0,00


1036
Мероприятие 150. Строительство мощностей по термической переработке отходов
3000000,00
0,00
0,00
2000000,00
1000000,00
54
УГХ
1037
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1038
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1039
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1040
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1041
внебюджетные источники
3000000,00
0,00
0,00
2000000,00
1000000,00


1042
Мероприятие 151. Рекультивация старых полигонов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54
УГХ
1043
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1044
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1045
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1046
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1047
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1048
Задача 2: Повышение качества транспортного обслуживания населения
1049
Мероприятие 152. Реконструкция остановочных площадок
8878,60
2413,60
2155,00
2155,00
2155,00
121
УГХ
1050
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1051
областной бюджет
8878,60
2413,60
2155,00
2155,00
2155,00


1052
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1053
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1054
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1055
Мероприятие 153. Приобретение трамвайных вагонов
386400,00
84000,00
92400,00
100800,00
109200,00
118
УГХ
1056
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1057
областной бюджет
386400,00
84000,00
92400,00
100800,00
109200,00


1058
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1059
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1060
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1061
Мероприятие 154. Приобретение автобусов
88080,00
63000,00
9900,00
7260,00
7920,00
118
УГХ
1062
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1063
областной бюджет
88080,00
63000,00
9900,00
7260,00
7920,00


1064
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1065
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1066
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1067
Задача 3: Совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры
1068
Мероприятие 155. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных тепловых сетей
1010000,00
252500,00
252500,00
252500,00
252500,00
115
УГХ
1069
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1070
областной бюджет
1000000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00


1071
местный бюджет
10000,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00


1072
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1073
Мероприятие 156. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация электросетевого комплекса
606000,00
151500,00
151500,00
151500,00
151500,00
115
УГХ
1074
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1075
областной бюджет
600000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00


1076
местный бюджет
6000,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00


1077
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1078
Мероприятие 157. Восстановление электроснабжения деревни Нижняя Ослянка (исполнение решения суда)
25000,00
25000,00
0,00
0,00
0,00
115
УГХ
1079
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1080
областной бюджет
25000,00
25000,00
0,00
0,00
0,00


1081
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1082
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1083
Мероприятие 158. Капитальный ремонт канализационного коллектора в селе Покровское-1 (исполнение решения суда)
81000,00
10000,00
71000,00
0,00
0,00
115
УГХ
1084
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1085
областной бюджет
81000,00
10000,00
71000,00
0,00
0,00


1086
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1087
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1088
Мероприятие 159. Строительство объекта "Сеть водопровода по улице Родниковая, Гранитная, Малахитовая, Алмазная в Ленинском административном районе города Нижний Тагил" (исполнение решения суда)
6000,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
115
УГХ
1089
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1090
областной бюджет
6000,00
6000,00
0,00
0,00
0,00


1091
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1092
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1093
Мероприятие 160. Строительство объекта "Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхне-Выйском водохранилище" (исполнение решения суда)
1165821,86
952696,48
213125,38
0,00
0,00
115
УГХ
1094
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1095
областной бюджет
1165821,86
952696,48
213125,38
0,00
0,00


1096
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1097
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1098
Мероприятие 161. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижний Тагил
25000,00
25000,00
0,00
0,00
0,00
115
УГХ
1099
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1100
областной бюджет
25000,00
25000,00
0,00
0,00
0,00


1101
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1102
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1103
Мероприятие 162. Строительство и реконструкция водопроводных сетей и коллекторов муниципального образования
221000,00
55000,00
55000,00
55000,00
56000,00
115
УГХ
1104
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1105
областной бюджет
221000,00
55000,00
55000,00
55000,00
56000,00


1106
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1107
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1108
Мероприятие 163. Организация 4 скважин в поселке Уралец для организации централизованного водоснабжения поселка
20000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
115
УГХ
1109
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1110
областной бюджет
20000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00


1111
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1112
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1113
Мероприятие 164. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории МО
6000,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
120
УГХ
1114
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1115
областной бюджет
6000,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00


1116
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1117
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1118
Мероприятие 165. Техническое перевооружение муниципальных угольных котельных на природный газ
80000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
115
УГХ
1119
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1120
областной бюджет
80000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00


1121
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1122
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1123
Мероприятие 166. Установка узлов учета тепловой энергии на тепловых сетях, на тепловых насосных станциях, на магистральных тепловых сетях жилых домов частного сектора
30000,00
10000,00
10000,00
10000,00
0,00
115
УГХ
1124
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1125
областной бюджет
30000,00
10000,00
10000,00
10000,00
0,00


1126
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1127
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1128
Цель 10: Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, безопасности дорожного движения
1129
Задача 1: Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения

1130
Мероприятие 167. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
1548103,22
0,00
516034,60
516034,00
516034,62
117
УГХ
1131
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1132
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1133
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1134
местный бюджет
1548103,22
0,00
516034,60
516034,00
516034,62


1135
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1136
Мероприятие 168. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1777441,00
0,00
563819,33
592010,33
621611,34
117, 119
УГХ
1137
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1138
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1139
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1140
местный бюджет
1777441,00
0,00
563819,33
592010,33
621611,34


1141
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1142
Мероприятие 169. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
884450,00
12000,00
32450,00
390000,00
450000,00
116
УГХ
1143
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1144
областной бюджет
884450,00
12000,00
32450,00
390000,00
450000,00


1145
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1146
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1147
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1148
Мероприятие 170. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона "Пырловка". Площадь земельного участка 95,82 га общая площадь жилья, планируемая для строительства 51000 кв. м
596000,00
0,00
330000,00
266000,00
0,00
111, 112, 118
УГХ
1149
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1150
областной бюджет
596000,00
0,00
330000,00
266000,00
0,00


1151
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1152
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1153
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1154
Мероприятие 171. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры жилого района "Рудник имени III Интернационала". Площадь земельного участка 42,12 га, общая площадь жилья планируемая для строительства 38000 кв. м
262000,00
0,00
262000,00
0,00
0,00
111, 112, 118
УГХ
1155
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1156
областной бюджет
262000,00
0,00
262000,00
0,00
0,00


1157
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1158
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1159
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1160
Мероприятие 172. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в микрорайоне "Свердловский". Площадь земельного участка 62,41 га, общая площадь жилья планируемая к строительству 177000 кв. м
340000,00
200000,00
140000,00
0,00
0,00
111, 112, 118
УГХ
1161
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1162
областной бюджет
340000,00
200000,00
140000,00
0,00
0,00


1163
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1164
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1165
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1166
Задача 2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы
1167
Мероприятие 173. Газоснабжение жилых домов частного сектора жилого микрорайона "Старая Гальянка" город Нижний Тагил (III - VII, IX - XI этапы)
71857,10
71857,10
0,00
0,00
0,00
125
УГХ
1168
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1169
областной бюджет
31494,20
31494,20
0,00
0,00
0,00


1170
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1171
местный бюджет
40362,90
40362,90
0,00
0,00
0,00


1172
Мероприятие 174. Газоснабжение жилых домов частного сектора жилого микрорайона "Старая Гальянка" город Нижний Тагил (II этап)
12802,74
12802,74
0,00
0,00
0,00
125
УГХ
1173
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1174
областной бюджет
6401,37
6401,37
0,00
0,00
0,00


1175
в том числе субсидии местным бюджетам
6401,37
6401,37
0,00
0,00
0,00


1176
местный бюджет
6401,37
6401,37
0,00
0,00
0,00


1177
Мероприятие 175. Газоснабжение жилых домов частного сектора жилого района "Нижняя Черемшанка" города Нижний Тагил
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125
УГХ
1178
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1179
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1180
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1181
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1182
Мероприятие 176. Строительно-монтажные работы по газификации МКР Голый Камень (I очередь)
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
125
УГХ
1183
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1184
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1185
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1186
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1187
внебюджетные средства
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00


1188
Мероприятие 177. Проектно-изыскательские работы по газоснабжению жилых домов частного сектора жилого района "Голый камень" (II очередь)
6985,51
6985,51
0,00
0,00
0,00
125
УГХ
1189
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1190
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1191
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1192
местный бюджет
6985,51
6985,51
0,00
0,00
0,00


1193
Мероприятие 178. Проектно-изыскательские работы по газоснабжению жилых домов частного сектора МКР Старая Вагонка
3742,00
3742,00
0,00
0,00
0,00
125
УГХ
1194
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1195
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1196
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1197
местный бюджет
3742,00
3742,00
0,00
0,00
0,00


1198
Мероприятие 179. Проектно-изыскательские работы по газоснабжению жилых домов частного сектора МКР Рудника им. 3 Интернационала
2051,00
2051,00
0,00
0,00
0,00
125
УГХ
1199
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1200
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1201
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1202
местный бюджет
2051,00
2051,00
0,00
0,00
0,00


1203
Задача 3. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
1204
Мероприятие 180. Мониторинг выполнения мероприятий по выводу на безубыточный уровень работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114, 115
УГХ
1205
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1206
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1207
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1208
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1209
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1210
Задача 4. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости
1211
Мероприятие 181. Проведение консультаций по вопросам экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

УГХ
1212
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1213
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1214
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1215
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1216
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1217
Мероприятие 182. Проведение разъяснительной работы о функционировании региональной информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

УГХ
1218
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1219
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1220
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1221
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1222
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1223
Мероприятие 183. Осуществление контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального хозяйства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111, 115, 119, 120, 124
УГХ
1224
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1225
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1226
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1227
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1228
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1229
Задача 5: Выполнение мероприятий по строительству, по строительству объектов культуры, объектов спорта
1230
Мероприятие 184. Строительство малоэтажных домов
1172346,00
205258,00
217088,00
250000,00
500000,00
111, 112, 113, 123, 124, 126
УГХ
1231
федеральный бюджет
138367,00
28367,00
20000,00
30000,00
60000,00


1232
областной бюджет
231891,00
41891,00
40000,00
50000,00
100000,00


1233
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1234
местный бюджет
164088,00
52000,00
22088,00
30000,00
60000,00


1235
внебюджетные источники
638000,00
83000,00
135000,00
140000,00
280000,00


1236
Мероприятие 185. Строительство индивидуальных жилых домов
6900000,00
1650000,00
1700000,00
1750000,00
1800000,00
111, 112, 113, 123, 124, 126
УГХ
1237
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1238
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1239
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1240
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1241
внебюджетные источники
6900000,00
1650000,00
1700000,00
1750000,00
1800000,00


1242
Мероприятие 186. Проект консервации (демонтажа) здания дома-интерната для престарелых и инвалидов на 240 мест
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
УГХ
1243
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1244
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1245
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1246
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1247
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1248
Мероприятие 187. Реконструкция здания детского сада по улице Карла Маркса, 59 в городе Нижний Тагил
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123
УГХ
1249
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1250
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1251
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1252
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1253
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1254
Мероприятие 188. Детский сад на 270 мест в Дзержинском административном районе, микрорайон "Свердловский" города Нижний Тагил, Свердловская область
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123
УГХ
1255
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1256
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1257
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1258
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1259
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1260
Мероприятие 189. Детский сад на 270 мест в Дзержинском административном районе по улице Калинина города Нижний Тагил, Свердловская область
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123
УГХ
1261
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1262
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1263
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1264
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1265
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1266
Мероприятие 190. Пожарное депо на 2 автомобиля в селе Серебрянка Свердловской области, проектно-изыскательские работы
36738,40
36738,40
0,00
0,00
0,00
114
УГХ
1267
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1268
областной бюджет
36738,40
36738,40
0,00
0,00
0,00


1269
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1270
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1271
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1272
Мероприятие 191. Здание Нижнетагильского городского отдела государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы"
110800,00
52667,00
58133,00
0,00
0,00
114
УГХ
1273
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1274
областной бюджет
110800,00
52667,00
58133,00
0,00
0,00


1275
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1276
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1277
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1278
Мероприятие 192. Реконструкция МБУК "Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка по проспекту Ленина, 33, город Нижний Тагил. Оборудование, инженерное обеспечение сцены и зрительской части
215001,10
215001,10
0,00
0,00
0,00
114
УГХ
1279
федеральный бюджет
135308,80
135308,80
0,00
0,00
0,00


1280
областной бюджет
39846,00
39846,00
0,00
0,00
0,00


1281
в том числе субсидии местным бюджетам
39846,00
39846,00
0,00
0,00
0,00


1282
местный бюджет
39846,30
39846,30
0,00
0,00
0,00


1283
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1284
Мероприятие 193. Мини-стадион на земельном участке муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 64" в городе Нижний Тагил
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114
УГХ
1285
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1286
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1287
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1288
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1289
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1290
Мероприятие 194. Спортивно-оздоровительный комплекс по адресу Свердловская область, город Нижний Тагил, район парка Победы в Красногвардейском жилом районе
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114
УГХ
1291
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1292
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1293
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1294
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1295
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1296
Мероприятие 195. Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нижний Тагил (Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, проспект Уральский, 65)
481510,00
481510,00
0,00
0,00
0,00
114
УГХ
1297
федеральный бюджет
346604,60
346604,60
0,00
0,00
0,00


1298
областной бюджет
67452,70
67452,70
0,00
0,00
0,00


1299
в том числе субсидии местным бюджетам
67452,70
67452,70
0,00
0,00
0,00


1300
местный бюджет
67452,70
67452,70
0,00
0,00
0,00


1301
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1302
ПОДПРОГРАММА 4. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

1303
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
12600,00
3300,00
3300,00
3000,00
3000,00

Отдел гражданской защиты населения
1304
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1305
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1306
в том числе субсидии местным бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1307
местный бюджет
12600,00
3300,00
3300,00
3000,00
3000,00


1308
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1309
Цель 1: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан на территории города Нижний Тагил
1310
Задача 1: Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил
1311
Мероприятие 196. Выполнение работ, приобретение товаров муниципальным бюджетным учреждением "Центр защиты населения" в целях хранения и освежения запасов материально-технических средств, предназначенных для ликвидации ЧС, из них:
1400,00
500,00
500,00
200,00
200,00
127
ОГЗН
1312
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1313
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1314
местный бюджет
1400,00
500,00
500,00
200,00
200,00


1315
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1316
Мероприятие 197. Выполнение работ, приобретение материалов и оборудования для совершенствования деятельности систем управления гражданской обороны
2000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
128
ОГЗН
1317
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1318
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1319
местный бюджет
2000,00
500,00
500,00
500,00
500,00


1320
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1321
Мероприятие 198. Выполнение работ, приобретение оборудования для проведения МБУ "Центр защиты населения" аварийно-спасательных и других неотложных работ, всего, из них:
800,00
200,00
200,00
200,00
200,00
129
ОГЗН
1322
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1323
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1324
местный бюджет
800,00
200,00
200,00
200,00
200,00


1325
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1326
Мероприятие 199. Приобретение Администрацией города гидрометеорологической информации, программного обеспечения по расчетам параметров водохранилищ, зон химического заражения и т.п., всего, из них:
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
129
ОГЗН
1327
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1328
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1329
местный бюджет
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00


1330
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1331
Мероприятие 200. Выполнение работ, приобретение оборудования для повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов, муниципальных учреждений и других объектов муниципальной собственности
8000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
130
ОГЗН
1332
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1333
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1334
местный бюджет
8000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00


1335
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







Приложение № 3
к комплексной программе
"Повышение качества жизни населения
муниципального образования
город Нижний Тагил
на период до 2018 года"

РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"

№ строки
Источники финансирования
Всего (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ответственные за заполнение
1
2
3
5
6
7
8
9
1
Общие расходы на реализацию комплексной программы "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года"
2
Всего
35393116,40
8546818,62
9205753,89
8647383,01
8993160,88

3
в том числе за счет средств: областного бюджета
9159065,19
2593350,91
3059472,58
1536501,70
1969740,00

4
из них субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
федерального бюджета (плановый объем)
996694,49
886694,49
20000,00
30000,00
60000,00

6
местных бюджетов (плановый объем)
10398920,32
1678179,12
3188979,01
2389970,31
3141791,88

7
внебюджетных источников (плановый объем)
14838436,40
3388594,10
2937302,30
4690911,00
3821629,00

8
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие гражданского общества"
9
Всего
173542,63
51611,00
37691,00
38300,50
33940,13

10
в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11
из них субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13
местных бюджетов (плановый объем)
153242,63
43811,00
32691,00
33300,50
31440,13

14
внебюджетных источников (плановый объем)
20300,00
7800,00
5000,00
5000,00
2500,00

15
Отдел по взаимодействию с административными органами Администрации города
16
Всего
16000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
ОВАО
17
в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОВАО
18
из них субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОВАО
19
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОВАО
20
местных бюджетов (плановый объем)
16000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
ОВАО
21
внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОВАО
22
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе Администрации города
23
Всего
129542,63
42611,00
28691,00
29300,50
24940,13
ОрСМИ
24
в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОрСМИ
25
из них субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОрСМИ
26
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОрСМИ
27
местных бюджетов (плановый объем)
109242,63
34811,00
23691,00
24300,50
22440,13
ОрСМИ
28
внебюджетных источников (плановый объем)
20300,00
7800,00
5000,00
5000,00
2500,00
ОрСМИ
29
Отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города
30
Всего
24000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
Отд. ВсОРОиРГИ
31
в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. ВсОРОиРГИ
32
из них субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. ВсОРОиРГИ
33
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. ВсОРОиРГИ
34
местных бюджетов (плановый объем)
24000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
Отд. ВсОРОиРГИ
35
внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. ВсОРОиРГИ
36
Расходы на реализацию подпрограммы "Повышение человеческого капитала"
37
Всего
5562238,20
710584,25
2646736,38
486255,18
1718662,39

38
в том числе за счет средств: областного бюджета
2503150,90
293660,00
1257119,20
169096,70
783275,00

39
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

41
местных бюджетов (плановый объем)
3057087,30
416424,25
1388117,18
317158,48
935387,39

42
внебюджетных источников (плановый объем)
2000,00
500,00
1500,00
0,00
0,00

43
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
44
Всего
244700,00
1000,00
3000,00
700,00
240000,00
УРФКСИМП
45
в том числе за счет средств: областного бюджета
120000,00
0,00
0,00
0,00
120000,00
УРФКСИМП
46
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УРФКСИМП
47
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УРФКСИМП
48
местных бюджетов (плановый объем)
122700,00
500,00
1500,00
700,00
120000,00
УРФКСИМП
49
внебюджетных источников (плановый объем)
2000,00
500,00
1500,00
0,00
0,00
УРФКСИМП
50
Управление социальных программ и семейной политики Администрации города
51
Всего
479454,60
98154,60
106829,20
134092,30
140378,50
УСПиСП
52
в том числе за счет средств: областного бюджета
27240,40
5643,70
5452,00
5452,00
5452,00
УСПиСП
53
из них субсидии муниципальным образованиям
27240,40
5643,70
5452,00
5452,00
5452,00
УСПиСП
54
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УСПиСП
55
местных бюджетов (плановый объем)
565739,70
99502,10
108449,20
135712,30
141998,50
УСПиСП
56
внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УСПиСП
57
Управление образования Администрации города
58
Всего
4709477,60
580633,05
2513570,78
314646,88
1300626,89
Упр. Образования
59
в том числе за счет средств: областного бюджета
2340600,90
282760,00
1246569,20
158546,70
652725,00
Упр. Образования
60
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. Образования
61
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. Образования
62
местных бюджетов (плановый объем)
2368876,70
297873,05
1267001,58
156100,18
647901,89
Упр. Образования
63
внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. Образования
64
Расходы на реализацию подпрограммы "Повышение уровня жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил"
65
Всего
29656735,57
7781323,37
6518026,51
8119827,33
7237558,36

66
в том числе за счет средств: областного бюджета
6655914,29
2299690,91
1802353,38
1367405,00
1186465,00

67
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

68
федерального бюджета (плановый объем)
996694,49
886694,49
20000,00
30000,00
60000,00

69
местных бюджетов (плановый объем)
7187990,39
1214643,87
1764870,83
2036511,33
2171964,36

70
внебюджетных источников (плановый объем)
14816136,40
3380294,10
2930802,30
4685911,00
3819129,00

71
Отдел по экологии и природопользованию Администрации города
72
Всего
2553020,00
844380,00
570880,00
568880,00
568880,00
ОЭиП
73
в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОЭиП
74
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОЭиП
75
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОЭиП
76
местных бюджетов (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОЭиП
77
внебюджетных источников (плановый объем)
2553020,00
844380,00
570880,00
568880,00
568880,00
ОЭиП
78
Отдел по учету и распределению жилья Администрации города
79
Всего
172618,94
172618,94
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья
80
в том числе за счет средств: областного бюджета
72092,16
72092,16
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья
81
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья
82
федерального бюджета (плановый объем)
52414,09
52414,09
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья
83
местных бюджетов (плановый объем)
48112,69
48112,69
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья
84
внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отд. по распред. жилья
85
Управление промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города
86
Всего
306780,00
76455,00
76775,00
76775,00
76775,00
УПП и РП
87
в том числе за счет средств: областного бюджета
16068,00
3873,00
4065,00
4065,00
4065,00
УПП и РП
88
из них субсидии муниципальным образованиям
16068,00
3873,00
4065,00
4065,00
4065,00
УПП и РП
89
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УПП и РП
90
местных бюджетов (плановый объем)
10712,00
2582,00
2710,00
2710,00
2710,00
УПП и РП
91
внебюджетных источников (плановый объем)
280000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
УПП и РП
92
Управление культуры Администрации города
93
Всего
3147008,10
770646,50
522466,20
875413,00
978482,40
Упр. культуры
94
в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. культуры
95
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. культуры
96
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Упр. культуры
97
местных бюджетов (плановый объем)
2973891,70
730482,40
480293,90
831132,00
931983,40
Упр. культуры
98
внебюджетных источников (плановый объем)
173116,40
40164,10
42172,30
44281,00
46499,00
Упр. культуры
99
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города
100
Всего
477000,00
134000,00
134000,00
134000,00
75000,00
УЖКХ
101
в том числе за счет средств: областного бюджета
217500,00
60625,00
60625,00
60625,00
35625,00
УЖКХ
102
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УЖКХ
103
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УЖКХ
104
местных бюджетов (плановый объем)
217500,00
60625,00
60625,00
60625,00
35625,00
УЖКХ
105
внебюджетных источников (плановый объем)
42000,00
12750,00
12750,00
12750,00
3750,00
УЖКХ
106
Управление по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Администрации города
107
Всего
1339300,00
1064000,00
275300,00
0,00
0,00
УркИП
108
в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УркИП
109
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УркИП
110
федерального бюджета (плановый объем)
324000,00
324000,00
0,00
0,00
0,00
УркИП
111
местных бюджетов (плановый объем)
265300,00
150000,00
115300,00
0,00
0,00
УркИП
112
внебюджетных источников (плановый объем)
750000,00
590000,00
160000,00
0,00
0,00
УркИП
113
Управление городским хозяйством Администрации города
114
Всего
21661008,53
4719222,93
4938605,31
6464759,33
5538420,96
УГХ
115
в том числе за счет средств: областного бюджета
6350254,13
2163100,75
1737663,38
1302715,00
1146775,00
УГХ
116
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УГХ
117
федерального бюджета (плановый объем)
620280,40
510280,40
20000,00
30000,00
60000,00
УГХ
118
местных бюджетов (плановый объем)
3672474,00
222841,78
1105941,93
1142044,33
1201645,96
УГХ
119
внебюджетных источников (плановый объем)
11018000,00
1823000,00
2075000,00
3990000,00
3130000,00
УГХ
120
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности"
121
Всего
12600,00
3300,00
3300,00
3000,00
3000,00

122
в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

123
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

124
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

125
местных бюджетов (плановый объем)
12600,00
3300,00
3300,00
3000,00
3000,00

126
внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

127
Отдел гражданской защиты населения Администрации города

128
Всего
12600,00
3300,00
3300,00
3000,00
3000,00
ОГЗН
129
в том числе за счет средств: областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОГЗН
130
из них субсидии муниципальным образованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОГЗН
131
федерального бюджета (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОГЗН
132
местных бюджетов (плановый объем)
12600,00
3300,00
3300,00
3000,00
3000,00
ОГЗН
133
внебюджетных источников (плановый объем)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОГЗН


------------------------------------------------------------------