Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 28.07.2015 N 1925-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2015 г. № 1925-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2015 № 20 "О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 "О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции от 27.02.2015 № 2, от 23.04.2015 № 12, от 07.05.2015 № 13)", Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утвержденным Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580, в связи с уточнением целевых показателей муниципальной программы, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 (в редакции от 25.05.2014 № 962-ПА, от 29.07.2014 № 1489-ПА, от 14.01.2015 № 64-ПА, от 26.02.2015 № 511-ПА, от 20.05.2015 № 1208-ПА), следующие изменения:
1) разделы "Перечень основных целевых показателей муниципальной программы" и "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2) разделы "Перечень основных целевых показателей подпрограммы" и "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей" паспорта Подпрограммы 1 "Развитие культуры и искусства" изложить в новой редакции (Приложение № 2);
3) раздел "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей" паспорта Подпрограммы 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" изложить в новой редакции (Приложение № 3);
4) разделы "Перечень основных целевых показателей подпрограммы" и "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей" паспорта Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" изложить в новой редакции (Приложение № 4);
5) Приложение № 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 5);
6) Приложение № 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 6).
2. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
Глава города
С.К.НОСОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города
от 28 июля 2015 г. № 1925-ПА
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
2. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в городе Нижний Тагил.
3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов.
4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
5. Число передвижных музейных выставок.
6. Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с 2014 годом.
7. Количество реализованных выставочных музейных проектов.
8. Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества опрошенных посетителей.
9. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Нижний Тагил.
10. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в городе Нижний Тагил.
11. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальной библиотеки.
12. Количество действующих виртуальных музеев.
13. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений.
14. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.
15. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств.
16. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, региональных, всероссийских, международных мероприятий.
19. Укомплектованность кадрами.
20. Средний возраст специалистов учреждений культуры.
21. Удельный вес специалистов учреждений культуры с высшим профессиональным образованием.
22. Удельный вес специалистов учреждений культуры, получивших дополнительное профессиональное образование (переподготовка, повышение квалификации, семинары).
23. Удельный вес специалистов учреждений культуры, принявших участие в профессиональных конкурсах.
24. Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в экономике Свердловской области.
25. Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы в экономике Свердловской области
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
Всего - 5625891,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 599173,1 тыс. рублей,
2015 год - 630966,1 тыс. рублей,
2016 год - 528094,8 тыс. рублей,
2017 год - 522864,3 тыс. рублей,
2018 год - 987772,0 тыс. рублей,
2019 год - 1109317,2 тыс. рублей,
2020 год - 1247703,5 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет: 243,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 243,0 тыс. рублей,
2015 - 2020 годы - не запланированы,
областной бюджет: 5594,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 5594,8 тыс. рублей,
2015 - 2020 годы - не запланированы,
местный бюджет: 5278731,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 538842,0 тыс. рублей,
2015 год - 577191,6 тыс. рублей,
2016 год - 485922,5 тыс. рублей,
2017 год - 478583,3 тыс. рублей,
2018 год - 941273,0 тыс. рублей,
2019 год - 1060490,2 тыс. рублей,
2020 год - 1196428,5 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 341322,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 54493,3 тыс. рублей,
2015 год - 53774,5 тыс. рублей,
2016 год - 42172,3 тыс. рублей,
2017 год - 44281,0 тыс. рублей,
2018 год - 46499,0 тыс. рублей,
2019 год - 48827,0 тыс. рублей,
2020 год - 51275,0 тыс. рублей
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города
от 28 июля 2015 г. № 1925-ПА
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
2. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в городе Нижний Тагил.
3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов.
4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
5. Число передвижных музейных выставок.
6. Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с 2014 годом.
7. Количество реализованных выставочных музейных проектов.
8. Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества опрошенных посетителей.
9. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Нижний Тагил.
10. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в городе Нижний Тагил.
11. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальной библиотеки.
12. Количество действующих виртуальных музеев.
13. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений.
14. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей
Всего - 4040784,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 426785,1 тыс. рублей,
2015 год - 444704,6 тыс. рублей,
2016 год - 381858,9 тыс. рублей,
2017 год - 378652,4 тыс. рублей,
2018 год - 711887,0 тыс. рублей,
2019 год - 798575,0 тыс. рублей,
2020 год - 898321,0 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет: 93,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 93,0 тыс. рублей,
областной бюджет: 5594,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 5594,8 тыс. рублей,
местный бюджет: 3737265,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год - 379573,7 тыс. рублей,
2015 год - 405820,4 тыс. рублей,
2016 год - 342514,7 тыс. рублей,
2017 год - 337341,4 тыс. рублей,
2018 год - 668507,0 тыс. рублей,
2019 год - 753023,0 тыс. рублей,
2020 год - 850485,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 297831,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год - 41523,6 тыс. рублей,
2015 год - 38884,2 тыс. рублей,
2016 год - 39344,2 тыс. рублей,
2017 год - 41311,0 тыс. рублей,
2018 год - 43380,0 тыс. рублей,
2019 год - 45552,0 тыс. рублей,
2020 год - 47836,0 тыс. рублей
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города
от 28 июля 2015 г. № 1925-ПА
РАЗДЕЛ
"ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБЛЕЙ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ 2
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей
Всего - 1526494,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 165049,3 тыс. рублей,
2015 год - 179156,4 тыс. рублей,
2016 год - 140259,8 тыс. рублей,
2017 год - 138326,0 тыс. рублей,
2018 год - 265734,4 тыс. рублей,
2019 год - 299771,0 тыс. рублей,
2020 год - 338197,4 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: - не запланированы,
федеральный бюджет: - 150,0 тыс. рублей,
2014 год - 150,0 тыс. рублей
2015 - 2020 год - не запланированы,
местный бюджет: 1482853,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 151929,6 тыс. рублей,
2015 год - 164266,1 тыс. рублей,
2016 год - 137431,7 тыс. рублей,
2017 год - 135356,0 тыс. рублей,
2018 год - 262615,4 тыс. рублей,
2019 год - 296496,0 тыс. рублей,
2020 год - 334758,4 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 43491,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 12969,7 тыс. рублей,
2015 год - 14890,3 тыс. рублей,
2016 год - 2828,1 тыс. рублей,
2017 год - 2970,0 тыс. рублей,
2018 год - 3119,0 тыс. рублей,
2019 год - 3275,0 тыс. рублей,
2020 год - 3439,0 тыс. рублей
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города
от 28 июля 2015 г. № 1925-ПА
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Укомплектованность кадрами.
2. Средний возраст специалистов учреждений культуры.
3. Удельный вес специалистов учреждений культуры с высшим профессиональным образованием.
4. Удельный вес специалистов учреждений культуры, получивших дополнительное профессиональное образование (переподготовка, повышение квалификации, семинары).
5. Удельный вес специалистов учреждений культуры, принявших участие в профессиональных конкурсах.
6. Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в экономике Свердловской области.
7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы в экономике Свердловской области
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей
Всего - 58612,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 7338,7 тыс. рублей,
2015 год - 7105,1 тыс. рублей,
2016 год - 5976,1 тыс. рублей,
2017 год - 5885,9 тыс. рублей,
2018 год - 10150,6 тыс. рублей,
2019 год - 10971,2 тыс. рублей,
2020 год - 11185,1 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет: 58612,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 7338,7 тыс. рублей,
2015 год - 7105,1 тыс. рублей,
2016 год - 5976,1 тыс. рублей,
2017 год - 5885,9 тыс. рублей,
2018 год - 10150,6 тыс. рублей,
2019 год - 10971,2 тыс. рублей,
2020 год - 11185,1 тыс. рублей,
внебюджетные источники: не запланированы
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города
от 28 июля 2015 г. № 1925-ПА
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя реализации государственной программы
Источник значений показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Цель Программы: Расширение участия жителей в культурной жизни города Нижний Тагил путем создания условий для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям
2
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
3
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
4
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,7
2,8
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
5
Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в городе Нижний Тагил, количество посещений на 1000 человек
посещений
443,1
443,5
445,3
447,1
453,4
454,5
460,1
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
6
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
процентов
2,0
2,0
2,1
2,5
2,6
2,7
2,8
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
7
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,1
8,1
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
8
Число передвижных музейных выставок
единиц
17
20
22
24
26
26
26
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
9
Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2014 годом)
процентов
5,0
11,0
16,0
24,0
25,0
25,5
26,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
10
Количество реализованных выставочных музейных проектов
единиц
120
136
152
169
202
205
206
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
11
Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества опрошенных посетителей
процентов
90,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
12
Задача 2. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
13
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Нижний Тагил (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
4
3
3
3
3
3
3
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
14
Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в городе Нижний Тагил
процентов
34,0
67,0
67,0
100,0
100,0
100,0
100,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
15
Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальной библиотеки
процентов
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
16
Количество действующих виртуальных музеев
единиц
7
9
11
13
15
16
17
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
17
Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений
процентов
50
55
60
65
70
75
80
Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП
18
Задача 3. Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи
19
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
процентов
3,7
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
20
Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
21
Задача 1. Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи
22
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств
процентов
10,0
10,0
10,5
11,5
12,0
12,5
13,0
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры в городе Нижний Тагил"
23
Доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, региональных, всероссийских, международных мероприятий
процентов
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
11,5
12,0
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2012 № 2893
24
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" и прочие мероприятия"
25
Задача 1. Развитие кадрового потенциала отрасли культура
26
Укомплектованность кадрами
процентов
95
95,2
95,4
95,6
95,8
96
96
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2013 № 1715
27
Средний возраст специалистов учреждений культуры
процентов
48
48
47
46,5
46
45,5
45
28
Задача 2. Совершенствование системы повышения квалификации работников отрасли культура
29
Удельный вес специалистов учреждений культуры с высшим профессиональным образованием
процентов
60
62
62,5
63
63,4
63,8
64
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2012 № 2893
30
Удельный вес специалистов учреждений культуры, получивших дополнительное профессиональное образование (переподготовка, повышение квалификации, семинары)
процентов
20
20
20
20
20
20
20
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2012 № 2893
31
Задача 3. Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников отрасли культура
32
Удельный вес специалистов учреждений культуры, принявших участие в профессиональных конкурсах
процентов
12
14
14,5
15
15,5
16
16
33
Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в экономике Свердловской области
процентов
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
X
X
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2013 № 1715
34
Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной плате в экономике Свердловской области
процентов
81,3
85
90
100
100
X
X
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2013 № 1715
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города
от 28 июля 2015 г. № 1925-ПА
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
№ строки
Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
Исполнители (соискатели) мероприятий
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
5625891,0
599173,1
630966,1
528094,8
522864,3
987772,0
1109317,2
1247703,5
1
федеральный бюджет
243,0
243,0
-
-
-
-
-
-
2
областной бюджет
5594,8
5594,8
-
-
-
-
-
-
3
местным бюджетам
5278731,1
538842,0
577191,6
485922,5
478583,3
941273,0
1060490,2
1196428,5
4
внебюджетные источники
341322,1
54493,3
53774,5
42172,3
44281,0
46499,0
48827,0
51275,0
5
Прочие нужды
5625891,0
599173,1
630966,1
528094,8
522864,3
987772,0
1109317,2
1247703,5
6
федеральный бюджет
243,0
243,0
-
-
-
-
-
-
7
областной бюджет
5594,8
5594,8
-
-
-
-
-
-
8
местный бюджет
5278731,1
538842,0
577191,6
485922,5
478583,3
941273,0
1060490,2
1196428,5
9
внебюджетные источники
341322,1
54493,3
53774,5
42172,3
44281,0
46499,0
48827,0
51275,0
10
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
11
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:
4040784,0
426785,1
444704,6
381858,9
378652,4
711887,0
798575,0
898321,0
12
федеральный бюджет
93,0
93,0
-
-
-
-
-
-
13
областной бюджет
5594,8
5594,8
-
-
-
-
-
-
14
местный бюджет
3737265,2
379573,7
405820,4
342514,7
337341,4
668507,0
753023,0
850485,0
15
внебюджетные источники
297831,0
41523,6
38884,2
39344,2
41311,0
43380,0
45552,0
47836,0
16
1. Прочие нужды
17
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
4040784,0
426785,1
444704,6
381858,9
378652,4
711887,0
798575,0
898321,0
18
федеральный бюджет
93,0
93,0
-
-
-
-
-
-
19
областной бюджет
5594,8
5594,8
-
-
-
-
-
-
20
местный бюджет
3737265,2
379573,7
405820,4
342514,7
337341,4
668507,0
753023,0
850485,0
21
внебюджетные источники
297831,0
41523,6
38884,2
39344,2
41311,0
43380,0
45552,0
47836,0
22
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, всего, из них:
1066569,7
111850,2
119104,7
101017,4
99592,4
184762,0
210467,0
239776,0
№ 5, № 8, № 9, № 10
23
федеральный бюджет
-
24
областной бюджет
-
25
местный бюджет
1053341,4
109597,7
116658,4
99473,9
97971,4
183060,0
208680,0
237900,0
26
внебюджетные источники
13228,3
2252,5
2446,3
1543,5
1621,0
1702,0
1787,0
1876,0
27
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, всего, из них:
627904,0
65271,6
69884,7
59139,3
58303,4
109194,0
124394,0
141717,0
№ 9, № 13, № 15
28
федеральный бюджет
-
29
областной бюджет
-
30
местный бюджет
621429,1
64672,0
68885,4
58257,3
57377,4
108221,0
123372,0
140644,0
31
внебюджетные источники
6474,9
599,6
999,3
882,0
926,0
973,0
1022,0
1073,0
32
Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них:
958659,8
99654,6
110668,1
96867,9
96499,2
162890,0
184030,0
208050,0
№ 7, № 9, № 19
33
федеральный бюджет
-
34
областной бюджет
-
35
местный бюджет
838062,8
87836,3
94819,0
80053,3
78844,2
144350,0
164560,0
187600,0
36
внебюджетные источники
120597,0
11818,3
15849,1
16814,6
17655,0
18540,0
19470,0
20450,0
37
Мероприятие 4. Организация деятельности муниципальных театров и концертных организаций, всего, из них:
1119316,4
116772,3
129190,0
112837,4
112441,7
190265,0
214908,0
242902,0
№ 4, № 9, № 14
38
федеральный бюджет
-
39
областной бюджет
-
40
местный бюджет
970964,4
99097,9
109600,5
92733,3
91332,7
168100,0
191635,0
218465,0
41
внебюджетные источники
148352,0
17674,4
19589,5
20104,1
21109,0
22165,0
23273,0
24437,0
42
Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:
25157,8
5933,2
724,6
-
-
6000,0
6000,0
6500,0
№ 17
43
федеральный бюджет
-
44
областной бюджет
-
45
местный бюджет
22394,5
3169,9
724,6
6000,0
6000,0
6500,0
46
внебюджетные источники
2763,3
2763,3
47
Мероприятие 6. Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них:
86199,4
12156,4
10849,8
9669,6
9523,6
14500,0
14500,0
15000,0
№ 9, № 11
48
федеральный бюджет
-
49
областной бюджет
-
50
местный бюджет
83049,4
9006,4
10849,8
9669,6
9523,6
14500,0
14500,0
15000,0
51
внебюджетные источники
3150,0
3150,0
52
Мероприятие 7. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, из них:
126147,7
4582,7
1565,0
-
-
40000,0
40000,0
40000,0
№ 7, № 9, № 11
53
федеральный бюджет
-
54
областной бюджет
294,8
294,8
55
местный бюджет
124737,6
3172,6
1565,0
40000,0
40000,0
40000,0
56
внебюджетные источники
1115,3
1115,3
57
Мероприятие 8. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет, всего, из них:
113,0
113,0
-
-
-
-
-
-
№ 6, № 16
58
федеральный бюджет
-
59
областной бюджет
-
60
местный бюджет
-
61
внебюджетные источники
113,0
113,0
62
Мероприятие 9. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, всего, из них:
15190,1
2653,0
2717,7
2327,3
2292,1
1700,0
1700,0
1800,0
№ 13, № 15
63
федеральный бюджет
-
-
64
областной бюджет
-
65
местный бюджет
15099,1
2562,0
2717,7
2327,3
2292,1
1700,0
1700,0
1800,0
66
внебюджетные источники
91,0
91,0
67
Мероприятие 10. Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области (гранты)
7204,0
7204,0
-
-
-
-
-
-
68
областной бюджет
5300,0
5300,0
69
внебюджетные источники
1904,0
1904,0
70
Мероприятие 11. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, всего, из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
№ 13, № 15
71
федеральный бюджет
-
72
Мероприятие 12. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, всего, из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
№ 7, № 9, № 11
73
федеральный бюджет
-
74
областной бюджет
-
75
местный бюджет
-
76
внебюджетные источники
-
77
Мероприятие 13. Осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности объектов муниципальных учреждений культуры с массовым пребыванием людей и реализация мер противодействия экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил, всего, из них:
7728,0
-
-
-
-
2576,0
2576,0
2576,0
№ 11, № 17
78
федеральный бюджет
-
79
областной бюджет
-
80
местный бюджет
7728,0
2576,0
2576,0
2576,0
81
внебюджетные источники
-
82
Мероприятие 14. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, всего, из них:
308,9
308,9
-
-
-
-
-
-
№ 17
83
федеральный бюджет
-
84
областной бюджет
-
85
местный бюджет
308,9
308,9
86
внебюджетные источники
-
87
Мероприятие 15. Реализация мер по обеспечению учреждений средствами индивидуальной защиты, всего, из них:
42,2
42,2
-
-
-
-
-
-
№ 17
88
федеральный бюджет
-
89
областной бюджет
-
90
местный бюджет
-
91
внебюджетные источники
42,2
42,2
92
Мероприятие 16. Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан города Нижний Тагил, всего, из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
№ 7, № 19
93
федеральный бюджет
-
94
областной бюджет
-
95
местный бюджет
-
96
внебюджетные источники
-
97
Мероприятие 17. Реализация мероприятий, направленных на ремонтно-реставрационные работы, разработку проектно-сметной документации объектов монументального искусства, всего, из них:
150,0
150,0
-
-
-
-
-
-
№ 6, № 9
98
федеральный бюджет
-
99
областной бюджет
-
100
местный бюджет
150,0
150,0
101
внебюджетные источники
-
102
Мероприятие 18. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, всего, из них:
93,0
93,0
-
-
-
-
-
-
№ 13, № 15
103
федеральный бюджет
93,0
93,0
104
областной бюджет
-
105
местный бюджет
-
106
внебюджетные источники
-
107
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
108
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1526494,3
165049,3
179156,4
140259,8
138326,0
265734,4
299771,0
338197,4
109
федеральный бюджет
150,0
150,0
-
-
-
-
-
-
110
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
111
местный бюджет
1482853,2
151929,6
164266,1
137431,7
135356,0
262615,4
296496,0
334758,4
112
внебюджетные источники
43491,1
12969,7
14890,3
2828,1
2970,0
3119,0
3275,0
3439,0
113
1. Прочие нужды
114
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
1526494,3
165049,3
179156,4
140259,8
138326,0
265734,4
299771,0
338197,4
115
федеральный бюджет
150,0
150,0
-
-
-
-
-
-
116
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
117
местный бюджет
1482853,2
151929,6
164266,1
137431,7
135356,0
262615,4
296496,0
334758,4
118
внебюджетные источники
43491,1
12969,7
14890,3
2828,1
2970,0
3119,0
3275,0
3439,0
119
Мероприятие 1. Организация предоставления услуг по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, всего, из них:
1459219,3
159136,2
177636,7
140087,4
138156,2
245234,4
279771,0
319197,4
№ 19, № 22, № 23
120
федеральный бюджет
-
121
областной бюджет
-
122
местный бюджет
1420363,8
150802,1
162746,4
137259,3
135186,2
242115,4
276496,0
315758,4
123
внебюджетные источники
38855,5
8334,1
14890,3
2828,1
2970,0
3119,0
3275,0
3439,0
124
Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, всего, из них:
16971,4
821,4
150,0
-
-
5000,0
6000,0
5000,0
№ 11, № 17
125
федеральный бюджет
-
126
областной бюджет
-
127
местный бюджет
16150,0
150,0
5000,0
6000,0
5000,0
128
внебюджетные источники
821,4
821,4
129
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей в области искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений), всего, из них:
49302,6
4737,6
1065,0
-
-
15500,0
14000,0
14000,0
№ 11, № 17
130
федеральный бюджет
-
131
областной бюджет
-
132
местный бюджет
45692,5
1127,5
1065,0
15500,0
14000,0
14000,0
133
внебюджетные источники
3610,1
3610,1
134
Мероприятие 4. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, всего, из них:
157,1
57,1
100,0
-
-
-
-
-
№ 11, № 17
135
федеральный бюджет
-
136
областной бюджет
-
137
местный бюджет
100,0
100,0
138
внебюджетные источники
57,1
57,1
139
Мероприятие 5. Реализация мер по обеспечению учреждений средствами индивидуальной защиты, всего, из них:
132,0
132,0
-
-
-
-
-
-
№ 17
140
федеральный бюджет
-
141
областной бюджет
-
142
местный бюджет
-
143
внебюджетные источники
132,0
132,0
144
Мероприятие 6. Мероприятия в сфере художественного образования, всего, из них:
546,9
-
204,7
172,4
169,8
-
-
-
145
федеральный бюджет
-
146
областной бюджет
-
147
местный бюджет
546,9
204,7
172,4
169,8
148
внебюджетные источники
-
149
Мероприятие 7. Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил, всего, из них:
15,0
15,0
-
-
-
-
-
-
№ 11, № 17
150
федеральный бюджет
-
151
областной бюджет
-
152
местный бюджет
-
153
внебюджетные источники
15,0
15,0
154
Мероприятие 8. Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, всего, из них:
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
155
федеральный бюджет
100,0
100,0
156
областной бюджет
-
157
местный бюджет
-
158
внебюджетные источники
-
159
Мероприятие 9. Оказание государственной поддержки на конкурсной основе лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, всего, из них:
50,0
50,0
-
-
-
-
-
-
160
федеральный бюджет
50,0
50,0
161
областной бюджет
-
162
местный бюджет
-
163
внебюджетные источники
-
164
ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА" И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
165
1. Прочие нужды
166
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:
58612,7
7338,7
7105,1
5976,1
5885,9
10150,6
10971,2
11185,1
167
местный бюджет
58612,7
7338,7
7105,1
5976,1
5885,9
10150,6
10971,2
11185,1
168
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
169
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них:
53728,7
7022,7
6844,2
5773,1
5685,9
9009,6
9460,1
9933,1
№ 11
170
местный бюджет
53728,7
7022,7
6844,2
5773,1
5685,9
9009,6
9460,1
9933,1
171
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих, всего, из них:
1672,5
197,0
103,8
96,0
94,6
280,0
590,1
311,0
№ 11, № 26, № 30
172
местный бюджет
1672,5
197,0
103,8
96,0
94,6
280,0
590,1
311,0
173
внебюджетные источники
-
174
Мероприятие 3. Организация и проведение для работников и ветеранов отрасли культуры торжественных мероприятий, посвященных Дню работников культуры, Дню Победы, Дню пожилого человека, профессиональным праздникам, юбилейным датам муниципальных учреждений культуры, работников и ветеранов отрасли культура, всего, из них:
740,0
-
-
-
-
240,0
240,0
260,0
175
местный бюджет
740,0
240,0
240,0
260,0
176
внебюджетные источники
-
177
Мероприятие 4. Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим работникам отрасли культура, всего, из них:
1061,5
119,0
157,1
107,0
105,4
191,0
191,0
191,0
178
местный бюджет
1061,5
119,0
157,1
107,0
105,4
191,0
191,0
191,0
179
Мероприятие 5. Обеспечение целевой подготовки специалистов по необходимым в муниципальных учреждениях культуры специальностям, обучение по программам повышения квалификации и переподготовки сотрудников муниципальных учреждений культуры, всего, из них:
710,0
-
-
-
-
230,0
240,0
240,0
№ 29, № 30
180
местный бюджет
710,0
230,0
240,0
240,0
181
Мероприятие 6. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов муниципальных учреждений культуры по направлениям деятельности, всего, из них:
700,0
-
-
-
-
200,0
250,0
250,0
№ 29, № 30
182
местный бюджет
700,0
200,0
250,0
250,0
183
внебюджетные источники
-
184
Мероприятие 7. Оказание материальной помощи ветеранам отрасли культура, всего, из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
№ 26
185
местный бюджет
-
186
внебюджетные источники
-
------------------------------------------------------------------