По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации г. Каменска-Уральского от 29.09.2015 N 1371 "О внесении изменений в Постановление администрации города Каменска-Уральского от 09.12.2013 N 1793 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. № 1371

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО ОТ 09.12.2013 № 1793
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 - 2017 ГОДЫ"

С целью уточнения объемов финансирования муниципальной программы "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы", утвержденной Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 09.12.2013 № 1793 (в редакции Постановлений Администрации города от 27.03.2014 № 408, от 09.06.2014 № 790, от 12.09.2014 № 1288, от 29.09.2014 № 1345, от 31.12.2014 № 1836, от 15.05.2015 № 743, от 08.09.2015 № 1262), Администрация города Каменска-Уральского постановляет:
1. Внести изменения в Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 09.12.2013 № 1793 (в редакции Постановлений Администрации города от 27.03.2014 № 408, от 09.06.2014 № 790, от 12.09.2014 № 1288, от 29.09.2014 № 1345, от 31.12.2014 № 1836, от 15.05.2015 № 743, от 08.09.2015 № 1262), заменив в наименовании и п. 1 слова "2014 - 2017 годы" на слова "2014 - 2018 годы".
2. Внести изменения в муниципальную программу "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы", утвержденную Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 09.12.2013 № 1793 (в редакции Постановлений Администрации города от 27.03.2014 № 408, от 09.06.2014 № 790, от 12.09.2014 № 1288, от 29.09.2014 № 1345, от 31.12.2014 № 1836, от 15.05.2015 № 743, от 08.09.2015 № 1262), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А. Гераскина.

Глава города
М.С.АСТАХОВ





Приложение
к Постановлению Администрации
города Каменска-Уральского
от 29 сентября 2015 г. № 1371

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель программы
Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
Сроки реализации программы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи программы
Целями муниципальной программы являются:
- эффективное управление и размещение средств городского бюджета для решения вопросов местного значения повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет обеспечения содержания, развития и модернизации объектов городского хозяйства;
- обеспечение функционирования дорожного хозяйства и системы организации дорожного движения;
- создание условий для оказания транспортных услуг;
- обеспечение сохранности городских лесов и безопасности пребывания граждан в лесах;
- создание условий для повышения комфортности проживания жителей города;
- организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
- снижение рисков от негативного влияния окружающей среды;
- выполнение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Каменск-Уральский;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Задачами муниципальной программы являются:
- обеспечение эффективной деятельности отраслевого органа по городскому хозяйству по реализации муниципальной программы;
- обеспечение содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства средств и объектов организации дорожного движения;
- создание условий для организаций, оказывающих транспортные услуги населению;
- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа погибших людей, снижение материального ущерба от возникающих чрезвычайных ситуаций;
- создание условий для газификации объектов жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения
Перечень подпрограмм
1. "Обеспечение реализации программы "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский" (приложение 3)
2. "Функционирование дорожного хозяйства" (приложение 4)
3. "Организация транспортного обслуживания населения" (приложение 5)
4. "Обеспечение функционирования лесного хозяйства" (приложение 6)
5. "Организация и содержание объектов благоустройства" (освещение, озеленение, места массового отдыха) (приложение 7)
6. "Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения" (приложение 8)
7. "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона" (приложение 9)
8. "Природоохранная деятельность" (приложение 10)
9. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" (приложение 11)
10. "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры" (приложение 12)
11. "Обеспечение безопасности дорожного движения" (приложение 13)
Перечень основных целевых показателей
Приведен в приложении 1 к муниципальной программе
Объем финансирования программы
ВСЕГО - 1311865,6 тыс. руб.:
2014 год - 227252,9 тыс. руб.;
2015 год - 311922,8 тыс. руб.;
2016 год - 230777,0 тыс. руб.;
2017 год - 241989,0 тыс. руб.;
2018 год - 299923,9 тыс. руб.;
в том числе Местный бюджет:
2014 год - 227252,9 тыс. руб.;
2015 год - 241922,8 тыс. руб.;
2016 год - 230777,0 тыс. руб.;
2017 год - 241989,0 тыс. руб.;
2018 год - 299923,9 тыс. руб.;
в том числе Областной бюджет:
2015 год - 70000,0 тыс. руб.
Адрес размещения программы в сети Интернет
http://old.kamensk-uralskiy.ru/

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К сфере городского хозяйства относятся важнейшие вопросы жизнеобеспечения населения муниципального образования:
- организация в пределах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений;
- организации транспортного обслуживания населения;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- создание условий для организации обустройства мест массового отдыха населения;
- организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- организация благоустройства и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в пределах городской черты;
- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:
- эффективное управление и размещение средств городского бюджета для решения вопросов местного значения повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет обеспечения содержания, развития и модернизации объектов городского хозяйства;
- обеспечение функционирования дорожного хозяйства и системы организации дорожного движения;
- создание условий для оказания транспортных услуг, обеспечение контроля за выполнением условий договоров на организацию регулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования по маршрутам единой маршрутной сети;
- обеспечение сохранности городских лесов и безопасности пребывания граждан в лесах;
- создание условий для повышения комфортности проживания населения города;
- организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
- снижение рисков от негативного влияния окружающей среды;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города.





Приложение 1
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. "Обеспечение реализации программы "Обеспечение функционирования городского хозяйства муниципального образования город Каменск-Уральский"
1.
Задача 1
Обеспечение реализации программы
1.1.
Целевой показатель 1
Обеспечение деятельности отраслевого органа по городскому хозяйству
тыс. руб.
6216,5
6650,0
6650,0
6650,0
6650,0
1.2.
Целевой показатель 2
Обеспечение деятельности МКУ "Управление городского хозяйства"
тыс. руб.
17612,8
31450,0
19425,7
20396,7
21389,4
1.3.
Целевой показатель 3
Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС"
тыс. руб.
11969,1
13146,5
13599,0
14329,0
60294,5
Подпрограмма 2. "Функционирование дорожного хозяйства"
2.
Задача 1
Обеспечение содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства средств и объектов организации дорожного движения
2.1.
Целевой показатель 1
Содержание:






автодорог
км
254,1
254,1
254,1
254,1
254,1
тротуаров
тыс. м2
542,7
542,7
542,7
542,7
542,7
остановок транспорта общего пользования
шт.
220
220
220
220
220
ливневой канализации
км
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
мостов
шт.
11
11
11
11
11
2.2.
Целевой показатель 2
Содержание объектов и средств организации дорожного движения:






светофорных объектов
ед.
51
52
52
52
52
дорожных знаков
шт.
4510
4760
4800
4850
4900
пешеходных ограждений
п. м
20825,5
22735,5
23000
23100
23150
Подпрограмма 3. "Организация транспортного обслуживания населения"
3.
Задача 1
Создание условий для организаций, оказывающих транспортные услуги населению г. Каменска-Уральского
3.1.
Целевой показатель 1
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта города Каменска-Уральского"
тыс. руб.
2000
1813,5
-
-
-
3.2.
Целевой показатель 2
Количество проведенных транспортных обследований с разработкой на его основе научно-исследовательской работы на тему "Оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования муниципального образования город Каменск-Уральский"
ед.
1
-
-
-
-
3.3.
Целевой показатель 3
Объем предоставленной субсидии из бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский в связи с осуществлением пассажирских перевозок транспортом общего пользования отдельных категорий граждан бесплатно и по сниженной цене разового билета
тыс. руб.
8554,8
631,6
-
-
-
3.4.
Целевой показатель 4
Объем предоставленной субсидии перевозчикам из бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский в связи с осуществлением социально значимых маршрутов
тыс. руб.
-
5020,6
6390,0
6889,0
7200,0
3.5.
Целевой показатель 5
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта города Каменска-Уральского"
тыс. руб.
-
1949,3
3500,0
3500,0
3700,0
Подпрограмма 4. "Обеспечение функционирования лесного хозяйства"

Задача 1
Сохранность городских лесов и безопасность пребывания граждан в лесах






4.1.
целевой показатель 1
Устройство и уход за минерализованными полосами в городских лесах
км
110
111
114
116
116
4.2.
Целевой показатель 2
Организация дорожного патрулирования в городских лесах
мес.
6
5
6
6
6
4.3.
Целевой показатель 3
Посадка лесных насаждений
га
8,3
17,7
9,8
10,0
10,5
4.4.
Целевой показатель 4
Уход и очистка городских лесов (прореживание в лесах, очистка территории, санитарные рубки)
га
1440
1460
1480
1500
1550
4.5.
Целевой показатель 5
Количество ликвидированных очагов возгораний в лесах
ед.
70
70
70
70
70
4.6.
Целевой показатель 6
Лесоустроительные работы (отвод лесосек под вырубку леса)
га
180,0
183,0
180,0
180,0
180,0
4.7.
Целевой показатель 7
Устройство Леса Победы
ед.
-
1
-
-
-








Подпрограмма 5. "Организация и содержание объектов благоустройства (освещение, озеленение, места массового отдыха)"
5.
Задача 1
Создание условий для повышения комфортности проживания жителей города
5.1.
Целевой показатель 1
Организация и содержание объектов благоустройства






5.1.1.
Организация освещения улиц
тыс. кВт/час
4276,8
4250
4300
4350
4400
шт. светил.
11326
11253
11300
11400
11450
5.1.2.
Организация благоустройства и озеленение территории






5.1.2.1
Посадка и уход за цветниками
тыс. м2
2,8
2,9
3,2
3,4
3,4
5.1.2.2
Очистка газонов, выкашивание
га
110
110
130
140
140
5.1.2.3
Содержание зеленых насаждений
тыс. шт.
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
5.1.2.4
Акарицидная и другие виды обработок территорий
га
166
166
175
180
180
5.1.2.5
Устройство и работа флористического календаря
ед.
1
1
1
1
1
5.1.2.6
Приобретение и установка урн
шт.
206
100
200
220
220
5.1.2.7
Ремонт, изготовление и установка скамеек
шт.
111
-
100
100
100
5.1.2.8
Изготовление листовок для урн
шт.
40
-
60
70
70
5.1.3.
Создание условий для массового отдыха






5.1.3.1
Содержание и ремонт фонтана
ед.
1
1
1
1
1
5.1.3.2
Содержание и ремонт памятников
шт.
10
10
10
10
10
5.1.3.3
Содержание нецентрализованных источников водоснабжения
ед.
29
29
29
29
29
5.1.3.4
Содержание станции понижения грунтовых вод в жилом районе "Хозспособ"
шт.
1
1
1
1
1
5.1.3.5
Объем потребленных коммунальных услуг при эксплуатации фонтана, скважины, станции понижения грунтовых вод
тыс. кВт/ч
2,35
2,4
2,5
2,55
2,55
тыс. м3
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8
5.1.3.6
Обслуживание и демонтаж ледового городка
ед.
1
1
1
1
1
5.1.3.7
Проведение анализов питьевой воды
ед.
42
45
47
50
50
5.1.3.8
Отлов и уничтожение бродячих животных
ед.
380
380
380
380
380
5.1.3.9
Ремонт информационных стендов
ед.
-
-
100
100
100
Подпрограмма 6. "Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения"
6
Задача 1
Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения
6.1.
Целевой показатель 1
Уборка территории кладбищ
га
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
6.2.
Целевой показатель 2
Уход за могилами безродных
тыс. м2
62,3
65,0
68,0
70,0
75,0
6.3.
Целевой показатель 3
Объем потребленных коммунальных услуг (электроэнергия, связь)
тыс. кВт/час
70
83
87
90
92
6.4.
Целевой показатель 4
Ремонт дорог на кладбищах
м2
380
400
450
500
550
6.5.
Целевой показатель 5
Количество транспортированных и захороненных невостребованных тел умерших
ед.
175
180
190
200
210
6.6.
Целевой показатель 6
Охрана кладбищ
ед.
3
3
3
3
3
6.7.
Целевой показатель 7
Техническое обслуживание электросчетчиков на кладбищах
ед.
-
3
3
3
3
Подпрограмма 7. "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона"
7
Задача 1
Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа погибших людей, снижение материального ущерба от возникающих чрезвычайных ситуаций
7.1.
Целевой показатель 1
Содержание и организация работы учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС и ПБ
ед.
4
4
4
4
4
7.2.
Целевой показатель 2
Содержание учебно-консультационных пунктов (информационных уголков) по ГО и ЧС и ПБ
ед.
28
28
28
28
28
7.3.
Целевой показатель 3
Приобретение наглядных пособий (муляжей) для обучения населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера
шт.
-
-
-
1
1
7.4.
Целевой показатель 4
Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт
конкурс
1
1
1
1
1
Подпрограмма 8. "Природоохранная деятельность"
8
Задача 1
Снижение рисков от негативного влияния окружающей среды
8.1.
Целевой показатель 1
Количество отходов для последующего захоронения (утилизации)
тонн
1100
1200
1100
1100
1100
8.2.
Целевой показатель 2
Ликвидация розлива нефтяного пятна
ед.
-
1
-
-
-
8.3.
Целевой показатель 3
Реализация мероприятий по борьбе с эпизоотиями, регулированию и сохранению ресурсов животных (вакцины для собак)
вакцины
700
680
650
620
620
8.4
Целевой показатель 4
Количество скважин для мониторинга уровня подземных вод. Техническое обслуживание по чистке наблюдательных скважин. Инженерно-экологическое обследование участков
ед.
41
39
39
39
39
8.5.
Целевой показатель 5
Количество проведенных мониторингов состояния атмосферного воздуха на территории муниципального образования
ед.
2
2
2
2
2
8.6.
Целевой показатель 6
Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях города (точки измерения)
ед.
9
9
9
9
9
8.7.
Целевой показатель 7
Разработка радиационно-гигиенического паспорта муниципального образования
ед.
1
1
1
1
1
8.8.
Целевой показатель 8
Организация экологических экспедиций, слетов, программ, выставок, олимпиад
ед.
-
2
2
2
2
8.9.
Целевой показатель 9
Очистка от загрязнений нефтепродуктами обводненного карьера, расположенного на левом берегу р. Исеть
ед.
-
1
-
-
-
8.10.
Целевой показатель 10
Разработка шумовой карты муниципального образования
ед.
-
1
1
1
-
8.11.
Целевой показатель 11
Разработка тома предельно допустимых выбросов (ПДВ) муниципального образования
ед.
-
-
-
1
1
8.12.
Целевой показатель 12
Проектирование и рекультивация свалок промышленных отходов
ед.
-
-
-
2
2
8.13.
Целевой показатель 13
Опытно-исследовательские работы по изучению возможности интенсификации биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации
ед.
-
-
1
1
1
8.14.
Целевой показатель 14
Организация памятника природы "Тропа Карпинского"
ед.
-
-
-
-
1
Подпрограмма 9. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
9
Задача 1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
9.1.
Целевой показатель 1
Устройство защитных минерализованных полос по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам п. Мирный, д. Новый Завод, д. Кодинка, д. Малая Кодинка, д. Монастырка и содержание их в исправном состоянии
ширина, м
3
3
3
3
3
длина, м
7600
38000 - 50000
38000 - 50000
38000 - 50000
38000 - 50000
9.2.
Целевой показатель 2
Оплата услуг по обучению населения мерам противопожарной безопасности (по договору гражданско-правового характера инструкторам пожарной профилактики)
тыс. руб.
86,4
-
-
-
-
9.3.
Целевой показатель 3
Изготовление листовок, памяток, буклетов по вопросам противопожарной безопасности. Изготовление информационных стендов, баннеров, аншлагов по вопросам противопожарной безопасности
тыс. шт.
40
70 - 100
70 - 100
70 - 100
70 - 100
9.4.
Целевой показатель 4
Установка пожарной сигнализации в учреждении в разных помещениях
ед.
1
-
1
-
-
9.5.
Целевой показатель 5
Количество заряженных имеющихся огнетушителей, приобретение новых огнетушителей
шт.
6
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
9.6.
Целевой показатель 6
Огнезащитная обработка деревянных конструкций помещения
ед.
-
1
1
-
-
9.7.
Целевой показатель 7
Создание информационных видео, аудио материалов на противопожарную тематику, трансляция их на электронных табло, местном телевидении и в других местных СМИ
ед.
1
4 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10
9.8.
Целевой показатель 8
Устройство пожарных водоисточников (площадки, пирсы, колонки)
ед.
-
1
2
3
3
9.9.
Целевой показатель 9
Измерение сопротивления изоляции в помещениях
ед.
-
3
1
-
2
Подпрограмма 10. "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры"
10.1
Задача 1
Исполнение полномочий ОМС по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, корректировки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, МО город Каменск-Уральский
10.1.1
Целевой показатель 1
Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский
ед.
1
1
1
1
1
10.1.2
Целевой показатель 2
Разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский
ед.
1
-
1
1
1
10.1.3
Целевой показатель 3
Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Каменск-Уральский
ед.
-
1
-
-
-
10.1.4
Целевой показатель 4
Корректировка программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск-Уральский до 2023 года
ед.
-
1
1
1
1
10.2
Задача 2
Снижение удельных показателей потребления электрической энергии при обеспечении наружного освещения
10.2.1
Целевой показатель 5
Экономия электроэнергии, израсходованной на наружное освещение города
тыс. кВт/ч
80
90
100
120
125
10.3
Задача 3
Обеспечение муниципального образования проектами по газификации для развития территории МО город Каменск-Уральский
10.3.1
Целевой показатель 6
Кадастровые работы по установлению границ земельного участка на местности и постановка земельного участка на кадастровый учет по объекту проектирования "Газификация жилых домов д. Монастырка (ул. Добровольцев, д. № 1 - 20)"
ед.
-
1
-
-
-
10.3.2
Целевой показатель 7 Разработка проектов газификации территории МО город Каменск-Уральский
ед.
-
-
1
1
-
10.4
Задача 4
Разработка проекта "Строительство сливных станций жидких бытовых отходов"
10.4.1
Целевой показатель 8
Строительство сливных станций жидких бытовых отходов (ПСД)
ед.
-
1
1
-
-
10.5
Задача 5
Замена аварийных мачтовых подстанций на отдаленных территориях муниципального образования город Каменск-Уральский
10.5.1
Целевой показатель 9
Замена аварийных мачтовых подстанций на отдаленных территориях муниципального образования город Каменск-Уральский
шт.
-
-
2
2
2
Подпрограмма 11. "Обеспечение безопасности дорожного движения"
1
Задача 1
Обеспечение безопасности дорожного движения
1.1.
Целевой показатель 1
Устройство пешеходных подходов и установка пешеходных ограждений
участков дорог
13
-
-
-
-
1.2.
Целевой показатель 2
Ремонт асфальтового покрытия в районе пешеходных переходов
участков дорог/м2
13/7440
-
-
-
-
1.3.
Целевой показатель 3
Нанесение дорожной разметки
км/ед./м2
143/200/1200
143/200/1200
-
-
-
1.4.
Целевой показатель 4
Замена и установка дорожных знаков
шт.
190
-
500
-
-
1.5.
Целевой показатель 5
Устройство пешеходных ограждений
п. м
-
-
1000
-
-
1.6.
Целевой показатель 6
Обустройство и реконструкция автомобильных дорог светофорными объектами и пешеходно-вызывными устройствами (ПВУ), в том числе перевод нерегулируемых пешеходных переходов в регулируемые (ПВУ)
объект
-
-
2
8
4
1.7.
Целевой показатель 7
Модернизация (реконструкция, устройство) нерегулируемых пешеходных переходов
объект
-
-
6
2
3





Приложение 2
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"
1311865,6
227252,9
311922,8
230777,0
241989,0
299923,9

отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
70000,0
-
70000,0
-
-
-



местный бюджет
1241865,6
227252,9
241922,8
230777,0
241989,0
299923,9



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе
1311865,6
227252,9
311922,8
230777,0
241989,0
299923,9



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
70000,0
-
70000,0
-
-
-



местный бюджет
1241865,6
227252,9
241922,8
230777,0
241989,0
299923,9



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.1.
Расходы по подпрограмме "Обеспечение реализации программы"
256429,2
35798,4
51246,5
39674,7
41375,7
88333,9
1.2 приложения 1 к подпрограмме "Обеспечение реализации программы" (приложение 3 к муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы")


федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
256429,2
35798,4
51246,5
39674,7
41375,7
88333,9


внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-











2.2.
Расходы по подпрограмме "Функционирование дорожного хозяйства"
559739,4
111077,7
172059,0
88530,7
91832,0
96240,0
1.1, 1.2 приложения 1 к подпрограмме "Функционирование дорожного хозяйства (приложение 4 к муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы")


федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
70000,0
-
70000,0
-
-
-



местный бюджет
489739,4
111077,7
102059,0
88530,7
91832,0
96240,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-












2.3.
Расходы по подпрограмме "Организация транспортного обслуживания населения"
52640,4
12046,4
9415,0
9890,0
10389,0
10900,0
1.1 приложения 1 к подпрограмме "Организация транспортного обслуживания населения" (приложение 5 к муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы")


федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
52640,4
12046,4
9415,0
9890,0
10389,0
10900,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-












2.4.
Расходы по подпрограмме "Обеспечение функционирования лесного хозяйства"
18995,0
3531,0
3880,0
3675,0
3859,0
4050,0
1.1 приложения 1 к подпрограмме "Обеспечение функционирования лесного хозяйства" (приложение 6 к муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы")


федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
18995,0
3531,0
3880,0
3675,0
3859,0
4050,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-












2.5.
Расходы по подпрограмме "Организация и содержание объектов благоустройства"
282158,3
47124,4
52633,0
57658,6
60542,3
64200,0
1.1 приложения 1 к подпрограмме "Организация и содержание объектов благоустройства" (приложение 7 к муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы")


федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
282158,3
47124,4
52633,0
57658,6
60542,3
64200,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-












2.6.
Расходы по подпрограмме "Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения"
20174,7
3108,7
3645,0
4254,0
4467,0
4700,0
1.1, 1.2 приложения 1 к подпрограмме "Содержание мест захоронения" (приложение 8 к муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы")


федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
20174,7
3108,7
3645,0
4254,0
4467,0
4700,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-












2.7.
Расходы по подпрограмме "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона"
3321,8
-
321,8
1000,0
1000,0
1000,0
1.1, 1.2 приложения 2 к подпрограмме "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона" (приложение 9 к муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы")


федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
3321,8
-
321,8
1000,0
1000,0
1000,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-












2.8.
Расходы по подпрограмме "Природоохранная деятельность"
35891,0
2391,0
6400,0
8700,0
9000,0
9400,0
1.1 - 1.12 приложения 1 к подпрограмме "Природоохранная деятельность (приложение 10 к муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы")


федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
35891,0
2391,0
6400,0
8700,0
9000,0
9400,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-












2.9.
Расходы по подпрограмме "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
6933,4
232,9
1230,5
1546,0
1624,0
2300,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
6933,4
232,9
1230,5
1546,0
1624,0
2300,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-












2.10.
Расходы по подпрограмме "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры"
20082,2
637,2
1645,0
5700,0
5900,0
6200,0
1.1 - 1.7 приложения 1 к подпрограмме "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" (приложение 12 к муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы")


федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
20082,2
637,2
1645,0
5700,0
5900,0
6200,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-












2.11.
Всего по подпрограмме "Обеспечение безопасности дорожного движения", в том числе:
55500,2
11305,2
9447,0
10148,0
12000,0
12600,0
1.1 - 1.5 приложения 1 к подпрограмме "Обеспечение безопасности дорожного движения" (приложение 13 к муниципальной программе "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы")
отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
55500,2
11305,2
9447,0
10148,0
12000,0
12600,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-







Приложение 3
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

К сфере городского хозяйства относятся важнейшие вопросы жизнеобеспечения населения муниципального образования:
- организация в пределах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов, и иных транспортных инженерных сооружений;
- организации транспортного обслуживания населения;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- создание условий для организации обустройства мест массового отдыха населения;
- организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- организация благоустройства и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в пределах городской черты;
- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.
В целях решения вопросов жизнеобеспечения населения муниципального образования органы местного самоуправления создают учреждения для обеспечения принятия и организации выполнения планов и муниципальных программ, направленных на решение вопросов местного значения.
Исполнение мероприятий организовывается посредством размещения муниципальных заказов.
Сопровождение и контроль исполнения, сбор информации, анализ достижений целевых показателей и подготовка отчетности осуществляют специалисты отраслевого органа администрации города по городскому хозяйству.
Эффективное управление и размещение средств городского бюджета для решения вопросов местного значения, повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет обеспечения содержания, развития и модернизации объектов городского хозяйства являются целями и задачами настоящей подпрограммы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы изложены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия по решению приоритетных задач подпрограммы "Обеспечение реализации программы "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы" изложены в приложении 2.





Приложение 1
к подпрограмме
"Обеспечение реализации программы"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя
2014
2015
2016
2017
2018
1
Задача 1 "Обеспечение реализации программы"
1.1.
Целевой показатель 1 Обеспечение деятельности отраслевого органа по городскому хозяйству
тыс. руб.
6216,5
6650,0
6650,0
6650,0
6650,0
1.2.
Целевой показатель 2 Обеспечение деятельности МКУ "Управление городского хозяйства"
тыс. руб.
17612,8
31450,0
19425,7
20396,7
21389,4
1.3.
Целевой показатель 3 Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС"
тыс. руб.
11969,1
13146,5
13599,0
14329,0
60294,5





Приложение 2
к подпрограмме
"Обеспечение реализации программы"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации программы"
256429,2
35798,4
51246,5
39674,7
41375,7
88333,9



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
256429,2
35798,4
51246,5
39674,7
41375,7
88333,9



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


Капитальные вложения
2.
Всего по капитальным вложениям, в том числе
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе
256429,2
35798,4
51246,5
39674,7
41375,7
88333,9



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
256429,2
35798,4
51246,5
39674,7
41375,7
88333,9



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.1.
Обеспечение деятельности отраслевого органа Администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
32816,5
6216,5
6650,0
6650,0
6650,0
6650,0
1.1
отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-

местный бюджет
32816,5
6216,5
6650,0
6650,0
6650,0
6650,0

внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства"
110274,6
17612,8
31450,0
19425,7
20396,7
21389,4
1.2
муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-

местный бюджет
110274,6
17612,8
31450,0
19425,7
20396,7
21389,4

внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.3.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление ГОЧС"
113338,1
11969,1
13146,5
13599,0
14329,0
60294,5
1.3
муниципальное казенное учреждение "Управление ГОЧС"

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-

местный бюджет
113338,1
11969,1
13146,5
13599,0
14329,0
60294,4

внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение 4
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности, составляет 253,5 км, на которых расположены 10 автодорожных и пешеходных мостовых сооружения, находящихся в муниципальной собственности.
По визуальной оценке состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений, около 70% эксплуатируемых объектов транспортной инфраструктуры находятся в неудовлетворительном состоянии.
В условиях недостатка финансовых средств в бюджете города, согласно пункту 8 Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Каменск-Уральский, утвержденного Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 01.09.2010 № 931, в сфере содержания объектов дорожного хозяйства основной целью необходимо считать обеспечение функционирования дорожного хозяйства и системы организации дорожного движения.
Для достижения указанной цели необходимо решить приоритетные задачи:
- по поддержанию минимального необходимого уровня потребительских свойств существующих объектов дорожного хозяйства, средств и объектов организации дорожного движения, находящихся в муниципальной собственности;
- по поддержанию элементов и дорожных сооружений автомобильных дорог, влияющих на безопасность дорожного движения и на срок службы объектов;
- по организации весового контроля грузовых транспортных средств.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Функционирование дорожного хозяйства" изложены в приложении 1.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия по решению приоритетных задач изложены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.





Приложение 1
к подпрограмме
"Функционирование дорожного хозяйства"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1
Обеспечение содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства средств и объектов организации дорожного движения
1.1.
Целевой показатель 1
Содержание:






автодорог,
км
254,1
254,1
254,1
254,1
254,1
тротуаров,
тыс. м2
542,7
542,7
542,7
542,7
542,7
остановок транспорта общего пользования,
шт.
220
220
220
220
220
ливневой канализации,
км
24,6
26,3
26,3
26,3
26,3
мостов
шт.
11
11
11
11
11
1.2.
Целевой показатель 2
Содержание объектов и средств организации дорожного движения:






светофорных объектов
ед.
51
52
52
52
52
дорожных знаков
шт.
4510
4760
4800
4850
4900
пешеходных ограждений
п. м
20825,5
22735,5
23000
23100
23150





Приложение 2
к подпрограмме
"Функционирование дорожного хозяйства"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
"ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по подпрограмме "Функционирование дорожного хозяйства", в том числе
559739,4
111077,7
172059,0
88530,7
91832,0
96240,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
70000,0
-
70000,0
-
-
-



местный бюджет
489739,4
111077,7
102059,0
88530,7
91832,0
96240,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе
559739,4
111077,7
172059,0
88530,7
91832,0
96240,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
70000,0
-
70000,0
-
-
-


местный бюджет
489739,4
111077,7
102059,0
88530,7
91832,0
96240,0


внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

2.1.
Содержание автодорог, тротуаров, остановок транспорта общего пользования, ливневой канализации, мостов
519083,4
99751,9
164733,6
81474,7
84423,2
88700,0
1.1
муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-

областной бюджет
70000,0
-
70000,0
-
-
-

местный бюджет
449083,4
99751,9
94733,6
81474,7
84423,2
88700,0

внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
2.2.
Содержание объектов и средств организации дорожного движения: светофорных объектов дорожных знаков пешеходных ограждений
40656,0
11325,8
7325,4
7056,0
7408,8
7540,0
1.2
муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-

местный бюджет
40656,0
11325,8
7325,4
7056,0
7408,8
7540,0

внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение 5
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пассажирские перевозки транспортом общего пользования на территории муниципального образования город Каменск-Уральский осуществляются 7 транспортными организациями.
Сформированная единая маршрутная сеть пассажирского транспорта требует единого управления перевозками, а также контроля за соблюдением договорных обязательств перевозчиков по регулярности движения.
Создание условий организациям - перевозчикам для оказания транспортных услуг, обеспечение контроля за выполнением условий договоров на организацию регулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования по маршрутам единой маршрутной сети по исполнению объема пассажирских перевозок посредством навигационной системы ГЛОНАСС/GPS. Обеспечение регулярности исполнения пассажирских перевозок транспортом общего пользования не ниже 90% от числа запланированных рейсов.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения" изложены в приложении 1.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением условий договоров по исполнению объема пассажирских перевозок (количества рейсов) осуществляется муниципальной диспетчерской службой, содержание которой осуществляется в объеме средств, предусмотренных планом мероприятий по выполнению подпрограммы согласно приложению 2 настоящей подпрограмме.





Приложение 1
к подпрограмме "Организация
транспортного обслуживания населения"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1
Создание условий организациям-перевозчикам для оказания транспортных услуг
1.1.
Целевой показатель 1
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта города Каменска-Уральского"
тыс. руб.
2000,0
1813,5
-
-
-
1.2.
Целевой показатель 2
Количество проведенных транспортных обследований с разработкой на его основе научно-исследовательской работы на тему "Оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования муниципального образования город Каменск-Уральский"
ед.
1
-
-
-
-
1.3.
Целевой показатель 3
Объем предоставленной субсидии из бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский в связи с осуществлением пассажирских перевозок транспортом общего пользования отдельных категорий граждан бесплатно и по сниженной цене разового билета
тыс. руб.
8554,8
631,6
-
-

1.4.
Целевой показатель 4
Объем предоставленной субсидии перевозчикам из бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский в связи с осуществлением социально значимых маршрутов
тыс. руб.
-
5020,6
6390,0
6889,0
7200,0
1.5.
Целевой показатель 5
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта города Каменска-Уральского"
тыс. руб.
-
1949,3
3500,0
3500,0
3700,0





Приложение 2
к подпрограмме "Организация
транспортного обслуживания населения"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по подпрограмме "Организация транспортного обслуживания населения", в том числе
52640,4
12046,4
9415,0
9890,0
10389,0
10900,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
52640,4
12046,4
9415,0
9890,0
10389,0
10900,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе
52640,0
12046,4
9415,0
9890,0
10389,0
10900,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
52640,4
12046,4
9415,0
9890,0
10389,0
10900,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.1.
Обеспечение деятельности бюджетного учреждения "Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта города Каменска-Уральского"
3813,5
2000,0
1813,5
-
-
-
1.1
муниципальное бюджетное учреждение "Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта города Каменска-Уральского"
2.2.
Организация транспортного обследования с разработкой на его основе научно-исследовательской работы на тему "Оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования муниципального образования город Каменск-Уральский"
1491,6
1491,6
-
-
-
-
1.2
отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
2.3.
Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский в связи с осуществлением пассажирских перевозок транспортом общего пользования отдельных категорий граждан бесплатно и по сниженной цене разового билета
9186,4
8554,8
631,6
-
-
-
1.3
отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
2.4.
Предоставление субсидии перевозчикам из бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский в связи с осуществлением социально значимых маршрутов
25499,6
-
5020,6
6390,0
6889,0
7200,0
1.4
отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
2.5.
Обеспечение деятельности казенного учреждения "Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта города Каменска-Уральского"
12649,3
-
1949,3
3500,0
3500,0
3700,0
1.5
муниципальное казенное учреждение "Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта города Каменска-Уральского"





Приложение 6
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Общая площадь территории муниципального образования составляет 14224 га. На территории города на площади 2476 га расположены городские леса. Городские леса являются зонами свободными для посещения населением.
К полномочиям органов местного самоуправления отнесены полномочия по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в пределах городской черты.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Обеспечение функционирования лесного хозяйства" изложены в приложении 1.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Сохранность городских лесов и безопасность пребывания граждан в лесах обеспечивается путем реализации мероприятий согласно приложению 2 к настоящей подпрограмме.





Приложение 1
к подпрограмме "Обеспечение
функционирования лесного хозяйства"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1
Сохранность городских лесов и безопасность пребывания граждан в лесах
1.1.
целевой показатель 1
Устройство и уход за минерализованными полосами в городских лесах
км
110
111
114
116
116
1.2.
Целевой показатель 2
Организация дорожного патрулирования в городских лесах
месяцев
6
5
6
6
6
1.3.
Целевой показатель 3
Посадка лесных насаждений
га
8,3
17,7
9,8
10,0
10,5
1.4.
Целевой показатель 4
Уход и очистка городских лесов (прореживание в лесах, очистка территории, санитарные рубки)
га
1440
1460
1480
1500
1550
1.5.
Целевой показатель 5
Количество ликвидированных очагов возгораний в лесах
ед.
70
70
70
70
70
1.6.
Целевой показатель 6
Лесоустроительные работы (отвод лесосек под вырубку леса)
га
180,0
183,0
180,0
180,0
180,0
1.7.
Целевой показатель 7
Устройство Леса Победы
ед.
-
1
-
-
-





Приложение 2
к подпрограмме "Обеспечение
функционирования лесного хозяйства"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по подпрограмме "Обеспечение функционирования лесного хозяйства", в том числе
18995,0
3531,0
3880,0
3675,0
3859,0
4050,0

муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
18995,0
3531,0
3880,0
3675,0
3859,0
4050,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе
18995,0
3531,0
3880,0
3675,0
3859,0
4050,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
18995,0
3531,0
3880,0
3675,0
3859,0
4050,0


внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

2.1.
Устройство и уход за минерализованными полосами в городских лесах
108,2
2,6
23,3
25,9
27,5
28,9
1.1
муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"
2.2.
Организация дорожного патрулирования в городских лесах
1770,3
145,8
271,7
429,1
450,6
473,1
1.2
2.3.
Посадка лесных насаждений
1458,7
240,2
205,2
321,2
337,6
354,5
1.3
2.4.
Уход и очистка городских лесов (прореживание в лесах, очистка территории, санитарные рубки)
12978,4
2611,4
2523,0
2488,8
2612,8
2742,4
1.4
2.5.
Ликвидация очагов возгораний в лесах
891,7
165,2
130,0
189,5
199,0
208,0
1.5
2.6.
Лесоустроительные работы (отвод лесосек под вырубку леса)
1523,4
365,8
462,5
220,5
231,5
243,1
1.6
2.7.
Устройство Леса Победы
264,3
-
264,3
-
-
-
1.7





Приложение 7
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На территории муниципального образования город Каменск-Уральский расположены следующие объекты, относящиеся к элементам благоустройства и находящиеся в муниципальной собственности: линии освещения (242 км), светильники (11276 шт.), цветники (2,8 тыс. м2), газоны (105 га), зеленые насаждения (деревья и кустарники - 2,5 тыс. шт.), фонтаны, памятники (10 шт.), нецентрализованные источники водоснабжения (29 шт.), станция понижения грунтовых вод, информационные стенды (60 шт.).
Объекты благоустройства создают благоприятные и безопасные условия для свободного времяпрепровождения горожан и формируют положительный имидж города.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Организация и содержание объектов благоустройства" изложены в приложении 1.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Создание условий для повышения комфортности проживания жителей города будет осуществляться путем реализации плана мероприятий согласно приложению 2 к настоящей подпрограмме.





Приложение 1
к подпрограмме "Организация и
содержание объектов благоустройства"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1
Создание условий для повышения комфортности проживания жителей города
1.1.
Целевой показатель 1
Организация и содержание объектов благоустройства






1.1.1.
Организация освещения улиц
тыс. кВт/час
4276,8
4250
4300
4350
4400
шт. светил.
11326
11253
11300
11400
11450
1.1.2.
Организация благоустройства и озеленение территории






1.1.2.1
Посадка и уход за цветниками
тыс. м2
2,8
2,9
3,2
3,4
3,4
1.1.2.2
Очистка газонов, выкашивание
га
110
110
130
140
140
1.1.2.3
Содержание зеленых насаждений
тыс. шт.
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1.1.2.4
Акарицидная и другие виды обработок территорий
га
166
166
175
180
180
1.1.2.5
Устройство и работа флористического календаря
ед.
1
1
1
1
1
1.1.2.6
Приобретение и установка урн
шт.
206
100
200
220
220
1.1.2.7
Ремонт, изготовление и установка скамеек
шт.
111
-
100
100
100
1.1.2.8
Изготовление листовок для урн
шт.
40
-
60
70
70
1.1.3.
Создание условий для массового отдыха






1.1.3.1
Содержание и ремонт фонтана
ед.
1
1
1
1
1
1.1.3.2
Содержание и ремонт памятников
шт.
10
10
10
10
10
1.1.3.3
Содержание нецентрализованных источников водоснабжения
ед.
29
29
29
29
29
1.1.3.4
Содержание станции понижения грунтовых вод в жилом районе "Хозспособ"
шт.
1
1
1
1
1
1.1.3.5
Объем потребленных коммунальных услуг при эксплуатации фонтана, скважины, станции понижения грунтовых вод
тыс. кВт/ч
2,35
2,4
2,5
2,55
2,55
тыс. м3
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8
1.1.3.6
Обслуживание и демонтаж елочного городка
ед.
1
1
1
1
1
1.1.3.7
Проведение анализов питьевой воды
ед.
42
45
47
50
50
1.1.3.8
Отлов и уничтожение бродячих животных
ед.
380
380
380
380
380
1.1.3.9
Ремонт информационных стендов
ед.
-
-
100
100
100





Приложение 2
к подпрограмме "Организация и
содержание объектов благоустройства"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по подпрограмме "Организация и содержание объектов благоустройства", в том числе
282158,3
47124,4
52633,0
57658,6
60542,3
64200,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
282158,3
47124,4
52633,0
57658,6
60542,3
64200,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе
282158,3
47124,4
52633,0
57658,6
60542,3
64200,0

муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
282158,3
47124,4
52633,0
57658,6
60542,3
64200,0


внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

2.1.
Организация и содержание объектов благоустройства
282158,3
47124,4
52633,0
57658,6
60542,3
64200,0

муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"
2.1.1.
Организация освещения улиц
179241,3
29400,0
33600,0
36750,0
38588,0
40903,3
1.1.1
2.1.2.
Озеленение территории
86539,2
13067,7
14405,0
18674,0
19608,0
20784,5
1.1.2
муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"
2.1.2.1
Посадка и уход за цветниками
4652,9
534,4
929,5
1009,0
1060,0
1120,0
1.1.2.1
2.1.2.2
Очистка газонов, выкашивание
60475,5
8830,8
10478,2
13013,0
13668,0
14485,5
1.1.2.2
2.1.2.3
Содержание зеленых насаждений
15453,9
2566,2
2255,7
3362,0
3530,0
3740,0
1.1.2.3
2.1.2.4
Акарицидная и другие виды обработок территорий
2023,2
276,6
251,6
473,0
497,0
525,0
1.1.2.4
2.1.2.5
Устройство и работа флористического календаря
2279,0
442,0
390,0
460,0
480,0
507,0
1.1.2.5
2.1.2.7
Приобретение и установка урн
1145,9
300,9
100,0
237,0
248,0
260,0
1.1.2.6
2.1.2.8
Ремонт, изготовление и установка скамеек
477,6
101,6
-
120,0
125,0
131,0
1.1.2.7
2.1.2.9
Изготовление листовок для урн
31,2
15,2
-
-
-
16,0
1.1.2.8
2.1.3.
Прочие мероприятия по благоустройству
16377,8
4656,7
4628,0
2234,6
2346,3
2512,2
1.1.3
муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"
2.1.3.1
Содержание и ремонт фонтана
754,1
111,1
160,0
152,0
160,0
171,0
1.1.3.1
2.1.3.2
Содержание и ремонт памятников
417,0
14,8
70,0
105,0
110,0
117,2
1.1.3.2
2.1.3.3
Содержание нецентрализованных источников водоснабжения
1400,5
254,0
290,5
270,0
283,0
303,0
1.1.3.3
2.1.3.4
Содержание станции понижения грунтовых вод жил. районе "Хозспособ"
371,7
65,0
68,2
75,0
79,0
84,5
1.1.3.4
2.1.3.5
Коммунальные услуги (фонтан, скважина, станция понижения грунтовых вод)
102,7
20,0
20,2
19,0
21,0
22,5
1.1.3.5
2.1.3.6
Обслуживание и демонтаж елочного городка
8749,2
3487,1
3191,1
652,0
685,0
734,0
1.1.3.6
2.1.3.7
Проведение анализов питьевой воды
414,2
63,7
78,0
86,0
90,0
96,5
1.1.3.7
2.1.3.7
Отлов и уничтожение бродячих животных
3892,0
641,0
750,0
788,0
827,0
886,0
1.1.3.8
2.1.3.9
Ремонт информационных стендов
276,4
-
-
87,6
91,3
97,5
1.1.3.9





Приложение 8
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

На территории муниципального образования город Каменск-Уральский расположены 5 кладбищ общей площадью 89,6 га.
В местах захоронений необходимо обеспечивать своевременную обработку и уборку территории.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения" изложены в приложении 1.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Организация мероприятий по содержанию мест захоронений осуществляется согласно приложению 2 к настоящей подпрограмме.





Приложение 1
к подпрограмме "Организация
оказания ритуальных услуг и
содержание мест захоронения"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1
Задача 1
Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
1.1.
Целевой показатель 1
Уборка территории кладбищ
га
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
1.2.
Целевой показатель 2
Уход за могилами безродных
тыс. м2
62,3
65,0
68,0
70,0
75,0
1.3.
Целевой показатель 3
Объем потребленных коммунальных услуг (электроэнергия, связь)
тыс. кВт/час
70
83
87
90
92
1.4.
Целевой показатель 4
Ремонт дорог на кладбищах
м2
380
400
450
500
550
1.5.
Целевой показатель 5
Количество транспортированных и захороненных невостребованных тел умерших
ед.
175
180
190
200
210
1.6.
Целевой показатель 6
Охрана кладбищ
ед.
3
3
3
3
3
1.7.
Целевой показатель 7
Техническое обслуживание электросчетчиков на кладбищах
ед.
-
3
3
3
3





Приложение 2
к подпрограмме "Организация
оказания ритуальных услуг и
содержание мест захоронения"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГИ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по подпрограмме "Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения", в том числе
20174,7
3108,7
3645,0
4254,0
4467,0
4700,0

муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
20174,7
3108,7
3645,0
4254,0
4467,0
4700,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе
20174,7
3108,7
3645,0
4254,0
4467,0
4700,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-


местный бюджет
20174,7
3108,7
3645,0
4254,0
4467,0
4700,0


внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

2.1.
Содержание мест захоронения
11584,7
1130,7
2490,0
2525,0
2651,0
2788,0

муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"
2.1.1
Уборка территории кладбищ
7371,4
850,7
1388,7
1627,0
1709,0
1796,0
1.1 - 1.7
2.1.2.
Уход за могилами безродных
521,0
95,0
100,0
105,00
110,0
111,0
2.1.3.
Оплата коммунальных услуг (электроэнергия)
2569,0
185,0
520,0
589,0
619,0
656,0
2.1.4.
Техническое обслуживание электросчетчиков на кладбищах
97,0
-
18,0
25,0
26,0
28,0
2.1.5.
Ремонт дорог на кладбищах
758,3
-
195,3
179,0
187,0
197,0
2.1.6.
Расширение Ивановского кладбища
268,0
-
268,0
-
-
-
2.2.
Организация ритуальных услуг
8590,0
1978,0
1155,0
1729,0
1816,0
1912,0
2.2.1
Транспортировка и захоронение невостребованных тел умерших
6805,7
1576,7
1011,0
1338,0
1405,0
1475,0
2.2.2
Охрана кладбищ
1784,3
401,3
144,0
391,0
411,0
437,0





Приложение 9
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из направлений деятельности в сфере обеспечения устойчивого функционирования городского хозяйства является защита населения от чрезвычайных ситуаций различного характера.
Проблемой остается вопрос гибели людей на водных объектах, в не оборудованных и не предназначенных для купания местах. На территории муниципального образования в настоящее время специально оборудованных пляжей (мест для купания) нет. В период подготовки к летнему купальному сезону 2013 года вблизи водных объектов было установлено 14 указателей о запрете купания, но этого количества не достаточно.
Не менее важным направлением деятельности органов местного самоуправления является обучение населения вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. На территории муниципального образования отсутствуют учебно-консультационные пункты по гражданской обороне, слабо развита учебно-материальная база по гражданской обороне. Необходима организация обучения населения безопасности жизнедеятельности.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона" изложены в приложении 1.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий по обучению населения, обеспечение средствами индивидуальной защиты и формирование необходимых материально-технических запасов, создаст условия для снижения рисков гибели населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Решение перечисленных вопросов наиболее эффективно программно-целевым методом, который позволит плановым методом достичь максимальных результатов.
Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение материального ущерба от возникающих чрезвычайных ситуаций обеспечивается путем выполнения мероприятий согласно приложению 2 к настоящей подпрограмме.





Приложение 1
к подпрограмме "Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций и
гражданская оборона"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1
Задача 1
Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа погибших людей, снижение материального ущерба от возникающих чрезвычайных ситуаций
1.1.
Целевой показатель 1
Содержание и организация работы учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС и ПБ
ед.
4
4
4
4
4
1.2.
Целевой показатель 2
Содержание учебно-консультационных пунктов (информационных уголков) по ГО и ЧС и ПБ
ед.
28
28
28
28
28
1.3.
Целевой показатель 3
Приобретение наглядных пособий (муляжей) для обучения населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера
шт.
-
-
-
1
1
1.4.
Целевой показатель 4
Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт
конкурс
1
1
1
1
1





Приложение 2
к подпрограмме "Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций и
гражданская оборона"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по подпрограмме "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона", в том числе:
3321,8
-
321,8
1000,0
1000,0
1000,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
3321,8
-
321,8
1000,0
1000,0
1000,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе:
-
-
-
-
-
-



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе:
3321,8
-
321,8
1000,0
1000,0
1000,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
3321,8
-
321,8
1000,0
1000,0
1000,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.1.
Целевой показатель 5
Резервный фонд по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, и предупреждению чрезвычайных ситуаций
3321,8
-
321,8
1000,0
1000,0
1000,0
1.1 - 1.4
муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского"





Приложение 10
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными источниками неблагоприятного воздействия на окружающую среду в городе являются предприятия:
- филиал СУАЛ-УАЗ ОАО "СУАЛ";
- ОАО "Синарский трубный завод";
- ОАО "КУМЗ";
- ОАО "КУЗОЦМ";
- ЗАО "СУАЛ-Кремний-Урал";
- ПАО "Т Плюс" филиал "Свердловский ПП КТЭЦ".
Кроме того, на состояние окружающей среды оказывают влияние предприятия жилищно-коммунального комплекса и транспорт.
Наиболее развито в городе металлургическое производство, в частности, цветная металлургия, доля которой в общем объеме промышленного производства составляет 67,9%. На долю остальных отраслей промышленного производства приходится:
- черная металлургия - 19,3%;
- машиностроение и металлообработка - 5,7%;
- электроэнергетика - 3%;
- промышленность стройматериалов - 0,8%;
- прочие 3,2%.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников уменьшились по сравнению с 2012 годом, так как закрыто производство алюминия. При этом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников увеличились на 30%.
Воздействие на р. Исеть по объему отводимых стоков остается без изменений и составляет порядка 40000 тыс. м. Незначительное увеличение объема загрязняющих веществ в сточных водах связано с переводом сточных вод ОАО "Водоканал" из категории нормативно очищенных в категорию загрязненных недостаточно очищенных.
Имеется тенденция к снижению образования отходов производства и потребления по сравнению с 2010 годом на 422,8 тыс. тонн, что составляет 22%.
Категория загрязнения почв - допустимая.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предлагается реализовать мероприятия:
- охрана, восстановление и рациональное использование земельных ресурсов, объектов растительного и животного мира;
- развитие системы экологического мониторинга;
- совершенствование системы экологического просвещения.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Природоохранная деятельность" изложены в приложении 1.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Снижение рисков негативного влияния на окружающую среду обеспечивается путем реализации плана мероприятий по выполнению подпрограммы согласно приложению 2.





Приложение 1
к подпрограмме
"Природоохранная деятельность"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1
Снижение рисков от негативного влияния окружающей среды
1.1.
Целевой показатель 1
Количество отходов для последующего захоронения (утилизации)
тонн
1100
1200
1100
1100
1100
1.2.
Целевой показатель 2
Ликвидация розлива нефтяного пятна
ед.
-
1
-
-
-
1.3.
Целевой показатель 3
Реализация мероприятий по борьбе с эпизоотиями, регулированию и сохранению ресурсов животных (вакцины для собак)
Вакцины
700
680
650
620
620
1.4.
Целевой показатель 4
Количество скважин для мониторинга уровня подземных вод. Техническое обслуживание по чистке наблюдательных скважин. Инженерно-экологическое обследование участков
ед.
41
39
39
39
39
1.5.
Целевой показатель 5
Количество проведенных мониторингов состояния атмосферного воздуха на территории муниципального образования
ед.
2
2
2
2
2
1.6.
Целевой показатель 6
Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях города (точки измерения)
ед.
9
9
9
9
9
1.7.
Целевой показатель 7
Разработка радиационно-гигиенического паспорта муниципального образования
ед.
1
1
1
1
1
1.8.
Целевой показатель 8
Организация экологических экспедиций, слетов, программ, выставок, олимпиад
ед.
-
2
2
2
2
1.9.
Целевой показатель 9
Очистка от загрязнений нефтепродуктами обводненного карьера, расположенного на левом берегу р. Исеть
ед.
-
1
-
-
-
1.10.
Целевой показатель 10
Разработка шумовой карты муниципального образования
ед.
-
1
1
1
-
1.11.
Целевой показатель 11
Разработка тома предельно допустимых выбросов (ПДВ) муниципального образования
ед.
-
-
-
1
1
1.12.
Целевой показатель 12
Проектирование и рекультивация свалок промышленных отходов
ед.
-
-
-
2
2
1.13.
Целевой показатель 13
Опытно-исследовательские работы по изучению возможности интенсификации биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации
ед.
-
-
1
1
1
1.14.
Целевой показатель 14
Организация памятника природы "Тропа Карпинского"
ед.
-
-
-
-
1





Приложение 2
к подпрограмме
"Природоохранная деятельность"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
"ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по подпрограмме "Природоохранная деятельность", в том числе:
35891,0
2391,0
6400,0
8700,0
9000,0
9400,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
35891,0
2391,0
6400,0
8700,0
9000,0
9400,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе:
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе:
35891,0
2391,0
6400,0
8700,0
9000,0
9400,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
35891,0
2391,0
6400,0
8700,0
9000,0
9400,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.1.
Организация сбора и вывоза к месту последующего захоронения (утилизации) опасных отходов
11341,0
1341,0
2000,0
2500,0
2500,0
3000,0
1.1
муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"
2.2.
Ликвидация розлива нефтяного пятна
1600,0
-
1600,0
-
-
-
1.2
2.3.
Реализация мероприятий по борьбе с эпизоотиями, регулированию и сохранению ресурсов животных
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
200,0
1.3

2.4.
Мониторинг уровня подземных вод. Техническое обслуживание по чистке наблюдательных скважин. Инженерно-экологическое обследование участков потенциального подтопления жилой застройки
4000,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
1.4
2.5.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории муниципального образования
850,0
150,0
150,0
150,0
200,0
200,0
1.5
2.6.
Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях муниципального образования
400,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0
1.6
2.7.
Разработка радиационно-гигиенического паспорта муниципального образования
400,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0
1.7
Отраслевой орган администрации города по городскому хозяйству
2.8.
Организация экологических экспедиций, слетов, программ, выставок, олимпиад
250,0
-
50,0
50,0
50,0
100,0
1.8
2.9.
Очистка от загрязнений нефтепродуктами обводненного карьера, расположенного на левом берегу р. Исети
1300,0
-
1300,0
-
-
-
1.9
2.10.
Разработка оперативной шумовой карты муниципального образования
750,0
-
200,0
250,0
300,0
-
1.10

2.11.
Разработка тома предельно допустимых выбросов (ПДВ) муниципального образования
2000,0
-
-
-
1500,0
500,0
1.11
2.12.
Проектирование и рекультивация свалок промышленных отходов
5300,0
-
-
2000,0
2300,0
1000,0
1.12
2.13.
Опытно-исследовательские работы по изучению возможности интенсификации биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации
5100,0
-
-
2650,0
1050,0
1400,0
1.13
2.14.
Организация памятника природы "Тропа Карпинского"
2000,0
-
-
-
-
2000,0
1.14





Приложение 11
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Актуальность разработки подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" и решение поставленных перед ней целей и задач программными методами обусловлена:
1. Продолжительным сроком выполнения мероприятий программы.
2. Большой финансовой составляющей.
3. Отрицательной динамикой показателей безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования - увеличение количества техногенных пожаров и гибели людей на пожарах.
За 2013 год в городе Каменск-Уральский зарегистрировано увеличение количества пожаров, увеличение численности погибших на пожарах в 2 раза, прямой материальный ущерб составил 4801900 рублей. На территории МО г. Каменск-Уральский имеются участки, на которых в радиусе 500 метров отсутствуют искусственные или естественные источники противопожарного водоснабжения: д. Кодинка, д. Малая Кодинка, д. Волкова, д. Монастырка, д. Новый Завод, д. Токарева. Данные участки города застроены частным жильем с низкой степенью огнестойкости, на тушение которых в большинстве случаев вывозимых огнетушащих средств (воды) на пожарных автомобилях недостаточно. Поэтому в этих участках города необходимо строительство пожарных водоемов и устройство подъездных путей для пожарных автомобилей к естественным источникам воды.
Пожароопасный период 2013 года характеризовался пожарами торфяников Мазулинского болота д. Кремлевка, что вызвало ухудшение экологической обстановки в городе, сильному задымлению подверглись все районы города. Неблагоприятная экологическая обстановка, вызванная загрязнением атмосферы промышленными предприятиями и автомобильным транспортом, лесными и торфяными пожарами непосредственно влияет на социальную напряженность в обществе. Организация, осуществляющая мероприятия по тушению городских лесов, не имеет достаточных сил и средств для тушения крупных пожаров и проводит тушение только в дневное время суток. Существует реальная угроза переноса огня в случаях пожаров на жилые дома, прилегающие к лесным массивам. В таких условиях возникает необходимость проведения работ по устройству минерализованных полос, оснащению активистов из числа жителей этих деревень первичными средствами пожаротушения.
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании город Каменск-Уральский, требует вложения значительных финансовых средств. В связи с этим решение вышеназванных проблем возможно только программно-целевым методом, который позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности.
Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать обстановку в сфере безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Каменск-Уральский, минимизировать возможность чрезвычайных ситуаций любого характера и их последствия.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" изложены в приложении 1.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Снижение рисков пожарной безопасности обеспечивается путем реализации плана мероприятий по выполнению подпрограммы согласно приложению 2.





Приложение 1
к подпрограмме "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача № 1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
1.1.
Целевой показатель 1
Устройство защитных минерализованных полос по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам п. Мирный, д. Новый Завод, д. Кодинка, д. Малая Кодинка, д. Монастырка и содержание их в исправном состоянии
ширина, м
3
3
3
3
3
длина, м
7600
38000 - 50000
38000 - 50000
38000 - 50000
38000 - 50000
1.2.
Целевой показатель 2
Оплата услуг по обучению населения мерам противопожарной безопасности (по договору гражданско-правового характера инструкторам пожарной профилактики)
тыс. руб.
86,4
-
-
-
-
1.3.
Целевой показатель 3
Изготовление листовок, памяток, буклетов по вопросам противопожарной безопасности. Изготовление информационных стендов, баннеров, аншлагов по вопросам противопожарной безопасности
тыс. шт.
40
70 - 100
70 - 100
70 - 100
70 - 100
1.4.
Целевой показатель 4
Установка пожарной сигнализации в учреждении в разных помещениях
ед.
1
-
1
-
-
1.5.
Целевой показатель 5
Количество заряженных имеющихся огнетушителей, приобретение новых огнетушителей
шт.
6
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
1.6.
Целевой показатель 6
Огнезащитная обработка деревянных конструкций помещения
ед.
-
1
1
-
-
1.7.
Целевой показатель 7
Создание информационных видео, аудио материалов на противопожарную тематику, трансляция их на электронных табло, местном телевидении и в других местных СМИ
ед.
1
4 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10
1.8.
Целевой показатель 8
Устройство пожарных водоисточников (площадки, пирсы, колонки)
ед.
-
1
2
3
3
1.9.
Целевой показатель 9
Измерение сопротивления изоляции в помещениях
ед.
-
3
1
-
2





Приложение 2
к подпрограмме "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по подпрограмме "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе:
6933,4
232,9
1230,5
1546,0
1624,0
2300,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
6933,4
232,9
1230,5
1546,0
1624,0
2300,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе:
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе:
6933,4
232,9
1230,5
1546,0
1624,0
2300,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
6933,4
232,9
1230,5
1546,0
1624,0
2300,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.1.
Устройство защитных минерализованных полос по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам п. Мирный, д. Новый Завод, д. Кодинка, д. Малая Кодинка, д. Монастырка и содержание их в исправном состоянии
137,9
23,9
25,0
27,0
30,0
32,0
1.1

2.2.
Оплата услуг по обучению населения мерам противопожарной безопасности (по договору гражданско-правового характера инструкторам пожарной профилактики)
86,4
86,4
-
-
-
-
1.2
2.3.
Изготовление листовок, памяток, буклетов по вопросам противопожарной безопасности. Изготовление информационных стендов, баннеров, аншлагов по вопросам противопожарной безопасности
894,7
74,7
170,0
200,0
220,0
230,0
1.3
муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского"
2.4.
Установка, замена, ремонт пожарной сигнализации в учреждениях
144,0
44,0
-
100,0
-
-
1.4
2.5.
Зарядка имеющихся огнетушителей, приобретение новых огнетушителей
19,9
1,9
4,0
4,0
5,0
5,0
1.5

2.6.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций помещения
35,0
-
10,0
25,0
-
-
1.6
2.7.
Создание информационных видео- аудиоматериалов на противопожарную тематику, трансляция их на электронных табло, местном телевидении и в других местных СМИ
122,0
2,0
30,0
30,0
30,0
30,0
1.7
2.8.
Устройство пожарных водоисточников (площадки, пирсы, колонки)
5388,5
-
946,5
1120,0
1339,0
1983,0
1.8
2.9.
Измерение сопротивления изоляции в помещениях
105,0
-
45,0
40,0
-
20,0
1.9





Приложение 12
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Во исполнение полномочий по организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в связи с утверждением Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782) с 2014 года планируются работы по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский.
Во исполнение полномочий по организации теплоснабжения на территории муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", был заключен договор от 30.05.2012 № 5.970.12 на разработку схемы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский с ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" (г. Екатеринбург). В настоящее время проектной организацией представлены первый и второй этапы исполнения договора, а именно: проекты схем теплоснабжения Красногорского и Синарского районов МО город Каменск-Уральский. Третьим этапом разработки схемы теплоснабжения является разработка электронной модели.
Целью подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также социально-экономическое развитие территории муниципального образования город Каменск-Уральский.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры" изложены в приложении 1.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Организация и осуществление проектов, направленных на снижение удельных показателей потребления электрической энергии при обеспечении наружного освещения муниципального образования город Каменск-Уральский обеспечивается путем реализации плана мероприятий по выполнению подпрограммы согласно приложению 2.





Приложение 1
к подпрограмме "Модернизация и
реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1
Исполнение полномочий ОМС по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, корректировки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, МО город Каменск-Уральский
1.1.
Целевой показатель 1
Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский
ед.
1
1
1
1
1
1.2.
Целевой показатель 2
Разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский
ед.
1
-
1
1
1
1.3.
Целевой показатель 3
Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Каменск-Уральский
ед.
-
1
-
-
-
1.4.
Целевой показатель 4
Корректировка программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск-Уральский до 2023 года
ед.
-
1
1
1
1
2.
Задача 2
Снижение удельных показателей потребления электрической энергии при обеспечении наружного освещения
2.1.
Целевой показатель 5
Экономия электроэнергии, израсходованной на наружное освещение города
тыс. кВт/ч
80
90
100
120
125
3.
Задача 3
Обеспечение муниципального образования проектами по газификации для развития территории МО город Каменск-Уральский
3.1.
Целевой показатель 6
Кадастровые работы по установлению границ земельного участка на местности и постановка земельного участка на кадастровый учет по объекту проектирования "Газификация жилых домов д. Монастырка (ул. Добровольцев, д. № 1 - 20)"
ед.
-
1
-
-
-
3.2.
Целевой показатель 7
Разработка проектов газификации территории МО город Каменск-Уральский
ед.
-
-
1
1
-
4.
Задача 4
Разработка проекта "Строительство сливных станций жидких бытовых отходов"
4.1.
Целевой показатель 8
Строительство сливных станций
жидких бытовых отходов (ПСД)
ед.
-
1
1
-
-
5.
Задача 5
Замена аварийных мачтовых подстанций на отдаленных территориях муниципального образования город Каменск-Уральский
5.1.
Целевой показатель 9
Замена аварийных мачтовых подстанций на отдаленных территориях муниципального образования город Каменск-Уральский
шт.
-
-
2
2
2





Приложение 2
к подпрограмме "Модернизация
и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по подпрограмме "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры", в том числе:
20082,2
637,2
1645,0
5700,0
5900,0
6200,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
20082,2
637,2
1645,0
5700,0
5900,0
6200,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе:
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе:
20082,2
637,2
1645,0
5700,0
5900,0
6200,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
20082,2
637,2
1645,0
5700,0
5900,0
6200,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.1.
Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский
2000,0
-
500,0
500,0
500,0
500,0
1.1
Отраслевой орган администрации города по городскому хозяйству
2.2.
Разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский
1500,0
-
-
500,0
500,0
500,0
1.2
2.3.
Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Каменск-Уральский
380,0
-
380,0
-
-
-
1.3
2.4.
Корректировка программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск-Уральский до 2023 года
400,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4
2.5.
Модернизация систем и объектов наружного освещения путем замены светильников уличного освещения на энергосберегающие
5777,2
637,2
640,0
1500,0
1500,0
1500,0
2.1
отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"
2.6.
Кадастровые работы по установлению границ земельного участка на местности и постановка земельного участка на кадастровый учет по объекту проектирования "Газификация жилых домов д. Монастырка (ул. Добровольцев, д. № 1 - 20)"
25,0
-
25,0
-
-
-
3.1

2.7.
Газоснабжение жилых домов малоэтажной застройки по улицам Менделеева, Котовского, Белинского, Автоклавщиков ПСД
-
-
-
-
-
-
3.2
2.8.
Газоснабжение жилых домов малоэтажной застройки по улицам Коммунаров, Ленина, К. Маркса ПСД
500,0
-
-
500,0
-
-
3.2
2.9.
Газоснабжение жилых домов малоэтажной застройки по улице Ленина (нечетная сторона) ПСД
1100,0
-
-
-
1100,0
-
3.2
2.10.
Газоснабжение жилых домов пос. Лесхоз ПСД
-
-
-
-
-
-
3.2
2.11.
Газификация жилых домов малоэтажной застройки (ул. Пушкина - Мичурина - Тимирязева) ПСД
1300,0
-
-
-
-
1300,0
3.2
отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
2.12.
Газификация жилых домов малоэтажной застройки д. Монастырка (ул. Юбилейная, ул. Крайняя) ПСД
-
-
-
-
-
-
3.2
2.13.
Газификация жилых домов малоэтажной застройки д. Волково ПСД
-
-
-
-
-
-
3.2
2.14.
Газификация жилых домов малоэтажной застройки ул. Степана Разина ПСД
-
-
-
-
-
-
3.2
2.15.
Газификация жилых домов малоэтажной застройки пер. 2-й Октябрьский ПСД
-
-
-
-
-
-
3.2

2.16.
Газоснабжение жилых домов малоэтажной застройки по пер. Северо-Восточный - ул. Северо-Восточная ПСД
-
-
-
-
-
-
3.2
2.17.
Газификация жилых домов малоэтажной застройки ул. Толбухина ПСД
-
-
-
-
-
-
3.2
2.18.
Газификация жилых домов малоэтажной застройки ж.р. Красная Звезда ПСД
-
-
-
-
-
-
3.2
2.19.
Строительство сливных станций жидких бытовых отходов (ПСД)
-
-
-
-
-
-
4.1
2.20.
Замена аварийных мачтовых подстанций на отдаленных территориях муниципального образования город Каменск-Уральский
7100,0
-
-
2600,0
2200,0
2300,0
5.1





Приложение 13
к муниципальной программе "Обеспечение
функционирования городского хозяйства
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2018 годы"

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аварийность на автомобильных дорогах общего пользования местного значения остается острой социально-экономической проблемой. Несмотря на снижение основных показателей, характеризующих состояние аварийности, такие показатели, как аварийность с пешеходами и тяжесть последствий, остаются на достаточно высоком уровне.
Основным видом дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов. Пешеходы являются наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения. При низкой дорожно-транспортной дисциплине участников дорожного движения и возрастании числа дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения, важнейшее значение приобретают меры, направленные на разделение потоков и повышение безопасности пешеходов.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам Свердловской области. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения при осуществлении дорожной деятельности относится к компетенции органов местного самоуправления.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" изложены в приложении 1.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Каменск-Уральский осуществляется путем реализации плана мероприятий по выполнению подпрограммы согласно приложению 2.





Приложение 1
к подпрограмме "Обеспечение
безопасности дорожного движения"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица изм.
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1
Обеспечение безопасности дорожного движения
1.1.
Целевой показатель 1
Устройство пешеходных подходов и установка пешеходных ограждений
участков дорог
13
-
-
-
-
1.2.
Целевой показатель 2
Ремонт асфальтового покрытия в районе пешеходных переходов
участков дорог/м2
13/7440
-
-
-
-
1.3.
Целевой показатель 3
Нанесение дорожной разметки
км/ед./м2
143/200/1200
143/200/1200
-
-
-
1.4.
Целевой показатель 4
Замена и установка дорожных знаков
шт.
190
-
500
-
-
1.5.
Целевой показатель 5
Устройство пешеходных ограждений
п. м
-
-
1000
-
-
1.6.
Целевой показатель 6
Обустройство и реконструкция автомобильных дорог светофорными объектами и пешеходно-вызывными устройствами (ПВУ), в том числе перевод нерегулируемых пешеходных переходов в регулируемые (ПВУ)
объект
-
-
2
8
4
1.7.
Целевой показатель 7
Модернизация (реконструкция, устройство) нерегулируемых пешеходных переходов
объект
-
-
6
2
3





Приложение 2
к подпрограмме "Обеспечение
безопасности дорожного движения"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

№ п/п
Содержание мероприятия, источники расходов на финансирование
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего по подпрограмме "Обеспечение безопасности дорожного движения", в том числе:
55500,2
11305,2
9447,0
10148,0
12000,0
12600,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
55500,2
11305,2
9447,0
10148,0
12000,0
12600,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


1.
Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, в том числе:
0
0
0
0
0
0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
-
-
-
-
-
-



внебюджетные источники
-
-
-
-
-



2.
Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, в том числе:
55500,2
11305,2
9447,0
10148,0
12000,0
12600,0



федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-



областной бюджет
-
-
-
-
-
-



местный бюджет
55500,2
11305,2
9447,0
10148,0
12000,0
12600,0



внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-


2.1.
Устройство пешеходных подходов и установка пешеходных ограждений
3760,6
2010,3
1750,3
-
-
-
1.1
муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"
2.2.
Ремонт асфальтового покрытия в районе пешеходных переходов
7272,7
5017,7
2255,0
-
-
-
1.2
2.3.
Нанесение дорожной разметки
7751,2
3787,0
3964,2
-
-
-
1.3
2.4.
Замена и установка дорожных знаков
3929,1
490,2
1426,9
2012,0
-
-
1.4
2.5.
Устройство пешеходных ограждений
1000,0
-
-
1000,0
-
-
1.5
2.6.
Обустройство и реконструкция автомобильных дорог светофорными объектами и пешеходно-вызывными устройствами (ПВУ), в том числе перевод нерегулируемых пешеходных переходов в регулируемые (ПВУ):
21080,6
-
50,6
3200,0
10330,0
7500,0
1.6


Проектно-сметная документация
50,6
-
50,6
-
-
-

- ул. Каменская, д. 57 (ПВУ)
1200,0
-
-
1200,0
-
-

- ул. Прокопьева - пер. Гражданский
2000,0
-
-
2000,0
-
-

- ул. Кунавина, д. 9 (ПВУ)
1330,0
-
-
-
1330,0
-

- ул. Каменская - ул. Белинского
2500,0
-
-
-
2500,0
-

- ул. Карла Маркса, д. 18 (ПВУ)
1300,0
-
-
-
1300,0
-

- ул. Алюминиевая, д. 38 (остановка "ул. Гагарина") (ПВУ)
1300,0
-
-
-
1300,0
-

- ул. Алюминиевая, д. 16 - д. 17 (ПВУ)
1300,0
-
-
-
1300,0
-

- ул. Октябрьская, д. 89 (ПВУ)
1300,0
-
-
-
1300,0
-

- ул. Кунавина, д. 22 (ПВУ)
1300,0
-
-
-
1300,0
-

- ул. К. Маркса, д. 41а (ПВУ)
1350,0
-
-
-
-
1350,0

- ул. Октябрьская, д. 41 (ПВУ)
1350,0
-
-
-
-
1350,0

- ул. Каменская - ул. Исетская
2300,0
-
-
-
-
2300,0

- ул. Лермонтова - ул. Первомайская
2500,0
-
-
-
-
2500,0
2.7.
Модернизация (реконструкция, устройство) нерегулируемых пешеходных переходов:
10706,0
-
-
3936,0
1670,0
5100,0
1.7


- ул. Строителей, д. 24 (школа № 2)
703,4
-
-
703,4
-
-

- ул. Исетская, д. 20 (школа № 20)
703,4
-
-
703,4
-
-

- ул. Челябинская, д. 5 - д. 15 (школа № 17)
703,4
-
-
703,4
-
-

- ул. Лермонтова, д. 101 (школа № 4)
703,4
-
-
703,4
-
-

- ул. Школьная, д. 10 (школа № 7)
703,4
-
-
703,4
-
-

- ул. Мусоргского, д. 9 (школа № 19)
419,0
-
-
419,0
-
-

- ул. Добролюбова, д. 35 (школа № 51)
835,0
-
-
-
835,0


- ул. Мичурина, д. 15 (школа № 31)
835,0
-
-
-
835,0


- ул. Суворова - ул. Шестакова
2600,0
-
-
-
-
2600,0

- ул. Суворова - ул. 4-я Пятилетка
2500,0
-
-
-
-
2500,0


------------------------------------------------------------------