Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 22.10.2015 N 2230-а "О внесении изменений в комплексную программу "Новоуральская деревня" на 2014 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2015 г. № 2230-а
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ
"НОВОУРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Решением Думы Новоуральского городского округа от 26.08.2015 № 76 "О внесении изменений в Решение Думы Новоуральского городского округа от 03 декабря 2014 года № 141 "О бюджете Новоуральского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Внести изменения в комплексную программу "Новоуральская деревня" на 2014 - 2018 годы, утвержденную Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 24.01.2014 № 88-а, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление (с приложением) опубликовать в газете "Нейва" и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в сети "Интернет".
Глава Администрации
городского округа
В.В.ПОПОВ
Утверждена
Постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
от 24 января 2014 г. № 88-а
(в редакции Постановления Администрации
Новоуральского городского округа
от 22 октября 2015 г. № 2230-а)
ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"НОВОУРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
1.
Заказчик комплексной программы
Администрация Новоуральского городского округа
2.
Ответственный исполнитель комплексной программы
Отдел сельских населенных пунктов Администрации Новоуральского городского округа
3.
Цели и задачи комплексной программы
Целями комплексной программы являются:
Цель 1 - Развитие малоэтажного строительства на территории сельских населенных пунктов;
Цель 2 - Создание условий для развития газификации в сельских населенных пунктах;
Цель 3 - Снижение объемов потребления электрической энергии;
Цель 4 - Повышение уровня комфортности и безопасности проживания на территории сельских населенных пунктов;
Цель 5 - Создание условий для управления муниципальным имуществом и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;
Задачами комплексной программы являются:
Задача 1 - Создание условий для жилищного строительства;
Задача 2 - Строительство распределительных газопроводов и газовых сетей;
Задача 3 - Обеспечение населения сельских населенных пунктов природным газом;
Задача 4 - Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций.
Задача 5 - Сокращение объемов жилищного фонда с высоким уровнем износа;
Задача 6 - Актуализация государственного кадастра недвижимости;
Задача 7 - Формирование и реализация мероприятий по восстановлению объектов благоустройства на территории сельских населенных пунктов
4.
Важнейшие целевые показатели комплексной программы
1) Формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под малоэтажную застройку;
2) Строительство социального жилья;
3) Строительство индивидуального жилья;
4) Строительство газопровода высокого давления;
5) Ввод в эксплуатацию газопровода среднего и низкого давления;
6) Подключение жилых домов к природному газу;
7) Строительство трансформаторных подстанций;
8) Подключение жилых домов к сетям электроснабжения;
9) Количество земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
10) Количество отремонтированных гидротехнических сооружений;
11) Количество построенных контейнерных площадок
5.
Перечень подпрограмм комплексной программы
Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 2 "Развитие газификации Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 4 "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 5 "Организация управления муниципальным имуществом Новоуральского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена";
Подпрограмма 6 "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Новоуральском городском округе";
Подпрограмма 7 "Благоустройство Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 8 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 9 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 10 "Развитие подсистемы общего образования Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 11 "Развитие культуры в Новоуральском городском округе"
6.
Сроки реализации комплексной программы
2014 - 2018 годы
7.
Объемы и источники финансирования комплексной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО по комплексной программе: 981174,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 120511,8 тыс. рублей;
2015 год - 153040,5 тыс. рублей;
2016 год - 209367,0 тыс. рублей;
2017 год - 238413,4 тыс. рублей;
2018 год - 259841,7 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет, всего 1782,8 тыс. рублей:
2015 год - 1782,8 тыс. рублей;
областной бюджет, всего 174577,1 тыс. рублей:
2014 год - 15147,2 тыс. рублей;
2015 год - 5522,9 тыс. рублей;
2016 год - 39247,0 тыс. рублей;
2017 год - 69150,0 тыс. рублей;
2018 год - 45510,0 тыс. рублей
местный бюджет, всего 397879,2 тыс. рублей:
2014 год - 33647,8 тыс. рублей;
2015 год - 64616,4 тыс. рублей;
2016 год - 85420,0 тыс. рублей;
2017 год - 84563,4 тыс. рублей;
2018 год - 129631,7 тыс. рублей
внебюджетные источники, всего 406935,2 тыс. рублей:
2014 год - 71716,8 тыс. рублей;
2015 год - 81118,4 тыс. рублей;
2016 год - 84700,0 тыс. рублей;
2017 год - 84700,0 тыс. рублей;
2018 год - 84700,0 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной программы
1. Строительство социального жилья в с. Тарасково, ул. Ленина, 37 - 589,6 кв. м
2. Строительство газопровода высокого давления - 19,89 км;
3. Подключение жилых домов к природному газу - 255 домов;
4. Строительство трансформаторных подстанций - 12 единиц;
5. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений - 2 сооружения
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ,
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Комплексная программа "Новоуральская деревня" на 2014 - 2018 годы разработана для решения задач, направленных на развитие сельских территорий, создание достойных условий и повышения уровня комфортности проживания в сельских населенных пунктах.
Территория сельских населенных пунктов входит в состав Новоуральского городского округа и представлена пятью населенными пунктами: п. Мурзинка, с. Тарасково, д. Починок, д. Пальники, д. Елани.
Численность постоянно проживающего населения сельских населенных пунктов по состоянию на 01.01.2014 составляет 3284 человека, что составляет 3,8% от населения городского округа.
Демографическая ситуация обеспечивает стабильную численность постоянного населения на протяжении многих лет.
Занятость сельского населения обеспечивают 26 организаций, в которых трудятся около 800 человек. Основная доля населения работает в сельскохозяйственном предприятии ООО "Агрофирма Уральская". Так, в 2013 году на данном предприятии трудилось 326 человек. На 01.01.2014 трудоустроено 315 человек. В весенне-летний и летне-осенний периоды ежегодно дополнительно набираются временные работники.
Строительство жилья на территории сельских населенных пунктов, в основном, осуществляется индивидуальными застройщиками.
Для дальнейшего развития жилищного строительства необходима реализация комплекса мер, в том числе:
- разработка градостроительной документации;
- выделение и комплексное обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой под жилую застройку.
Существующее состояние газификации на территории сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа не в полной мере отвечает ее потребностям. Сетевой природный газ подведен почти ко всем населенным пунктам, за исключением д. Пальники. Однако, газораспределительная сеть в населенных пунктах, имеющих сетевой природный газ, развита недостаточно. Общая протяженность существующих межпоселковых газопроводов составляет 22,54 км.
Для решения проблемы газификации сельских территорий необходимо строительство распределительных газопроводов "д. Елани - д. Починок", "д. Починок - д. Пальники", а также строительство уличных газопроводов.
Сети электроснабжения всех населенных пунктов имеют большой физический износ и требуют реконструкции.
Жилищный фонд населенных пунктов составляют:
- 141 многоквартирный дом муниципального жилого фонда;
- 1411 домов частного жилого фонда.
49,2% муниципального жилого фонда является благоустроенным жильем, 19,8% частично благоустроенным жильем, в котором отсутствует холодное водоснабжение и водоотведение, и 31% - неблагоустроенное жилье.
По состоянию на 01.01.2014 число муниципальных домов с высоким уровнем износа составляет 24 деревянных дома, общей площадью 2818 кв. м, в том числе многоквартирных - 14 домов, общей площадью 4430,1 кв. м.
Учитывая социальную значимость проблемы жилья, непригодного для проживания, в целях безопасности проживания, необходимо своевременно решать вопросы по отселению граждан из домов с повышенным физическим износом и последующим сносом отселенных домов.
Существующая транспортная инфраструктура обеспечивает сообщение между населенными пунктами и близлежащими городами.
Межпоселенческая автомобильная дорога Мурзинка - Тарасково - Починок - Пальники - Елани, протяженностью 41 км, в настоящее время не отвечает нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части безопасности движения.
В сфере благоустройства на территории сельских населенных пунктов выявлены следующие основные проблемы:
1) высокая степень гидротехнических сооружений;
2) недостаточный уровень благоустройства дворовых территорий;
3) низкая обеспеченность населения детскими игровыми площадками.
Реализация данных мероприятий возможна при достаточном объеме финансирования.
В п. Мурзинка, д. Елани, д. Пальники отсутствует централизованное водоснабжение. Существующие источники нецентрализованного водоснабжения не обеспечивают в полном объеме потребность населения в воде, качество питьевой воды неудовлетворительное.
В связи с территориальной удаленностью населенных пунктов, в целях обеспечения пожарной безопасности, необходимо проводить профилактические мероприятия по предупреждению и защите населения от пожаров.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации подпрограммы представлены в Приложении № 1 к комплексной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
Для достижения целей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к комплексной программе.
Ответственным исполнителем программы является отдел сельских населенных пунктов Администрации Новоуральского городского округа.
Глава Администрации
Новоуральского городского округа
В.В.ПОПОВ
Приложение № 1
к комплексной программе
"Новоуральская деревня"
на 2014 - 2018 годы
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"НОВОУРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
№ строки
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации комплексной программы)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
ПОДПРОГРАММА "Развитие жилищного строительства на территории Новоуральского городского округа"
3
Цель 1 - Развитие малоэтажного строительства на территории сельских населенных пунктов
4
Задача 1 - Создание условий для жилищного строительства
5
Формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под малоэтажную застройку
единиц
3
-
-
-
-
6
Строительство социального жилья
кв. м
-
589,6
-
-
-
7
Строительство индивидуального жилья
кв. м
2450
2800
2800
2800
2800
8
ПОДПРОГРАММА "Развитие газификации Новоуральского городского округа"
9
Цель 2 - Создание условий для развития газификации в сельских населенных пунктах
10
Задача 2 - Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей
11
Строительство газопровода высокого давления
км
9,19
-
-
-
10,7
12
Ввод в эксплуатацию газопровода среднего и низкого давления
км
2,1
6,88
6,2
13
Подключение объектов соцкультбыта к природному газу
единиц
-
-
-
9
-
14
Разработка проектно-сметной документации
единиц
-
1
-
-
-
15
Задача 3 - Обеспечение населения сельских населенных пунктов природным газом
16
Подключение жилых домов к природному газу
единиц
-
51
183
21
17
ПОДПРОГРАММА "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"
18
Цель 3 - Снижение объемов потребления электрической энергии
19
Задача 4 - Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций
20
Строительство трансформаторных подстанций
единиц
3
1
3
2
3
21
Подключение жилых домов к сетям электроснабжения
дома / зем. уч.
182 / 45
-
-
-
-
22
ПОДПРОГРАММА "Организация управления муниципальным имуществом Новоуральского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"
23
Цель 5 - Создание условий для управления муниципальным имуществом и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
24
Задача 6 - Актуализация государственного кадастра недвижимости
25
Количество земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости
единиц
8
3
3
-
-
26
ПОДПРОГРАММА "Благоустройство Новоуральского городского округа"
27
Цель 6 - Повышение уровня комфортности и безопасности проживания населения на территории сельских населенных пунктов
28
Задача 7 - Формирование и реализация мероприятий по восстановлению объектов благоустройства на территории сельских населенных пунктов
29
Количество отремонтированных гидротехнических сооружений
единиц
1
-
-
-
1
30
Количество построенных контейнерных площадок
шт.
-
5
-
-
-
Глава Администрации
Новоуральского городского округа
В.В.ПОПОВ
Приложение № 2
к комплексной программе
"Новоуральская деревня"
на 2014 - 2018 годы
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"НОВОУРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
№ строки
Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Ответственный исполнитель
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
Наименование муниципальной программы
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе:
981174,3
120511,8
153040,5
209367,0
238413,4
259841,7
-
федеральный бюджет
1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
174577,1
15147,2
5522,9
39247,0
69150,0
45510,0
-
3
местный бюджет
397879,2
33647,8
64616,4
85420,0
84563,4
129631,7
-
4
внебюджетные источники
406935,2
71716,8
81118,4
84700,0
84700,0
84700,0
-
5
Капитальные вложения
767348,8
106467,8
120039,3
154215,5
187887,9
198738,3
-
5
федеральный бюджет
1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0
6
областной бюджет
174577,1
15147,2
5522,9
39247,0
69150,0
45510,0
-
7
местный бюджет
184053,7
19603,8
31615,2
30268,5
34037,9
68528,3
-
8
внебюджетные источники
406935,2
71716,8
81118,4
84700,0
84700,0
84700,0
-
9
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
10
Прочие нужды
213825,5
14044,0
33001,2
55151,5
50525,5
61103,4
-
11
местный бюджет
213825,5
14044,0
33001,2
55151,5
50525,5
61103,4
-
12
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие жилищного строительства на территории Новоуральского городского округа"
13
ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе
490976,1
70770,3
105087,8
86118,0
114500,0
114500,0
КАИГ Администрации НГО
-
"Реализация основных направлений развития в строительном комплексе Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
14
областной бюджет
34636,5
136,5
0,0
0,0
17250,0
17250,0
-
15
местный бюджет
66339,6
633,8
25087,8
6118,0
17250,0
17250,0
-
16
внебюджетные источники
390000,0
70000,0
80000,0
80000,0
80000,0
80000,0
-
17
1. Капитальные вложения
18
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
490976,1
70770,3
105087,8
86118,0
114500,0
114500,0
-
19
областной бюджет
34636,5
136,5
0,0
0,0
17250,0
17250,0
-
20
местный бюджет
66339,6
633,8
25087,8
6118,0
17250,0
17250,0
-
21
внебюджетные источники
390000,0
70000,0
80000,0
80000,0
80000,0
80000,0
-
22
1.1. Выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территории жилого квартала в районе улицы Ленина с. Тарасково и выполнение кадастровых работ, из них:
238,8
214,4
24,4
0,0
0,0
0,0
5
23
областной бюджет
38,0
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
местный бюджет
200,8
176,4
24,4
0,0
0,0
0,0
-
25
1.4. Выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территории жилого квартала в районе ул. Кирова в селе Тарасково и выполнение кадастровых работ, из них:
171,6
154,0
17,6
0,0
0,0
0,0
5
26
областной бюджет
27,3
27,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-
27
местный бюджет
144,3
126,7
17,6
0,0
0,0
0,0
-
28
1.5. Выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территории жилого района "Юго-западный" в деревне Починок и выполнение кадастровых работ, из них:
447,7
401,9
45,8
0,0
0,0
0,0
5
29
областной бюджет
71,2
71,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-
30
местный бюджет
376,5
330,7
45,8
0,0
0,0
0,0
-
31
1.6. Строительство жилого дома по адресу: с. Тарасково, ул. Ленина, д. 37, из них:
25000,0
0,0
25000,0
0,0
0,0
0,0
6
32
местный бюджет
25000,0
0,0
25000,0
0,0
0,0
0,0
-
33
1.7. Разработка проектной документации на жилой квартал в районе ул. Ленина в с. Тарасково, из них:
4418,0
0,0
0,0
4418,0
0,0
0,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
34
местный бюджет
4418,0
0,0
0,0
4418,0
0,0
0,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
35
1.8. Строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения жилого квартала в районе ул. Ленина в с. Тарасково, всего, из них:
51000,0
0,0
0,0
0,0
25500,0
25500,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
36
областной бюджет
25500,0
0,0
0,0
0,0
12750,0
12750,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
37
местный бюджет
25500,0
0,0
0,0
0,0
12750,0
12750,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
38
1.14. Разработка проектной документации на жилой район "Юго-западный" в деревне Починок, из них:
1700,0
0,0
0,0
1700,0
0,0
0,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
39
местный бюджет
1700,0
0,0
0,0
1700,0
0,0
0,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
40
1.15. Строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения жилого района "Юго-западный" в деревне Починок, из них:
18000,0
0,0
0,0
0,0
9000,0
9000,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
41
областной бюджет
9000,0
0,0
0,0
0,0
4500,0
4500,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
42
местный бюджет
9000,0
0,0
0,0
0,0
4500,0
4500,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
43
1.16. Строительство индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах, всего, из них:
390000,0
70000,0
80000,0
80000,0
80000,0
80000,0
7
44
внебюджетные источники
390000,0
70000,0
80000,0
80000,0
80000,0
80000,0
-
45
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
46
Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе
-
-
-
-
-
-
-
47
3. Прочие нужды
48
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
-
-
-
-
-
-
-
49
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие газификации Новоуральского городского округа"
50
ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе
178965,8
21042,6
11925,7
47697,5
57400,0
40900,0
КЖКХ и ЖП Администрации НГО
-
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы
50
федеральный бюджет
1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0
51
областной бюджет
139940,6
15010,7
5522,9
39247,0
51900,0
28260,0
-
52
местный бюджет
37242,4
6031,9
4620,0
8450,5
5500,0
12640,0
-
53
1. Капитальные вложения
54
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
178965,8
21042,6
11925,7
47697,5
57400,0
40900,0
-
федеральный бюджет
1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0
55
областной бюджет
139940,6
15010,7
5522,9
39247,0
51900,0
28260,0
-
56
местный бюджет
37242,4
6031,9
4620,0
8450,5
5500,0
12640,0
-
57
2.1. Строительство газопровода ГГРП-6 п. Билимбай - п. Починок (2 этап). Газопровод высокого давления от б/о "Лесные дали" до д. Починок, из них:
20844,6
20844,6
0,0
0,0
0,0
0,0
11
58
областной бюджет (соглашение)
6150,7
6150,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-
59
областной бюджет (гранд)
8860,0
8860,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
60
местный бюджет
5833,9
5833,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-
61
2.2. Строительство уличного газопровода д. Починок, включая разработку расчетной схемы газоснабжения д. Починок и ПИР, из них:
53626,0
198,0
3238,0
15190,0
31500,0
3500,0
12
62
областной бюджет <*>
44190,0
0,0
0,0
12690,0
31500,0
0,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
63
местный бюджет (2017 <*>)
9436,0
198,0
3238,0
2500,0
3500,0
2017 <*> не предусмотрены в бюджете
-
64
2.3. Строительство уличного газопровода с. Тарасково II очередь, из них:
37825,2
0,0
8317,7
29507,5
0,0
0,0
12
федеральный бюджет
1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0
-
65
областной бюджет (2016) <*>
32079,9
0,0
5522,9
26557,0
0,0
0,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
66
местный бюджет (2016 <*>)
3962,5
0,0
1012,0
2950,5
0,0
0,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
67
2.4. Строительство уличного газопровода с. Тарасково III очередь, включая ПИР на III очередь, из них:
25700,0
0,0
0,0
3000,0
22700,0
0,0
12, 13
областной бюджет <*>
20400,0
0,0
0,0
0,0
20400,0
0,0
<*> не предусмотрены в бюджете
68
местный бюджет
5300,0
0,0
0,0
3000,0
2300,0
0,0
67
2.5. Строительство межпоселкового газопровода д. Починок - д. Пальники, включая ПИР, из них:
34600,0
0,0
0,0
0,0
3200,0
31400,0
11
68
областной бюджет
28260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28260,0
-
69
местный бюджет
6340,0
0,0
0,0
0,0
3200,0
3140,0
-
70
2.6. Строительство уличного газопровода п. Мурзинка, включая ПИР, из них:
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
71
местный бюджет
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
-
72
2.7. Строительство уличного газопровода д. Пальники, включая ПИР, из них:
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1700,0
73
местный бюджет
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1700,0
-
74
2.8. Проведение ПИР на строительство уличного газопровода д. Елани (2 очередь), из них:
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
-
75
местный бюджет
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
-
76
2.9. Работы по подготовке проекта планировки д. Починок, из них:
370,0
0,0
370,0
0,0
0,0
0,0
14
77
местный бюджет
370,0
0,0
370,0
0,0
0,0
0,0
78
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
79
Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе
-
-
-
-
-
-
-
80
3. Прочие нужды
81
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
-
-
-
-
-
-
-
82
ПОДПРОГРАММА 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"
83
ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе
57835,4
13306,3
1907,4
15700,0
9982,0
16939,7
КЖКХ и ЖП Администрации НГО
-
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы
84
местный бюджет
57835,4
13306,3
1907,4
15700,0
9982,0
16939,7
-
85
1. Капитальные вложения
86
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
57467,2
12938,1
1907,4
15700,0
9982,0
16939,7
-
87
местный бюджет
57467,2
12938,1
1907,4
15700,0
9982,0
16939,7
-
88
3.1. Строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах, из них:
55369,5
10840,4
1907,4
15700,0
9982,0
16939,7
20, 21
89
местный бюджет
55369,5
10840,4
1907,4
15700,0
9982,0
16939,7
-
90
3.2. Перевод бани д. Починок на центральное отопление, из них:
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
91
местный бюджет
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
92
3.3. ПИР на реконструкцию электроснабжения д. Пальники ул. Советская, Клубная, Восточная, из них:
97,7
97,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-
93
местный бюджет
97,7
97,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-
94
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
95
Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе
-
-
-
-
-
-
-
96
3. Прочие нужды
97
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
368,2
368,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-
98
местный бюджет
368,2
368,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-
99
3.4. Установка опор и переключение электроснабжения жилых домов по ул. Ольховая с. Тарасково с КТПН-16 на ТП-18, из них:
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
100
местный бюджет
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
101
3.5. Аварийно-восстановительные работы по ремонту РУ-10 кВ в КТПН-15 по ул. Кирова с. Тарасково, из них:
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-
102
местный бюджет
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-
103
ПОДПРОГРАММА 4 "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа"
104
ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе
3015,2
1896,8
1118,4
0,0
0,0
0,0
КЖКХ и ЖП Администрации НГО
-
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы
105
местный бюджет
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
106
внебюджетные источники
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0
-
107
1. Капитальные вложения
108
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0
-
109
внебюджетные источники
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0
-
116
4.2. Единовременные денежные выплаты сельскохозяйственным работникам (включая бывших), проживающим в нежилом здании по адресу д. Починок ул. Школьная, 4 на приобретение жилых помещений в целях расселения, из них:
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0
-
117
внебюджетные источники
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0
-
118
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
119
Всего по направлению "НИОКР"
-
-
-
-
-
-
-
120
3. Прочие нужды
121
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
122
местный бюджет
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
123
4.3. Выполнение работ по сносу жилых домов, из них:
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
124
местный бюджет
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
125
ПОДПРОГРАММА 5 "Организация управления муниципальным имуществом Новоуральского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"
126
ВСЕГО по подпрограмме 5, в том числе
255,0
150,0
50,0
55,0
0,0
0,0
КУМИ Администрации НГО
-
"Организация управления муниципальным имуществом НГО и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" на 2014 - 2016 годы
127
местный бюджет
255,0
150,0
50,0
55,0
0,0
0,0
-
128
1. Капитальные вложения
129
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
-
-
-
-
-
-
-
130
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
131
Всего по направлению "НИОКР"
-
-
-
-
-
-
-
132
3. Прочие нужды
133
Всего по направлению "Прочие нужды"
255,0
150,0
50,0
55,0
0,0
0,0
-
134
местный бюджет
255,0
150,0
50,0
55,0
0,0
0,0
-
135
5.1. Организация проведения землеустроительных работ в отношении земельных участков, право собственности на которые не разграничено, из них:
255,0
150,0
50,0
55,0
0,0
0,0
25
136
местный бюджет
255,0
150,0
50,0
55,0
0,0
0,0
-
137
ПОДПРОГРАММА 6 "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Новоуральском городском округе"
138
ВСЕГО по подпрограмме 6, в том числе
164652,8
7775,9
26858,2
49315,2
42950,2
37753,3
КЖКХ и ЖП Администрации НГО
-
"Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы
139
местный бюджет
164652,8
7775,9
26858,2
49315,2
42950,2
37753,3
-
140
1. Капитальные вложения
141
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
-
-
-
-
-
-
-
142
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
143
Всего по направлению "НИОКР"
-
-
-
-
-
-
-
144
3. Прочие нужды
145
Всего по направлению "Прочие нужды"
164652,8
7775,9
26858,2
49315,2
42950,2
37753,3
-
146
местный бюджет
164652,8
7775,9
26858,2
49315,2
42950,2
37753,3
-
147
6.1. Содержание автомобильных дорог сельских населенных пунктов (общего пользования), из них:
9121,6
1647,8
1746,7
1816,7
1907,5
2002,9
-
148
местный бюджет
9121,6
1647,8
1746,7
1816,7
1907,5
2002,9
-
149
6.2. Текущее содержание освещения населенных пунктов (обеспечение освещения дорог общего пользования), из них:
19212,1
3497,6
3601,5
3817,5
4046,6
4248,9
-
150
местный бюджет
18435,4
3497,6
3601,5
3269,9
3817,5
4248,9
-
151
местный бюджет <*>
776,7
0,0
0,0
547,6
229,1
0,0
<*> не предусмотрены в бюджете
152
6.3. Ремонт межпоселенческой дороги, из них:
104687,3
1565,2
20810,0
24601,0
32711,1
25000,0
-
153
местный бюджет
92577,2
1565,2
20810,0
24601,0
20601,0
25000,0
-
154
местный бюджет <*>
12110,1
0,0
0,0
0,0
12110,1
0,0
<*> не предусмотрены в бюджете
-
155
6.4. Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги д. Починок - д. Пальники, из них:
16065,3
1065,3
0,0
15000,0
0,0
0,0
-
156
местный бюджет
16065,3
1065,3
0,0
15000,0
0,0
0,0
-
157
6.5. Ремонт автомобильной дороги д. Починок ул. Заречная, из них:
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
-
158
местный бюджет
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
-
159
6.6. Ремонт автомобильных дорог в СНП, из них:
14866,5
0,0
0,0
4080,0
4285,0
6501,5
-
160
местный бюджет
13800,0
0,0
0,0
4080,0
4285,0
5435,0
-
161
местный бюджет <*>
1066,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1066,5
<*> не предусмотрены в бюджете
-
162
ПОДПРОГРАММА 7 "Благоустройство Новоуральского городского округа"
163
ВСЕГО по подпрограмме 7, в том числе
27163,1
2889,9
2539,5
1709,9
1776,7
18247,2
КЖКХ и ЖП Администрации НГО
-
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы
164
местный бюджет
27163,1
2889,9
2539,5
1709,9
1776,7
18247,2
-
165
1. Капитальные вложения
166
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
-
-
-
-
-
-
-
167
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
168
Всего по направлению "НИОКР"
-
-
-
-
-
-
-
169
3. Прочие нужды
170
Всего по направлению "Прочие нужды"
27163,1
2889,9
2539,5
1709,9
1776,7
18247,2
-
171
местный бюджет
27163,1
2889,9
2539,5
1709,9
1776,7
18247,2
-
172
7.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Восточный Шишим в д. Починок Новоуральского городского округа Свердловской области, из них:
16386,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16386,7
29
173
местный бюджет
16386,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16386,7
-
174
7.2. Ремонт гидротехнических сооружений на реке Билимбаевка в д. Елани, из них:
1148,1
1148,1
0,0
0,0
0,0
0,0
29
175
местный бюджет
1148,1
1148,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-
176
7.3. Строительство снежного городка в сельских населенных пунктах, из них:
2224,4
397,4
417,0
465,0
470,0
475,0
-
177
местный бюджет
2224,4
397,4
417,0
465,0
470,0
475,0
-
178
7.4. Содержание элементов благоустройства сельских населенных пунктов, из них:
291,1
52,5
54,9
57,9
60,8
65,1
-
179
местный бюджет
291,1
52,5
54,9
57,9
60,8
65,1
-
180
7.5. Обустройство, содержание и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения на территории сельских населенных пунктов, контроль качества воды, из них:
2192,1
394,8
414,5
435,2
457,0
490,6
-
181
местный бюджет
2192,1
394,8
414,5
435,2
457,0
490,6
-
182
7.6. Содержание пожарных емкостей в п. Мурзинка, из них:
272,7
49,0
51,5
54,4
56,7
61,1
-
183
местный бюджет
272,7
49,0
51,5
54,4
56,7
61,1
-
184
7.7. Содержание кладбищ сельских населенных пунктов, из них:
1868,5
139,8
176,2
492,5
517,1
542,9
-
185
местный бюджет
1868,5
139,8
176,2
492,5
517,1
542,9
-
186
7.8. Ремонт памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне в с. Тарасково, из них:
57,7
57,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-
187
местный бюджет
57,7
57,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-
188
7.9. Ремонт памятников в СНП, из них:
554,5
554,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-
189
местный бюджет
554,5
554,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-
190
7.10. Ремонт моста через реку "Нейва" в с. Тарасково с ул. Совхозная на ул. Вересовая, из них:
96,1
96,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-
191
местный бюджет
96,1
96,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-
192
7.11. Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов не оборудованных мусоропроводом, из них:
480,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0
30
193
местный бюджет
480,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0
-
194
7.12. Ликвидация несанкционированных свалок в сельских населенных пунктах, из них:
765,8
0,0
120,0
204,9
215,1
225,8
-
195
местный бюджет
765,8
0,0
120,0
204,9
215,1
225,8
-
196
7.13. Гидрогеологические изыскания для устройства колодцев в д. Пальники, из них:
825,4
0,0
825,4
0,0
0,0
0,0
-
197
местный бюджет
825,4
0,0
825,4
0,0
0,0
0,0
-
198
ПОДПРОГРАММА 8 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа"
199
ВСЕГО по подпрограмме 8, в том числе
34400,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
25000,0
КЖКХ и ЖП Администрации НГО
-
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы
200
местный бюджет
20300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20300,0
-
201
внебюджетные источники
14100,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
4700,0
-
202
1. Капитальные вложения
203
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
34400,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
25000,0
-
204
местный бюджет
20300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20300,0
-
205
внебюджетные источники
14100,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
4700,0
-
206
8.1. Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, включая ПИР, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка, из них:
34400,0
0,0
0,0
4700,0
15000,0
25000,0
-
207
местный бюджет
20300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20300,0
-
208
внебюджетные источники
14100,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
4700,0
-
209
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
210
Всего по направлению "НИОКР"
-
-
-
-
-
-
-
211
3. Прочие нужды
212
Всего по направлению "Прочие нужды"
-
-
-
-
-
-
-
213
ПОДПРОГРАММА 9 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Новоуральского городского округа"
214
ВСЕГО по подпрограмме 9, в том числе
11526,1
1585,1
1696,7
1747,7
3158,4
3338,2
МКУ "УЗЧС"
-
215
местный бюджет
11526,1
1585,1
1696,7
1747,7
3158,4
3338,2
-
216
1. Капитальные вложения
217
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
2704,5
0,0
0,0
0,0
1305,9
1398,6
-
218
местный бюджет
2704,5
0,0
0,0
0,0
1305,9
1398,6
-
219
9.1. Строительство 2-х противопожарных емкостей на территории сельских населенных пунктов, из них:
2704,5
0,0
0,0
0,0
1305,9
1398,6
-
220
местный бюджет
2704,5
0,0
0,0
0,0
1305,9
1398,6
-
221
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
222
Всего по направлению "НИОКР"
-
-
-
-
-
-
-
223
3. Прочие нужды
224
Всего по направлению "Прочие нужды"
8821,6
1585,1
1696,7
1747,7
1852,5
1939,6
-
225
местный бюджет
8821,6
1585,1
1696,7
1747,7
1852,5
1939,6
-
226
9.2. Содержание отдельного поста в д. Починок, из них:
8821,6
1585,1
1696,7
1747,7
1852,5
1939,6
-
227
местный бюджет
8821,6
1585,1
1696,7
1747,7
1852,5
1939,6
-
228
ПОДПРОГРАММА 10 "Развитие подсистемы общего образования Новоуральского городского округа"
229
ВСЕГО по подпрограмме 10, в том числе
10542,6
893,7
1787,4
1867,7
2948,2
3045,6
Управление образования
-
"Развитие системы образования Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
230
местный бюджет
10542,6
893,7
1787,4
1867,7
2948,2
3045,6
-
231
1. Капитальные вложения
232
Всего по направлению "Капитальные вложения"
-
-
-
-
-
-
-
233
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
234
Всего по направлению "НИОКР"
-
-
-
-
-
-
-
235
3. Прочие нужды
236
Всего по направлению "Прочие нужды"
10542,6
893,7
1787,4
1867,7
2948,2
3045,6
-
237
местный бюджет
10542,6
893,7
1787,4
1867,7
2948,2
3045,6
-
238
10.1. Приобретение автобуса для сельских общеобразовательных учреждений, из них:
2000,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0
-
239
местный бюджет
2000,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0
-
240
10.2. Организация питания обучающихся, реализующих образовательные программы сельских населенных пунктов, из них:
8542,6
893,7
1787,4
1867,7
1948,2
2045,6
-
241
местный бюджет
8542,6
893,7
1787,4
1867,7
1948,2
2045,6
-
242
ПОДПРОГРАММА 11 "Развитие культуры в Новоуральском городском округе"
243
ВСЕГО по подпрограмме 11, в том числе
1842,2
201,2
69,4
456,0
997,9
117,7
МБУК ДК Строитель
-
"Развитие культуры в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы
244
местный бюджет
1842,2
201,2
69,4
456,0
997,9
117,7
-
245
1. Капитальные вложения
246
Всего по направлению "Капитальные вложения"
-
-
-
-
-
-
-
247
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
248
Всего по направлению "НИОКР"
-
-
-
-
-
-
-
249
3. Прочие нужды
250
Всего по направлению "Прочие нужды"
1842,2
201,2
69,4
456,0
997,9
117,7
-
251
местный бюджет
1842,2
201,2
69,4
456,0
997,9
117,7
-
252
11.1. Обследование несущей способности несущих конструкций нарушенной кирпичной стены клуба "Юбилейный" с. Тарасково МБУК ДК "Строитель", из них:
141,2
141,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-
253
местный бюджет
141,2
141,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-
254
11.2. Установка электрических водонагревателей в помещениях клуба "Современник" д. Починок и клуба "Юбилейный" в с. Тарасково, из них:
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
255
местный бюджет
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
256
11.3. Проведение капитального и текущего ремонта
1641,0
0,0
69,4
456,0
997,9
117,7
-
257
местный бюджет
1641,0
0,0
69,4
456,0
997,9
117,7
-
258
ремонт кровли МБУК ДК Строитель (Починок, Пальники)
69,4
0,0
69,4
0,0
0,0
0,0
-
259
местный бюджет
69,4
0,0
69,4
0,0
0,0
0,0
-
260
замена входных групп Тарасково, Пальники МБУК ДК Строитель
124,2
0,0
0,0
124,2
0,0
0,0
-
261
местный бюджет
124,2
0,0
0,0
124,2
0,0
0,0
-
262
замена дверей Пальники МБУК ДК Строитель
11,8
0,0
0,0
11,8
0,0
0,0
-
263
местный бюджет
11,8
0,0
0,0
11,8
0,0
0,0
-
264
замена железных дверей в населенных пунктах - 13 шт. МБУК ДК Строитель
320,0
0,0
0,0
320,0
0,0
0,0
-
265
местный бюджет
320,0
0,0
0,0
320,0
0,0
0,0
-
266
ремонт крыльца запасного выхода с. Тарасково ДК Строитель
117,7
0,0
0,0
0,0
0,0
117,7
-
267
местный бюджет
117,7
0,0
0,0
0,0
0,0
117,7
-
268
утепление здания обшивкой (Пальники) МБУК ДК Строитель
997,9
0,0
0,0
0,0
997,9
0,0
-
269
местный бюджет
997,9
0,0
0,0
0,0
997,9
0,0
-
Примечание: <*> Финансовые средства не предусмотренные в проекте бюджета Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.
Глава Администрации
городского округа
В.В.ПОПОВ
------------------------------------------------------------------