Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 22.10.2015 N 1637 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года", утвержденную Постановлением главы администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 N 1834"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2015 г. № 1637
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
ОТ 10.10.2014 № 1834
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30.07.2015 № 32/4 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.12.2014 № 24/3 "О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2015 и плановые 2016 и 2017 годы", Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 № 1411 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма", руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 № 1834, следующие изменения:
1) изложить раздел Паспорта Программы "Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации", приложения № 1, 2 к Программе в новой редакции (прилагаются);
2) дополнить Программу приложением № 3 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное знамя" на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Сурнину В.В.
Глава администрации
В.С.ЧИРКОВ
К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 22 октября 2015 г. № 1637
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма.
Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2020 годы.
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, РУБЛЕЙ
ВСЕГО: 9141349,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1402901,3 тыс. рублей;
2016 год - 1367759,0 тыс. рублей;
2017 год - 1423847,1 тыс. рублей;
2018 год - 1679698,7 тыс. рублей;
2019 год - 1640454,8 тыс. рублей;
2020 год - 1626688,8 тыс. рублей;
из них: областной бюджет 3551301,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 547240,4 тыс. рублей;
2016 год - 559072,8 тыс. рублей;
2017 год - 561759,8 тыс. рублей;
2018 год - 634409,5 тыс. рублей;
2019 год - 624409,5 тыс. рублей;
2020 год - 624409,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет 712,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 712,6 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет 5281160,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 854948,3 тыс. рублей;
2016 год - 808686,2 тыс. рублей;
2017 год - 862087,3 тыс. рублей;
2018 год - 942574,9 тыс. рублей;
2019 год - 913320,6 тыс. рублей;
2020 год - 899543,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники 308174,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 102714,3 тыс. рублей;
2019 год - 102724,7 тыс. рублей;
2020 год - 102735,7 тыс. рублей.
Адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
http://movp.ru/.
К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 22 октября 2015 г. № 1637
Приложение № 1
к Программе
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
1.
Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма
1.1.
Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования
1.1.1.
Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
Сайты образовательных учреждений
1.2.
Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования
1.2.1.
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования
%
100
100
100
100
100
100
Форма Федеральной статистической отчетности № 83-РИК
1.3.
Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма
1.3.1.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
0
0
33
33
33
33
Ежегодный акт приемки образовательных учреждений к началу учебного года
1.3.2.
Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма
%
100
100
100
100
100
100
Форма Федерального статистического наблюдения № ОШ-1
1.3.3.
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
%
50
60
85
90
100
100
Отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма"
1.4.
Задача 1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.4.1.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
%
100
100
100
100
100
100
Отчет "МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" о реализации мероприятий ПНП "Образование"
1.5.
Задача 1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте
1.5.1.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
%
100
100
100
100
100
100
Отчеты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания
1.6.
Задача 1.6. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"
1.6.1.
Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
%
100
100
100
100
100
100
Отчет "МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" о реализации мероприятий ПНП "Образование"
1.6.2.
Количество автобусов, приобретенных для обеспечения подвоза обучающихся
штуки
1
1
0
1
2
1
Форма Федерального статистического наблюдения № ОШ-1
1.7.
Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма
1.7.1.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
96,6
96,6
96,6
96,6
96,6
96,6
Форма Федерального статистического наблюдения № ОШ-1
1.8.
Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях
1.8.1.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма
%
100
100
100
100
100
100
Форма Федерального статистического наблюдения № РИК-85
1.8.2.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
Отчет об исполнении муниципального задания
1.8.3.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
Отчет об исполнении муниципального задания
1.8.4.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
%
98,79
98,79
98,8
98,8
98,81
98,81
Ежегодный отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" о мониторинге качества образования
1.8.5.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования
%
95,32
95,32
95,33
95,33
95,34
95,34
Ежегодный отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" о мониторинге качества образования
1.8.6.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования
%
98,73
98,73
98,74
98,74
99,75
98,75
Ежегодный отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" о мониторинге качества образования
1.9.
Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма
1.9.1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы
%
73,63
71,52
73,28
73,4
74
75
Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО
1.9.2.
Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностями программ дополнительного образования от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма
%
55
65
70
75
80
85
Ежеквартальный отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" по исполнению Указов Президента
1.9.3.
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма
%
100
100
100
100
100
100
Отчет об исполнении муниципального задания
1.10.
Задача 1.10. Реализация программ и форм для талантливых детей
1.10.1.
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей
%
57
58
58
58
58
58
Отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" о реализации мероприятий ПНП "Образование"
1.11.
Задача 1.11. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
1.11.1.
Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
%
0,099
0,098
0,097
0,096
0,095
0,094
Ежегодные информационные справки Межмуниципального отдела МВД России "Верхнепышминский" (отделение ГИБДД) "О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма"
1.12.
Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма
1.12.1.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
единиц
12
12
12
12
12
12
Отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" о реализации мероприятий ПНП "Образование"
1.12.2.
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
%
100
100
100
100
100
100
Отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" о реализации мероприятий ПНП "Образование"
1.12.3.
Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
единиц
23
24
31
31
31
31
Отчет об использовании целевых субсидий
1.12.4.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
единиц
8
8
8
8
8
8
Отчет об использовании целевых субсидий
1.13.
Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства
1.13.1.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
единиц
9
9
9
11
9
9
Отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма"
1.13.2.
Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
%
0
20
25
30
30
30
Отчет об использовании целевых субсидий
1.13.3.
Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
единиц
24
24
24
24
31
31
Отчет об использовании целевых субсидий
1.13.4.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
единиц
8
8
8
8
8
8
Отчет об использовании целевых субсидий
1.13.5.
Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
%
100
100
100
100
100
100
Акт готовности образовательных учреждений к началу отопительного сезона
1.14.
Задача 1.14. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии
1.14.1.
Количество проведенных общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников
единиц
3
3
3
3
3
3
Отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма"
1.15.
Задача 1.15. Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях за счет реконструкции зданий
1.15.1.
Количество разработанной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
единиц
3
0
0
0
0
0
Отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма"
2.
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
2.
Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма
2.1.
Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся
2.1.1.
Охват обучающихся горячим питанием от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
%
95
95,5
95,7
96
96,5
97
Форма Федерального статистического наблюдения № ОШ-1
2.2.
Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания
2.2.1.
Доля школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма
%
0
0
0
16,6
33,3
50
Отчеты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания
2.2.2.
Доля школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма
%
0
0
25
50
75
100
Отчеты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания
2.2.3.
Доля школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма
%
58,3
100
100
100
100
100
Отчеты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания
2.2.4.
Доля школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма
%
0
0
0
50
60
70
Отчеты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания
2.2.5.
Доля школьных столовых, в которых заменена столовая посуда, столовые приборы, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма
%
0
0
0
41
52
63
Отчеты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания
3.
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
3.
Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности
3.1.
Задача 3.1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма
3.1.1.
Количество муниципальных учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан, в которых реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы
штук
5
6
7
8
9
10
Отчет специалиста по работе с молодежью
3.1.2.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры
%
100
100
100
100
100
100
Отчет муниципального казенного учреждения "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма"
3.2.
Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности
3.2.1.
Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, от общего количества (числа) молодых граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
%
10
12
15
18
20
25
Форма федерального статистического наблюдения № 1-ОЛ
3.2.2.
Количество граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), готовых к службе в армии, от общего количества (числа) молодых граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
человек
768
770
775
775
775
775
Форма федерального статистического наблюдения № 1-ОЛ
3.3.
Задача 3.3. Развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные проекты патриотического воспитания граждан
3.3.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
процент
10
12
15
18
20
25
Отчет специалиста по работе с молодежью
3.3.2.
Количество граждан, участвующих в деятельности патриотических объединений
человек
150
200
300
400
500
600
Отчет специалиста по работе с молодежью
3.3.3.
Количество общественных организаций, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан
штук
5
8
10
12
15
18
Отчет специалиста по работе с молодежью
3.3.4.
Количество граждан, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта
человек
150
200
300
400
500
600
Отчет специалиста по работе с молодежью
3.4.
Задача 3.4. Совершенствование методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания
3.4.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
процент
10
15
20
25
28
30
Результаты социологического опроса
3.4.2.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
процент
10
15
20
25
28
30
Результаты социологического опроса
3.5.
Задача 3.5. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма
3.5.1.
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности
человек
2000
3000
3500
4000
4500
5000
Отчет специалиста по работе с молодежью
3.6.
Задача 3.6. Развитие механизмов поддержки этнокультурных объединений, национальных обществ на территории городского округа Верхняя Пышма
3.6.1.
Количество общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма
штук
3
5
7
9
12
15
Отчет специалиста по работе с молодежью
3.7.
Задача 3.7. Обучение и переподготовка специалистов по вопросам организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма
3.7.1.
Количество руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, прошедших повышение квалификации
человек
3
5
7
9
12
15
Отчет специалиста по работе с молодежью
4.
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
4.
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
4.1.
Задача 4.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
4.1.1.
Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных библиотеках
единиц
6000
6120
5826
5700
5520
6000
Форма Федерального статистического наблюдения № 6-НК
4.1.2.
Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек
%
60,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Форма Федерального статистического наблюдения № 6-НК
4.2.
Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала
4.2.1.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
человек
250
250
250
250
250
250
Форма Федерального статистического наблюдения № 7-НК
4.2.2.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
единиц
75
80
86
92
94
98
Форма Федерального статистического наблюдения № 8-НК
4.2.3.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма
%
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Форма Федерального статистического наблюдения № 8-НК
4.2.4.
Доля учреждений культуры, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества учреждений культуры городского округа Верхняя Пышма
%
100
100
100
100
100
100
Отчет об использовании целевых субсидий
4.2.5.
Доля учреждений культуры, готовых к отопительному сезону, от общего количества учреждений культуры городского округа Верхняя Пышма
%
100
100
100
100
100
100
Ежегодный акт приемки учреждений культуры к началу отопительного сезона
4.3.
Задача 4.3. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, доступных для широких слоев населения
4.3.1.
Увеличение количества посетителей муниципального бюджетного учреждения культуры "Верхнепышминский исторический музей" в расчете на 1000 жителей, по сравнению с предыдущим годом
человек
235
237
239
241
243
245
Форма Федерального статистического наблюдения № 7-НК
5.
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
5.
Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма
5.1.
Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей
5.1.1.
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста
%
13,5
14
14,5
15
15,5
16
Форма федерального статистического наблюдения № 1-ОЛ
5.2.
Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"
5.2.1.
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"
человек
90
90
90
90
90
90
Форма федерального статистического наблюдения № 1-ОЛ
5.3.
Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей
5.3.1.
Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
единиц
3
2
3
2
3
2
Форма федерального статистического наблюдения № 1-ОЛ
5.4.
Задача 5.4. Расширение инфраструктуры муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"
5.4.1.
Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
%
15
16
18
23
23
23
Форма федерального статистического наблюдения № 1-ОЛ
6.
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
6.
Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг, отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма
6.1.
Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма"
6.1.1.
Доля жителей городского округа Верхняя Пышма, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма
%
24,5
26
27
28
29
30,5
Форма Федерального статистического наблюдения № 5-ФК
6.1.2.
Количество физкультурных и спортивных мероприятий
единиц
260
275
285
295
305
315
Форма Федерального статистического наблюдения № 5-ФК
6.2.
Задача 6.2. Организация участия перспективных спортсменов в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
6.2.1.
Количество спортсменов, принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
человек
640
660
680
700
720
740
Форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФК
6.3.
Задача 6.3. Создание условий для развития массового спорта и формирования спортивного резерва
6.3.1.
Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения
единиц/ на 10 тыс. чел.
21,9
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
Форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФК
6.3.2.
Количество разработанной проектно-сметной документации
единиц
2
0
0
0
0
0
Отчет МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма"
6.4.
Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов
6.4.1.
Количество перспективных спортсменов, получивших стипендии главы городского округа
человек
140
143
146
149
149
149
Отчет МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма"
7.
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
7.
Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма
7.1.
Задача 7.1. Создание эффективных механизмов информирования молодежи, повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи
7.1.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории
%
50
55
60
60
65
65
Результаты социологического опроса
7.2.
Задача 7.2. Сохранение и укрепление здоровья молодых жителей городского округа
7.2.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
%
10
15
20
25
30
35
Отчет специалиста по работе с молодежью
7.2.2.
Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи
штук
100
300
500
1000
2000
2500
Отчет специалиста по работе с молодежью
7.3.
Задача 7.3. Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в инновационную и научную деятельность, реализация трудового потенциала
7.3.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
%
3
5
10
12
15
18
Отчет специалиста по работе с молодежью
7.4.
Задача 7.4. Совершенствование системы молодежного самоуправления
7.4.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
%
1
3
5
6
7
8
Отчет специалиста по работе с молодежью
7.5.
Задача 7.5. Развитие интеллектуального и духовного потенциала населения, создание условий для творческой самореализации личности
7.5.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, систематически занимающихся искусством, научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
%
1
1,5
2
3
4
5
Отчет специалиста по работе с молодежью
7.6.
Задача 7.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан (профилактика девиантного и деликвентного поведения молодежи)
7.6.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственными программами поддержки ("Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности в молодежной среде"), от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
%
2
3
4
5
6
7
Отчет специалиста по работе с молодежью
7.7.
Задача 7.7. Улучшение материально-технической базы учреждений молодежной политики
7.7.1.
Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу путем приобретения оборудования и инвентаря
штук
3
5
5
6
7
8
Отчет специалиста по работе с молодежью
7.7.2.
Количество муниципальных учреждений молодежной политики, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
единиц
2
1
2
1
2
2
Отчет о достижении целевых показателей подпрограммы за отчетный период МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма"
7.8.
Задача 7.8. Формирование в молодежи ценностей семьи, семейного образа жизни
7.8.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
%
3
5
10
12
15
20
Отчет специалиста по работе с молодежью
8.
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
8.
Цель 8. Осуществление эффективной деятельности подведомственных Комитету по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма муниципальных казенных учреждений
8.1.
Задача 8.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере
8.1.1.
Достижение целевых показателей муниципальной программы
%
100
100
100
100
100
100
Отчеты подведомственных Комитету по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма муниципальных казенных учреждений
К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 22 октября 2015 г. № 1637
Приложение № 2
к Программе
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
№ строки
Наименование мероприятия, источники расходов на финансирование
Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
9141349,7
1402901,3
1367759,0
1423847,1
1679698,7
1640454,8
1626688,8
2
федеральный бюджет
712,6
712,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
областной бюджет
3551301,5
547240,4
559072,8
561759,8
634409,5
624409,5
624409,5
4
местный бюджет
5281160,9
854948,3
808686,2
862087,3
942574,9
913320,6
899543,6
5
внебюджетные источники
308174,7
0,0
0,0
0,0
102714,3
102724,7
102735,7
6
Капитальные вложения
3226,5
3226,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
местный бюджет
3226,5
3226,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Прочие нужды
9138123,2
1399674,8
1367759,0
1423847,1
1679698,7
1640454,8
1626688,8
9
федеральный бюджет
712,6
712,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
областной бюджет
3551301,5
547240,4
559072,8
561759,8
634409,5
624409,5
624409,5
11
местный бюджет
5277934,4
851721,8
808686,2
862087,3
942574,9
913320,6
899543,6
12
внебюджетные источники
308174,7
0,0
0,0
0,0
102714,3
102724,7
102735,7
13
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
14
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
7209468,4
1103851,7
1076110,9
1105854,8
1309142,2
1312317,9
1302190,9
15
федеральный бюджет
698,0
698,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
областной бюджет
3157527,0
487684,5
500908,0
501779,0
555718,5
555718,5
555718,5
17
местный бюджет
3746550,5
615469,2
575202,9
604075,8
651859,4
655035,1
644908,1
18
внебюджетные источники
304692,9
0,0
0,0
0,0
101564,3
101564,3
101564,3
19
2. "Прочие нужды"
20
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
7209468,4
1103851,7
1076110,9
1105854,8
1309142,2
1312317,9
1302190,9
21
федеральный бюджет
698,0
698,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
областной бюджет
3157527,0
487684,5
500908,0
501779,0
555718,5
555718,5
555718,5
23
местный бюджет
3746550,5
615469,2
575202,9
604075,8
651859,4
655035,1
644908,1
24
внебюджетные источники
304692,9
0,0
0,0
0,0
101564,3
101564,3
101564,3
25
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них:
58769,9
58769,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.1
26
областной бюджет
14907,4
14907,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27
местный бюджет
43862,5
43862,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров, всего, из них:
1439,8
439,8
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1.2.1
29
местный бюджет
1439,8
439,8
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
30
Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них:
2140,0
300,0
313,0
327,0
400,0
400,0
400,0
1.14.1
31
местный бюджет
2140,0
300,0
313,0
327,0
400,0
400,0
400,0
32
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
4259,9
432,9
596,0
621,0
870,0
870,0
870,0
1.7.1
33
местный бюджет
4259,9
432,9
596,0
621,0
870,0
870,0
870,0
34
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:
4036,0
575,0
600,0
626,0
745,0
745,0
745,0
1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1
35
местный бюджет
4036,0
575,0
600,0
626,0
745,0
745,0
745,0
36
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
3165712,2
421897,3
446842,0
457633,0
613113,3
613113,3
613113,3
1.1.1, 1.8.1, 1.8.2
37
областной бюджет
1533229,4
214188,0
229078,0
229264,0
286899,8
286899,8
286899,8
38
местный бюджет
1329881,8
207709,3
217764,0
228369,0
225346,5
225346,5
225346,5
39
внебюджетные источники
302601,0
0,0
0,0
0,0
100867,0
100867,0
100867,0
40
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:
1942,0
0,0
470,0
368,0
368,0
368,0
368,0
1.11.1
41
местный бюджет
1942,0
0,0
470,0
368,0
368,0
368,0
368,0
42
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:
23,0
5,0
0,0
0,0
6,0
6,0
6,0
1.5.1
43
областной бюджет
23,0
5,0
0,0
0,0
6,0
6,0
6,0
44
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
900,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
1.9.2
45
местный бюджет
900,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
46
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:
8400,9
1950,9
0,0
0,0
1600,0
3200,0
1650,0
1.6.1, 1.6.2
47
областной бюджет
634,5
634,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48
местный бюджет
7766,4
1316,4
0,0
0,0
1600,0
3200,0
1650,0
49
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
2515076,6
398864,1
421013,8
428974,6
422074,7
422074,7
422074,7
1.1.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6
50
областной бюджет
1605186,1
254403,0
271830,0
272515,0
268812,7
268812,7
268812,7
51
местный бюджет
909236,5
144461,1
149183,8
156459,6
153044,0
153044,0
153044,0
52
внебюджетные источники
654,0
0,0
0,0
0,0
218,0
218,0
218,0
53
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
297406,9
42048,2
43579,3
48418,6
54453,6
54453,6
54453,6
1.9.1, 1.9.2, 1.9.3
54
областной бюджет
2436,6
2436,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55
местный бюджет
294970,3
39611,6
43579,3
48418,6
54453,6
54453,6
54453,6
56
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
444491,8
72347,7
72100,0
75705,0
74841,8
74825,5
74671,8
1.9.1, 1.9.2, 1.9.3
57
местный бюджет
444491,8
72347,7
72100,0
75705,0
74841,8
74825,5
74671,8
58
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта (велоспорт и мотоспорт), всего, из них:
238734,1
38745,5
40183,2
41911,1
39298,1
39298,1
39298,1
1.9.1, 1.9.2, 1.9.3
59
местный бюджет
237537,7
38745,5
40183,2
41911,1
38899,3
38899,3
38899,3
60
внебюджетные источники
1196,4
0,0
0,0
0,0
398,8
398,8
398,8
61
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
17839,0
1560,0
1638,0
1720,0
4307,0
4307,0
4307,0
1.12.3
62
местный бюджет
17839,0
1560,0
1638,0
1720,0
4307,0
4307,0
4307,0
63
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений
51177,4
3260,5
3423,0
3594,0
13633,3
13633,3
13633,3
1.12.1, 1.12.2
64
местный бюджет
51177,4
3260,5
3423,0
3594,0
13633,3
13633,3
13633,3
65
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:
1584,7
173,3
181,9
191,0
286,5
300,8
451,2
1.12.4
66
местный бюджет
1584,7
173,3
181,9
191,0
286,5
300,8
451,2
67
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
2312,1
210,0
436,2
452,6
686,3
317,0
210,0
1.12.4
68
местный бюджет
2312,1
210,0
436,2
452,6
686,3
317,0
210,0
69
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта велоспорт и автомотоспорт), всего, из них:
4712,4
0,0
0,0
0,0
1570,8
1570,8
1570,8
1.12.4
70
местный бюджет
4470,9
0,0
0,0
0,0
1490,3
1490,3
1490,3
71
внебюджетные источники
241,5
0,0
0,0
0,0
80,5
80,5
80,5
72
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:
33205,0
4300,0
4515,0
4740,0
6550,0
6550,0
6550,0
1.13.2, 1.13.5
73
местный бюджет
33205,0
4300,0
4515,0
4740,0
6550,0
6550,0
6550,0
74
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений
7736,0
628,0
836,0
872,0
1800,0
1800,0
1800,0
1.13.2
75
местный бюджет
7736,0
628,0
836,0
872,0
1800,0
1800,0
1800,0
76
Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки МАОУ ДО "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего
-
-
-
-
-
-
-
1.13.4
77
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
78
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.)
420,0
103,5
55,0
57,7
65,5
67,5
70,8
1.13.2
79
местный бюджет
420,0
103,5
55,0
57,7
65,5
67,5
70,8
80
Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания МАОУ "СОШ № 24", всего
-
-
-
-
-
-
-
1.13.1, 1.6.1
81
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
82
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений
89246,6
10300,0
12853,5
13406,2
17562,3
17562,3
17562,3
1.13.3
83
местный бюджет
89246,6
10300,0
12853,5
13406,2
17562,3
17562,3
17562,3
84
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
215640,7
30858,7
21320,0
22237,0
47075,0
47075,0
47075,0
1.13.1, 1.6.1
85
областной бюджет
810,8
810,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86
местный бюджет
214829,9
30047,9
21320,0
22237,0
47075,0
47075,0
47075,0
87
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
11391,9
1166,9
4955,0
3800,0
1170,0
130,0
170,0
1.13.4
88
местный бюджет
11391,9
1166,9
4955,0
3800,0
1170,0
130,0
170,0
89
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
14491,3
561,3
0,0
0,0
5240,0
8550,0
140,0
1.13.4
90
местный бюджет
14491,3
561,3
0,0
0,0
5240,0
8550,0
140,0
91
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт, автомотоспорт), всего, из них:
2025,0
0,0
0,0
0,0
925,0
600,0
500,0
1.13.4
92
местный бюджет
2025,0
0,0
0,0
0,0
925,0
600,0
500,0
93
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования
8771,1
8771,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.15.1
94
местный бюджет
8771,1
8771,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95
Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.1, 1.6.1
96
местный бюджет
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования
114,9
114,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
98
местный бюджет
114,9
114,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99
Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего
997,2
997,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1, 1.3.2
100
федеральный бюджет
698,0
698,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
областной бюджет
299,2
299,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102
Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования
4410,0
4410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.15.1
103
местный бюджет
4410,0
4410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104
ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
105
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
442235,0
60091,0
64141,0
71668,5
82111,5
82111,5
82111,5
106
областной бюджет
280757,0
40389,0
42203,0
44019,0
51382,0
51382,0
51382,0
107
местный бюджет
161478,0
19702,0
21938,0
27649,5
30729,5
30729,5
30729,5
108
"Прочие нужды"
109
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
442235,0
60091,0
64141,0
71668,5
82111,5
82111,5
82111,5
110
областной бюджет
280757,0
40389,0
42203,0
44019,0
51382,0
51382,0
51382,0
111
местный бюджет
161478,0
19702,0
21938,0
27649,5
30729,5
30729,5
30729,5
112
Мероприятие 2.1. Проведение конкурсов: "На лучшее школьное меню", "На лучшую организацию питания обучающихся", всего, из них:
220,0
10,0
30,0
45,0
45,0
45,0
45,0
2.1.1
113
местный бюджет
220,0
10,0
30,0
45,0
45,0
45,0
45,0
114
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
9260,0
20,0
0,0
0,0
3080,0
3080,0
3080,0
2.2.1, 2.2.4, 2.2.5
115
местный бюджет
9260,0
20,0
0,0
0,0
3080,0
3080,0
3080,0
116
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
1600,0
200,0
200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
2.2.3
117
местный бюджет
1600,0
200,0
200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
118
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых
18306,0
0,0
0,0
4576,5
4576,5
4576,5
4576,5
2.2.2
119
местный бюджет
18306,0
0,0
0,0
4576,5
4576,5
4576,5
4576,5
120
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
412849,0
59861,0
63911,0
66747,0
74110,0
74110,0
74110,0
2.1.1
121
областной бюджет
280757,0
40389,0
42203,0
44019,0
51382,0
51382,0
51382,0
122
местный бюджет
132092,0
19472,0
21708,0
22728,0
22728,0
22728,0
22728,0
123
ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
124
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
38792,3
5816,6
3157,1
3280,0
8846,2
8846,2
8846,2
125
областной бюджет
1363,5
1363,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
126
местный бюджет
37428,8
4453,1
3157,1
3280,0
8846,2
8846,2
8846,2
127
"Прочие нужды"
128
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
38792,3
5816,6
3157,1
3280,0
8846,2
8846,2
8846,2
129
областной бюджет
1363,5
1363,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130
местный бюджет
37428,8
4453,1
3157,1
3280,0
8846,2
8846,2
8846,2
131
Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования
870,0
0,0
0,0
0,0
290,0
290,0
290,0
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1
132
местный бюджет
870,0
0,0
0,0
0,0
290,0
290,0
290,0
133
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры
4265,0
200,0
300,0
300,0
1155,0
1155,0
1155,0
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4
134
местный бюджет
4265,0
200,0
300,0
300,0
1155,0
1155,0
1155,0
135
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории
440,0
440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2
136
местный бюджет
440,0
440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
137
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
14218,3
1864,0
1245,1
1608,8
3166,8
3166,8
3166,8
3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1
138
областной бюджет
389,6
389,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
139
местный бюджет
13828,7
1474,4
1245,1
1608,8
3166,8
3166,8
3166,8
140
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма
17620,0
2233,6
1312,0
1371,2
4234,4
4234,4
4234,4
3.1.1
141
областной бюджет
973,9
973,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142
местный бюджет
16646,1
1259,7
1312,0
1371,2
4234,4
4234,4
4234,4
143
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1079,0
1079,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.1, 3.3.2, 3.4.2
144
местный бюджет
1079,0
1079,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии)
-
-
-
-
-
-
-
146
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
147
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.1
148
местный бюджет
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
150
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
432290,3
73017,9
76472,9
88676,9
94214,2
51784,2
48124,2
151
федеральный бюджет
14,6
14,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152
областной бюджет
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
153
местный бюджет
422275,7
73003,3
76472,9
88676,9
84214,2
51784,2
48124,2
154
1. "Капитальные вложения"
155
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
3226,5
3226,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
156
местный бюджет
3226,5
3226,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157
1.1. "Иные капитальные вложения"
158
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
3226,5
3226,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры
3226,5
3226,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160
местный бюджет
3226,5
3226,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161
"Прочие нужды"
162
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
429063,8
69791,4
76472,9
88676,9
94214,2
51784,2
48124,2
163
федеральный бюджет
14,6
14,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
164
областной бюджет
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
165
местный бюджет
419049,2
69776,8
76472,9
88676,9
84214,2
51784,2
48124,2
166
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек
182969,2
24968,5
26020,4
27139,3
34937,0
34947,0
34957,0
4.1.1, 4.1.2
167
федеральный бюджет
14,6
14,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
168
местный бюджет
182954,6
24953,9
26020,4
27139,3
34937,0
34947,0
34957,0
169
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда
40011,1
4355,6
4551,6
4747,3
12352,2
6952,2
7052,2
4.3.1
170
местный бюджет
40011,1
4355,6
4551,6
4747,3
12352,2
6952,2
7052,2
171
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа
105359,0
33648,0
35100,8
36610,2
0,0
0,0
0,0
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
172
местный бюджет
105359,0
33648,0
35100,8
36610,2
0,0
0,0
0,0
173
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений
64863,7
512,5
4671,6
13909,6
41200,0
3300,0
1270,0
4.2.1, 4.2.2
174
областной бюджет
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
175
местный бюджет
54863,7
512,5
4671,6
13909,6
31200,0
3300,0
1270,0
176
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
2335,0
130,0
0,0
0,0
685,0
735,0
785,0
4.2.4, 4.2.5
177
местный бюджет
2335,0
130,0
0,0
0,0
685,0
735,0
785,0
178
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:
30063,3
5014,3
6128,5
6270,5
4540,0
4050,0
4060,0
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
179
местный бюджет
30063,3
5014,3
6128,5
6270,5
4540,0
4050,0
4060,0
180
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
3462,5
1162,5
0,0
0,0
500,0
1800,0
0,0
4.2.2
181
местный бюджет
3462,5
1162,5
0,0
0,0
500,0
1800,0
0,0
182
ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
183
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
197601,3
42110,7
26909,4
27294,5
33748,3
33758,7
33779,7
184
областной бюджет
101423,0
17572,4
15961,8
15961,8
17309,0
17309,0
17309,0
185
местный бюджет
94093,6
24538,3
10947,6
11332,7
15755,0
15755,0
15765,0
186
внебюджетные источники
2084,7
0,0
0,0
0,0
684,3
694,7
705,7
187
"Прочие нужды"
188
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
197601,3
42110,7
26909,4
27294,5
33748,3
33758,7
33779,7
189
областной бюджет
101423,0
17572,4
15961,8
15961,8
17309,0
17309,0
17309,0
190
местный бюджет
94093,6
24538,3
10947,6
11332,7
15755,0
15755,0
15765,0
191
внебюджетные источники
2084,7
0,0
0,0
0,0
684,3
694,7
705,7
192
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
118744,7
23081,4
18149,9
18158,4
19785,0
19785,0
19785,0
5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
193
областной бюджет
99540,2
15689,6
15961,8
15961,8
17309,0
17309,0
17309,0
194
местный бюджет
17776,5
7391,8
2188,1
2196,6
2000,0
2000,0
2000,0
195
внебюджетные источники
1428,0
0,0
0,0
0,0
476,0
476,0
476,0
196
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
72066,8
13149,5
8759,5
9136,1
13663,3
13673,7
13684,7
5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1
197
местный бюджет
71410,1
13149,5
8759,5
9136,1
13455,0
13455,0
13455,0
198
внебюджетные источники
656,7
0,0
0,0
0,0
208,3
218,7
229,7
199
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них:
686,2
386,2
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
5.1.1, 5.4.1
200
областной бюджет
272,2
272,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
201
местный бюджет
414,0
114,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
202
Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений
610,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
210,0
5.1.1
203
местный бюджет
610,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
210,0
204
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
4218,9
4218,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.1
205
областной бюджет
1610,6
1610,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
206
местный бюджет
2608,3
2608,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей
1149,8
1149,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.1
208
местный бюджет
1149,8
1149,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
209
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей
124,9
124,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.1
210
местный бюджет
124,9
124,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
211
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
212
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
277022,7
41406,2
43854,7
45740,4
48673,8
48673,8
48673,8
213
местный бюджет
277022,7
41406,2
43854,7
45740,4
48673,8
48673,8
48673,8
214
"Прочие нужды"
215
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
277022,7
41406,2
43854,7
45740,4
48673,8
48673,8
48673,8
216
местный бюджет
277022,7
41406,2
43854,7
45740,4
48673,8
48673,8
48673,8
217
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
32591,0
348,0
363,7
379,3
10500,0
10500,0
10500,0
6.3.1
218
местный бюджет
32591,0
348,0
363,7
379,3
10500,0
10500,0
10500,0
219
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма
6652,8
1087,0
1336,0
1386,3
947,8
947,8
947,8
6.1.2
220
местный бюджет
6652,8
1087,0
1336,0
1386,3
947,8
947,8
947,8
221
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях
1288,4
210,0
219,5
228,9
210,0
210,0
210,0
6.2.1, 6.4.1
222
местный бюджет
1288,4
210,0
219,5
228,9
210,0
210,0
210,0
223
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам
217243,2
34592,1
39946,0
41663,6
33680,5
33680,5
33680,5
6.1.1, 6.1.2, 6.2.1
224
местный бюджет
217243,2
34592,1
39946,0
41663,6
33680,5
33680,5
33680,5
225
Мероприятие 6.5. Содержание спортивных площадок городского округа Верхняя Пышма (в том числе заливка хоккейных дворовых кортов)
5521,2
1285,9
1065,9
1111,7
685,9
685,9
685,9
6.1.1
226
местный бюджет
5521,2
1285,9
1065,9
1111,7
685,9
685,9
685,9
227
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта
10071,6
228,5
923,6
970,6
2649,6
2649,6
2649,6
6.1.1, 6.1.2, 6.2.1
228
местный бюджет
10071,6
228,5
923,6
970,6
2649,6
2649,6
2649,6
229
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них:
391,0
391,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.3.1
230
местный бюджет
391,0
391,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
231
Мероприятие 6.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта
2638,6
2638,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.3.2
232
местный бюджет
2638,6
2638,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
233
Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня
358,5
358,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.1, 6.1.2, 6.2.1
234
местный бюджет
358,5
358,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
235
Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем
141,5
141,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.1, 6.1.2, 6.2.1
236
местный бюджет
141,5
141,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
237
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.2, 6.3.1
238
местный бюджет
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
239
ПОДПРОГРАММА 7. "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
240
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
203907,4
25785,5
26394,0
27622,8
41368,4
41368,4
41368,4
241
областной бюджет
231,0
231,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242
местный бюджет
202279,3
25554,5
26394,0
27622,8
40902,7
40902,7
40902,7
243
внебюджетные источники
1397,1
0,0
0,0
0,0
465,7
465,7
465,7
244
"Прочие нужды"
245
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
203907,4
25785,5
26394,0
27622,8
41368,4
41368,4
41368,4
246
областной бюджет
231,0
231,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
247
местный бюджет
202279,3
25554,5
26394,0
27622,8
40902,7
40902,7
40902,7
248
внебюджетные источники
1397,1
0,0
0,0
0,0
465,7
465,7
465,7
249
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма
5952,9
911,3
986,8
1030,8
1008,0
1008,0
1008,0
7.1.1, 7.2.2, 7.8.1
250
местный бюджет
5952,9
911,3
986,8
1030,8
1008,0
1008,0
1008,0
251
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:
932,1
45,9
48,1
50,6
262,5
262,5
262,5
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.5.1
252
местный бюджет
932,1
45,9
48,1
50,6
262,5
262,5
262,5
253
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма
4690,9
542,5
507,0
532,4
1036,4
1036,4
1036,4
7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.8.1
254
местный бюджет
4690,9
542,5
507,0
532,4
1036,4
1036,4
1036,4
255
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики
2673,0
430,2
126,0
132,3
661,5
661,5
661,5
7.7.1
256
областной бюджет
123,0
123,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
257
местный бюджет
2550,0
307,2
126,0
132,3
661,5
661,5
661,5
258
Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них:
787,5
0,0
0,0
0,0
262,5
262,5
262,5
7.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1
259
местный бюджет
787,5
0,0
0,0
0,0
262,5
262,5
262,5
260
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
15578,6
1140,0
1191,3
1247,3
4000,0
4000,0
4000,0
7.7.1, 7.7.2
261
местный бюджет
15578,6
1140,0
1191,3
1247,3
4000,0
4000,0
4000,0
262
Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма
526,1
0,0
63,0
66,2
132,3
132,3
132,3
7.1.1, 7.8.1
263
местный бюджет
526,1
0,0
63,0
66,2
132,3
132,3
132,3
264
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи
150875,4
19578,3
20459,3
21420,9
29805,6
29805,6
29805,6
7.1.1, 7.2.1, 7.5.1
265
местный бюджет
149478,3
19578,3
20459,3
21420,9
29339,9
29339,9
29339,9
266
внебюджетные источники
1397,1
0,0
0,0
0,0
465,7
465,7
465,7
267
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет
20740,4
2085,7
2964,2
3091,6
4199,6
4199,6
4199,6
7.3.1
268
местный бюджет
20740,4
2085,7
2964,2
3091,6
4199,6
4199,6
4199,6
269
Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат")
202,4
103,4
48,3
50,7
0,0
0,0
0,0
7.1.1, 7.3.1, 7.6.1, 7.8.1
270
областной бюджет
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
271
местный бюджет
150,7
51,7
48,3
50,7
0,0
0,0
0,0
272
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива"
112,6
112,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.1.1, 7.2.2, 7.5.1
273
областной бюджет
56,3
56,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
274
местный бюджет
56,3
56,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
275
Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования
835,6
835,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.1
276
местный бюджет
835,6
835,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
277
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма
-
-
-
-
-
-
-
7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.8.1
278
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
279
ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
280
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
340032,2
50821,7
50719,0
53709,2
61594,1
61594,1
61594,1
281
местный бюджет
340032,2
50821,7
50719,0
53709,2
61594,1
61594,1
61594,1
282
"Прочие нужды"
283
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
340032,2
50821,7
50719,0
53709,2
61594,1
61594,1
61594,1
284
местный бюджет
340032,2
50821,7
50719,0
53709,2
61594,1
61594,1
61594,1
285
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
70224,1
13064,6
9807,6
10229,3
12374,2
12374,2
12374,2
8.1.1
286
местный бюджет
70224,1
13064,6
9807,6
10229,3
12374,2
12374,2
12374,2
287
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры
76187,3
9994,9
10959,6
11414,2
14606,2
14606,2
14606,2
8.1.1
288
местный бюджет
76187,3
9994,9
10959,6
11414,2
14606,2
14606,2
14606,2
289
Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования
193620,8
27762,2
29951,8
32065,7
34613,7
34613,7
34613,7
8.1.1
290
местный бюджет
193620,8
27762,2
29951,8
32065,7
34613,7
34613,7
34613,7
К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 22 октября 2015 г. № 1637
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
№ п/п
Мероприятие муниципальной программы
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей
в том числе: 2015 год <*>, тыс. рублей
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
изменение объемов финансирования муниципальной программы
изменение целевых показателей муниципальной программы
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ВСЕГО ПО муниципальной ПРОГРАММЕ, в том числе:
9124408,4
9141349,7
+16941,2
1385960,0
1402901,3
+16941,3
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
7186800,7
7209468,4
+22667,7
1081184,0
1103851,7
+22667,7
федеральный бюджет
0,0
698,0
+698,0
0,0
698,0
+698,0
областной бюджет
3142320,4
3157527,0
+15206,6
472477,9
487684,5
+15206,6
местный бюджет
3739787,4
3746550,5
+6763,1
608706,1
615469,2
+6763,1
внебюджетные источники
304692,9
304692,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них:
1.8.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма
43862,5
58769,9
+14907,4
43862,5
58769,9
+14907,4
100
100
0,0
областной бюджет
0,0
14907,4
+14907,4
0,0
14907,4
+14907,4
местный бюджет
43862,5
43862,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
1.1.1. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений.
1.8.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений.
1.8.4. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования.
1.8.5. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования.
1.8.6. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования
2513445,2
2515076,6
+1631,4
397232,7
398864,1
+1631,4
100
100
0,0
100
100
0,0
98,79
98,79
0,0
95,32
95,32
0,0
98,73
98,73
0,0
областной бюджет
1605186,1
1605186,1
0,0
254403,0
254403,0
0,0
местный бюджет
907605,1
909236,5
+1631,4
142829,7
144461,1
+1631,4
внебюджетные источники
654,0
654,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
1.9.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы.
1.9.2. Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностями программ дополнительного образования от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма.
1.9.3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма
297363,7
297406,9
+43,2
42005,0
42048,2
+43,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2436,6
2436,6
0,0
2436,6
2436,6
0,0
местный бюджет
294927,1
294970,3
+43,2
39568,4
39611,6
+43,2
4.
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
1.9.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы.
1.9.2. Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностями программ дополнительного образования от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма.
1.9.3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма
443185,8
444491,8
+1306,0
71041,7
72347,69
+1306,0
73,63
73,63
0,0
55
55
0,0
100
100
0,0
местный бюджет
443185,8
444491,8
+1306,0
71041,7
72347,69
+1306,0
5.
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт и мотоспорт), всего, из них:
1.9.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы.
1.9.2. Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностями программ дополнительного образования от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма.
1.9.3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма
239473,7
238734,1
-739,6
39485,1
38745,5
-739,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
238277,3
237537,7
-739,6
39485,1
38745,5
-739,6
внебюджетные источники
1196,4
1196,4
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
1.12.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
2536.7
2312.1
-224,6
434.6
210.0
-224,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2536,7
2312,1
-224,6
434,6
210,0
-224,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
1.13.4. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
14266,7
14491,3
+224,6
336,7
561,3
+224,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
14266,7
14491,3
+224,6
336,7
561,3
+224,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования
1.15.1. Количество разработанной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
8659,0
8771,1
+112,1
8659,0
8771,1
+112,1
2
2
0
местный бюджет
8659,0
8771,1
+112,1
8659,0
8771,1
+112,1
9.
Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1.3.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций
0,0
997,2
+997,2
0,0
997,2
+997,2
0
1
+1
федеральный бюджет
0,0
698,0
+698,0
0,0
698,0
+698,0
областной бюджет
0,0
299,0
+299,0
0,0
299,0
+299,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования
1.15.1. Количество разработанной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
0,0
4410,0
+4410,0
0,0
4410,0
+4410,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
4410,0
+4410,0
0,0
4410,0
+4410,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
39102,3
38792,3
-310,0
6126,6
5816,6
-310,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1363,5
1363,5
0,0
1363,5
1363,5
0,0
местный бюджет
37738,8
37428,8
-310,0
4763,1
4453,1
-310,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории
3.1.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры
750,0
440.0
-310
750,0
440.0
-310
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
750,0
440.0
-310
750,0
440.0
-310
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
3.2.1. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, от общего количества (числа) молодых граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма.
3.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма.
3.3.2. Количество граждан, участвующих в деятельности патриотических объединений.
3.3.3. Количество общественных организаций, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан
14504,1
14218,3
-285,8
2149,8
1864,0
-285,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
389,6
389,6
0,0
389,6
389,6
0,0
местный бюджет
14114,5
13828,7
-285,5
1760,2
1474,4
-285,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма
3.1.1. Количество муниципальных учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан, в которых реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы
17334,2
17620,0
+285,8
1947,8
2233,6
+285,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
973,9
973,9
0,0
973,9
973,9
0,0
местный бюджет
16360,3
16646,1
+285,8
973,9
1259,7
+285,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
432341,1
432290,3
-50,8
73068,7
73017,9
-50,8
федеральный бюджет
14,6
14,6
0,0
14,6
14,6
0,0
областной бюджет
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
422326,5
422275,7
-50,8
73068,7
73017,9
-50,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек
4.1.1. Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных библиотеках.
4.1.2. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек
182915,2
182969,2
+54
24914,5
24968,5
+54
федеральный бюджет
14,6
14.6
0,0
14,6
14,6
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
182900,6
182954,6
+54
24899,9
24953,9
+54
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа
4.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.
4.2.3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма
105315,3
105359,0
+43,7
33604,3
33648,0
+43.7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
105315,3
105359,0
+43,7
33604,3
33648,0
+43,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений
4.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
64976,2
64863,7
-112,5
625,0
512,5
-112,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10000
10000
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
54976,2
54863.7
-112.5
625
512.5
-112.5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17.
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:
4.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.
4.2.3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма
29938,3
30063,3
+125
4889,3
5014,3
+125
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
29938,3
30063.3
+125
4889,3
5014.3
+125
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18.
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
4.2.2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
3350,0
3462,5
+112.5
1050,0
1162,5
+112.5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3350,0
3462,5
+112,5
1050,0
1162,5
+112,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19.
Мероприятие 4.8. Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры
3500,0
322,5
-273,5
3500,0
3226,5
-273,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3350,0
3226,5
-273,5
3350,0
3226,5
-273,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
195360,4
197601,3
+2240,9
39869,8
42110,7
+2240,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
101423,0
101423,0
0,0
17572,4
17572,4
0,0
местный бюджет
91852,7
94093,6
+2240,9
22297,4
24538,3
+2240,9
внебюджетные источники
2084,7
2084,7
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
5.1.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста.
5.2.1. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда".
5.3.1. Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья.
5.4.1. Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
69825,9
72066,8
+2240,9
10908,6
13149,5
+2240,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
69169,2
71410,1
+2240,9
10908,6
13149,5
+2240,9
внебюджетные источники
656,7
656,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
284603,1
277022,7
-7580,5
48986,6
41406,2
-7580,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
284603,2
277022,7
-7580,5
48986,6
41406,2
-7580,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма
6.1.2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий
6999,7
6652,8
-346,9
1433,9
1087,0
-346,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6999,7
6652,8
-346,9
1433,9
1087,0
-346,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22.
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам
6.1.1. Доля жителей городского округа Верхняя Пышма, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма.
6.1.2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий.
6.2.1. Количество спортсменов, принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
220876,9
217243,2
+3633,7
38225,8
34592,1
-3633,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
220876,9
217243,2
-3633,7
38225,8
34592,1
-3633,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
Мероприятие 6.5. Содержание спортивных площадок городского округа Верхняя Пышма (в том числе заливка хоккейных дворовых кортов)
6.3.2. Количество разработанной проектно-сметной документации
5321,2
5521,2
+ 200,0
1085,9
1285,9
+ 200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5321,2
5521,2
+ 200,0
1085,9
1285,9
+ 200,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Мероприятие 6.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта
6.3.2. Количество разработанной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу (единицы)
6438,5
2638,6
-3799,9
6438,5
2638,6
-3799,9
2
3
+1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6438,5
2638,6
-3799,9
6438,5
2638,6
-3799,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 7. "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
203804,8
203907,4
+102,6
25682,9
25785,5
+102,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
231,0
231,0
0,0
231,0
231,0
0,0
местный бюджет
202176,7
202279,3
+102,6
25451,9
25554,5
+102,6
внебюджетные источники
1397,1
1397,1
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории.
7.2.2. Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи.
7.8.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
5934,9
5952,9
+ 18,0
893,3
911,3
+ 18,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5934,9
5952,9
+ 18,0
893,3
911,3
+ 18,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26.
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет
7.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
20753,6
20740,4
-13,2
2099,0
2085,7
-13,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
20753,6
20740,4
-13,2
2099,0
2085,7
-13,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27.
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма
7.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающих реализацию молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, от общей численности данной возрастной категории.
7.2.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма.
7.2.2. Количество информационной продукции (афиши, буклеты, листовки и др.) для молодежи.
7.8.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14 - 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
340160,9
340032,2
-128,7
50950,4
50821,7
-128,7
местный бюджет
340160,9
340032,2
-128,7
50950,4
50821,7
-128,7
28.
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
8.1.1. Достижение целевых показателей муниципальной программы
70262,1
70224,1
-38,0
13102,6
13064,6
-38,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
70262,1
70224,1
-38,0
13102,6
13064,6
-38,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29.
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры
76278,0
76187,3
-90,7
10085,6
9994,9
-90,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
76278,0
76187,3
-90,7
10085,6
9994,9
-90,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------