Постановление Администрации г. Каменска-Уральского от 08.09.2015 N 1263 "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2015 г. № 1263
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 23.09.2013 № 1350, Администрация города Каменска-Уральского постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы" (далее - муниципальная программа), утвержденную Постановлением Администрации города от 28.10.2013 № 1534 (в редакции Постановлений Администрации города от 30.09.2014 № 1361 и от 29.12.2014 № 1798), следующие изменения:
1) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации" Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 150318,2,
из них городской бюджет:
2014 - 34282,2;
2015 - 43743,0;
2016 - 36122,0;
2017 - 36171,0
2) пункт 3.2.2 Приложения № 1 к муниципальной программе "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы" изложить в новой редакции:
3.2.2
Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)
процентов
10,0
49,2
48,4
45,3
Бюджетный кодекс РФ, Указ Губернатора Свердловской области от 12.07.2008 № 817-УГ (в редакции от 29.12.2012 № 1005-УГ, от 19.06.2013 № 327-УГ, от 07.07.2014 № 344-УГ, от 22.05.2015 № 226-УГ) "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"
3) Приложение № 2 к муниципальной программе "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Управление финансами муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы" изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жукову С.И.
Глава города
М.С.АСТАХОВ
Приложение
к Постановлению Администрации
города Каменска-Уральского
от 8 сентября 2015 г. № 1263
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Управление финансами
муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2014 - 2017 годы"
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 - 2017 ГОДЫ"
№ строки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
150318,2
34282,2
43743,0
36122,0
36171,0
x
2
городской бюджет
150318,2
34282,2
43743,0
36122,0
36171,0
x
3
Прочие нужды
150318,2
34282,2
43743,0
36122,0
36171,0
x
4
городской бюджет
150318,2
34282,2
43743,0
36122,0
36171,0
x
5
Подпрограмма 1 "ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА"
6
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ
-
-
-
7
городской бюджет
-
-
-
-
8
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
-
-
-
-
9
городской бюджет
-
-
-
-
10
Мероприятие 1. Расчет прогноза объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по единой методике Министерства финансов Свердловской области
-
-
-
-
1.1.2
11
Подпрограмма 2 "УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ"
12
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ
-
-
-
-
13
городской бюджет
-
-
-
-
14
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
-
-
-
-
15
городской бюджет
-
-
-
-
16
Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Городской Думы о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период
-
-
-
-
2.1.1
17
Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре
-
-
-
-
2.1.2
18
Мероприятие 3. Организация взаимодействия с федеральными и областными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими городскими налогоплательщиками
-
-
-
-
2.2.1
19
Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком
-
-
-
-
2.2.2
20
Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета
-
-
-
-
2.2.3
21
Мероприятие 6. Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств
-
-
-
-
2.2.4
22
Мероприятие 8. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета
-
-
-
-
2.3.1
23
Мероприятие 9. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
-
-
-
-
2.4.1
24
Мероприятие 10. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок
-
-
-
-
2.4.2
25
Мероприятие 11. Разработка и утверждение постановлением Администрации города программы повышения эффективности управления финансами муниципального образования на период до 2016 года
-
-
-
-
2.5.1
26
Мероприятие 12. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, в соответствии с Порядком утвержденным постановлением Администрации города
-
-
-
-
2.5.1
27
Подпрограмма 3 "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ"
28
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ
47171,2
9471,2
17700,0
10000,0
10000,0
x
29
городской бюджет
47171,2
9471,2
17700,0
10000,0
10000,0
x
30
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
47171,2
9471,2
17700,0
10000,0
10000,0
x
31
городской бюджет
47171,2
9471,2
17700,0
10000,0
10000,0
x
32
Мероприятие 1. Подготовка программы муниципальных заимствований
-
-
-
-
3.1.1
33
Мероприятие 2. Подготовка программы муниципальных гарантий
-
-
-
-
3.1.1
34
Мероприятие 3. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком
-
-
-
-
3.2.1
35
Мероприятие 4. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) <**>
47171,2
9471,2
17700,0
10000,0
10000,0
3.3.1
36
Мероприятие 5. Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями)
-
-
-
-
3.3.1
37
Мероприятие 6. Соблюдение сроков исполнения обязательств
-
-
-
-
3.3.2
38
Мероприятие 8. Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных заимствований
-
-
-
-
3.3.3
39
Подпрограмма 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 - 2017 ГОДЫ"
40
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ
98667,0
23838,0
24943,0
24943,0
24943,0
x
41
городской бюджет
98667,0
23838,0
24943,0
24943,0
24943,0
x
42
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
98667,0
23838,0
24943,0
24943,0
24943,0
x
43
городской бюджет
98667,0
23838,0
24943,0
24943,0
24943,0
x
44
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности функционального органа
98667,0
23838,0
24943,0
24943,0
24943,0
4.1.1
45
Подпрограмма 5 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ"
46
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ
4480,0
973,0
1100,0
1179,0
1228,0
x
47
городской бюджет
4480,0
973,0
1100,0
1179,0
1228,0
x
48
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
4480,0
973,0
1100,0
1179,0
1228,0
x
49
городской бюджет
4480,0
973,0
1100,0
1179,0
1228,0
x
50
Мероприятие 1. Сопровождение и модернизация ПК "Бюджет-Смарт", ПК "СОЮЗ", приобретение лицензионного программного обеспечения
3333,0
813,0
785,0
850,0
885,0
5.1.1
5.2.1
5.3.1
51
Мероприятие 2. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов
953,2
122,2
265,0
277,0
289,0
5.1.1
5.2.1
5.3.1
52
Мероприятие 3. Сопровождение телекоммуникационной инфраструктуры
193,8
37,8
50,0
52,0
54,0
5.1.1
5.2.1
5.3.1
------------------------------------------------------------------