По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 29.05.2015 N 1073-а "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2015 г. № 1073-а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Решениями Думы Новоуральского городского округа от 28.01.2015 № 12, от 15.04.2015 № 39 "О внесении изменений в Решение Думы Новоуральского городского округа от 03 декабря 2014 года № 141 "О бюджете Новоуральского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", в целях уточнения объемов финансирования на 2015 год постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы, утвержденную Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 30.12.2013 № 3357-а (в редакции Постановления Администрации Новоуральского городского округа от 29.12.2014 № 2935-а) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Постановление (с приложениями) в газете "Нейва" и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в сети Интернет.

Глава Администрации
городского округа
В.В.ПОПОВ





Приложение
к Постановлению
Администрации НГО
от 29 мая 2015 г. № 1073-а

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.12.2013 № 3357-А
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.12.2014 № 2935-А)

1. В паспорте муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы в строке "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.":
1) в строке "ВСЕГО" число "2147260,6" заменить числом "2139746,3";
2) в строке "в том числе 2015 год" число "361626,1" заменить числом "354111,7";
3) в строке "областной бюджет" число "85566,6" заменить числом "106476,3";
4) дополнить строкой "в том числе 2015 год - 20909,7";
5) в строке "местный бюджет" число "1314673,4" заменить числом "1310529,2";
6) в строке "в том числе 2015 год" число "226748,6" заменить числом "222604,4";

7) в строке "внебюджетные источники" число "4278,2" заменить числом "7751,7";
8) дополнить строкой "в том числе 2015 год - 3473,5".
2. В паспорте Подпрограммы 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа" в строке "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.":
1) в строке "ВСЕГО" число "218866,7" заменить числом "225112,8";
2) в строке "в том числе 2015 год" число "51167,9" заменить числом "57414,0";
3) в строке "местный бюджет" число "55880,9" заменить числом "66127,0";
4) в строке "в том числе 2015 год" число "17305,29" заменить числом "23551,3".
3. В паспорте Подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" в строке "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.":
1) в строке "ВСЕГО" число "484677,9" заменить числом "490489,1";
2) в строке "в том числе 2015 год" число "71151,7" заменить числом "76962,9";
3) в строке "областной бюджет" число "23608,9" заменить числом "44518,6";
4) дополнить строкой "в том числе 2015 год - 20909,7";
5) в строке "местный бюджет" число "337723,6" заменить числом "350378,5";
4) в строке "в том числе 2015 год" число "34598,3" заменить числом "47253,2".
4. В паспорте Подпрограммы 4 "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа" в строке "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.":
1) в строке "ВСЕГО" число "177966,7" заменить числом "179575,1";
2) в строке "в том числе 2015 год" число "2700" заменить числом "4308,4";
3) в строке "местный бюджет" число "24889,9" заменить числом "25379,9";
4) в строке "в том числе 2015 год" число "2700" заменить числом "3190,0";
5) в строке "безвозмездные целевые поступления" число "1716,8" заменить числом "2835,2";
6) дополнить строкой "в том числе 2015 год - 1118,4".
5. В паспорте Подпрограммы 5 "Благоустройство Новоуральского городского округа" в строке "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.":
1) в строке "ВСЕГО" число "347528,7" заменить числом "352204,3";
2) в строке "в том числе 2015 год" число "89090,7" заменить числом "93766,4";
3) в строке "местный бюджет" число "336902,7" заменить числом "339223,2";
4) в строке "в том числе 2015 год" число "85090,7" заменить числом "87411,2";
5) в строке "безвозмездные целевые поступления" число "2561,4" заменить числом "4916,5";
6) дополнить строкой "в том числе 2015 год - 2355,1".
6. В паспорте Подпрограммы 6 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" в строке "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.":
1) в строке "ВСЕГО" число "201861,8" заменить числом "175979,4";
2) в строке "в том числе 2015 год" число "70724,5" заменить числом "44842,1";
3) в строке "местный бюджет" число "196563,8" заменить числом "170681,4";
4) в строке "в том числе 2015 год" число "70724,5" заменить числом "44842,1".
7. В паспорте Подпрограммы 7 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа" в строке "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.":
1) в строке "ВСЕГО" число "413887,4" заменить числом "413914,1";
2) в строке "в том числе 2015 год" число "27719,7" заменить числом "27746,4";
3) в строке "местный бюджет" число "347294,1" заменить числом "347320,8";
4) в строке "в том числе 2015 год" число "11474,4" заменить числом "11501,1".
8. Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции (прилагается).
9. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции (прилагается).





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в НГО" на 2014 - 2018 годы

Новая редакция
утверждена Постановлением
Администрации НГО
от 29 декабря 2014 г. № 2935-а

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ строки
Наименование целей и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя
Источник значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Подпрограмма 1. "Развитие газификации Новоуральского городского округа"
2
Цель 1. Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе
3
Задача 1. Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей
4
Строительство газопроводов среднего и низкого давления
км
3,485
11
6,88
6,2

Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы
5
Строительство газопровода высокого давления
км
9,19
2,55


10,7
6
Разработка проектно-сметной документации
единиц
1
1
1
1
4
7
Задача 2. Обеспечение населения городского округа природным газом
8
Перевод многоквартирных домов со сжиженного газа на природный газ
единиц
30




Программа комплексного социально-экономического развития НГО на 2013 - 2017 годы
9
Подключение жилых домов к природному газу
единиц

219
183
21

10
Подключение объектов соцкультбыта к природному газу
единиц



9

Программа комплексного социально-экономического развития НГО на 2013 - 2017 годы
11
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"
12
Цель 2. Снижение объемов потребления электрической энергии в Новоуральском городском округе
13
Задача 3. Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций
14
Строительство трансформаторных подстанций
единиц
3
5
3
2
3
Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы
14.1.
Строительство сетей электроснабжения
км

4,9



15
Подключение жилых домов к сетям электроснабжения
дома / зем. уч.
182 / 45
0
0
0
0
16
Задача 4. Снижение объемов потребления энергоресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов
17
Установка приборов учета
дома
435
0
0
0
0
Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы
18
Установка опор
единиц
6
0
0
0
0
18.1.
Реконструкция участка водовода
км

1,6



19
Цель 3. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий
20
Задача 5. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа
21
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами
кг у.т. / тыс. руб.
44,5
41,4
38,5
35,6
32,6
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
22
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа
%
99,9
99,9
100
100
100
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
23
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа
%
65,7
72,2
81
90
95
24
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа
%
65,7
72,2
90
95
100
25
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа
%
69,7
79,7
99,7
100
100
26
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
%
0,3
5,3
17
35,6
42,4
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
27
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т у.т.
0
0
7,1
7,1
7,1
28
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории городского округа
%
0
0
0,07
0,09
0,09
29
Задача 6. Снижение потребления и сокращение потерь электрической энергии и воды за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической эффективности
30
Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
т у.т. / кВтч
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
31
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии
т у.т. / Гкал
249,9
249,9
245,6
245,6
241,6
32
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
кВтч
-20600
40700
-4200
-5700
-5100
33
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
Гкал
7052
3582
0
0
0
34
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
23400
55400
-30000
-4000
-4000
35
Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
36
Задача 7. Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда
37
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа
%
99,9
99,9
100
100
100
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
38
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа
%
99,9
99,9
100
100
100
39
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа
%
99,8
99,8
99,8
99,9
99,9
40
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории городского округа (за исключением многоквартирных домов)
%
60
80
85
90
95
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
41
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа
%
72,1
98,5
98,5
99,9
99,9
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
42
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
%
80
90
98
100
100
43
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа
%
72,1
98,5
98,5
99,9
99,9
44
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа
%
98
98,5
99
99,5
99,9
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
45
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории городского округа
%
80
98,5
98,5
99
99,9
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
46
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории городского округа
%
48,2
69,5
98,5
98,5
98,5
47
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)
шт.
42
54
95
95
95
48
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
12
15
27
27
27
49
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/м2
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
50
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/м2
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
51
Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
Гкал/м2
0
0
0
0
0
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
52
Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
Гкал/м2
0
0
0
0
0
53
Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
Гкал/м2
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
54
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
55
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
2
2
2
2
2
56
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий и сопоставимых условий)
м3/м2
0
0
0
0
0

57
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
м3/м2
0
0
0
0
0
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
58
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий и сопоставимых условий)
м3/м2
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97

59
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВтч/м2
36,3
36,3
36,3
36,3
36,3

60
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВтч/м2
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9

61
Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий и сопоставимых условий)
кВтч/м2
0
0
0
0
0
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
62
Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
кВтч/м2
0
0
0
0
0
63
Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий и сопоставимых условий)
кВтч/м2
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
64
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
1,67
1,61
1,54
1,54
1,54
65
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
3,89
3,75
3,60
3,60
3,60
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
66
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
м3/м2
0
-0,06
-0,07
0
0
67
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
м3/м2
0
-0,14
-0,15
0
0
68
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
м3/м2
0
2,33
2,33
0
0

69
Подпрограмма 3. "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах Новоуральского городского округа"
70
Цель 4. Повышение качества условий проживания населения Новоуральского городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах
71
Задача 8. Оказание содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий, направленных на модернизацию лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах
72
Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство
человек
0
1491
1755
5170
3384
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года"
73
Количество модернизированных (вновь установленных) лифтов
единиц
0
16
16
51
31
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года"
74
Подпрограмма 4. "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа"
75
Цель 5. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа
76
Задача 9. Сокращение объемов жилищного фонда с высоким уровнем физического износа
77
Количество расселяемых жилых помещений в год
единиц
0
0
38
12
10
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
78
Общая площадь расселяемых жилых помещений в год
кв. метр
0,0
0,0
1460,7
580,1
486,2
79
Количество граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом, в год
человек
0
0
72
29
29
80
Задача 10. Обеспечение жилищного строительства на земельных участках, освобождающихся после сноса многоквартирных домов
81
Количество земельных участков, освобожденных в результате сноса многоквартирных домов
единиц
3
1
3
2
2

82
Подпрограмма 5 "Благоустройство Новоуральского городского округа"
83
Цель 6. Повышение качества условий проживания населения Новоуральского городского округа за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий
84
Задача 11. Создание благоприятного социального микроклимата, улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий обитания
85
Доля дворовых территорий в Новоуральском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству
%
20,1
20,5
21
21,4
21,7
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года"
86
Количество дворовых территорий в Новоуральском городском округе, уровень которых соответствует современным требованиям
двор
116
118
121
123
125
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года"
87
Количество построенных контейнерных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов, не оборудованных мусоропроводом
шт.
11
9
0
0
0
Подпрограмма "Благоустройство НГО" на 2014 - 2018 годы МП "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2014 - 2018 годы
88
Задача 12. Создание условий для занятий физической культурой и спортом
89
Количество отремонтированных спортивных площадок
шт.
1
2
2
2
2
Подпрограмма "Благоустройство НГО" на 2014 - 2018 годы МП "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2014 - 2018 годы
90
Задача 13. Формирование и реализация мероприятий по восстановлению, модернизации и развитию объектов благоустройства Новоуральского городского округа
91
Количество площадок для сбора мусора в гаражных массивах, приведенных в соответствие с требованиями санитарных норм
шт.
3
0
0
0
0
Подпрограмма "Благоустройство НГО" на 2014 - 2018 годы МП "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2014 - 2018 годы
92
Количество отремонтированных подпорных стенок на дворовых территориях
единица
1
1
1
1
1
Подпрограмма "Благоустройство НГО" на 2014 - 2018 годы МП "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2014 - 2018 годы
93
Количество отремонтированных гидротехнических сооружений
единица
1
0
1
0
0
94
Количество построенных стоянок для парковки транспорта
единица
0
2
2
2
2
95
Подпрограмма 6. "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа"
96
Цель 7. Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандартов качества
97
Задача 14. Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры
98
Общая площадь отремонтированного жилищного фонда
кв. м
4200
33930
54710
71140
2200
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
99
Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения ремонта
человек
148
787
1216
1374
180
100
Задача 15. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
101
Количество управляющих организаций, заявившихся на предоставление субсидий местного бюджета на меры поддержки по частичному освобождению от платы за жилищные и коммунальные услуги
единиц
3
3
3
3
3

102
Подпрограмма 7. "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа"
103
Цель 8. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов
104
Задача 16. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
105
Реконструкция тепломагистралей
км
0,315
0,3
1,0
0
0
Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы
106
Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели
единиц
14
14
14
14
14
107
Замена сетей тепло- и водоснабжения вводов многоквартирных домов
км
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
108
Разработка схем водоснабжения/ водоотведения, теплоснабжения
единиц
2
0
0
0
0
109
Перевод на электроплиты многоквартирных домов
дома
6
4
8
10
10

Первый заместитель
Главы Администрации
городского округа
Д.М.ЧЕРЕПАНОВ





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в НГО" на 2014 - 2018 годы

Новая редакция
утверждена Постановлением
Администрации НГО
от 29 мая 2015 г. № 1073-а

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

Ответственный исполнитель -
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
и жилищной политике

№ строки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе:
2139746,3
313313,7
354111,7
367735,9
473101,6
631483,3

2
областной бюджет
106476,3
57306,6
20909,7
0,0
0,0
28260,0

3
областной бюджет <*>
553678,7
0,0
94381,2 <*>
114682,7 <*>
238101,1 <*>
106513,7

4
местный бюджет
1310529,2
236984,9
222604,4
224663,4
154670,3
471606,2

5
местный бюджет <*>
40516,6
0,0
0,0 <*>
5180,0 <*>
32196,6 <*>
3140,0

6
внебюджетные источники
103593,7
14744,0
12742,9
23209,7
30933,6
21963,5

7
безвозмездные целевые поступления
7751,7
4278,2
3473,5
0,0
0,0
0,0

8
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа"







9
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
225112,8
40829,4
57414,0
27069,4
60900,0
38900,0

10
областной бюджет
57893,1
29633,1
0,0
0,0
0,0
28260,0

11
областной бюджет <*>
98452,7
0,0
33862,7 <*>
12690,0 <*>
51900,0 <*>
0,0

12
местный бюджет
62127,0
11196,3
23551,3
14379,4
5500,0
7500,0

13
местный бюджет <*>
6640,0
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
3500,0 <*>
3140,0

14
1. Капитальные вложения







15
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
225112,8
40829,4
57414,0
27069,4
60900,0
38900,0

16
областной бюджет
57893,1
29633,1
0,0
0,0
0,0
28260,0

17
областной бюджет <*>
98452,7
0,0
33862,7 <*>
12690,0 <*>
51900,0 <*>
0,0

18
местный бюджет
62127,0
11196,3
23551,3
14379,4
5500,0
7500,0

19
местный бюджет <*>
6640,0
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
3500,0 <*>
3140,0

20
Раздел 1. Строительство газопроводов и газовых сетей, всего, из них:
225112,8
40829,4
57414,0
27069,4
60900,0
38900,0

21
областной бюджет
57893,1
29633,1
0,0
0,0
0,0
28260,0

22
областной бюджет <*>
98452,7
0,0
33862,7
12690,0
51900,0
0,0

23
местный бюджет
62127,0
11196,3
23551,3
14379,4
5500,0
7500,0

24
местный бюджет <*>
6640,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
3140,0

25
1.1. Техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов квартала 50 г. Новоуральска, из них:
17258,8
17258,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4, 8
26
областной бюджет
14622,4
14622,4
0,0
0,0
0,0
0,0

27
местный бюджет
2636,4
2636,4
0,0
0,0
0,0
0,0

28
1.2. Строительство газопровода ГГРП-6 п. Билимбай - п. Починок (2 этап). Газопровод высокого давления от б/о "Лесные дали" до д. Починок, из них:
20844,55
20844,55
0,0
0,0
0,0
0,0
5
29
областной бюджет (соглашение)
6150,70
6150,70
0,0
0,0
0,0
0,0

30
областной бюджет (гранд)
8860,00
8860,00
0,0
0,0
0,0
0,0

31
местный бюджет
5833,85
5833,85
0,0
0,0
0,0
0,0

32
1.3. Строительство газопровода высокого давления для МКР 22б, 22в, включая ПИР и экспертизу, из них:
26353,5
2528,0
14946,1
8879,4
0,0
0,0
5, 6
33
местный бюджет
26353,5
2528,0
14946,1
8879,4
0,0
0,0

34
1.4. Строительство уличного газопровода д. Починок, включая разработку расчетной схемы газоснабжения д. Починок и ПИР, из них:
55230,7
198,0
4842,7
15190,0
35000,0
0,0
4, 6, 9
35
областной бюджет <*>
44190,0
0,0
0,0
12690,0 <*>
31500,0 <*>
0,0

36
местный бюджет
7540,7
198,0
4842,7
2500,0
0,0
0,0

37
местный бюджет <*>
3500,0
0,0
0,0
0,0
3500,0 <*>
0,0

38
1.5. Строительство уличного газопровода с. Тарасково II очередь, из них:
37625,2
0,0
37625,2
0,0
0,0
0,0
4, 6, 9, 10
39
областной бюджет <*>
33862,7
0,0
33862,7 <*>
0,0
0,0 <*>
0,0

40
местный бюджет
3762,5
0,0
3762,5
0,0
0,0
0,0

41
1.6. Строительство уличного газопровода с. Тарасково III очередь, включая ПИР на III очередь, из них:
25700,0
0,0
0,0
3000,0
22700,0
0,0
4, 6, 9, 10
42
областной бюджет <*>
20400,0
0,0
0,0
0,0
20400,0 <*>
0,0

43
местный бюджет
5300,0
0,0
0,0
3000,0
2300,0
0,0

44
1.7. Строительство межпоселкового газопровода д. Починок - д. Пальники, включая ПИР, из них:
34600,0
0,0
0,0
0,0
3200,0
31400,0
5, 6
45
областной бюджет
28260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28260,0

46
местный бюджет
6340,0
0,0
0,0
0,0
3200,0
3140,0

47
1.8. Строительство уличного газопровода п. Мурзинка, включая ПИР, из них:
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
6
48
местный бюджет
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0

49
1.9. Строительство уличного газопровода д. Пальники, включая ПИР, из них:
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1700,0
6
50
местный бюджет
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1700,0

51
1.10. Строительство уличного газопровода д. Елани (2 очередь), включая ПИР, из них:
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
6
52
местный бюджет
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

53
1.11. Строительство газопровода 13 МКР - Зеленый поселок, включая ПИР, из них:
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
6
54
местный бюджет
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0

55
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы







56
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

57
3. Прочие нужды







58
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

59
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"
60
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
490489,1
174822,4
76962,9
101485,0
91333,2
45885,7

61
областной бюджет
44518,6
23608,9
20909,7
0,0
0,0
0,0

62
областной бюджет <*>
13200,0
0,0
0,0 <*>
0,0
13200,0 <*>
0,0

63
местный бюджет
350378,5
136469,5
47253,2
85969,0
41517,2
39169,7

64
местный бюджет <*>
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0 <*>
0,0

65
внебюджетные источники
61192,0
14744,0
8800,0
15516,0
15416,0
6716,0

66
1. Капитальные вложения







67
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
332673,4
71474,8
64864,7
92075,0
64803,2
39455,7

68
областной бюджет
44518,6
23608,9
20909,7
0,0
0,0
0,0

69
областной бюджет <*>
13200,0
0,0
0,0
0,0
13200,0
0,0

70
местный бюджет
236862,9
39921,9
41955,1
83359,0
38887,2
32739,7

71
местный бюджет <*>
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0 <*>
0,0

72
внебюджетные источники
34092,0
7944,0
2000,0
8716,0
8716,0
6716,0

73
1.1. Реконструкция системы электроснабжения МКР 2, из них:
106520,3
24283,8
19801,3
40400,0
22035,2
0,0
14, 14.1
74
местный бюджет
106520,3
24283,8
19801,3
40400,0
22035,2
0,0

75
1.2. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения 0,4 кВ в МКР 1,3 (включая ПИР), из них:
22100,0
0,0
0,0
0,0
6300,0
15800,0

76
местный бюджет
18100,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
15800,0

77
местный бюджет <*>
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0 <*>
0,0

78
1.3. Строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах, из них:
57162,1
10840,4
3700,0
15700,0
9982,0
16939,7
14, 15
79
местный бюджет
57162,1
10840,4
3700,0
15700,0
9982,0
16939,7

80
1.7. Техническое перевооружение подводящего газопровода от отсечной задвижки коллектора и КИПиА котлов ПТВМ-100 ст. № 1, 2, 3, 4 МУП "Водогрейная котельная", из них:
20148,0
0,0
0,0
6716,0
6716,0
6716,0

81
внебюджетные источники
20148,0
0,0
0,0
6716,0
6716,0
6716,0

82
1.8. Строительство двух кабельных фидеров 6 кВ от водогрейной котельной до ГПП-1, из них:
7944,0
7944,0
0,0
0,0
0,0
0,0

83
внебюджетные источники
7944,0
7944,0
0,0
0,0



84
1.8. Перевод бани в д. Починок на центральное отопление, из них:
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

85
местный бюджет
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

86
1.10. Реконструкция напорного водовода d 600 мм от К-1 (ул. Ленина, 1) до К-10 (ул. Гастелло) в г. Новоуральске Свердловской области, из них:
43873,4
20625,0
23248,4
0,0
0,0
0,0
18.1
87
областной бюджет
39403,1
18493,4
20909,7
0,0
0,0
0,0

88
местный бюджет
4470,4
2131,6
2338,8
0,0
0,0
0,0

89
1.11. Перевод зданий и сооружений цеха очистки бытовых стоков МУП "Водоканал", г. Новоуральска с теплоносителя "пар" на "горячую воду". Тепловая сеть, из них:
5683,9
5683,9
0,0
0,0
0,0
0,0

90
областной бюджет
5115,5
5115,5
0,0
0,0
0,0
0,0

91
местный бюджет
568,4
568,4
0,0
0,0
0,0
0,0

92
1.12. ПИР на реконструкцию электроснабжения д. Пальники ул. Советская, Клубная, Восточная, из них:
97,7
97,7
0,0
0,0
0,0
0,0

93
местный бюджет
97,7
97,7
0,0
0,0
0,0
0,0

94
1.13. Модернизация технологии обеззараживания питьевой воды (на насосно-фильтровальной станции МУП "Водоканал"), из них:
19169,0
0,0
8640,0
5959,0
4570,0
0,0

95
местный бюджет
13169,0
0,0
6640,0
3959,0
2570,0
0,0

96
внебюджетные источники
6000,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
0,0

97
1.14. Строительство ТП-482 с сетями 6 и 0,4 кВ с разработкой ПИР, из них:
18200,0
0,0
8200,0
10000,0
0,0
0,0

98
местный бюджет
18200,0
0,0
8200,0
10000,0
0,0
0,0

99
1.15. Реконструкция водопровода Q400 мм, L750 от камеры К-1026А (ул. Победы, 26) до камеры К-859, включая ПИР, из них:
13275,0
0,0
1275,0
12000,0
0,0
0,0

100
местный бюджет
13275,0
0,0
1275,0
12000,0
0,0
0,0

101
1.16. Реконструкция водопровода Q400 мм, L800 от баков по ул. Герцена до ул. Фурманова, включая ПИР, из них:
16500,0
0,0
0,0
1300,0
15200,0
0,0

102
областной бюджет <*>
13200,0
0,0
0,0
0,0
13200,0 <*>
0,0

103
местный бюджет
3300,0
0,0
0,0
1300,0
2000,0
0,0

104
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы







105
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

106
3. Прочие нужды







107
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
140615,6
103347,5
12098,1
9410,0
9330,0
6430,0

108
местный бюджет
113515,6
96547,5
5298,1
2610,0
2630,0
6430,0

109
внебюджетные источники
27100,0
6800,0
6800,0
6800,0
6700,0
0,0

110
Раздел 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, всего, из них:
140615,6
103347,5
12098,1
9410,0
9330,0
6430,0

111
местный бюджет
113515,6
96547,5
5298,1
2610,0
2630,0
6430,0

112
внебюджетные источники
27100,0
6800,0
6800,0
6800,0
6700,0
0,0

113
1.1. Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов, из них:
96428,0
95667,0
761,0
0,0
0,0
0,0
17
114
местный бюджет
96428,0
95667,0
761,0
0,0
0,0
0,0

115
1.2. Установка опор и переключение электроснабжения жилых домов по ул. Ольховая с. Тарасково с КТПН-16 на ТП-18, всего, из них:
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
116
местный бюджет
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0

117
1.3. Повышение энергетической эффективности систем освещения на вводах жилых домов (организация автоматизированного учета электроэнергии, установка датчиков движения), из них:
27100,0
6800,0
6800,0
6800,0
6700,0
0,0

118
внебюджетные источники
27100,0
6800,0
6800,0
6800,0
6700,0
0,0

119
1.4. Подготовка к отопительному сезону СНП, из них:
2982,3
512,3
500,0
510,0
530,0
930,0

120
местный бюджет
2982,3
512,3
500,0
510,0
530,0
930,0

121
1.5. Внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды, из них:
11780,0
0,0
2080,0
2100,0
2100,0
5500,0

122
местный бюджет
11780,0
0,0
2080,0
2100,0
2100,0
5500,0

123
1.6. Аварийно-восстановительные работы по ремонту РУ-10 кВ в КТПН-15 по ул. Кирова с. Тарасково, из них:
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0

124
местный бюджет
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0

125
1.7. Устройство противопожарного водопровода, склады ул. Монтажников, 8, из них:
1957,2
0,0
1957,2
0,0
0,0
0,0

126
местный бюджет
1957,2
0,0
1957,2
0,0
0,0
0,0

127
Подпрограмма 3 "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах Новоуральского городского округа"







128
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
302471,4
0,0
49071,6
30099,6
144351,2
78949,0

129
областной бюджет <*>
258237,9
0,0
41773,2 <*>
25543,1 <*>
123420,2 <*>
67501,4

130
местный бюджет
15418,4
0,0
4855,5
3062,8
0,0
7500,2

131
местный бюджет <*>
13713,4
0,0
0,0
0,0
13713,4 <*>
0,0

132
внебюджетные источники
15101,7
0,0
2442,9
1493,7
7217,6
3947,5

133
1. Капитальные вложения







134
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

135
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы







136
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

137
3. Прочие нужды







138
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
302471,4
0,0
49071,6
30099,6
144351,2
78949,0

139
областной бюджет <*>
258237,9
0,0
41773,2 <*>
25543,1 <*>
123420,2 <*>
67501,4

140
местный бюджет
15418,4
0,0
4855,5
3062,8
0,0
7500,2

141
местный бюджет <*>
13713,4
0,0
0,0
0,0
13713,4 <*>
0,0

142
внебюджетные источники
15101,7
0,0
2442,9
1493,7
7217,6
3947,5

143
Раздел 1. Модернизация лифтового оборудования
302471,4
0,0
49071,6
30099,6
144351,2
78949,0
72, 73
144
областной бюджет <*>
258237,9
0,0
41773,2 <*>
25543,1 <*>
123420,2 <*>
67501,4

145
местный бюджет
15418,4
0,0
4855,5
3062,8
0,0
7500,2

146
местный бюджет <*>
13713,4
0,0
0,0
0,0
13713,4 <*>
0,0

147
внебюджетные источники
15101,7
0,0
2442,9
1493,7
7217,6
3947,5

148
Подпрограмма 4 "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа"
149
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
179575,1
2561,5
4308,4
67031,6
58356,1
47317,5

150
областной бюджет <*>
140494,8
0,0
0,0
51901,6 <*>
49580,9 <*>
39012,3

151
местный бюджет
25379,9
844,7
3190,0
12540,0
500,0
8305,2

152
местный бюджет <*>
10865,2
0,0
0,0
2590,0 <*>
8275,2 <*>
0,0

153
безвозмездные целевые поступления
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0

154
1. Капитальные вложения







155
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
173210,4
1716,8
3318,4
64031,6
57356,1
46787,5

156
областной бюджет <*>
140494,8
0,0
0,0
51901,6 <*>
49580,9 <*>
39012,3

157
местный бюджет
22105,2
0,0
2200,0
12130,0
0,0
7775,2

158
местный бюджет <*>
7775,2
0,0
0,0
0,0
7775,2 <*>
0,0

159
безвозмездные целевые поступления
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0

160
Раздел 1. Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан
173210,4
1716,8
3318,4
64031,6
57356,1
46787,5
77, 78, 79
161
областной бюджет <*>
140494,8
0,0
0,0
51901,6 <*>
49580,9 <*>
39012,3

162
местный бюджет
22105,2
0,0
2200,0
12130,0
0,0
7775,2

163
местный бюджет <*>
7775,2
0,0
0,0
0,0
7775,2 <*>
0,0

164
безвозмездные целевые поступления
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0

165
1.1. Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан, из них:
168175,2
0,0
0,0
64031,6
57356,1
46787,5

166
областной бюджет <*>
140494,8
0,0
0,0
51901,6 <*>
49580,9 <*>
39012,3

167
местный бюджет
19905,2
0,0
0,0
12130,0
0,0
7775,2

168
местный бюджет <*>
7775,2
0,0
0,0
0,0
7775,2 <*>
0,0

169
1.2. Единовременные денежные выплаты сельскохозяйственным работникам (включая бывших), проживающим в нежилом здании по адресу д. Починок, ул. Школьная, 4, на приобретение жилых помещений в целях расселения, из них:
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0

170
безвозмездные целевые поступления
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0

171
1.3. Выкупная цена за изымаемое нежилое помещение (Л. Толстого, 15), из них:
2200,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
0,0

172
местный бюджет
2200,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
0,0

173
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы







174
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

175
3. Прочие нужды







176
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
6364,7
844,7
990,0
3000,0
1000,0
530,0

177
местный бюджет
3274,7
844,7
990,0
410,0
500,0
530,0

178
местный бюджет <*>
3090,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
500,0 <*>
0,0

179
1.1. Выполнение работ по сносу жилых домов, из них:
5210,0
180,0
500,0
3000,0
1000,0
530,0
81
180
местный бюджет
2120,0
180,0
500,0
410,0
500,0
530,0

181
местный бюджет <*>
3090,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
500,0 <*>
0,0

182
1.2. Ремонтные работы на газопроводе низкого давления при сносе жилого дома 55 по ул. Первомайская, из них:
97,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0

183
местный бюджет
97,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0

184
1.3. Снос жилого дома 55 по ул. Первомайская, из них:
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0

185
местный бюджет
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0

186
1.4. Ремонтные работы на сетях 0,4 кВт при сносе жилого дома 55 по ул. Первомайская, из них:
217,8
217,8
0,0
0,0
0,0
0,0

187
местный бюджет
217,8
217,8
0,0
0,0
0,0
0,0

188
1.5. Снос жилого дома 45 по ул. Первомайская, из них:
490,0
0,0
490,0
0,0
0,0
0,0

189
местный бюджет
490,0
0,0
490,0
0,0
0,0
0,0

190
Подпрограмма 5 "Благоустройство Новоуральского городского округа"
191
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
352204,3
76077,4
93766,4
58131,9
57980,3
66248,4

192
областной бюджет
4064,6
4064,6
0,0
0,0
0,0
0,0

193
областной бюджет <*>
4000,0
0,0
4000,0 <*>
0,0
0,0
0,0

194
местный бюджет
339223,2
69451,4
87411,2
58131,9
57980,3
66248,4

195
безвозмездные целевые поступления
4916,5
2561,4
2355,1
0,0
0,0
0,0

196
1. Капитальные вложения







197
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
25383,1
1383,1
24000,0
0,0
0,0
0,0

198
местный бюджет
25383,1
1383,1
24000,0
0,0
0,0
0,0

199
1.1. Установка стелы с гербом, названием города перед въездом на путепровод (с подсветкой), из них:
1383,1
1383,1
0,0
0,0
0,0
0,0

200
местный бюджет
1383,1
1383,1
0,0
0,0
0,0
0,0

201
1.2. Строительство сквера "Строителей", из них:
14000,0
0,0
14000,0
0,0
0,0
0,0

202
местный бюджет
14000,0
0,0
14000,0
0,0
0,0
0,0

203
1.3. ПИР на реализацию проекта по благоустройству Аллеи Боевой Славы, Аллеи Трудовой Славы и Аллеи Молодежи, из них:
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0

204
местный бюджет
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0

205
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы







206
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

207
3. Прочие нужды







208
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
326821,3
74694,3
69766,4
58131,9
57980,3
66248,4

209
областной бюджет
4064,6
4064,6
0,0
0,0
0,0
0,0

210
областной бюджет <*>
4000,0
0,0
4000,0 <*>
0,0
0,0
0,0

211
местный бюджет
313840,1
68068,3
63411,2
58131,9
57980,3
66248,4

212
безвозмездные целевые поступления
4916,5
2561,4
2355,1
0,0
0,0
0,0

213
Раздел 1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию 60-летия города Новоуральска и 65-летия УЭХК, из них:
16578,6
16578,6
0,0
0,0
0,0
0,0

214
местный бюджет
16578,6
16578,6
0,0
0,0
0,0
0,0

215
1.1. Ремонт ступеней крыльца главного входа в здание Администрации НГО, из них:
1337,0
1337,0
0,0
0,0
0,0
0,0

216
местный бюджет
1337,0
1337,0
0,0
0,0
0,0
0,0

217
1.2. Ремонт колоннады и забора Центрального стадиона с установкой памятного знака им. Г.Д. Завады, из них:
4705,7
4705,7
0,0
0,0
0,0
0,0

218
местный бюджет
4705,7
4705,7
0,0
0,0
0,0
0,0

219
1.3. Благоустройство русла реки Бунарка на участке от ул. Ленина до КПП-1, из них:
235,4
235,4
0,0
0,0
0,0
0,0

220
местный бюджет
235,4
235,4
0,0
0,0
0,0
0,0

221
1.4. Благоустройство Малого сквера на Театральной площади, из них:
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

222
местный бюджет
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

223
1.5. Ремонт и благоустройство в районе КПП-2 со стороны вокзала, из них:
425,3
425,3
0,0
0,0
0,0
0,0

224
местный бюджет
425,3
425,3
0,0
0,0
0,0
0,0

225
1.6. Установка приветственных стендов на КПП, из них:
356,2
356,2
0,0
0,0
0,0
0,0

226
местный бюджет
356,2
356,2
0,0
0,0
0,0
0,0

227
1.7. Очистка (помывка) памятников, из них:
62,0
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0

228
местный бюджет
62,0
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0

229
1.8. Ремонт крыльца центрального входа отдела ЗАГС по ул. Фрунзе, 5, из них:
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

230
местный бюджет
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

231
1.9. Вертикальное озеленение, из них:
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
0,0

232
местный бюджет
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
0,0

233
1.10. Посадка и содержание цветников, из них:
2474,4
2474,4
0,0
0,0
0,0
0,0

234
местный бюджет
2474,4
2474,4
0,0
0,0
0,0
0,0

235
1.11. Ремонт подпорных стенок, расположенных у входа в здание Администрации НГО, из них:
2355,5
2355,5
0,0
0,0
0,0
0,0

236
местный бюджет
2355,5
2355,5
0,0
0,0
0,0
0,0

237
1.12. Обрезка зеленых насаждений по гостевому маршруту, из них:
657,1
657,1
0,0
0,0
0,0
0,0

238
местный бюджет
657,1
657,1
0,0
0,0
0,0
0,0

239
Раздел 2. Благоустройство дворовых территорий, из них:
51485,4
14959,7
17301,1
7200,5
6304,1
5720,0

240
областной бюджет
4064,6
4064,6
0,0
0,0
0,0
0,0

241
областной бюджет <*>
4000,0
0,0
4000,0 <*>
0,0
0,0
0,0

242
местный бюджет
43420,8
10895,1
13301,1
7200,5
6304,1
5720,0

243
2.1. Ремонт подпорных стенок на дворовых территориях многоквартирных домов, из них:
10058,2
1814,3
1923,2
1812,0
2508,8
2000,0
92
244
местный бюджет
10058,2
1814,3
1923,2
1812,0
2508,8
2000,0

245
2.2. Проведение конкурсов по благоустройству, из них:
1037,4
150,0
382,0
165,4
170,0
170,0

246
местный бюджет
1037,4
150,0
382,0
165,4
170,0
170,0

247
2.3. Комплексное благоустройство дворовых территорий, из них:
19627,0
9346,4
10280,6
0,0
0,0
0,0
85, 86
248
областной бюджет
4064,6
4064,6
0,0
0,0
0,0
0,0

249
областной бюджет <*>
4000,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0

250
местный бюджет
11562,4
5281,8
6280,6
0,0
0,0
0,0

251
2.4. Содержание детских игровых комплексов, из них:
1307,7
151,6
615,4
165,4
175,3
200,0

252
местный бюджет
1307,7
151,6
615,4
165,4
175,3
200,0

253
2.5. Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов, не оборудованных мусоропроводом, из них:
4100,0
2000,0
2100,0
2205,0
0,0
0,0
87
254
местный бюджет
4100,0
2000,0
2100,0
2205,0
0,0
0,0

255
2.6. Устройство тротуара в районе жилого дома по ул. Победы, 16 с освещением, из них:
215,2
215,2
0,0
0,0
0,0
0,0

256
местный бюджет
215,2
215,2
0,0
0,0
0,0
0,0

257
2.7. Устройство стоянок для парковки автотранспорта, из них:
0,0
0,0
0,0
852,8
1450,0
1350,0
94
258
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
852,8
1450,0
1350,0

259
2.8. Капитальный ремонт спортивных площадок, из них:
9282,2
1282,2
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
89
260
местный бюджет
9282,2
1282,2
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

261
Раздел 3. Ремонт и содержание благоустройства городского округа, из них:
209576,0
31632,1
45008,6
46557,6
47048,9
39328,8

262
местный бюджет
209576,0
31632,1
45008,6
46557,6
47048,9
39328,8

263
3.1. Обеспечение выполнения функций заказчика мероприятий по благоустройству, из них:
130344,4
18023,0
28265,3
30324,3
31289,7
22442,2

264
местный бюджет
130344,4
18023,0
28265,3
30324,3
31289,7
22442,2

265
3.2. Строительство снежного городка в сельских населенных пунктах, из них:
2224,4
397,4
417,0
465,0
470,0
475,0

266
местный бюджет
2224,4
397,4
417,0
465,0
470,0
475,0

267
3.3. Текущее содержание озеленения
32316,6
2728,1
6940,4
7184,2
7543,4
7920,5

268
местный бюджет
32316,6
2728,1
6940,4
7184,2
7543,4
7920,5

269
3.4. Отлов безнадзорных животных, из них:
2975,7
392,7
597,0
630,0
661,5
694,5

270
местный бюджет
2975,7
392,7
597,0
630,0
661,5
694,5

271
3.5. Праздничное оформление, из них:
2558,4
458,2
481,2
505,2
530,5
583,4

272
местный бюджет
2558,4
458,2
481,2
505,2
530,5
583,4

273
3.6. Обустройство элементами доступности (поручни, пандусы, скамейки), из них:
3478,4
737,0
767,0
705,6
490,9
777,9

274
местный бюджет
3478,4
737,0
767,0
705,6
490,9
777,9

275
3.7. Содержание городских лесов, из них:
1445,3
260,0
273,5
287,2
301,6
323,0

276
местный бюджет
1445,3
260,0
273,5
287,2
301,6
323,0

277
3.8. Содержание элементов благоустройства сельских населенных пунктов, из них:
291,4
52,5
55,1
57,9
60,8
65,1

278
местный бюджет
291,4
52,5
55,1
57,9
60,8
65,1

279
3.9. Содержание элементов благоустройства, из них:
2060,2
154,9
300,0
509,3
534,7
561,4

280
местный бюджет
2060,2
154,9
300,0
509,3
534,7
561,4

281
3.10. Обустройство, содержание и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения на территории сельских населенных пунктов, контроль качества воды, из них:
2192,1
394,8
414,5
435,2
457,0
490,6

282
местный бюджет
2192,1
394,8
414,5
435,2
457,0
490,6

283
3.11. Установка конструкций по информационному обеспечению остановочных пунктов общественного транспорта, из них:
48,6
48,6
0,0
0,0
0,0
0,0

284
местный бюджет
48,6
48,6
0,0
0,0
0,0
0,0

285
3.12. Ремонт площадок для сбора мусора в гаражных массивах, из них:
1588,2
1588,2
0,0
0,0
0,0
0,0
91
286
местный бюджет
1588,2
1588,2
0,0
0,0
0,0
0,0

287
3.13. Содержание пожарных емкостей в п. Мурзинка, из них:
272,7
49,0
51,5
54,4
56,7
61,1

288
местный бюджет
272,7
49,0
51,5
54,4
56,7
61,1

289
3.14. Ремонт памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне в с. Тарасково, из них:
57,7
57,7
0,0
0,0
0,0
0,0

290
местный бюджет
57,7
57,7
0,0
0,0
0,0
0,0

291
3.15. Ремонт стелы у с/п "Кедр", из них:
50,7
50,7
0,0
0,0
0,0
0,0

292
местный бюджет
50,7
50,7
0,0
0,0
0,0
0,0

293
3.16. Ремонт моста через реку Нейва в с. Тарасково с ул. Совхозная на ул. Вересовая, из них:
96,1
96,1
0,0
0,0
0,0
0,0

294
местный бюджет
96,1
96,1
0,0
0,0
0,0
0,0

295
3.17. Демонтаж пешеходного перехода по ул. Ленина, 89, из них:
91,5
91,5
0,0
0,0
0,0
0,0

296
местный бюджет
91,5
91,5
0,0
0,0
0,0
0,0

297
3.18. Ремонт памятников в СНП, из них:
554,5
554,5
0,0
0,0
0,0
0,0

298
местный бюджет
554,5
554,5
0,0
0,0
0,0
0,0

299
3.19. Благоустройство за зданием Администрации НГО, из них:
612,2
612,2
0,0
0,0
0,0
0,0

300
местный бюджет
612,2
612,2
0,0
0,0
0,0
0,0

301
3.20. Строительство снежного городка, из них:
19026,2
4015,1
3200,0
3710,0
3932,6
4168,5

302
местный бюджет
19026,2
4015,1
3200,0
3710,0
3932,6
4168,5

303
3.21. Ремонт монумента Аллеи Боевой Славы, из них:
870,0
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0

304
местный бюджет
870,0
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0

305
3.22. Строительство контейнерных площадок в д. Пальники, из них:
480,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0
87
306
местный бюджет
480,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0

307
3.23. Приобретение биотуалетов, из них:
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0

308
местный бюджет
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0

309
3.24. Ликвидация несанкционированных свалок в сельских населенных пунктах, из них:
765,8
0,0
120,0
204,9
215,1
225,8

310
местный бюджет
765,8
0,0
120,0
204,9
215,1
225,8

311
3.26. Гидрогеологические изыскания для устройства колодцев в д. Пальники, из них:
825,4
0,0
825,4
0,0
0,0
0,0

312
местный бюджет
825,4
0,0
825,4
0,0
0,0
0,0

313
3.26. Проведение дератизационных и противоклещевых обработок, из них:
1956,6
0,0
440,7
471,5
504,6
539,8

314
местный бюджет
1956,6
0,0
440,7
471,5
504,6
539,8

315
3.27. Организация деятельности по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп, из них:
270,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0

316
местный бюджет
270,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0

317
3.28. Организация мест для выгула собак, из них:
258,0
0,0
100,0
158,0
0,0
0,0

318
местный бюджет
258,0
0,0
100,0
158,0
0,0
0,0

319
3.29. Приобретение малых форм, из них:
205,0
0,0
100,0
105,0
0,0
0,0

320
местный бюджет
205,0
0,0
100,0
105,0
0,0
0,0

321
3.30. Организация размещения социальной рекламы, из них:
1260,0
0,0
510,0
750,0
0,0
0,0

322
местный бюджет
1260,0
0,0
510,0
750,0
0,0
0,0

323
3.31. Приобретение медикаментов и оказание ветеринарных услуг некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в интересах безнадзорных животных, из них:
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0

324
местный бюджет
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0

325
Раздел 4. Организация похоронного дела и деятельность муниципальных кладбищ, из них:
25787,6
7643,4
4923,0
4187,4
4432,6
4601,1

326
местный бюджет
25787,6
7643,4
4923,0
4187,4
4432,6
4601,1

327
4.1. Перевозка тел умерших, из них:
2871,0
300,0
585,0
630,0
661,5
694,5

328
местный бюджет
2871,0
300,0
585,0
630,0
661,5
694,5

329
4.2. Содержание городских кладбищ, из них:
5447,9
859,6
1053,0
1121,4
1177,5
1236,4

330
местный бюджет
5447,9
859,6
1053,0
1121,4
1177,5
1236,4

331
4.3. Содержание кладбищ сельских населенных пунктов, из них:
1837,3
139,8
145,0
492,5
517,1
542,9

332
местный бюджет
1837,3
139,8
145,0
492,5
517,1
542,9

333
4.4. Услуги по захоронению умерших в соответствии с гарантированным перечнем, из них:
471,7
85,0
89,3
93,7
98,4
105,3

334
местный бюджет
471,7
85,0
89,3
93,7
98,4
105,3

335
4.5. Ремонт могил участников Великой Отечественной войны, из них:
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

336
местный бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

337
4.6. Выполнение функций специализированной службой по вопросам похоронного дела, из них:
9259,1
1528,3
1880,8
1849,9
1978,2
2022,0

338
местный бюджет
9259,1
1528,3
1880,8
1849,9
1978,2
2022,0

339
4.7. Ремонт электроснабжения кладбища, из них:
130,7
130,7
0,0
0,0
0,0
0,0

340
местный бюджет
130,7
130,7
0,0
0,0
0,0
0,0

341
4.8. Увеличение уставного капитала МУП "Ритуал", из них:
5670,0
4500,0
1170,0
0,0
0,0
0,0

342
местный бюджет
5670,0
4500,0
1170,0
0,0
0,0
0,0

343
Раздел 5. Капитальный ремонт, ремонт и содержание гидротехнических сооружений, из них:
18477,2
1319,1
178,5
186,4
194,6
16598,5
93
344
местный бюджет
18477,2
1319,1
178,5
186,4
194,6
16598,5

345
5.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Восточный Шишим в д. Починок Новоуральского городского округа Свердловской области
16386,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16386,7

346
местный бюджет
16386,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16386,7

347
5.2. Ремонт гидротехнических сооружений на реке Билимбаевка в д. Елани, из них:
1148,1
1148,1
0,0
0,0
0,0
0,0

348
местный бюджет
1148,1
1148,1
0,0
0,0
0,0
0,0

349
5.3. Содержание гидротехнических сооружений, из них:
942,3
171,0
178,5
186,4
194,6
211,8

350
местный бюджет
942,3
171,0
178,5
186,4
194,6
211,8

351
Раздел 6. Мероприятия по благоустройству в рамках социального проекта "Делаем для города", из них:
4916,5
2561,4
2355,1
0,0
0,0
0,0

352
безвозмездные целевые поступления
4916,5
2561,4
2355,1
0,0
0,0
0,0

353
6.1. Ремонт сквера Революции, из них:
665,0
665,0
0,0
0,0
0,0
0,0

354
безвозмездные целевые поступления
665,0
665,0
0,0
0,0
0,0
0,0

355
6.2. Ремонт сквера у техникума с установкой остановочных павильонов, из них:
1043,2
634,5
408,7
0,0
0,0
0,0

356
безвозмездные целевые поступления
1043,2
634,5
408,7
0,0
0,0
0,0

357
6.3. Посадка и содержание цветников на эспланаде по ул. Мичурина, из них:
756,0
756,0
0,0
0,0
0,0
0,0

358
безвозмездные целевые поступления
756,0
756,0
0,0
0,0
0,0
0,0

359
6.4. Обустройство элементами доступности (устройство поручней, съездов, ремонт лестниц), из них:
505,9
505,9
0,0
0,0
0,0
0,0

360
безвозмездные целевые поступления
505,9
505,9
0,0
0,0
0,0
0,0

361
6.5. Установка уличных часов на центральной и Театральной площади, из них:
380,0
0,0
380,0
0,0
0,0
0,0

362
безвозмездные целевые поступления
380,0
0,0
380,0
0,0
0,0
0,0

363
6.6. Установка и содержание вертикальных цветочных конструкций, из них:
605,0
0,0
605,0
0,0
0,0
0,0

364
безвозмездные целевые поступления
605,0
0,0
605,0
0,0
0,0
0,0

365
6.7. Устройство и содержание цветников по ул. Фурманова (с/к "Дельфин"), из них:
861,5
0,0
861,5
0,0
0,0
0,0

366
безвозмездные целевые поступления
861,5
0,0
861,5
0,0
0,0
0,0

367
6.8. Ремонт могил участников Великой Отечественной войны, из них:
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

368
безвозмездные целевые поступления
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

369
Подпрограмма 6 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа"
370
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
175979,4
19023,1
44842,1
38441,4
37040,0
36632,8

371
местный бюджет
170681,4
19023,1
44842,1
35851,4
34332,0
36632,8

372
местный бюджет <*>
5298,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
2708,0 <*>
0,0

373
1. Капитальные вложения







374
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

375
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы







376
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

377
3. Прочие нужды







378
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
175979,4
19023,1
44842,1
38441,4
37040,0
36632,8

379
местный бюджет
170681,4
19023,1
44842,1
35851,4
34332,0
36632,8

380
местный бюджет <*>
5298,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
2708,0 <*>
0,0

381
Раздел 1. Ремонт жилищного фонда, из них:
158866,2
16806,4
42492,5
34737,5
33113,8
31716,0
98, 99
382
местный бюджет
153568,2
16806,4
42492,5
32147,5
30405,8
31716,0

383
местный бюджет <*>
5298,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
2708,0 <*>
0,0

384
1.1. Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Садовая, из них:
26334,0
8932,1
17401,9
0,0
0,0
0,0

385
местный бюджет
26334,0
8932,1
17401,9
0,0
0,0
0,0

386
1.2. Выполнение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписанием, из них:
652,5
652,5
0,0
0,0
0,0
0,0

387
местный бюджет
652,5
652,5
0,0
0,0
0,0
0,0

388
1.3. Техническое обследование жилых домов, из них:
419,9
199,4
0,0
220,5
0,0
0,0

389
местный бюджет
419,9
199,4
0,0
220,5
0,0
0,0

390
1.4. Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведение их в состояние, пригодное для проживания, из них:
10298,5
3047,4
2650,0
551,3
589,8
3460,0

391
местный бюджет
10298,5
3047,4
2650,0
551,3
589,8
3460,0

392
местный бюджет <*>
5298,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
2708,0 <*>
0,0

393
1.5. Ремонт муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору социального найма (одиноко проживающих) ветеранам Великой Отечественной войны, а также ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности ветеранам ВОВ, для которых не установлена дополнительная мера социальной поддержки - единовременное пособие на проведение ремонта в соответствии с Законом Свердловской области от 25.11.2004 № 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", из них:
796,7
496,7
300,0
0,0
0,0
0,0

394
местный бюджет
796,7
496,7
300,0
0,0
0,0
0,0

395
1.6. Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения, расположенные в МКД
115066,5
3478,2
22140,6
31375,7
29816,0
28256,0

396
местный бюджет
115066,5
3478,2
22140,6
31375,7
29816,0
28256,0

397
Раздел 2. Содержание жилищного фонда, из них:
17113,2
2216,7
2349,6
3704,0
3926,2
4916,8
101
398
местный бюджет
17113,2
2216,7
2349,6
3704,0
3926,2
4916,8

399
2.1. Содержание муниципальных общежитий, из них:
6880,4
1086,7
1151,8
1220,9
1294,2
2126,9

400
местный бюджет
6880,4
1086,7
1151,8
1220,9
1294,2
2126,9

401
2.2. Содержание пустующих площадей, из них:
4463,0
630,0
667,8
994,2
1053,9
1117,1

402
местный бюджет
4463,0
630,0
667,8
994,2
1053,9
1117,1

403
2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, из них:
5769,7
500,0
530,0
1488,8
1578,1
1672,8

404
местный бюджет
5769,7
500,0
530,0
1488,8
1578,1
1672,8

405
Подпрограмма 7 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа"
406
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
413914,1
0,0
27746,4
45477,0
23140,8
317550,0

407
областной бюджет <*>
39293,3
0,0
14745,3
24548,0
0,0
0,0

408
местный бюджет
347320,8
0,0
11501,1
14729,0
14840,8
306250,0

409
внебюджетные источники
27300,0
0,0
1500,0
6200,0
8300,0
11300,0

410
1. Капитальные вложения







411
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
329750,9
0,0
16383,7
33967,2
11550,0
267850,0

412
областной бюджет <*>
39293,3
0,0
14745,3 <*>
24548,0 <*>
0,0
0,0

413
местный бюджет
272157,6
0,0
1638,4
4719,2
4750,0
261050,0

414
внебюджетные источники
18300,0
0,0
0,0
4700,0
6800,0
6800,0

415
Раздел 1. Развитие систем теплоснабжения, из них:
76757,6
0,0
1638,4
2719,2
0,0
72400,0

416
местный бюджет
76757,6
0,0
1638,4
2719,2
0,0
72400,0

417
1.1. Реконструкция тепломагистрали № 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина, 57А) от ТП-2 до инфекционного корпуса, включая ПИР, из них:
43650,9
0,0
16383,7
27267,2
0,0
0,0
105
418
областной бюджет <*>
39293,3
0,0
14745,3 <*>
24548,0 <*>



419
местный бюджет
4357,6
0,0
1638,4
2719,2
0,0
0,0

420
1.2. Реконструкция тепломагистрали № 1 2Ду = 400 мм от П-1 (район Стелы) до НПС-ТП-1 (ул. Заречная, 1б) (Т2Ду = 500 мм L = 1157 м), включая ПИР, из них:
3800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3800,0

421
местный бюджет
3800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3800,0

422
1.3. Реконструкция тепломагистрали № 2 2Ду500 от ТЭЦ ОАО "УЭХК" до ул. Герцена, включая ПИР, из них:
21700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21700,0

423
местный бюджет
21700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21700,0

424
1.4. Реконструкция тепломагистрали № 3 2Ду = 500 от П-1Н до К-В, включая ПИР, из них:
18000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18000,0

425
местный бюджет
18000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18000,0

426
1.5. Реконструкция участка тепломагистрали № 1 2Ду = 500 от ТК-22 до ТК-25, включая ПИР, из них:
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

427
местный бюджет
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

428
1.6. Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях № 2 и № 3, включая ПИР, из них:
4400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4400,0

429
местный бюджет
4400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4400,0

430
1.7. Реконструкция тепломагистрали № 2 2Ду = 500 мм на участке от УТ-Г до НПС-ТП-2 ул. Гастелло, включая ПИР, из них:
22500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22500,0

431
местный бюджет
22500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22500,0

432
Раздел 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения, из них:
206950,0
0,0
0,0
4700,0
6800,0
195450,0

433
местный бюджет
188650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
188650,0

434
внебюджетные источники
18300,0
0,0
0,0
4700,0
6800,0
6800,0

435
2.1. Организация подземного источника питьевого водоснабжения города, базирующегося на запасах Шишимского месторождения подземных вод, включая ПИР, из них:
75800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75800,0

436
местный бюджет
75800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75800,0

437
2.2. Модернизация водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки, включая ПИР, из них:
33300,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
31200,0

438
местный бюджет
29100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29100,0

439
внебюджетные источники
4200,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
2100,0

440
2.3. Модернизация технологии обеззараживания очищенных сточных вод (на очистных сооружениях канализации МУП "Водоканал") с разработкой ПИР, из них:
11500,0
0,0
0,0
2000,0
4750,0
4750,0

441
местный бюджет
11500,0
0,0
0,0
2000,0
4750,0
4750,0

442
2.4. Замена сетей водоснабжения города, включая ПИР, из них:
13700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13700,0

443
местный бюджет
13700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13700,0

444
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

445
2.5. Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, включая ПИР, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка, из них:
34400,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
25000,0

446
местный бюджет
20300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20300,0

447
внебюджетные источники
14100,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
4700,0

448
2.6. Реконструкция канализационных очистных сооружений города, из них:
45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45000,0

449
местный бюджет
45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45000,0

450
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы







451
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

452
3. Прочие нужды







453
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
84163,2
0,0
11362,7
11509,8
11590,8
49700,0

454
местный бюджет
75163,2
0,0
9862,7
10009,8
10090,8
45200,0

455
внебюджетные источники
9000,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
4500,0

456
Раздел 1. Развитие систем электроснабжения, из них:
36027,2
0,0
7026,7
7209,8
7290,8
14500,0

457
местный бюджет
30027,2
0,0
5526,7
5709,8
5790,8
13000,0

458
внебюджетные источники
6000,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

459
1.1. Перевод на электроплиты многоквартирных домов, из них:
30027,2
0,0
5526,7
5709,8
5790,8
13000,0
109
460
местный бюджет
30027,2
0,0
5526,7
5709,8
5790,8
13000,0

461
1.2. Реконструкция электрооборудования распределительных пунктов с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели, из них:
6000,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
106
462
внебюджетные источники
6000,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

463
Раздел 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения, из них:
29200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29200,0

464
местный бюджет
26200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26200,0

465
внебюджетные источники
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0

466
2.1. Модернизация технологического оборудования, повышение энергетической эффективности, энергообеспечение и автоматизация технологических процессов системы водоснабжения, из них:
24600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24600,0

467
местный бюджет
23100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23100,0

468
внебюджетные источники
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0

469
2.2. Модернизация технологического оборудования, повышение энергетической эффективности, энергообеспечение и автоматизация технологических процессов системы водоотведения, из них:
4600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4600,0

470
местный бюджет
3100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3100,0

471
внебюджетные источники
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0

472
Раздел 4. Капитальный ремонт инженерных сетей, из них:
18936,0
0,0
4336,0
4300,0
4300,0
6000,0

473
местный бюджет
18936,0
0,0
4336,0
4300,0
4300,0
6000,0

474
4.1. Капитальный ремонт инженерных сетей:
21397,6
0,0
3397,6
6000,0
6000,0
6000,0
107
475
местный бюджет
21397,6
0,0
3397,6
6000,0
6000,0
6000,0

476
4.2. Капитальный ремонт сетей электроэнергетики:
938,4
0,0
938,4
0,0
0,0
0,0

477
местный бюджет
938,4
0,0
938,4
0,0
0,0
0,0


Примечание: <*> Финансовые средства, не предусмотренные в проекте бюджета Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.

Первый заместитель
Главы Администрации
городского округа
Д.М.ЧЕРЕПАНОВ

Зам. Главы Администрации
по экономике и финансам -
Начальник
Финансового управления НГО
А.Б.БАРАНОВ


------------------------------------------------------------------