Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 23.06.2015 N 1527-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 07.05.2015 № 13 "О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 "О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил" (в редакции от 30.10.2013 № 2865-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года", утвержденную Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2944 (с изменениями от 23.12.2013 № 3011, от 29.01.2014 № 164-ПА, от 14.04.2014 № 744-ПА, от 12.05.2014 № 873-ПА, от 15.05.2014 № 893-ПА, от 25.06.2014 № 1188-ПА, от 26.06.2014 № 1195-ПА, от 04.07.2014 № 1258-ПА, от 15.07.2014 № 1344-ПА, от 15.07.2014 № 1345-ПА, от 01.08.2014 № 1497-ПА, от 01.08.2014 № 1498-ПА, от 01.08.2014 № 1499-ПА, от 08.08.2014 № 1535-ПА, от 13.08.2014 № 1616-ПА, от 13.08.2014 № 1617-ПА, от 20.08.2014 № 1694-ПА, от 20.08.2014 № 1695-ПА, от 28.08.2014 № 1740-ПА, от 05.11.2014 № 2291-ПА, от 11.12.2014 № 2670-ПА, от 20.01.2015 № 110-ПА, от 10.02.2015 № 316-ПА, от 17.03.2015 № 662-ПА, от 25.03.2015 № 777-ПА) (далее - Программа), следующие изменения:
1) раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в тыс. рублей" Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2) раздел "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей" Паспорта Подпрограммы № 1 "Совершенствование муниципального управления" изложить в новой редакции (Приложение № 2);
3) раздел "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей" Паспорта Подпрограммы № 2 "Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил" изложить в новой редакции (Приложение № 3);
4) раздел "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей" Паспорта Подпрограммы № 5 "Защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" изложить в новой редакции (Приложение № 4);
5) паспорт и Раздел 1 "Характеристика и анализ текущего состояния жилищного фонда" Подпрограммы № 7 "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил" изложить в новой редакции (Приложение № 5);
6) раздел "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей" Паспорта Подпрограммы № 8 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления" изложить в новой редакции (Приложение № 6);
7) раздел "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей" Паспорта Подпрограммы № 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года" изложить в новой редакции (Приложение № 7);
8) раздел "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей" Паспорта Подпрограммы № 10 "Развитие туризма" изложить в новой редакции (Приложение № 8);
9) раздел "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей" Паспорта Подпрограммы № 11 "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил" изложить в новой редакции (Приложение № 9);
10) раздел "Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей" Паспорта Подпрограммы № 12 "Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил" изложить в новой редакции (Приложение № 10);
11) Приложение № 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года" к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 11).
12) Приложение № 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года" к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 12).
2. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
Глава города
С.К.НОСОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
РАЗДЕЛ
"ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ, В ТЫС. РУБЛЕЙ" ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей
ВСЕГО - 5497949,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 708,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 515580,8 тыс. руб.;
местный бюджет - 4409347,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 572312,9 тыс. руб.;
в том числе:
2014 год - 775562,5 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 60670,5 тыс. руб.;
местный бюджет - 607350,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 107541,9 тыс. руб.;
2015 год - 759163,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 11311,9 тыс. руб.;
местный бюджет - 633080,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 114771,0 тыс. руб.;
2016 год - 640439,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 708,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 3073,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 566658,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.;
2017 год - 633721,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 3205,3 тыс. руб.;
местный бюджет - 560516,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.;
2018 год - 1066379,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 293106,7 тыс. руб.;
местный бюджет - 703272,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.;
2019 год - 816094,4 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 72106,7 тыс. руб.;
местный бюджет - 673987,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.;
2020 год - 806589,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 72106,7 тыс. руб.;
местный бюджет - 664482,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
РАЗДЕЛ
"ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ, В ТЫС. РУБЛЕЙ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ 1
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей
ВСЕГО - 2335703,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 708,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 12556,8 тыс. руб.;
местный бюджет - 2315928,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 6510,0 тыс. руб.;
в том числе:
2014 год - 327325,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 1342,5 тыс. руб.;
местный бюджет - 325982,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 404072,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 8844,9 тыс. руб.;
местный бюджет - 388717,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 6510,0 тыс. руб.;
2016 год - 358760,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 708,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 495,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 357557,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 355089,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 516,3 тыс. руб.;
местный бюджет - 354573,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 308151,8 тыс. руб., них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 452,7 тыс. руб.;
местный бюджет - 307699,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 296151,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 452,7 тыс. руб.;
местный бюджет - 295699,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 286151,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 452,70 тыс. руб.;
местный бюджет - 285699,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
РАЗДЕЛ
"ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ, В ТЫС. РУБЛЕЙ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ 2
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей
ВСЕГО - 251413,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 251413,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
в том числе:
2014 год - 37001,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 37001,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 40090,4 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 40090,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 37415,4 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 37415,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 36850,5 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 36850,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 31171,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 31171,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 33305,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 33305,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 35577,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 35577,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
РАЗДЕЛ
"ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ,
В ТЫС. РУБЛЕЙ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ 5 "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей
ВСЕГО - 339281,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 336771,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2510,0 тыс. руб.;
в том числе:
2014 год - 43825,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 42650,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1174,5 тыс. руб.;
2015 год - 51610,4 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 50274,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1335,5 тыс. руб.;
2016 год - 44151,2 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 44151,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 43484,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 43484,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 52237,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 52237,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 52237,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 52237,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 51737,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 51737,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7 "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ
УРОВНЕМ ИЗНОСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по учету и распределению жилья Администрации города
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
Задачи:
1. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Количество семей, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
2. Количество построенных, приобретенных свободных жилых помещений.
3. Количество ликвидированного жилищного фонда признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей
ВСЕГО - 584736,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 269533,5 тыс. руб.;
местный бюджет - 315202,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
в том числе:
2014 год - 107067,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 53533,5 тыс. руб.;
местный бюджет - 53533,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 669,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 669,1 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 186400,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 86000,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 100400,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 145000,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 65000,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 80000,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 145600,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 65000,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 80600,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
www.ntagil.org
--------------------------------
<*> Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
До недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда.
В связи с передачей жилищного фонда в муниципальную собственность, содержание жилищного фонда социального использования, обеспечение условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством стали одними из основных функций органов местного самоуправления.
Дефицит бюджетных средств, выделяемых на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его старению.
Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
Кроме того, реализацию реконструктивных мероприятий на территории города сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования земли для объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.
Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, по развитию территорий города, занятых в настоящее время указанным жилищным фондом, нельзя решать изолированно друг от друга. Самым эффективным методом их решения является программно-целевой, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование мероприятий бюджетными средствами.
Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2015 года общая площадь жилищного фонда в городе Нижний Тагил составляет 8489,1 тыс. кв. метра, в том числе признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 50,67 тыс. кв. метра, что составляет 0,6 процента от общей площади жилья.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами, под непригодными для проживания понимаются и многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 и многоквартирные жилые дома с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.
Степень физического износа жилых строений определяется в нашем городе филиалом специализированного областного государственного унитарного предприятия "Областной центр недвижимости" - "Горнозаводское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости" путем проведения инвентаризаций по заявлениям собственников жилых помещений.
По итогам инвентаризации многоквартирных жилых домов города составлен Реестр аварийных жилых домов, уточнены объемы такого жилья и численность проживающего в нем населения, и подготовлено Постановление Администрации города Нижний Тагил от 05.02.2015 № 288-ПА "Об утверждении Реестра жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории города Нижний Тагил".
В Реестр аварийного жилья на 2015 год включено 130 строений общей площадью 50673,4 кв. м. Наибольшую долю жилищного фонда с высоким уровнем износа составляют малоэтажные (до 3-х этажей) дома.
С каждым годом количество строений с высоким уровнем износа на территории города увеличивается.
ДАННЫЕ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ С ВЫСОКИМ
УРОВНЕМ ИЗНОСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
Год
Количество строений
Общая площадь, кв. м
Количество семей/ человек
2011
90
34373,8
692/1687
2012
101
43062,7
731/1860
2013
113
42477,6
724/1786
2014
115
45360,1
976/2577
2015
130
50673,4
852/2232
В жилищном фонде с высоким уровнем износа на 1 января 2015 года зарегистрировано 852 семей в составе 2232 человек, которые проживают в нем как на условиях социального найма, так и на правах собственников жилых помещений.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Показатели
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Переселено всего:
- количество семей
97
253
20
231
- количество человек
228
635
57
628
Переселено в рамках софинансирования с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов:
- количество семей
41
202
0
207
- количество человек
121
505
0
562
Переселено за счет средств местного бюджета:
- количество семей
56
51
20
24
- количество человек
107
130
57
66
Переселение граждан в другие благоустроенные жилые помещения, в связи со сносом дома, за счет средств местного бюджета происходит медленными темпами.
Для решения данной проблемы, учитывая ее плановость и долговременность, необходимо привлечение финансовых средств не только из местного бюджета, но и из федерального и областного бюджетов.
При переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, размеры и качество предоставляемого жилого помещения определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами.
Предоставляемое муниципальное жилье может являться:
а) жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора найма;
б) жильем, построенным муниципалитетом в качестве муниципального социального жилья;
в) жильем, приобретенным на вторичном рынке недвижимости.
Главным критерием должна стать стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья.
При этом следует отметить, что экономически наиболее эффективно новое строительство муниципального социального жилья, чем приобретение муниципалитетом жилья на вторичном рынке, так как приобретаемое на вторичном рынке жилье уже имеет значительный износ.
Для того, чтобы вызвать коммерческий интерес у потенциального инвестора, необходимо наличие информации о земельных участках, на которых сосредоточен ветхий жилищный фонд, с точки зрения возможности проведения на них градостроительных и инженерных работ. Разработку градостроительной концепции застройки города, в которых сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, целесообразно проводить в соответствии с правилами регулирования застройки и землепользования.
Привлечение инвестиций для развития инженерной инфраструктуры на участках, высвобождающихся после ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, позволит повысить их продажную стоимость и тем самым обеспечит дополнительные ресурсы для переселения граждан из указанного жилищного фонда. Необходимо рассмотреть альтернативные возможности дальнейшего использования участков (в том числе продажу участков, не имеющих инженерных коммуникаций, с обязательствами застройщика обеспечить их строительство).
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
РАЗДЕЛ
"ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ,
В ТЫС. РУБЛЕЙ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ 8 "ИНФОРМИРОВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей
ВСЕГО - 254950,4 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 1196683,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 58266,6 тыс. руб.;
в том числе:
2014 год - 52996,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 23694,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 29302,3 тыс. руб.;
2015 год - 50948,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 21938,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 28964,3 тыс. руб.;
2016 год - 17817,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 17817,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 17548,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 17548,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 36693,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 36693,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 38517,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 38517,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 40429,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 40429,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
РАЗДЕЛ
"ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ,
В ТЫС. РУБЛЕЙ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ 9 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей
ВСЕГО - 643921,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 628960,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 14961,0 тыс. руб.;
в том числе:
2014 год - 100142,2 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 93077,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 7065,1 тыс. руб.;
2015 год - 103373,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 95477,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 7895,9 тыс. руб.;
2016 год - 79780,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 79780,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 78575,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 78575,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 94016,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 94016,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 94016,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 94016,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 94016,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 94016,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
РАЗДЕЛ
"ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ,
В ТЫС. РУБЛЕЙ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ 10 "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей
ВСЕГО - 73178,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 73113,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 65,3 тыс. руб.;
в том числе:
2014 год - 8718,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 8718,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 9016,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 8951,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 65,3 тыс. руб.;
2016 год - 7539,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 7539,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 7425,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 7425,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 12840,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 12840,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 13482,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 13482,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 14156,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 14561,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 9
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
РАЗДЕЛ
"ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ,
В ТЫС. РУБЛЕЙ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ 11 "РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей
ВСЕГО - 517375,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 15514,7 тыс. руб.;
местный бюджет - 11860,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 490000,0 тыс. руб.;
в том числе:
2014 год - 75778,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 3319,7 тыс. руб.;
местный бюджет - 2459,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.;
2015 год - 71271,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 1271,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.;
2016 год - 70000,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.;
2017 год - 70000,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.;
2018 год - 76775,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 4065,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 2710 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.;
2019 год - 76775,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 4065,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 2710 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.;
2020 год - 76775,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 4065,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 2710 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 70000,0 тыс. руб.
Приложение № 10
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
РАЗДЕЛ
"ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ,
В ТЫС. РУБЛЕЙ" ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ 12 "ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей
ВСЕГО - 19004,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 19004,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
в том числе:
2014 год - 98,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 98,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 2555,2 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 2555,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 2948,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 2948,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 2903,5 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 2903,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 3500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 3500,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 3500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 3500,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 3500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет - 3500,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 11
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателя
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципального управления"
3
Цель: Совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления
4
Задача 1. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы
5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
6
Количество муниципальных служащих получивших повышение квалификации от общего числа служащих
%
33
33
33
33
33
33
33
7
Удельный вес обеспеченности социально-экономического развития сельских населенных пунктов
%
8
Количество проведенных совещаний административных комиссий
ед.
130
9
Выполнение плана по общегородским мероприятиям, проводимые администрацией города
%
100
100
100
100
100
100
100
10
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
%
11
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил"
12
Цель: Создание условий для реализации стратегии социально-экономического развития города, повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Нижний Тагил путем принятия решений в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом
13
Задача 1. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил технической документацией, необходимой для ведения реестра муниципальной собственности, проведения государственной регистрации права собственности, принятия управленческих решений
14
Подготовка информации к годовым, квартальным отчетам по МО для Минфина
шт.
20
20
20
20
20
20
20
15
Проведение плановой инвентаризации имущества, передаваемого в оперативное управление при проведении капитального ремонта и реконструкции
%
100
100
100
100
100
100
100
16
Подготовка актов сверки по использованию муниципального имущества
шт.
1600
1300
1300
1300
1300
1300
1300
17
Ведение претензионной работы
шт.
500
310
300
300
300
300
300
18
Количество подготовленных в календарном году договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
шт.
5
5
5
5
5
5
5
Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ
19
Количество подготовленных в календарном году договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
шт.
300
300
300
300
300
300
300
Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ
20
Задача 2. Обеспечение проведения рыночной оценки объектов муниципальной собственности для постановки на бюджетный учет, совершения сделок
21
Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, в том числе рыночной стоимости размера арендной платы
шт.
228
250
250
250
250
250
250
22
Задача 3. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил технической документацией, необходимой для ведения реестра муниципальной собственности, проведения государственной регистрации права собственности, принятия управленческих решений
23
Количество изготовленных в календарном году технических паспортов на объекты недвижимости
шт.
260
260
260
260
260
260
260
24
Количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости, изготовленных в календарном году
шт.
66
150
150
150
150
150
150
25
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний Тагил до 2020"
26
Цель 1. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории города Нижний Тагил
27
Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов города Нижний Тагил
28
Число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения
пользователей на 10000 чел. населения
270
290
310
330
350
360
360
Постановление Администрации города от 21.10.2013 № 2523 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил"
29
Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в муниципальные архивы запросов социально-правового характера
%
100
100
100
100
100
100
100
Постановление Администрации города от 21.10.2013 № 2523 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил"
30
Количество действующих виртуальных выставок, подготовленных по архивным документам
выставка
11
14
17
20
24
28
32
Концепция развития архивного дела в Российской Федерации на период до 2020 года
31
Доля особо ценных и часто используемых архивных документов, имеющих электронный фонд пользования от общего объема особо ценных и часто используемых архивных документов, находящихся на муниципальном хранении
процент
22
23
65,5
66,5
67
68
69
Приказ Федерального архивного агентства от 11.03.1997 № 11 "Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации"
32
Доля описей дел постоянного хранения, размещенных в сети Интернет к общему количеству описей дел постоянного хранения муниципальных архивов
процент
0
0
75
80
85
90
100
Постановление Администрации города от 21.10.2013 № 2523 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил"
33
Количество записей в электронных базах данных муниципальных архивных учреждений
тыс. записей
183
198
213
228
243
258
275
Постановление Администрации города от 21.10.2013 № 2523 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил"
34
Увеличение количества записей о единицах хранения муниципальных архивов в программном комплексе "Архивный фонд"
Процент
3
5
5
5
5
5
5
Постановление Администрации города от 21.10.2013 № 2523 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил"
35
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах
процентов
47,1
47,1
54,7
58,9
62
62
62
Постановление Администрации города от 21.10.2013 № 2523 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил"
36
Задача 2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
37
Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах и относящихся к государственной собственности Свердловской области
ед.
51893
48463
46955
54155
54355
54555
54755
Закон Свердловской области от 19.11.2008 № 104-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области"
38
Подпрограмма 4 "Информатизация Администрации города Нижний Тагил до 2020 года"
39
Цель 1. Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационных коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил
40
Задача 1. Совершенствование системы муниципального управления в городе Нижний Тагил на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий
41
Уровень ежегодного обновления персональных компьютеров от их общего количества
%
24
0
18
18
18
18
18
1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212
2. Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р
3. Областная целевая программа "Информационное общество Свердловской области" на 2011 - 2015 годы", утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1477-ПП
42
Доля муниципальных служащих Администрации города, имеющих доступ к сетевым сервисам единой компьютерной сети Администрации города
%
97,5
97,5
99
99
99
99
99
43
Количество муниципальных учреждений, имеющих доступ к сетевым сервисам единой компьютерной сети города Нижний Тагил
шт.
5
10
15
20
25
30
35
44
Скорость корпоративного доступа в сеть Интернет
Мбит/сек
30
50
100
100
100
100
100
45
Доля муниципальных служащих, имеющих корпоративный доступ в сеть Интернет
%
78
83
88
99
99
99
99
46
Доля муниципальных служащих, использующих в своей деятельности муниципальные автоматизированные комплексы
%
75
100
100
100
100
100
100
47
Доля муниципальных служащих Администрации города Нижний Тагил, прошедших углубленную подготовку по использованию офисного программного обеспечения
%
10
0
10
10
10
10
10
48
Задача 2. Обеспечение предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
49
Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, от общего количества услуг, предоставляемых органами Администрации города Нижний Тагил
%
17
20
55
70
70
70
70
1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2009 № 754 "Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборот".
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия".
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"
50
Доля запросов, направляемых органами Администрации города по системе межведомственного электронного взаимодействия в рамках предоставления ими муниципальных услуг, от общего расчетного количества межведомственных запросов
%
20
50
100
100
100
100
100
51
Подпрограмма 5 "Защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"
52
Цель: Повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени
53
Задача 1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в готовности органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций
54
Процент оповещения населения города
%
97
98
99
100
100
100
100
Акты годовых проверок системы оповещения города
55
Соответствие материального резерва города для ликвидации чрезвычайных ситуаций номенклатуре материального резерва
%
80
81
85
90
95
100
100
Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств"
56
Задача 2. Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил
57
Количество погибших на пожарах
человек
25
24
23
22
21
20
19
Статистические данные ГУ МЧС РФ по Свердловской области за год
58
Количество пожаров
пожаров
232
230
228
226
224
222
220
Статистические данные ГУ МЧС РФ по Свердловской области за год
59
Доля исправных противопожарных водоисточников
%
90
93
96
99
100
100
100
Акты весенней и осенней проверок источников противопожарного водоснабжения, проведенные 9 отрядом ФПС ГУ МЧС РФ по Свердловской области
60
Задача 3. Реализация системы мер по обеспечению водной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил
61
Количество погибших на водных объектах
человек
3
3
2
2
1
1
1
Статистические данные ГУ МЧС РФ по Свердловской области за год
62
Подпрограмма 6 "Использование, охрана водных объектов и гидротехнических сооружений на территории города Нижний Тагил"
63
Цель 1. Обеспечение экологической безопасности, создание благоприятных условий для жизни населения
64
Задача 1. Обеспечить функционирование системы информирования населения о высоких уровнях загрязнения атмосферы на территории города Нижний Тагил, о факторах среды обитания, представляющих риск здоровью населения
65
Информирование населения о превышении нормативов загрязнения атмосферного воздуха в связи с неблагополучными метеорологическими условиями
количество сообщений
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
2. Постановление Правительства Свердловской области от 18.07.2012 № 797-ПП "О санитарно-эпидемиологической обстановке в 2011 году, управлении риском для здоровья населения и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердловской области"
67
Лабораторный контроль качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения
кол-во источников нецентрализованного водоснабжения
49
181
49
49
49
49
49
69
Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ город)
ед.
1
70
Проект по оценке влияния факторов среды обитания (атмосферный воздух, почва, вода) на здоровье человека (многосредовой риск)
ед.
1
71
Шумовая карта города Нижний Тагил
шт.
72
Задача 2. Реализовать меры по снижению химической нагрузки на здоровье населения в связи с воздействием некачественной питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, загрязнением почв
73
Обследование загрязненных и нарушенных земель
кол-во объектов
1
1
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
2. Постановление Правительства Свердловской области от 18.07.2012 № 797-ПП "О санитарно-эпидемиологической обстановке в 2011 году, управлении риском для здоровья населения и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердловской области"
74
Разработанные проекты по рекультивации загрязненных и нарушенных земель
кол-во проектов
1
1
75
Подпрограмма 7 "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил"
76
Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
77
Задача 1. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа
78
Список аварийных жилых домов, подлежащих сносу
шт.
133
130
83
78
63
58
49
79
Переселение семей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
сем.
250
15
15
65
65
65
65
80
Задача 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
81
Долевое участие в строительстве жилых помещений
шт.
240
82
Строительство жилых помещений
шт.
50
50
50
50
83
Приобретение жилых помещений
шт.
83.1
Жилье, освободившееся в результате прекращения предыдущего договора найма
шт.
10
15
15
15
15
15
15
84
Задача 3. Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
85
Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
шт.
6
24
12
8
8
8
8
86
Подпрограмма 8 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления"
87
Цель: Совершенствование системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
88
Задача 1. Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов муниципальной власти города Нижний Тагил, материалов о деятельности Администрации города Нижний Тагил, иной официальной и социальной информации, новостей о жизни города в периодическом издании, учрежденном органами местного самоуправления) (в газете "Тагильский рабочий")
89
Выполнение муниципального задания МАУ "Нижнетагильская информационная компания "Тагил-пресс"
%
100
100
100
100
100
100
100
Отчет МАУ "Нижнетагильская информационная компания "Тагил-пресс"
90
Задача 2. Производство и распространение телепрограмм для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, производство и распространение радиопрограмм для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, размещение социально значимой информации в телегазете, прокат социальных роликов
91
Выполнение муниципального задания МАУ "Нижнетагильская студия телевидения "Тагил-ТВ"
%
100
100
100
100
100
100
100
Отчет МАУ "Нижнетагильская студия телевидения "Тагил-ТВ"
92
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
93
Цель 1: Обеспечение условий для реализации гражданами жилищных прав на территории муниципального образования город Нижний Тагил
94
Задача 1: Сбор, обработка, оформление документов по постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями жилищного законодательства
95
Количество поставленных на учет граждан
семей
500
96
Комфортность получения муниципальных услуг
процент
92
97
Удовлетворенность потребителя качеством и комфортностью (доступностью) предоставляемых муниципальных услуг
процент
96
98
Внедрение системы "одного окна"
процент
50
99
Информированность потребителей о порядке предоставления муниципальных услуг и перечне необходимых документов
процент
60
100
Среднее время ожидания в очереди при получении муниципальных услуг
минуты
5 - 10
101
Участие представителей МБУ "ГЦЖЭЗ" в совместных с органами государственной власти, органами местного управления, другими учреждениями консультационных мероприятиях (количество мероприятий)
единиц
50
102
Количество обоснованных жалоб и предложений по повышению качества муниципальных услуг
единиц
2
103
Задача 2. Сбор, обработка, оформление документов по предоставлению жилья, в том числе выдача правоустанавливающих документов (договоры социального найма, договоры найма специализированных жилых помещений, договоры найма муниципальных жилых помещений)
104
Число граждан, обеспеченных жильем
семей
750
105
Комфортность получения муниципальных услуг
процент
93
106
Удовлетворенность потребителя качеством и комфортностью (доступностью) предоставляемых муниципальных услуг
процент
95
107
Внедрение системы "одного окна"
процент
50
108
Информированность потребителей о порядке предоставления муниципальных услуг и перечне необходимых документов
процент
60
109
Среднее время ожидания в очереди при получении муниципальных услуг
минуты
5 - 10
110
Участие представителей МБУ "ГЦЖЭЗ" в совместных с органами государственной власти, органами местного управления, другими учреждениями консультационных мероприятиях (количество мероприятий)
единиц
50
111
Количество обоснованных жалоб и предложений по повышению качества муниципальных услуг
единиц
2
112
Задача 3. Сбор документов по вселению в жилые помещения и изменение договоров социального найма
113
Количество выданных разрешений на вселение в жилые помещения и изменение договоров социального найма
штук
450
114
Комфортность получения муниципальных услуг
процент
95
115
Удовлетворенность потребителя качеством и комфортностью (доступностью) предоставляемых муниципальных услуг
процент
95
116
Внедрение системы "одного окна"
процент
60
117
Информированность потребителей о порядке предоставления муниципальных услуг и перечне необходимых документов
процент
65
118
Количество обоснованных жалоб и предложений по повышению качества муниципальных услуг
единиц
2
119
Цель 2. Содержание, ремонт муниципального имущества в нежилых зданиях
120
Задача 1. Поддержание работоспособности и исправности муниципального имущества в нежилых зданиях, обеспечение его надлежащей эксплуатации, выполнение работ по текущему ремонту
121
Площадь обслуживаемых объектов недвижимого имущества
квадратный метр
122
Количество проведенных плановых и неплановых осмотров зданий
единиц
123
Выполнение заявок пользователей помещений административных зданий на устранение неисправностей элементов зданий и инженерных систем
процент
124
Количество обоснованных жалоб пользователей помещений административных зданий на санитарное состояние мест общего пользования
единиц
125
Количество аварийных ситуаций в инженерных системах и коммуникациях
единиц
126
Количество неустраненных предписаний со стороны надзорных и контрольных органов
единиц
127
Количество зафиксированных взломов и проникновений в муниципальные административные объекты недвижимого имущества, сопряженные с хищением муниципального имущества
единиц
128
Подпрограмма 10 "Развитие туризма"
129
Цель: Формирование эффективного и конкурентно способного туристического комплекса, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие города и способствующего диверсификации экономики
130
Задача 1: Осуществление информационного обслуживания туристов и экскурсантов
131
Количество проведенных консультаций субъектам туристской деятельности
Ед.
300
350
380
400
420
450
480
Отчетный показатель
132
Количество проведенных рекламных и информационных туров
Ед.
3
4
3
3
4
4
4
Отчетный показатель
133
Задача 2: Продвижение города Нижний Тагил на внутреннем и внешнем туристских рынках
134
Количество участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, направленных на продвижение туристского продукта
Ед.
6
7
6
6
7
7
7
Отчетный показатель
135
Количество организованных и проведенных массовых событий иных мероприятий
Ед.
2
3
3
3
3
4
4
Отчетный показатель
136
Количество мероприятий, организованных и проведенных совместно с государственными, общественными, профессиональными, частными структурами на местном, региональном, государственном и международных уровнях
Ед.
1
2
1
1
1
2
2
Отчетный показатель
137
Количество мероприятий, направленных на информационное обеспечение туризма на территории муниципального образования город Нижний Тагил
Ед.
3
4
3
3
3
4
4
Отчетный показатель
138
Количество презентаций туристического потенциала города Нижний Тагил на туристических выставках, ярмарках, биржах, форумах, конференциях, деловых встречах регионального, всероссийского и международного уровня
Ед.
3
4
3
3
3
4
4
Отчетный показатель
139
Задача 3: Формирование единого информационного туристского пространства, предоставление информации на официальном сайте turizmnt.ru
140
Количество посещений на официальном сайте turizmnt.ru
Ед.
3000
4000
5000
5250
5512
5788
6077
Отчетный показатель
141
Подпрограмма 11 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
142
Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города
143
Задача 1. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
144
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
единиц
344,1
335
347,9
348,5
349,1
349,9
350,8
Статистический показатель
145
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
единиц
135
126
136
136
136
136
136
Отчетный показатель
146
Задача 2. Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности
147
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
14,7
14,72
14,74
14,76
14,78
14,8
14,82
Статистический показатель
148
Задача 3. Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства
149
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку
единиц
730
360
770
770
770
770
770
Отчетный показатель
150
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
единиц
75
37
80
80
80
80
80
Отчетный показатель
151
Подпрограмма 12 "Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил"
152
Цель: Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил
153
Задача 1. Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений
154
Уровень преступности на 10,0 тыс. жителей
преступления
178
185
170
165
163
160
158
155
Число добровольных формирований по охране общественного порядка / в них участников
ед. / чел.
2/200
2/1000
4/300
4/350
4/400
4/450
4/500
156
Развитие сети участковых пунктов полиции (общественных пунктов охраны правопорядка)
шт.
30
32
39
42
45
48
50
157
Подпрограмма 13 "Предоставление работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил (2014 - 2020 годы)"
158
Цель: Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, проживающим на территории города Нижний Тагил, нуждающимся в улучшении жилищных условий
159
Задача 1. Обеспечение предоставления работникам муниципальных учреждений - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе по договору участия в долевом строительстве
160
Количество работников муниципальных бюджетных учреждений, получивших социальную выплату
семей
50
50
50
50
50
Приложение № 12
к Постановлению
Администрации города
от 23 июня 2015 г. № 1527-ПА
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
№ строки
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование
Исполнители программы
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
1
Всего по муниципальной программе в том числе:
5497949,9
775562,5
759163,7
640439,6
633721,6
1066379,1
816094,4
806589,0
2
федеральный бюджет
708,3
0,0
0,0
708,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3
областной бюджет
515580,8
60670,5
11311,9
3073,0
3205,3
293106,7
72106,7
72106,7
4
местный бюджет
4409347,9
607350,1
633080,8
566658,3
560516,3
703272,4
673987,7
664482,3
5
внебюджетные источники
572312,9
107541,9
114771,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
6
Капитальные вложения:
584736,1
107067,0
0,0
0,0
0,0
186400,0
145000,0
145600,0
7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
областной бюджет
269533,5
53533,5
0,0
0,0
0,0
86000,0
65000,0
65000,0
9
местный бюджет
269533,5
53533,5
0,0
0,0
0,0
86000,0
65000,0
65000,0
10
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Прочие нужды:
4913213,8
668495,5
759163,7
640439,6
633721,6
879979,1
671094,4
660989,0
12
федеральный бюджет
708,3
0,0
0,0
708,3
0,0
0,0
0,0
0,0
13
областной бюджет
246047,3
7137,0
11311,9
3073,0
3205,3
207106,7
7106,7
7106,7
14
местный бюджет
4139814,4
553816,6
633080,8
566658,3
560516,3
617272,4
608987,7
599482,3
15
внебюджетные источники
527541,9
107541,9
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
16
ПОДПРОГРАММА 1. "Совершенствование муниципального управления"
17
Всего по подпрограмме 1, в том числе:
2335703,1
327325,3
404072,0
358760,6
355089,8
308151,8
296151,8
286151,8
18
федеральный бюджет
708,3
0,0
0,0
708,3
0,0
0,0
0,0
0,0
19
областной бюджет
12556,8
1342,5
8844,9
495,0
516,3
452,7
452,7
452,7
20
местный бюджет
2315928,0
325982,8
388717,1
357557,3
354573,5
307699,1
295699,1
285699,1
21
внебюджетные источники
6510,0
0,0
6510,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
Прочие нужды:
2335703,1
327325,3
404072,0
358760,6
355089,8
308151,8
296151,8
286151,8
23
федеральный бюджет
708,3
0,0
0,0
708,3
0,0
0,0
0,0
0,0
24
областной бюджет
12556,8
1342,5
8844,9
495,0
516,3
452,7
452,7
452,7
25
местный бюджет
2315928,0
325982,8
388717,1
357557,3
354573,5
307699,1
295699,1
285699,1
26
внебюджетные источники
6510,0
0,0
6510,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27
Задача 1. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы
2295022,9
327325,3
363391,8
358760,6
355089,8
308151,8
296151,8
286151,8
28
федеральный бюджет
708,3
0,0
0,0
708,3
0,0
0,0
0,0
0,0
29
областной бюджет
12556,8
1342,5
8844,9
495,0
516,3
452,7
452,7
452,7
30
местный бюджет
2281757,8
325982,8
354546,9
357557,3
354573,5
307699,1
295699,1
285699,1
31
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
1177949,6
181057,3
162830,8
141390,5
139255,0
184472,0
184472,0
184472,0
5
33
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35
местный бюджет
1177949,6
181057,3
162830,8
141390,5
139255,0
184472,0
184472,0
184472,0
36
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих
Отдел муниципальной службы
20231,0
2910,0
3473,6
2925,8
2881,6
2680,0
2680,0
2680,0
6
38
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40
местный бюджет
20231,0
2910,0
3473,6
2925,8
2881,6
2680,0
2680,0
2680,0
41
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы)
322129,1
49791,1
46296,0
38994,8
38405,9
49547,1
49547,1
49547,1
7
43
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45
местный бюджет
322129,1
49791,1
46296,0
38994,8
38405,9
49547,1
49547,1
49547,1
46
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47
Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Отдел по взаимодействию с административными органами
0,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
8
48
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49
областной бюджет
0,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
50
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52
Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Отдел по взаимодействию с административными органами
3295,1
452,6
473,6
494,9
516,2
452,6
452,6
452,6
8
53
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54
областной бюджет
3295,1
452,6
473,6
494,9
516,2
452,6
452,6
452,6
55
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57
Мероприятие 6. Общегородские мероприятия
74339,6
18940,7
13243,7
10658,1
10497,1
7000,0
7000,0
7000,0
9
58
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60
местный бюджет
74339,6
18940,7
13243,7
10658,1
10497,1
7000,0
7000,0
7000,0
61
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67
Мероприятие 7. Мероприятия в области жилищного хозяйства
229,0
68,8
60,0
50,5
49,7
0,0
0,0
0,0
68
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70
местный бюджет
229,0
68,8
60,0
50,5
49,7
0,0
0,0
0,0
71
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72
Мероприятие 8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Отдел по взаимодействию с общественными религиозными организациями и развитию гражданских инициатив
15221,8
4000,0
4200,0
3537,6
3484,2
0,0
0,0
0,0
10
73
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75
местный бюджет
15221,8
4000,0
4200,0
3537,6
3484,2
0,0
0,0
0,0
76
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77
Мероприятие 9. Процентные платежи по муниципальному долгу
Юридическое управление
705827,9
69214,9
158613,0
160000,0
160000,0
64000,0
52000,0
42000,0
78
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80
местный бюджет
705827,9
69214,9
158613,0
160000,0
160000,0
64000,0
52000,0
42000,0
81
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87
Мероприятие 10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
9260,6
889,6
8371,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89
областной бюджет
9260,6
889,6
8371,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92
Мероприятие 11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
0,4
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94
областной бюджет
0,4
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97
Мероприятие 12. Финансовое расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
708,3
0,0
0,0
708,3
0,0
0,0
0,0
0,0
98
федеральный бюджет
708,3
0,0
0,0
708,3
0,0
0,0
0,0
0,0
99
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений
6510,0
0,0
6510,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
106
внебюджетные источники
6510,0
0,0
6510,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107
ПОДПРОГРАММА 2 "Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил"
108
Всего по подпрограмме 2, в том числе:
251413,0
37001,9
40090,4
37415,4
36850,5
31171,8
33305,3
35577,7
109
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111
местный бюджет
251413,0
37001,9
40090,4
37415,4
36850,5
31171,8
33305,3
35577,7
112
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113
Прочие нужды:
251413,0
37001,9
40090,4
37415,4
36850,5
31171,8
33305,3
35577,7
114
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
116
местный бюджет
251413,0
37001,9
40090,4
37415,4
36850,5
31171,8
33305,3
35577,7
117
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
118
Задача 1. Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил сведениями о количестве договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения реестра муниципальной собственности. Осуществление мероприятий по контролю исполнения условий договоров муниципального имущества
135950,5
19041,1
20497,7
16754,9
16502,0
19471,8
21005,3
22677,7
119
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
121
местный бюджет
125861,5
19041,1
20497,7
16754,9
16502,0
19471,8
21005,3
22677,7
122
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
123
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений
135950,5
19041,1
20497,7
16754,9
16502,0
19471,8
21005,3
22677,7
14, 15, 16, 17, 18, 19
124
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
125
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
126
местный бюджет
125861,5
19041,1
20497,7
16754,9
16502,0
19471,8
21005,3
22677,7
127
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
128
Задача 2. Обеспечение проведения рыночной оценки объектов муниципальной собственности для постановки на бюджетный учет, совершения сделок
60455,8
14018,3
14448,9
12397,9
12210,7
2340,0
2460,0
2580,0
129
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131
местный бюджет
60455,8
14018,3
14448,9
12397,9
12210,7
2340,0
2460,0
2580,0
132
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133
Мероприятие 2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений, Отдел по учету и распределению жилья
60455,8
14018,3
14448,9
12397,9
12210,7
2340,0
2460,0
2580,0
21
134
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
136
местный бюджет
60455,8
14018,3
14448,9
12397,9
12210,7
2340,0
2460,0
2580,0
137
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
138
Задача 3. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил технической документацией, необходимой для ведения реестра муниципальной собственности, проведения государственной регистрации права собственности, принятия управленческих решений
55006,7
3942,5
5143,8
8262,6
8137,8
9360,0
9840,0
10320,0
139
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
141
местный бюджет
55006,7
3942,5
5143,8
8262,6
8137,8
9360,0
9840,0
10320,0
142
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
143
Мероприятие 3. Мероприятия по земле и землепользованию
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений
55006,7
3942,5
5143,8
8262,6
8137,8
9360,0
9840,0
10320,0
23, 24
144
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
146
местный бюджет
55006,7
3942,5
5143,8
8262,6
8137,8
9360,0
9840,0
10320,0
147
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
148
ПОДПРОГРАММА 3. "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний Тагил"
149
Всего по подпрограмме 3, в том числе:
138751,8
15507,1
17842,3
15528,5
15443,9
24810,0
24810,0
24810,0
150
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
областной бюджет
17948,0
2447,0
2467,0
2578,0
2689,0
2589,0
2589,0
2589,0
152
местный бюджет
120803,8
13060,1
15375,3
12950,5
12754,9
22221,0
22221,0
22221,0
153
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154
Прочие нужды:
138751,8
15507,1
17842,3
15528,5
15443,9
24810,0
24810,0
24810,0
155
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
156
областной бюджет
17948,0
2447,0
2467,0
2578,0
2689,0
2589,0
2589,0
2589,0
157
местный бюджет
120803,8
13060,1
15375,3
12950,5
12754,9
22221,0
22221,0
22221,0
158
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов города Нижний Тагил
116303,8
13060,1
15375,3
12950,5
12754,9
20721,0
20721,0
20721,0
160
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
162
местный бюджет
116303,8
13060,1
15375,3
12950,5
12754,9
20721,0
20721,0
20721,0
163
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
164
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных архивов
116303,8
13060,1
15375,3
12950,5
12754,9
20721,0
20721,0
20721,0
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
165
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
166
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
167
местный бюджет
116303,8
13060,1
15375,3
12950,5
12754,9
20721,0
20721,0
20721,0
168
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
209
Задача 2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
17948,0
2447,0
2467,0
2578,0
2689,0
2589,0
2589,0
2589,0
210
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
211
областной бюджет
17948,0
2447,0
2467,0
2578,0
2689,0
2589,0
2589,0
2589,0
212
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
213
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
214
Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
17948,0
2447,0
2467,0
2578,0
2689,0
2589,0
2589,0
2589,0
37
215
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
216
областной бюджет
17948,0
2447,0
2467,0
2578,0
2689,0
2589,0
2589,0
2589,0
217
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
218
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
219
Мероприятие 3. Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, хранящимся на территории города Нижний Тагил
4500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
37
220
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
221
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
222
местный бюджет
4500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
223
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
224
ПОДПРОГРАММА 4. "Информатизация Администрации города"
225
Всего по подпрограмме 4, в том числе
254623,9
7069,8
7677,3
6466,6
6368,9
210160,9
8673,7
8206,7
226
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
227
областной бюджет
200027,8
27,8
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
228
местный бюджет
54596,1
7042,0
7677,3
6466,6
6368,9
10160,9
8673,7
8206,7
229
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230
Прочие нужды:
254623,9
7069,8
7677,3
6466,6
6368,9
210160,9
8673,7
8206,7
231
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232
областной бюджет
200027,8
27,8
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
233
местный бюджет
54596,1
7042,0
7677,3
6466,6
6368,9
10160,9
8673,7
8206,7
234
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
235
Мероприятие 1. Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий
254484,9
6930,8
7677,3
6466,6
6368,9
210160,9
8673,7
8206,7
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
236
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
237
областной бюджет
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
238
местный бюджет
54484,9
6930,8
7677,3
6466,6
6368,9
10160,9
8673,7
8206,7
239
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
270
Мероприятия 2. Мероприятия по информатизация муниципальных образований
139,0
139,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49, 50
271
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
272
областной бюджет
27,8
27,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
273
местный бюджет
111,2
111,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
274
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
285
ПОДПРОГРАММА 5 "Защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"
286
Всего по подпрограмме 5, в том числе:
339281,9
43825,0
51610,4
44151,2
43484,3
52237,0
52237,0
51737,0
287
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
288
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
289
местный бюджет
336771,9
42650,5
50274,9
44151,2
43484,3
52237,0
52237,0
51737,0
290
внебюджетные источники
2510,0
1174,5
1335,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
291
Капитальные вложения:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
292
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
293
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
294
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
295
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
296
Прочие нужды:
339281,9
43825,0
51610,4
44151,2
43484,3
52237,0
52237,0
51737,0
297
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
298
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
299
местный бюджет
336771,9
42650,5
50274,9
44151,2
43484,3
52237,0
52237,0
51737,0
300
внебюджетные источники
2510,0
1174,5
1335,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
301
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:
302
Задача 1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в готовности органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
305
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
306
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
307
Мероприятие 1. Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения города, реконструкция уличной громкоговорящей связи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54
308
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
309
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
310
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
312
Мероприятие 2. Создание локальных систем оповещения на объектах муниципальной собственности (Верхне-Выйском, Черноисточинском водохранилищах)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54
313
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
314
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
315
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
316
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
317
ПРОЧИЕ НУЖДЫ:
318
Задача 1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в готовности органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций
331283,9
42885,0
50181,4
42947,6
42298,9
50857,0
50857,0
50857,0
319
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
321
местный бюджет
328873,9
41710,5
49245,9
42947,6
42298,9
50857,0
50857,0
50857,0
322
внебюджетные источники
2510,0
1174,5
1335,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
323
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
322425,5
41965,0
49740,4
42576,1
41933,0
48737,0
48737,0
48737,0
324
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
325
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
326
местный бюджет
319915,5
40790,5
48404,9
42576,1
41933,0
48737,0
48737,0
48737,0
327
внебюджетные источники
2510,0
1174,5
1335,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
328
Мероприятие 2. Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения города, создание локальных систем оповещения на объектах муниципальной собственности (эксплуатационное обслуживание систем централизованного оповещения)
3270,9
150,0
157,5
132,7
130,7
900,0
900,0
900,0
54
329
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
330
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
331
местный бюджет
3270,9
150,0
157,5
132,7
130,7
900,0
900,0
900,0
332
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
333
Мероприятие 3. Создание и содержание запасов материально-технических средств в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и средств индивидуальной защиты
400,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
55
334
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
336
местный бюджет
400,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
337
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
338
Мероприятие 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны города
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
55
339
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
341
местный бюджет
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
342
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
343
Мероприятие 5. Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской обороне, действиям в ЧС, водной и пожарной безопасности
2347,5
270,0
283,5
238,8
235,2
440,0
440,0
440,0
344
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
345
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
346
местный бюджет
2347,5
270,0
283,5
238,8
235,2
440,0
440,0
440,0
347
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
348
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности учебно-консультационных пунктов гражданской обороны и пожарной безопасности
530,0
0,0
200,0
0,0
0,0
110,0
110,0
110,0
349
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
351
местный бюджет
530,0
0,0
200,0
0,0
0,0
110,0
110,0
110,0
352
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
353
Мероприятие 7. Обучение должностных лиц в области гражданской обороны, пожарной безопасности
990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
330,0
330,0
330,0
354
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
355
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
356
местный бюджет
990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
330,0
330,0
330,0
357
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
358
Мероприятие 8. Обеспечение проведения учебно-методических сборов руководящего состава городской и областной подсистем РСЧС, командно-штабных учений ГО, районного и городского звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
40,0
359
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
360
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
361
местный бюджет
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
40,0
362
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
363
Мероприятие 9. Разработка (переработка) Паспорта безопасности города, Плана аварийных разливов нефтепродуктов на территории города
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
364
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
365
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
366
местный бюджет
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
367
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
368
Мероприятие 10. Обеспечение деятельности и совершенствование движения "Школа безопасности"
800,0
500,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
369
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
370
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371
местный бюджет
900,0
500,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
372
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
373
Задача 2. Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил
5927,9
812,0
829,0
854,9
842,0
1030,0
1030,0
530,0
374
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
375
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
376
местный бюджет
6127,9
812,0
829,0
854,9
1042,0
1030,0
1030,0
530,0
377
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
378
Мероприятие 11. Оснащение территории муниципального образования город Нижний Тагил пожарной техникой и противопожарным оборудованием, обустройство минерализованных полос, углубление дна пожарных водоемов
3111,3
512,0
429,0
589,6
580,7
500,0
500,0
0,0
57, 58, 59
379
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
380
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
381
местный бюджет
3111,3
512,0
429,0
589,6
580,7
500,0
500,0
0,0
382
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
383
Мероприятие 12. Приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
57, 58, 59
384
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
386
местный бюджет
800,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
387
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
388
Мероприятие 13. Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны
2216,6
300,0
400,0
265,3
261,3
330,0
330,0
330,0
57, 58, 59
389
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
390
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
391
местный бюджет
2216,6
300,0
400,0
265,3
261,3
330,0
330,0
330,0
392
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393
Задача 3. Реализация системы мер по обеспечению водной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил
1528,0
128,0
414,0
348,7
343,4
350,0
350,0
350,0
394
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
395
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
396
местный бюджет
1528,0
128,0
414,0
348,7
343,4
350,0
350,0
350,0
397
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
398
Мероприятие 14. Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах на территории муниципального образования город Нижний Тагил
2070,1
128,0
200,0
348,7
343,4
350,0
350,0
350,0
61
399
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
401
местный бюджет
1528,0
128,0
200,0
348,7
343,4
350,0
350,0
350,0
402
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
403
ПОДПРОГРАММА 6 "Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства об охране окружающей среды"
404
Всего по подпрограмме 6, в том числе:
8275,2
32,4
37,1
31,2
30,7
4044,9
4047,9
51,0
405
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
406
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
407
местный бюджет
8275,2
32,4
37,1
31,2
30,7
4044,9
4047,9
51,0
408
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
409
Прочие нужды:
8275,2
32,4
37,1
31,2
30,7
4044,9
4047,9
51,0
410
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412
местный бюджет
8275,2
32,4
37,1
31,2
30,7
4044,9
4047,9
51,0
413
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414
Задача 1. Обеспечить функционирование системы информирования населения о высоких уровнях загрязнения атмосферы на территории города Нижний Тагил, о факторах среды обитания, представляющих риск здоровью населения
1275,2
32,4
37,1
31,2
30,7
44,9
1047,9
51,0
415
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
416
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
417
местный бюджет
1275,2
32,4
37,1
31,2
30,7
44,9
1047,9
51,0
418
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
424
Мероприятие 1. Разработка шумовой карты города Нижний Тагил
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71
425
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
426
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
427
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
428
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
429
Мероприятие 2. Разработка проекта нормативов ПДВ города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69
430
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
432
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
433
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
434
Мероприятие 3. Проведение работ по оценке влияния факторов среды обитания (атмосферный воздух, почва, вода) на здоровье человека (многосредовой риск)
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
70
435
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
436
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
437
местный бюджет
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
438
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
439
Мероприятие 4. Получение специализированной информации о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха на территории города Нижний Тагил для реализации плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий
275,2
32,4
37,1
31,2
30,7
44,9
47,9
51,0
65
440
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
441
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
442
местный бюджет
275,2
32,4
37,1
31,2
30,7
44,9
47,9
51,0
443
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
444
Задача 2. Реализовать меры по снижению химической нагрузки на здоровье населения в связи с воздействием некачественной питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, загрязнением почв
7000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
3000,0
0,0
445
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
446
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
447
местный бюджет
7000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
3000,0
0,0
448
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
449
Мероприятие 5. Проведение обследований загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
73
450
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
451
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
452
местный бюджет
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
453
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
454
Мероприятие 6. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
0,0
74
455
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
456
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
457
местный бюджет
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
0,0
458
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
459
Мероприятие 7. Проведение обследований загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
460
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
461
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
462
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
463
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
464
Мероприятие 8. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
0,0
0,0
74
465
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
466
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
467
местный бюджет
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
0,0
0,0
468
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
469
Мероприятие 9. Водохозяйственные мероприятия на территории города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
470
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
471
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
472
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
473
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
474
ПОДПРОГРАММА 7 "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил"
475
Всего по подпрограмме 7, в том числе:
584736,1
107067,0
669,1
0,0
0,0
186400,0
145000,0
145600,0
476
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
477
областной бюджет
269533,5
53533,5
0,0
0,0
0,0
86000,0
65000,0
65000,0
478
местный бюджет
315202,6
53533,5
669,1
0,0
0,0
100400,0
80000,0
80600,0
479
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
480
Капитальные вложения:
584736,1
107067,0
669,1
0,0
0,0
186400,0
145000,0
145600,0
481
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
482
областной бюджет
269533,5
53533,5
0,0
0,0
0,0
86000,0
65000,0
65000,0
483
местный бюджет
315202,6
53533,5
669,1
0,0
0,0
100400,0
80000,0
80600,0
484
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
485
Прочие нужды:
45669,1
0,0
669,1
0,0
0,0
14400,0
15000,0
15600,0
486
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
487
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
488
местный бюджет
45669,1
0,0
669,1
0,0
0,0
14400,0
15000,0
15600,0
489
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
490
Задача 1. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа
669,1
0,0
669,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
491
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
492
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
493
местный бюджет
669,1
0,0
669,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
494
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
495
Мероприятие 1. Подготовка списка аварийных жилых домов, подлежащих сносу
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78
496
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
497
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
498
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
499
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500
Мероприятие 2. Подготовка списка граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены
669,1
0,0
669,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79
501
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
502
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
503
местный бюджет
669,1
0,0
669,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
504
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
505
Задача 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
539067,0
107067,0
0,0
0,0
0,0
172000,0
130000,0
130000,0
506
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
507
областной бюджет
269533,5
53533,5
0,0
0,0
0,0
86000,0
65000,0
65000,0
508
местный бюджет
269533,5
53533,5
0,0
0,0
0,0
86000,0
65000,0
65000,0
509
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
510
Мероприятие 3. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания
107067,0
107067,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81
511
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
512
областной бюджет
53533,5
53533,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
513
местный бюджет
53533,5
53533,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
514
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
515
Мероприятие 4. Строительство жилых помещений в пределах границ территорий муниципального образования
432000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
172000,0
130000,0
130000,0
82
516
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
517
областной бюджет
216000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86000,0
65000,0
65000,0
518
местный бюджет
216000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86000,0
65000,0
65000,0
519
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
520
Задача 3. Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14400,0
15000,0
15600,0
521
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
522
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
523
местный бюджет
45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14400,0
15000,0
15600,0
524
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
525
Мероприятие 6. Снос жилых домов, рекультивация земельных участков
45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14400,0
15000,0
15600,0
85
526
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
527
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
528
местный бюджет
45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14400,0
15000,0
15600,0
529
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
530
ПОДПРОГРАММА 8 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления"
531
Всего по подпрограмме 8, в том числе:
254950,4
52996,8
50948,1
17817,8
17548,7
36693,0
38517,0
40429,0
532
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
533
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
534
местный бюджет
196683,8
23694,5
21983,8
17817,8
17548,7
36693,0
38517,0
40429,0
535
внебюджетные источники
58266,6
29302,3
28964,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
536
Прочие нужды:
254950,4
52996,8
50948,1
17817,8
17548,7
36693,0
38517,0
40429,0
537
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
538
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
539
местный бюджет
196683,8
23694,5
21983,8
17817,8
17548,7
36693,0
38517,0
40429,0
540
внебюджетные источники
58266,6
29302,3
28964,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
541
Задача 1. Производство и распространение телепрограмм для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, производство и распространение радиопрограмм для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, размещение социально значимой информации в телегазете, прокат социальных роликов
74592,5
17302,5
19526,9
5531,3
5447,8
8507,0
8922,0
9355,0
542
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
544
местный бюджет
51172,5
6012,5
7396,9
5531,3
5447,8
8507,0
8922,0
9355,0
545
внебюджетные источники
23420,0
11290,0
12130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
546
Мероприятие 1. Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и социально значимым вопросам
74592,5
17302,5
19526,9
5531,3
5447,8
8507,0
8922,0
9355,0
91
547
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
548
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
549
местный бюджет
51172,5
6012,5
7396,9
5531,3
5447,8
8507,0
8922,0
9355,0
550
внебюджетные источники
23420,0
11290,0
12130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
551
Задача 2. Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов муниципальной власти города Нижний Тагил, материалов о деятельности Администрации города Нижний Тагил, иной официальной и социальной информации, новостей о жизни города в периодическом издании, учрежденном органами местного самоуправления) (в газете "Тагильский рабочий")
180357,9
35694,3
31421,2
12286,5
12100,9
28186,0
29595,0
31074,0
552
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
553
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
554
местный бюджет
145511,3
17682,0
14586,9
12286,5
12100,9
28186,0
29595,0
31074,0
555
внебюджетные источники
34846,6
18012,3
16834,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
556
Мероприятие 2. Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
180357,9
35694,3
31421,2
12286,5
12100,9
28186,0
29595,0
31074,0
89
557
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
558
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
559
местный бюджет
145511,3
17682,0
14586,9
12286,5
12100,9
28186,0
29595,0
31074,0
560
внебюджетные источники
34846,6
18012,3
16834,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
561
ПОДПРОГРАММА 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
562
Всего по подпрограмме 9, в том числе:
643921,9
100142,2
103373,3
79780,7
78575,6
94016,7
94016,7
94016,7
563
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
564
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
565
местный бюджет
628960,9
93077,1
95477,4
79780,7
78575,6
94016,7
94016,7
94016,7
566
внебюджетные источники
14961,0
7065,1
7895,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
567
Прочие нужды:
643921,9
100142,2
103373,3
79780,7
78575,6
94016,7
94016,7
94016,7
568
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
569
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
570
местный бюджет
628960,9
93077,1
95477,4
79780,7
78575,6
94016,7
94016,7
94016,7
571
внебюджетные источники
14961,0
7065,1
7895,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
572
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
643921,9
100142,2
103373,3
79780,7
78575,6
94016,7
94016,7
94016,7
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
573
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
574
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
575
местный бюджет
628960,9
93077,1
95477,4
79780,7
78575,6
94016,7
94016,7
94016,7
576
внебюджетные источники
14961,0
7065,1
7895,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
582
ПОДПРОГРАММА 10 "Развитие туризма"
583
Всего по подпрограмме 10, в том числе:
73178,3
8718,3
9016,6
7539,6
7425,7
12840,0
13482,0
14156,1
584
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
585
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
586
местный бюджет
73113,0
8718,3
8951,3
7539,6
7425,7
12840,0
13482,0
14156,1
587
внебюджетные источники
65,3
0,0
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
588
Прочие нужды:
73178,3
8718,3
9016,6
7539,6
7425,7
12840,0
13482,0
14156,1
589
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
590
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
591
местный бюджет
73113,0
8718,3
8951,3
7539,6
7425,7
12840,0
13482,0
14156,1
592
внебюджетные источники
65,3
0,0
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
593
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
73178,3
8718,3
9016,6
7539,6
7425,7
12840,0
13482,0
14156,1
134, 135, 136, 137, 138
594
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
595
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
596
местный бюджет
73113,0
8718,3
8951,3
7539,6
7425,7
12840,0
13482,0
14156,1
597
внебюджетные источники
65,3
0,0
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
598
ПОДПРОГРАММА 11 "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил"
599
Всего по подпрограмме 11, в том числе:
517375,6
75778,7
71271,9
70000,0
70000,0
76775,0
76775,0
76775,0
600
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
601
областной бюджет
15514,7
3319,7
0,0
0,0
0,0
4065,0
4065,0
4065,0
602
местный бюджет
11860,9
2459,0
1271,9
0,0
0,0
2710,0
2710,0
2710,0
603
внебюджетные источники
490000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
604
Прочие нужды:
517375,6
75778,7
71271,9
70000,0
70000,0
76775,0
76775,0
76775,0
605
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
606
областной бюджет
15514,7
3319,7
0,0
0,0
0,0
4065,0
4065,0
4065,0
607
местный бюджет
11860,9
2459,0
1271,9
0,0
0,0
2710,0
2710,0
2710,0
608
внебюджетные источники
490000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
609
Задача 1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой организации "Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства"
27375,6
5778,7
1271,9
0,0
0,0
6775,0
6775,0
6775,0
610
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
611
областной бюджет
15514,7
3319,7
0,0
0,0
0,0
4065,0
4065,0
4065,0
612
местный бюджет
11860,9
2459,0
1271,9
0,0
0,0
2710,0
2710,0
2710,0
613
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
614
Мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга
УПП и РП, НТМФПП
11916,5
2350,0
566,5
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
144, 145, 147
615
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
616
областной бюджет
6750,0
1350,0
0,0
0,0
0,0
1800,0
1800,0
1800,0
617
местный бюджет
5166,5
1000,0
566,5
0,0
0,0
1200,0
1200,0
1200,0
618
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
619
Мероприятие 2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса "Молодой предприниматель города Нижний Тагил"
УПП и РП, НТМФПП
6205,5
1410,0
295,5
0,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
144, 145, 147
620
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
областной бюджет
3510,0
810,0
0,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
622
местный бюджет
2695,5
600,0
295,5
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
623
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
624
Мероприятие 3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях
УПП и РП, НТМФПП
1304,6
505,3
49,3
0,0
0,0
250,0
250,0
250,0
144, 145, 147
625
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
626
областной бюджет
740,3
290,3
0,0
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
627
местный бюджет
564,3
215,0
49,3
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
628
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
629
Мероприятие 4. Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
УПП и РП, НТМФПП
1988,3
0,0
113,3
0,0
0,0
625,0
625,0
625,0
145, 147, 149
630
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
631
областной бюджет
1125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
375,0
375,0
375,0
632
местный бюджет
863,3
0,0
113,3
0,0
0,0
250,0
250,0
250,0
633
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
634
Мероприятие 5. Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью
УПП и РП, НТМФПП
4447,3
0,0
247,3
0,0
0,0
1400,0
1400,0
1400,0
145, 147, 150
635
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
636
областной бюджет
2520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
840,0
840,0
840,0
637
местный бюджет
1927,3
0,0
247,3
0,0
0,0
560,0
560,0
560,0
638
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
639
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, созданных с участием Администрации города Нижний Тагил
УПП и РП, НТМФПП
1513,4
1513,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144, 145, 147, 149, 150
640
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
641
областной бюджет
869,4
869,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
642
местный бюджет
644,0
644,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
643
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
644
Мероприятие 7. Организация и проведение "Дней малого и среднего бизнеса", конкурсов среди организаций малого и среднего бизнеса, конференций, "круглых столов"
УПП и РП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144, 147
645
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
646
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
647
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
648
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
649
Мероприятие 8. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил и содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
УПП и РП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144, 147
650
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
651
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
652
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
653
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
654
Мероприятие 9. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
УПП и РП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144, 147
655
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
656
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
657
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
658
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
659
Мероприятие 10. Реализация программы микрокредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства
НТМФПП
490000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
144, 145, 147
660
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
661
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
662
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
663
внебюджетные источники
490000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
664
Мероприятие 11. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования (за счет средств областного бюджета)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144, 145, 147 149, 150
665
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
666
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
667
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
668
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
669
ПОДПРОГРАММА 12 "Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил"
670
Всего по подпрограмме 12, в том числе:
19004,7
98,0
2555,2
2948,0
2903,5
3500,0
3500,0
3500,0
671
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
672
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
673
местный бюджет
19004,7
98,0
2555,2
2948,0
2903,5
3500,0
3500,0
3500,0
674
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
675
Прочие нужды:
19004,7
98,0
2555,2
2948,0
2903,5
3500,0
3500,0
3500,0
676
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
677
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
678
местный бюджет
19004,7
98,0
2555,2
2948,0
2903,5
3500,0
3500,0
3500,0
679
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
680
Мероприятие 1. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
19004,7
98,0
2555,2
2948,0
2903,5
3500,0
3500,0
3500,0
155, 156
681
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
682
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
683
местный бюджет
19004,7
98,0
2555,2
2948,0
2903,5
3500,0
3500,0
3500,0
684
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
685
ПОДПРОГРАММА 13 "Предоставление работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил (2014 - 2020 годы)"
686
Всего по подпрограмме 13, в том числе:
76734,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25578,0
25578,0
25578,0
687
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
688
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
689
местный бюджет
76734,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25578,0
25578,0
25578,0
690
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
691
Прочие нужды:
76734,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25578,0
25578,0
25578,0
692
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
693
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
694
местный бюджет
76734,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25578,0
25578,0
25578,0
695
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
701
Мероприятие 1. Признание работников муниципальных учреждений нуждающимися в улучшении жилищных условий, участниками подпрограммы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160
702
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
703
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
705
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
706
Мероприятие 2. Ведение учета работников муниципальных учреждений: нуждающихся в улучшении жилищных условий; участников подпрограммы, получателей социальных выплат
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160
707
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
709
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
710
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
711
Мероприятие 3. Предоставление работникам муниципальных учреждений социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе по договору участия в долевом строительстве
76734,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25578,0
25578,0
25578,0
160
712
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
713
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
714
местный бюджет
76734,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25578,0
25578,0
25578,0
715
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------