Решение Думы Серовского городского округа от 29.04.2015 N 264 "О внесении изменений в комплексную программу повышения качества жизни населения Серовского городского округа на период до 2018 года, утвержденную Решением Думы Серовского городского округа от 24.06.2014 N 206"
ДУМА СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Сорок седьмое заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. № 264
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.06.2014 № 206
В целях заключения соглашения о предоставлении субсидий в рамках реализации государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года", руководствуясь ст. 21 Устава Серовского городского округа, Дума Серовского городского округа решила:
1. Внести в комплексную программу повышения качества жизни населения Серовского городского округа на период до 2018 года, утвержденную Решением Думы Серовского городского округа от 24.06.2014 № 206, следующие изменения:
1) Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) раздел 7 программы "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение № 2 программы "План мероприятий по выполнению комплексной программы повышения качества жизни населения Серовского городского округа на период до 2018 года" изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете "Серовский рабочий" "Муниципальный вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по бюджету и экономической политике.
Глава Серовского
городского округа
Е.В.БЕРДНИКОВА
Приложение № 1
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 29 апреля 2015 г. № 264
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
Заказчик-координатор комплексной программы повышения качества жизни населения Серовского городского округа на период до 2018 года (далее - Программа)
Комитет экономики администрации Серовского городского округа
Заказчики Программы
1) Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования;
2) Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики";
3) Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Комитет по физической культуре, спорту и туризму";
4) Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству";
5) Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Серовского городского округа;
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";
7) Муниципальное бюджетное учреждение "Управление гражданской защиты Серовского городского округа";
8) Организационно-контрольное управление администрации Серовского городского округа;
9) Отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации Серовского городского округа;
10) Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Серовского городского округа;
11) Отдел мобилизационной подготовки, гражданской защиты и общественной безопасности администрации Серовского городского округа;
12) ГБУЗ Свердловской области "Серовская городская больница № 1" (по согласованию);
13) ТОИОГВ Свердловской области "Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Серову и Серовскому району" (по согласованию);
14) ГКУ Службы занятости населения Свердловской области "Серовский центр занятости" (по согласованию)
Цель и задачи Программы
Цель Программы - повышение качества жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики и развития социальной сферы Серовского городского округа.
Задачи:
1) обеспечение доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере образования и культуры;
2) создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению;
3) реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;
4) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Серовского городского округа;
5) совершенствование системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи и детства, социализация и самореализация молодежи;
6) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества;
7) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов местного самоуправления;
8) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
9) повышение благосостояния населения Серовского городского округа;
10) сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа;
11) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального обслуживания, транспортно-логистической системы;
12) развитие потребительского рынка;
13) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
14) совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда
Важнейшие целевые показатели Программы
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет.
2. Доля жителей Серовского городского округа, приверженных к здоровому образу жизни
3. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста.
4. Доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных оздоровительных учреждениях.
5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни.
6. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений, добровольных общественных объединений.
7. Количество совещательных органов при Главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа в состав, которых включены, представители общественных организаций.
8. Индекс среднемесячной номинальной заработной платы.
9. Коэффициент напряженности на рынке труда.
10. Годовой объем ввода жилья.
11. Снижение уровня преступности на территории Серовского городского округа.
12. Снижение уровня производственного травматизма на территории Серовского городского округа.
13. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов
Перечень подпрограмм Программы
- Развитие гражданского общества
- Повышение качества человеческого капитала
- Повышение уровня жизни населения Серовского городского округа
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Сроки реализации Программы
2014 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 10507016,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1508387,5 тыс. рублей;
2015 год - 2125141,3 тыс. рублей;
2016 год - 2403566,0 тыс. рублей;
2017 год - 2048326,4 тыс. рублей;
2018 год - 2421594,9 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 73076,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 21954,4 тыс. рублей;
2015 год - 16507,3 тыс. рублей;
2016 год - 31870,0 тыс. рублей;
2017 год - 1372,4 тыс. рублей;
2018 год - 1372,4 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 5478128,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 647087,1 тыс. рублей;
2015 год - 1143152,6 тыс. рублей;
2016 год - 1285393,9 тыс. рублей;
2017 год - 1039181,5 тыс. рублей;
2018 год - 1363313,6 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств бюджета Серовского городского округа, в объеме 3863850,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 663632,3 тыс. рублей;
2015 год - 784639,4 тыс. рублей;
2016 год - 798475,6 тыс. рублей;
2017 год - 771772,2 тыс. рублей;
2018 год - 845331,0 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, в объеме 1091960,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 175713,7 тыс. рублей;
2015 год - 180842,0 тыс. рублей;
2016 год - 287826,5 тыс. рублей;
2017 год - 236000,3 тыс. рублей;
2018 год - 211577,9 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Достигнет 100 процентов отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет.
2. Увеличится в 1,78 раза доля жителей Серовского городского округа, приверженных к здоровому образу жизни.
3. Увеличится в 1,4 раза доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста.
4. Увеличится на 4,5 процента доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных оздоровительных учреждениях.
5. Увеличится в 2 раза доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни.
6. Увеличится на 12 процентов количество социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений, добровольных общественных объединений.
7. Увеличится на 17 процентов количество совещательных органов при Главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа в состав, которых включены, представители общественных организаций.
8. Сохранится ежегодное увеличение среднемесячной номинальной заработной платы к уровню предыдущего года от 4,4 до 7,9 процентов.
9. Стабилизируется коэффициент напряженности на рынке труда на уровне 2,1.
10. Увеличится годовой объем ввода жилья в 1,3 раза.
11. Снизится количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах на 6,2 процента.
12. Снизится количество тяжелых несчастных случаев на производстве на 33 процента
Адрес размещения Программы в сети Интернет
www.adm-serov.ru
Приложение № 2
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 29 апреля 2015 г. № 264
РАЗДЕЛ 7.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 10507016,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1508387,5 тыс. рублей;
2015 год - 2125141,3 тыс. рублей;
2016 год - 2403566,0 тыс. рублей;
2017 год - 2048326,4 тыс. рублей;
2018 год - 2421594,9 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 73076,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 21954,4 тыс. рублей;
2015 год - 16507,3 тыс. рублей;
2016 год - 31870,0 тыс. рублей;
2017 год - 1372,4 тыс. рублей;
2018 год - 1372,4 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 5478128,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 647087,1 тыс. рублей;
2015 год - 1143152,6 тыс. рублей;
2016 год - 1285393,9 тыс. рублей;
2017 год - 1039181,5 тыс. рублей;
2018 год - 1363313,6 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств бюджета Серовского городского округа, в объеме 3863850,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 663632,3 тыс. рублей;
2015 год - 784639,4 тыс. рублей;
2016 год - 798475,6 тыс. рублей;
2017 год - 771772,2 тыс. рублей;
2018 год - 845331,0 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, в объеме 1091960,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 175713,7 тыс. рублей;
2015 год - 180842,0 тыс. рублей;
2016 год - 287826,5 тыс. рублей;
2017 год - 236000,3 тыс. рублей;
2018 год - 211577,9 тыс. рублей.
Приложение № 3
к Решению Думы
Серовского городского округа
от 29 апреля 2015 г. № 264
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
N
Наименование мероприятия / источники финансирования
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей и индикаторов, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Всего по Программе, в том числе:
10507016,0
1508387,5
2125141,3
2403566,0
2048326,4
2421594,9
федеральный бюджет
73076,5
21954,4
16507,3
31870,0
1372,4
1372,4
областной бюджет
5478128,7
647087,1
1143152,6
1285393,9
1039181,5
1363313,6
местный бюджет
3863850,4
663632,3
784639,4
798475,6
771772,2
845331,0
внебюджетные источники
1091960,4
175713,7
180842,0
287826,5
236000,3
211577,9
2
Всего по Программе по направлению "Прочие нужды", в том числе
7807714,0
1081925,1
1595108,5
1756884,6
1698104,3
1675691,5
федеральный бюджет
7007,6
1463,4
1399,7
1399,7
1372,4
1372,4
областной бюджет
3739133,2
353896,1
792897,8
912318,8
851060,9
828959,6
местный бюджет
3196770,3
565870,6
632932,6
667652,0
665936,0
664379,1
внебюджетные источники
864802,9
160695,0
167878,4
175514,1
179735,0
180980,4
3
Всего по Программе по направлению "Капитальные вложения", в том числе
2699302,1
426462,4
530032,8
646681,4
350222,1
745903,4
федеральный бюджет
66068,9
20491,0
15107,6
30470,3
0,0
0,0
областной бюджет
1738995,5
293191,0
350254,8
373075,1
188120,6
534354,0
местный бюджет
667080,2
97761,7
151706,8
130823,6
105836,2
180951,9
внебюджетные источники
227157,5
15018,7
12963,6
112312,4
56265,3
30597,5
4
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"
5
Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Серовского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности
6
Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества
7
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
850
170
170
170
170
170
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
850
170
170
170
170
170
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
8
Мероприятие 1. Обеспечение представительства членов Общественной палаты Серовского городского округа в составах совещательных органов при главе Серовского городского округа, администрации Серовского городского округа
0
0
0
0
0
0
6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
9
Мероприятие 2. Обеспечение участия членов Общественной палаты Серовского городского округа в мероприятиях (заседания, совещания, конференции, круглые столы и т.д.), организуемых органами местного самоуправления Серовского городского округа
0
0
0
0
0
0
6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
10
Мероприятие 3. Направление на рассмотрение Общественной палаты Серовского городского округа, молодежной палаты при Думе Серовского городского округа нормативных документов органов местного самоуправления Серовского городского округа по вопросам функционирования и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, решения социально значимых задач
0
0
0
0
0
0
6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
11
Мероприятие 4. Общественное обсуждение с участием представителей некоммерческих и общественных организаций проектов стандартов муниципальных услуг
0
0
0
0
0
0
3, 6, 7
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
12
Мероприятие 5. Разработка и организация конкурса социальной рекламы
0
0
0
0
0
0
8
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
13
Мероприятие 6. Разработка и издание информационно-методических материалов в области развития общественных инициатив, институтов гражданского общества
500
100
100
100
100
100
3, 4
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
500
100
100
100
100
100
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
14
Мероприятие 7. Разработка по реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений
0
0
0
0
0
0
3, 7
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
15
Мероприятие 8. Участие в областном конкурсе социальных проектов общественных объединений
0
0
0
0
0
0
4
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
16
Мероприятие 9. Проведение конференций, семинаров по вопросам поддержки социально ориентированных НКО, развития добровольческой деятельности
250
50
50
50
50
50
3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
250
50
50
50
50
50
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
17
Мероприятие 10. Консультирование представителей социально ориентированных НКО об установленном порядке предоставления государственной поддержки
0
0
0
0
0
0
3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
18
Мероприятие 11. Организация и проведение Добровольческого Форума и конкурса социальных проектов
100
20
20
20
20
20
5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
100
20
20
20
20
20
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
19
Мероприятие 12. Участие в Гражданском форуме Свердловской области
0
0
0
0
0
0
4
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
20
Мероприятие 13. Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение мероприятий в сфере поддержки социально ориентированных НКО, популяризации добровольческой и благотворительной деятельности
0
0
0
0
0
0
3, 7, 8
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
21
Мероприятие 14. Проведение анализа правового обеспечения процессов функционирования и развития институтов гражданского общества
0
0
0
0
0
0
3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
22
Задача 2. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти
23
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
24
Мероприятие 15. Методическое сопровождение деятельности Общественных организаций
0
0
0
0
0
0
10
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
25
Мероприятие 16. Расширение форм информирования граждан о проведении публичных слушаний
0
0
0
0
0
0
10
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
26
Задача 3. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи
27
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
7893,9
1561,4
1832,5
1500
1500
1500
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
500
100
100
100
100
100
местный бюджет
7393,9
1461,4
1732,5
1400
1400
1400
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
28
Мероприятие 17. Реализация мероприятий по программе "Молодежь на 2014 - 2015 гг."
7893,9
1561,4
1832,5
1500
1500
1500
12, 13
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
500
100
100
100
100
100
местный бюджет
7393,9
1461,4
1732,5
1400
1400
1400
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
29
Задача 4. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений
30
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
9140,5
1747,3
2151,3
1747,3
1747,3
1747,3
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
4114
822,8
822,8
822,8
822,8
822,8
местный бюджет
5026,5
924,5
1328,5
924,5
924,5
924,5
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
31
Мероприятие 18. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Серовского городского округа (программа "Патриотическое воспитание молодежи в Серовском городском округе")
9090,5
1737,3
2141,3
1737,3
1737,3
1737,3
15, 16, 17, 18
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
4114
822,8
822,8
822,8
822,8
822,8
местный бюджет
4976,5
914,5
1318,5
914,5
914,5
914,5
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
32
Мероприятие 19. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе, организация деятельности военно-патриотических клубов
0
0
0
0
0
0
15, 16, 17, 18
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
33
Мероприятие 20. Реализация мероприятий по укреплению межнационального мира, профилактика межнациональных конфликтов в Серовском городском округе (семинары и конкурсы по профилактике экстремизма)
0
0
0
0
0
0
15, 16, 17, 18
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
34
Мероприятие 21. Укрепление единства российской нации и оказание содействия деятельности Консультативного Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе Серовского городского округа, этнокультурное развитие народов, проживающих в Серовском городском округе
50
10
10
10
10
10
15, 16, 17, 18
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
50
10
10
10
10
10
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
35
Задача 5. Формирование условий для развития благотворительности и меценатства
36
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
37
Мероприятие 22. Обеспечение информационной поддержки проводимых благотворительных мероприятий и наличии объектов меценатской деятельности
0
0
0
0
0
0
20
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
38
Мероприятие 23. Организация и проведение церемонии награждения лучших благотворителей года
0
0
0
0
0
0
20
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
39
Мероприятие 24. Разработка системы преференций (льгот) для благотворителей и меценатов
0
0
0
0
0
0
20
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
40
ПОДПРОГРАММА 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА"
41
Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Серовского городского округа
42
Задача 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
43
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
383240,6
68834,9
82339,3
75534,5
77923,2
78608,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
101237,7
19262,9
20493,7
20493,7
20493,7
20493,7
местный бюджет
171717,2
28787,5
40437,2
33008,3
34742,1
34742,1
внебюджетные источники
110285,7
20784,5
21408,4
22032,5
22687,4
23372,9
44
Мероприятие 25. Создание координационного совета по формированию здорового образа жизни у населения Серовского городского округа
0
0
0
0
0
0
24
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
45
Мероприятие 26. Проведение массовых профилактических акций ("3000 шагов к здоровью", "Урал - территория здоровья", "Обследуй себя - оставайся здоровым!" и другие)
10641,1
2059,9
2093,4
2127,5
2162,4
2197,9
24, 26, 27, 29, 30, 31
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
10641,1
2059,9
2093,4
2127,5
2162,4
2197,9
46
Мероприятие 27. Проведение диспансеризации: - детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях; - детей, оставшихся без попечения родителей (усыновленные, находящиеся в патронатных семьях, под опекой и попечительством); - несовершеннолетних детей, являющихся воспитанниками и обучающимися в образовательных учреждениях
15925
3185
3185
3185
3185
3185
27
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
15925
3185
3185
3185
3185
3185
47
Мероприятие 28. Диспансеризация определенных групп взрослого населения
62000
11220
11780
12370
12990
13640
27
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
62000
11220
11780
12370
12990
13640
48
Мероприятие 29. Реализация мероприятий по профилактике прививаемых инфекций (вакцинопрофилактика) в рамках муниципальной программы "Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа на 2014 - 2016 годы"
860
172
172
172
172
172
28
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
860
172
172
172
172
172
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
49
Мероприятие 30. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках муниципальной программы "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Серовского городского округа" на 2013 - 2015 годы"
1390,8
328
265,7
265,7
265,7
265,7
26, 29
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1390,8
328,0
265,7
265,7
265,7
265,7
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
50
Мероприятие 31. Реализация мероприятий по профилактике туберкулеза в рамках муниципальной программы "Предупреждение распространения туберкулеза на территории Серовского городского округа" на 2014 - 2016 годы"
1086,8
118,7
231,6
245,5
245,5
245,5
26, 29
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1086,8
118,7
231,6
245,5
245,5
245,5
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
51
Мероприятие 32. Реализация творческих, просветительских и информационных проектов, направленных на профилактику алкоголизма, пьянства, табакокурения и других асоциальных явлений
0
0
0
0
0
0
24
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
52
Мероприятие 33. Организация отдыха детей в каникулярное время
291336,9
51751,3
64611,6
57168,8
58902,6
58902,6
31, 32
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
101237,7
19262,9
20493,7
20493,7
20493,7
20493,7
местный бюджет
168379,6
28168,8
39767,9
32325,1
34058,9
34058,9
внебюджетные источники
21719,6
4319,6
4350
4350
4350
4350
53
Всего по направлению "Капитальные вложения"
626229,1
45218,9
23649,1
103790,3
248156,8
205414,0
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
428550,3
21000
10360,1
51659,8
156620,6
188909,8
местный бюджет
195178,8
21718,9
13289,0
52130,5
91536,2
16504,2
внебюджетные источники
2500
2500
0
0
0
0
54
Мероприятие 34. Строительство пристроя спортивного зала МБОУ ООШ № 9 (ул. Вальцовщиков, 22)
55034,0
0
20,0
55014,0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
38509,8
0
0
38509,8
0
0
местный бюджет
16524,2
0
20
16504,2
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
55
Мероприятие 35. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на стадионе "Металлург" по ул. Каквинская в г. Серове (включены ПИР в 2014 году)
202304,8
31999,1
9988,9
9916,8
0
150400
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
171400
21000
0
0
0
150400,0
местный бюджет
30904,8
10999,1
9988,9
9916,8
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
56
Мероприятие 36. Строительство "Лыжной базы" в 100 метрах на северо-запад от земельного участка № 129 по ул. М. Горького в г. Серове Свердловской обл. (включены ПИР в 2014 году)
31785,0
135,0
10000,0
21650,0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
22150
0
9000
13150
0
0
местный бюджет
9635
135,0
1000,0
8500
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
57
Мероприятие 37. Реконструкция хоккейного корта стадиона "Металлург" (ПИР)
0
0
0
0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
58
Мероприятие 38. Реконструкция стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ "Металлург" (футбольное поле, беговая дорожка, трибуны)
74912,9
2500
0
20
72392,9
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
47055,4
0
0
0
47055,4
0
местный бюджет
25357,5
0
0
20
25337,5
0
внебюджетные источники
2500
2500
0
0
0
0
59
Мероприятие 39. Строительство мини-стадиона МБОУ СОШ № 15 (включены ПИР в 2015 году)
15500,0
0,0
0,0
500,0
15000,0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
12000
0
0
0
12000
0
местный бюджет
3500
0
0
500
3000
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
60
Мероприятие 40. Строительство мини-стадиона МАОУ СОШ № 13 (включены ПИР в 2015 году)
15500,0
0,0
0,0
500,0
15000,0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
12000
0
0
0
12000
0
местный бюджет
3500
0
0
500
3000
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
61
Мероприятие 41. Строительство пристроя спортивного зала МКОУ СОШ № 11 (ул. Визе, 8) (включены ПИР в 2015 году)
56014,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
55014,0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
38509,8
0
0
0
0
38509,8
местный бюджет
17504,2
0
0
0
1000
16504,2
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
62
Мероприятие 42. Строительство пристроя спортивного зала МБОУ СОШ № 20 (ул. Ленина, 167) (включены ПИР)
56014,0
0,0
0,0
1000,0
55014,0
0,0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
38509,8
0
0
0
38509,8
0
местный бюджет
17504,2
0
0
1000
16504,2
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
63
Мероприятие 43. Реконструкция стадиона "Локомотив" (включены ПИР в 2015 году)
74892,9
0
0
2500
72392,9
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
47055,4
0
0
0
47055,4
0
местный бюджет
27837,5
0
0
2500
25337,5
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
64
Мероприятие 44. Строительство хоккейного корта "Алмаз" (ул. Ленина - 175)
3481,5
3481,5
0
0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
3481,5
3481,5
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
65
Мероприятие 45. Капитальный ремонт здания Дворца водного спорта
26072,3
4243,8
920
7135,5
13773
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
26072,3
4243,8
920
7135,5
13773
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
66
Мероприятие 46. Реконструкция хоккейного корта "Кристалл"
5554,0
0
0
1970,0
3584,0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
5554
0
0
1970
3584
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
67
Мероприятие 47. Реконструкция хоккейного корта "Мечта"
3584,0
0,0
0,0
3584,0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
3584
0
0
3584
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
68
Мероприятие 48. Ремонт помещения клуба "Алмаз"
710,0
710,0
0
0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
710,0
710,0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
69
Мероприятие 49. Приобретение и монтаж хоккейного ограждения (бортов) для хоккейного корта "Алмаз" (ул. Ленина - 175)
1464,5
1464,5
0
0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1464,5
1464,5
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
70
Мероприятие 50. Капитальный ремонт стадиона "Строитель"
685
685
0
0
0
0
33, 34, 35, 36
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
685
685
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
71
Мероприятие 51. Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
2720,2
0
2720,2
0
0
0
31, 32
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1360,1
0
1360,1
0
0
0
местный бюджет
1360,1
0
1360,1
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
72
Задача 2. Обеспечение населения здоровым питанием
73
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
222384,6
43355,2
44529,5
45033,5
44483,2
44983,2
федеральный бюджет
6379,1
1337,7
1274
1274
1246,7
1246,7
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
60
10
11
12
13
14
внебюджетные источники
215945,5
42007,5
43244,5
43747,5
43223,5
43722,5
74
Мероприятие 52. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение организованных коллективов (на предприятиях) здоровым питанием
213448
41508
42745
43248
42724
43223
38, 45
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
213448
41508
42745
43248
42724
43223
75
Мероприятие 53. Разработка методических документов по организации работы предприятий питания в весенне-летний период и в период оздоровительной кампании
60
10
11
12
13
14
38
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
60
10
11
12
13
14
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
76
Мероприятие 54. Обследование предприятий питания учреждений среднего и высшего профессионального образования, оздоровительных учреждений, промышленных предприятий и проведение рабочих встреч с руководителями по вопросам соблюдения качества предоставляемой услуги питания
6379,1
1337,7
1274
1274
1246,7
1246,7
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45
федеральный бюджет
6379,1
1337,7
1274
1274
1246,7
1246,7
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
77
Мероприятие 55. Проведение мониторинга охвата питанием обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в Серовском городском округе, проведение мероприятий, направленных на увеличение процента охвата питанием
0
0
0
0
0
0
44
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
78
Мероприятие 56. Производство обогащенных витаминами и микронутриентами продуктов
2497,5
499,5
499,5
499,5
499,5
499,5
40
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2497,5
499,5
499,5
499,5
499,5
499,5
79
Мероприятие 57. Осуществление мероприятий, по организации питания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях
722349,1
134133,8
138197,3
146186,4
152215,8
151615,8
41, 42, 43, 44
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
237048
46153
45186
47217
49246
49246
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
485301,1
87980,8
93011,3
98969,4
102969,8
102369,8
80
Задача 3. Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению
81
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
31676,8
6056
6105,1
6459,8
6505
6550,9
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
31676,8
6056
6105,1
6459,8
6505
6550,9
82
Мероприятие 58. Организация кабинетов неотложной медицинской помощи
8109,7
1574
1597,6
1621,6
1645,9
1670,6
47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
8109,7
1574
1597,6
1621,6
1645,9
1670,6
83
Мероприятие 59. Организация кабинетов доврачебного приема
5317,1
1032
1047,5
1063,2
1079,1
1095,3
47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
5317,1
1032
1047,5
1063,2
1079,1
1095,3
84
Мероприятие 60. Укрепление материально-технической базы родовспомогательных учреждений
16900
3200
3200
3500
3500
3500
47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
16900
3200
3200
3500
3500
3500
85
Мероприятие 61. Ведение электронной базы в работу ЛПУ
1350
250
260
275
280
285
47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
1350
250
260
275
280
285
86
Задача 4. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Серовского городского округа
87
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
3000
1000
0
0
1000
1000
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
3000
1000
0
0
1000
1000
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
88
Мероприятие 62. Участие в ярмарках вакансий выпускников медицинской академии г. Екатеринбурга, встречи со студентами медицинской академии по привлечению их для работы в г. Серове
0
0
0
0
0
0
62, 64, 65, 66
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
89
Мероприятие 63. Работа с Министерством здравоохранения Свердловской области по увеличению ежегодной квоты по целевому набору в медицинскую академию г. Екатеринбурга
0
0
0
0
0
0
62, 64, 65, 66
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 64. Предоставление жилья приглашенным на работу специалистам из специализированного фонда в рамках муниципальной программы "Развитие кадрового потенциала лечебно-профилактических учреждений, расположенных на территории Серовского городского округа" на 2014 - 2016 годы
3000
1000
0
0
1000
1000
62, 64, 65, 66
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
3000
1000
0
0
1000
1000
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
90
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования
91
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
92
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
2962262,55
517454,9
534629,85
609764,6
650206,6
650206,6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1052607
179513
179983
216367
238372
238372
местный бюджет
1423754,5
249961,1
261635,6
294428,2
308864,8
308864,8
внебюджетные источники
485901,05
87980,8
93011,25
98969,4
102969,8
102969,8
93
Мероприятие 65. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
2962262,55
517454,9
534629,85
609764,6
650206,6
650206,6
68, 69, 71
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1052607
179513
179983
216367
238372
238372
местный бюджет
1423754,5
249961,1
261635,6
294428,2
308864,8
308864,8
внебюджетные источники
485901,05
87980,8
93011,25
98969,4
102969,8
102969,8
94
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
553560,8
251660,8
297900
4000
0
0
федеральный бюджет
19491
19491
0
0
0
0
областной бюджет
378800
190500
188300
0
0
0
местный бюджет
155269,8
41669,8
109600
4000
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
94
Мероприятие 66. Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования
541560,8
251660,8
285900
4000
0
0
71
федеральный бюджет
19491
19491,0
0
0
0
0
областной бюджет
370400
190500,0
179900,0
0,0
0
0
местный бюджет
151669,8
41669,8
106000
4000
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
95
Мероприятие 67. Возврат ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных организаций
12000
0
12000
0
0
0
71
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
8400
0
8400
0
0
0
местный бюджет
3600
0
3600
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
96
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Серовском городском округе
97
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
2955626,82
241463,4
630206,35
672253,41
705983,78
705719,88
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1659705
0
376128
405395
439091
439091
местный бюджет
1286384,2
239963,4
252214,2
264823,5
264823,5
264559,6
внебюджетные источники
9537,62
1500
1864,15
2034,91
2069,28
2069,28
98
Мероприятие 68. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
2954846,42
241463,4
629953,75
671989,51
705719,88
705719,88
73, 74
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1659705
0
376128
405395
439091
439091
местный бюджет
1285603,8
239963,4
251961,6
264559,6
264559,6
264559,6
внебюджетные источники
9537,62
1500,0
1864,15
2034,91
2069,28
2069,28
99
Мероприятие 69. Организация и проведение в Серовском городском округе единого государственного экзамена
780,4
0
252,6
263,9
263,9
0
73
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
780,4
0
252,6
263,9
263,9
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
100
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
5660,3
0
5660,3
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2251,1
0
2251,1
0
0
0
местный бюджет
3409,2
0
3409,2
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
101
Мероприятие 70. Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций
5660,3
0
5660,3
0
0
0
73
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2251,1
0
2251,1
0
0
0
местный бюджет
3409,2
0
3409,2
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
102
Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и научно-технической сферах
103
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
2450,9
225,9
545
560
560
560
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2450,9
225,9
545
560
560
560
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
104
Мероприятие 71. Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов для работников муниципальных образовательных учреждений Серовского городского округа
309
84
45
60
60
60
76, 77, 78, 79
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
309
84
45
60
60
60
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
105
Мероприятие 72. Реализация программы повышения квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций в условиях введения ФГТ, ФГОС. Организация деятельности по формированию резерва руководителей образовательных организаций
2141,9
141,9
500
500
500
500
76, 77, 78, 79
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2141,9
141,9
500
500
500
500
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
106
Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства
107
Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей Серовского городского округа
108
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
81057
16280,2
16772,5
15998,5
16001,4
16004,4
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
42356,9
8355,1
8496,9
8498,7
8501,6
8504,6
местный бюджет
38700,1
7925,1
8275,6
7499,8
7499,8
7499,8
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
109
Мероприятие 70. Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении
0
0
0
0
0
0
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
110
Мероприятие 73. Единовременная денежная выплата в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
13062
2603,4
3323,4
2378,4
2378,4
2378,4
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
8092
1618,4
1618,4
1618,4
1618,4
1618,4
местный бюджет
4970
985
1705
760
760
760
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
111
Мероприятие 74. Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
48489
9775,6
9547,9
9718,9
9721,8
9724,8
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
14758,9
2835,5
2977,3
2979,1
2982
2985
местный бюджет
33730,1
6940,1
6570,6
6739,8
6739,8
6739,8
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
112
Мероприятие 75. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области
19506
3901,2
3901,2
3901,2
3901,2
3901,2
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
19506
3901,2
3901,2
3901,2
3901,2
3901,2
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
113
Мероприятие 76. Выплата денежной компенсации расходов на оплату услуг за обучение вождению автотранспорта категории "B" в организациях по месту жительства курсантам, имеющим право на бесплатное предоставление услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты
0
0
0
0
0
0
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
114
Мероприятие 77. Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации Серовского городского округа
0
0
0
0
0
0
82
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
115
Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей
116
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
105802,4
19308,4
20189,2
21133,7
22090
23081,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
99497,4
18068,4
18934,2
19863,7
20820
21811,1
местный бюджет
6305
1240
1255
1270
1270
1270
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
117
Мероприятие 78. Проведение социальных мероприятий, направленных на укрепление социального статуса семьи и поддержку семейных ценностей (в т.ч. областных конкурсов "Семья года", "Самый лучший папа", "Женщина года", вручение поздравительных открыток, вручение знаков отличия Свердловской области "Совет да любовь", "Материнская доблесть"
1305
240
255
270
270
270
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1305
240
255
270
270
270
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
118
Мероприятие 79. Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь"
1618,5
323,7
323,7
323,7
323,7
323,7
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1618,5
323,7
323,7
323,7
323,7
323,7
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
119
Мероприятие 80. Выплата единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей
4966,9
906,2
951,6
999,1
1040
1070
84, 85, 86
федеральный бюджет
областной бюджет
4966,9
906,2
951,6
999,1
1040
1070
местный бюджет
внебюджетные источники
120
Мероприятие 81. Выплата единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть"
150,5
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
150,5
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
121
Мероприятие 82. Предоставление областного материнского (семейного) капитала
28156,7
5095,6
5350,4
5618
5898,9
6193,8
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
28156,7
5095,6
5350,4
5618
5898,9
6193,8
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
122
Мероприятие 83. Возмещение расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального образования на территории Свердловской области
0
0
0
0
0
0
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
123
Мероприятие 84. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от оплаты за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги
3143,9
3301
3466,1
3639,4
3821,4
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
17371,8
3143,9
3301
3466,1
3639,4
3821,4
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
124
Мероприятие 85. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются
6012
1202,4
1202,4
1202,4
1202,4
1202,4
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1012
202,4
202,4
202,4
202,4
202,4
местный бюджет
5000
1000
1000
1000
1000
1000
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
125
Мероприятие 86. Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет
46221
8366,5
8775
9224,3
9685,5
10169,7
84, 85, 86
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
46221
8366,5
8775
9224,3
9685,5
10169,7
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
126
Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
127
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
364118,5
65917,9
69202,5
72651,2
76272,3
80074,6
федеральный бюджет
628,5
125,7
125,7
125,7
125,7
125,7
областной бюджет
363490
65792,2
69076,8
72525,5
76146,6
79948,9
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
128
Мероприятие 87. Реализация Закона Свердловской области "О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
0
0
0
0
0
0
88
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
129
Мероприятие 88. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
628,5
125,7
125,7
125,7
125,7
125,7
88
федеральный бюджет
628,5
125,7
125,7
125,7
125,7
125,7
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
130
Мероприятие 89. Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка
506
101,2
101,2
101,2
101,2
101,2
88
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
506
101,2
101,2
101,2
101,2
101,2
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
131
Мероприятие 90. Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством
229182
41476,2
43550
45727,5
48013,8
50414,5
88
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
229182
41476,2
43550
45727,5
48013,8
50414,5
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
132
Мероприятие 91. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям
133802
24214,8
25425,6
26696,8
28031,6
29433,2
88
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
133802
24214,8
25425,6
26696,8
28031,6
29433,2
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
133
Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры
134
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
135
Мероприятие 92. Возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечение инвалидов по зрению специальными учебными пособиями и литературой, организацией работы социальных пунктов проката с целью оказания услуг по временному обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации
0
0
0
0
0
0
90, 91
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
136
Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие Школ пожилого возраста
137
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
138
Мероприятие 93. Обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями
0
0
0
0
0
0
93, 94
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
139
Мероприятие 94. Реализация комплексной программы "Старшее поколение", в том числе:
- обучение навыкам пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет;
- внедрение реабилитационной программы "Школа пожилого возраста";
- проведение ежегодного фестиваля клубного движения среди пенсионеров;
- создание в СМИ постоянных целевых рубрик для пожилых граждан и т.п.
0
0
0
0
0
0
93, 94
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
140
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Серовского городского округа
141
Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры Серовского городского округа, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности
142
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
43447,79
4193,99
6838,8
8725
11725
11965
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
43447,79
4193,99
6838,8
8725
11725
11965
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
143
Мероприятие 95. Текущее содержание объектов культурного наследия городского округа
4000
0
1000
1000
1000
1000
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
4000
0
1000
1000
1000
1000
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
144
Мероприятие 96. Обеспечение учреждений культуры и искусства, дополнительного образования музыкальными инструментами
1200
0
250
300
300
350
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1200
0
250
300
300
350
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
145
Мероприятие 97. Обеспечение учреждений культуры и искусства звуковой аппаратурой
1525
100
300
375
375
375
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1525
100
300
375
375
375
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
146
Мероприятие 98. Обеспечение учреждений культуры и искусства световым оборудованием
1350
0
300
300
300
450
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1350
0
300
300
300
450
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
147
Мероприятие 99. Обеспечение учреждений культуры и искусства, дополнительного образования прочим оборудованием, мебелью, и техническими средствами
2981,96
941,96
500
500
500
540
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2981,96
941,96
500
500
500
540
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
148
Мероприятие 100. Информационно-правовое обеспечение учреждений культуры и искусства
1000
0
250
250
250
250
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1000
0
250
250
250
250
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
149
Мероприятие 101. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
31390,83
3152,03
4238,8
6000
9000
9000
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
31390,83
3152,03
4238,8
6000
9000
9000
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
150
ПОДПРОГРАММА 3. "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
151
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов
152
Задача 1. Повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения
153
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
15034
2819
1900,8
3270,7
3435,5
3608
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
7334,5
1215
1419,8
1490,8
1565,3
1643,6
местный бюджет
6839,5
1454
326
1604,9
1685,2
1769,4
внебюджетные источники
860
150
155
175
185
195
154
Мероприятие 102. Представление данных для мониторинга повышения заработной платы категориям работников, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
0
0
0
0
0
0
109
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
155
Мероприятие 103. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Серовского городского округа
15034,0
2819,0
1900,8
3270,7
3435,5
3608
109
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
7334,5
1215,0
1419,8
1490,8
1565,3
1643,6
местный бюджет
6839,5
1454,0
326,0
1604,9
1685,2
1769,4
внебюджетные источники
860
150
155
175
185
195
156
Мероприятие 104. Участие в проекте Свердловской области "Славим человека труда"
0
0
0
0
0
0
109
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
157
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы
158
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
33082,1
7028,7
6514,1
6513,1
6513,1
6513,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
8855,9
1802,5
1764,1
1763,1
1763,1
1763,1
местный бюджет
15350,0
3350,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
внебюджетные источники
8876,2
1876,2
1750,0
1750,0
1750,0
1750,0
159
Мероприятие 105. Содействие гражданам в поиске подходящей работы
0
0
0
0
0
0
111, 112, 113, 115
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
160
Мероприятие 106. Информирование о положении на рынке труда
282,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
111, 112, 113, 116
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
282,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
161
Мероприятие 107. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
70,1
14,1
14
14
14
14
117
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
70,1
14,1
14,0
14,0
14,0
14,0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
162
Мероприятие 108. Организация оплачиваемых общественных работ
9152,4
1912,4
1810,0
1810,0
1810,0
1810,0
118
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1552,4
312,4
310
310
310,0
310,0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
7600,0
1600,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
163
Мероприятие 109. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
19556,2
4216,2
3835,0
3835,0
3835,0
3835,0
119
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
3856,5
796,5
765,0
765,0
765,0
765,0
местный бюджет
15350,0
3350,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
внебюджетные источники
349,7
69,7
70,0
70,0
70,0
70,0
164
Мероприятие 110. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
592,4
142,2
113,3
112,3
112,3
112,3
120
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
67,9
17,7
13,3
12,3
12,3
12,3
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
524,5
124,5
100,0
100,0
100,0
100,0
165
Мероприятие 111. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
441,0
89,8
87,8
87,8
87,8
87,8
121
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
39,0
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
402,0
82,0
80,0
80,0
80,0
80,0
166
Мероприятие 112. Содействие самозанятости безработных граждан
2987,5
597,5
597,5
597,5
597,5
597,5
122
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2987,5
597,5
597,5
597,5
597,5
597,5
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
167
Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
168
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
18144,8
3681,5
3615,9
3615,8
3615,8
3615,8
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
18144,8
3681,5
3615,9
3615,8
3615,8
3615,8
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
169
Мероприятие 113. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
17049,0
3449,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
124, 126
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
17049,0
3449,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
170
Мероприятие 114. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
1016,5
216,5
200
200
200
200
127
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1016,5
216,5
200
200,0
200,0
200,0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
171
Мероприятие 115. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости
45,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
128
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
45,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
172
Мероприятие 116. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
33,8
6,9
6,8
6,7
6,7
6,7
129
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
33,8
6,9
6,8
6,7
6,7
6,7
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
173
Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность
174
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
228,0
48,0
45,0
45,0
45,0
45,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
228,0
48,0
45,0
45,0
45,0
45,0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
175
Мероприятие 117. Организация профессиональной ориентации граждан
228,0
48,0
45,0
45,0
45,0
45,0
131, 133
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
228,0
48,0
45,0
45,0
45,0
45,0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
176
Задача 5. Развитие социального партнерства на территории Серовского городского округа
177
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
178
Мероприятие 118. Развитие социального партнерства и обеспечение деятельности соглашения о социальном партнерстве между администрацией Серовского городского округа, городским объединением профсоюзных организаций, некоммерческим партнерством "Союз промышленников и предпринимателей города Серова"
0
0
0
0
0
0
135, 137
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
179
Цель 2. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного
180
Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства
181
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
15921,8
1141,8
2000
3600
4310
4870
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
6368,71
456,71
800,0
1440,0
1724,0
1948,0
местный бюджет
9553,09
685,09
1200,0
2160,0
2586,0
2922,0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
182
Мероприятие 119. Разработка документации по планировке территории: Микрорайон "Надеждинский", комплекс III, площадь 40 га
278,98
278,98
0
0
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
111,59
111,59
0
0
0
0
местный бюджет
167,39
167,39
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
183
Мероприятие 120. Разработка документации по планировке территории: Микрорайон "Надеждинский", комплекс IV, площадь 45 га
279,46
279,46
0
0
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
111,78
111,78
0
0
0
0
местный бюджет
167,68
167,68
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
184
Мероприятие 121. Разработка документации по планировке территории: Микрорайон "Новая Кола", площадь 72 га
583,36
583,36
0
0
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
233,34
233,34
0
0
0
0
местный бюджет
350,02
350,02
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
185
Мероприятие 122. Разработка документации по планировке территории: Территория в границах улиц Каквинская, Полины Осипенко, Угольная, площадь 35 га
2000
0
2000
0
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
800
0
800
0
0
0
местный бюджет
1200
0
1200,0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
186
Мероприятие 123. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Южный" комплекс I, площадь 45 га
1300
0
0
1300
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
520
0
0
520
0
0
местный бюджет
780
0
0
780
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
187
Мероприятие 124. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Юго-западный" комплекс I, площадь 30 га
860
0
0
860
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
344
0
0
344
0
0
местный бюджет
516
0
0
516
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
188
Мероприятие 125. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Юго-западный" комплекс II, площадь 30 га
860
0
0
860
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
344
0
0
344
0
0
местный бюджет
516
0
0
516
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
189
Мероприятие 126. Разработка документации по планировке территории Микрорайон в с. Филькино, площадь 20 га
580
0
0
580
0
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
232
0
0
232
0
0
местный бюджет
348
0
0
348
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
190
Мероприятие 127. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Южный" комплекс II, площадь 50 га
1440
0
0
0
1440
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
576
0
0
0
576
0
местный бюджет
864
0
0
0
864
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
191
Мероприятие 128. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Южный" комплекс III, площадь 40 га
1150
0
0
0
1150
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
460
0
0
0
460
0
местный бюджет
690
0
0
0
690
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
192
Мероприятие 129. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Завокзальный" комплекс I, площадь 60 га
1720
0
0
0
1720
0
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
688
0
0
0
688
0
местный бюджет
1032
0
0
0
1032
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
193
Мероприятие 130. Разработка документации по планировке территории Микрорайон "Завокзальный" комплекс II, площадь 90 га
2580
0
0
0
0
2580
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1032
0
0
0
0
1032
местный бюджет
1548
0
0
0
0
1548
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
194
Мероприятие 131. Разработка документации по планировке территории Микрорайон в п. Ключевой, площадь 80 га
2290
0
0
0
0
2290
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
916
0
0
0
0
916
местный бюджет
1374
0
0
0
0
1374
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
195
Задача 2. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья
196
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
197
Мероприятие 132. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
0
0
0
0
0
150, 151
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
198
Мероприятие 133. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма в соответствии с решениями судов о предоставлении жилого помещения по договору социального найма
0
0
0
0
0
0
150, 151
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
199
Мероприятие 134. Предоставление социальных выплат для обеспечения жильем многодетным семьям
0
0
0
0
0
0
150, 151
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
200
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Серовском городском округе
201
Задача 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда
202
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
377754,8
9594,4
91746,7
276413,7
0
0
федеральный бюджет
46577,9
1000
15107,6
30470,3
0
0
областной бюджет
280938,3
6469,4
65150
209318,9
0
0
местный бюджет
50238,6
2125
11489,1
36624,5
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
203
Мероприятие 135. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
377754,8
9594,4
91746,7
276413,7
0
0
153, 154, 156, 157
федеральный бюджет
46577,9
1000,0
15107,6
30470,3
0
0
областной бюджет
280938,3
6469,40
65150,0
209318,9
0
0
местный бюджет
50238,6
2125,0
11489,1
36624,5
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
204
Задача 2. Капитальный ремонт жилищного фонда
205
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
11313,9
11313,9
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
11313,9
11313,9
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
206
Мероприятие 136. Капитальный ремонт многоквартирных домов
11313,9
11313,9
0
0
0
0
153, 154, 159, 161
федеральный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
11313,9
11313,9
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207
Задача 3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса
208
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
620793,9
21722,5
12963,6
160053,1
56265,3
369789,4
федеральный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
282262,6
0,0
0,0
33418,4
0,0
248844,2
местный бюджет
113873,8
9203,8
0,0
14322,3
0,0
90347,7
внебюджетные источники
224657,5
12518,7
12963,6
112312,4
56265,3
30597,5
209
Мероприятие 137. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения
238348,8
11310,2
4151,8
50695,5
14727,9
157463,4
153, 154, 163, 165, 166, 167
федеральный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
163326,6
0,0
0,0
33418,4
0,0
129908,2
местный бюджет
38727,9
3441,3
0,0
14322,3
0,0
20964,3
внебюджетные источники
36294,3
7868,9
4151,8
2954,8
14727,9
6590,9
210
Мероприятие 138. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения
170237,1
5075,3
3187,8
9189,8
17314,2
135470
153, 154, 163, 165, 166, 167
федеральный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
118936
0,0
0,0
0,0
0,0
118936,0
местный бюджет
16632,5
1448,5
0,0
0,0
0,0
15184,0
внебюджетные источники
34668,6
3626,8
3187,8
9189,8
17314,2
1350,0
211
Мероприятие 139. Реконструкция и модернизация объектов водоотведения
212208,0
5337,0
5624,0
100167,8
24223,2
76856,0
153, 154, 163, 165, 166, 167
федеральный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
58513,4
4314,0
0,0
0,0
0,0
54199,4
внебюджетные источники
153694,6
1023,0
5624,0
100167,8
24223,2
22656,6
212
Задача 4. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг
213
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
36120
0
9120
9000
9000
9000
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
24384
0
6384
6000
6000
6000
местный бюджет
11736
0
2736
3000
3000
3000
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
214
Мероприятие 140. Устройство игровых, спортивных комплексов и малых архитектурных форм
36120
0
9120
9000
9000
9000
169, 170
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
24384
0
6384
6000
6000
6000
местный бюджет
11736
0
2736
3000
3000
3000
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
215
Мероприятие 141. Устройство пешеходных дорожек и ограждения
0
0
0
0
0
0
169, 170
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
216
Мероприятие 142. Устройство парковок и ремонт асфальтобетонного покрытия во дворах
0
0
0
0
0
0
169, 170
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
217
Мероприятие 143. Озеленение
0
0
0
0
0
0
169, 170
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
218
Задача 5. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы
219
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
411416,55
86951,9
33465
74499,65
45800
170700
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
278249,3
75221,6
22778,0
52149,7
31500,0
96600
местный бюджет
133167,25
11730,3
10687,0
22350,0
14300,0
74100
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
220
Мероприятие 144. Газопровод высокого давления в южной части города Серова (1-я Овощная, 2-я Молочная, Правобережье р. Каква, п. Новое Медянкино)
85501,6
85501,6
0
0
0
0
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
75221,6
75221,6
0
0
0
0
местный бюджет
10280
10280,0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
221
Мероприятие 145. Газификация микрорайона Правый берег р. Каква в г. Серове
32540
0
32540,0
0
0
0
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
22778
0
22778
0
0
0
местный бюджет
9762
0
9762
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
222
Мероприятие 146. Газификация п. Новое Медянкино в г. Серове
75949,95
1450,3
0
74499,65
0
0
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
52149,7
0
0
52149,7
0
0
местный бюджет
23800,25
1450,3
0
22349,95
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
223
Мероприятие 147. Газификация п. 1-я Овощная
33800
0
0
0
30000
3800
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
21000
0
0
0
21000
0
местный бюджет
12800
0
0
0
9000
3800
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
224
Мероприятие 148. Газификация п. 2-я Молочная
22600
0
0
0
0
22600
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
14000
0
0
0
0
14000
местный бюджет
8600
0
0
0
0
8600
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
225
Мероприятие 149. Перевод угольных котельных на газ
40300
0
0
0
15000
25300
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
23100
0
0
0
10500
12600
местный бюджет
17200
0
0
0
4500
12700
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
226
Мероприятие 150. Газификация п. Ключевой
42800
0
0
0
800
42000
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
28000
0
0
0
0
28000
местный бюджет
14800
0
0
0
800
14000
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
227
Мероприятие 151. Газификация п. Новая Кола, п. Филькино
70000
0
0
0
0
70000
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
42000
0
0
0
0
42000
местный бюджет
28000
0
0
0
0
28000
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
228
Мероприятие 152. Строительство сетей газоснабжения к жилым домам по ул. Металлистов и пер. Гражданский
2500
0
0
0
0
2500
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2500
0
0
0
0
2500
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
229
Мероприятие 153. Строительство сетей газоснабжения к жилым домам по ул. Последняя и ул. Малая (ПИР)
925
0
925
0
0
0
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
925
0
925,0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
230
Мероприятие 154. Строительство сетей газоснабжения к жилым домам по ул. Угольная N№ 1 - 18 и ул. Лесозаводская, N№ 35 - 38 (ПИР)
4500
0
0
0
0
4500
172, 173, 174
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
4500
0
0
0
0
4500
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
231
Задача 6. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости
232
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
1250
250
250
250
250
250
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1250
250
250
250
250
250
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
233
Мероприятие 155. Проведение агитационно-разъяснительной работы с участием средств массовой информации о создании ТСЖ
0
0
0
0
0
0
176
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
234
Мероприятие 156. Проведение конкурса на звание "Самая благоустроенная придомовая территория"
1250
250
250
250
250
250
176
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
местный бюджет
1250
250
250
250
250
250
внебюджетные источники
0
235
Цель 4. Развитие транспортного комплекса Серовского городского округа, улучшение качества транспортных услуг, предоставляемых населению Серовского городского округа
236
Задача 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, перераспределение транспортных потоков, снижение интенсивности транспорта на центральных улицах города
237
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
92572,7
0
64648,1
27924,6
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
87943,9
0
61415,6
26528,3
0
0
местный бюджет
4628,8
0
3232,5
1396,3
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
238
Мероприятие 157. Капитальный ремонт ул. Луначарского
27924,6
0
0
27924,6
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
26528,3
0
0
26528,3
0
0
местный бюджет
1396,3
0
0
1396,3
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
239
Мероприятие 158. Капитальный ремонт автомобильной дороги пр. Серова (от ул. Красноармейская до ул. Паровозников)
64648,1
0
64648,1
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
61415,6
0
61415,6
0
0
0
местный бюджет
3232,5
0
3232,5
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
240
Мероприятие 159. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина в г. Серове
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
241
Мероприятие 160. Строительство северного обхода пос. Красноярка
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
242
Мероприятие 161. Реконструкция автомобильной дороги ул. Пржевальского (от ул. Ленина до ул. Проспект Серова)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
243
Мероприятие 162. Реконструкция автомобильной дороги ул. Короленко (от ул. Красноармейская до ул. Крупской)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
244
Мероприятие 163. Реконструкция автомобильной дороги ул. Паровозников (от ул. Визе до Мясокомбината)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
245
Мероприятие 164. Реконструкция автомобильной дороги ул. Тургенева (от ул. Победы до ул. Белореченская) и ул. Белореченская (от ул. Тургенева до ул. Карла Либкнехта)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
246
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
3356,5
3235,5
121
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
3356,5
3235,5
121
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
247
Мероприятие 165. Проектно-изыскательские работы капитального ремонта автомобильной дороги пр. Серова
2535,5
2535,5
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2535,5
2535,5
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
248
Мероприятие 166. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина в г. Серове
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
249
Мероприятие 167. Проектно-изыскательские работы по строительству северного обхода пос. Красноярка
821
700
121
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
821
700,0
121,0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
250
Мероприятие 168. Проектно-изыскательские работы реконструкции автомобильной дороги ул. Пржевальского (от ул. Ленина до ул. Проспект Серова)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
251
Мероприятие 169. Проектно-изыскательские работы реконструкции автомобильной дороги ул. Короленко (от ул. Красноармейская до ул. Крупской)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
252
Мероприятие 170. Проектно-изыскательские работы реконструкции автомобильной дороги ул. Паровозников (от ул. Визе до Мясокомбината)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
253
Мероприятие 171. Проектно-изыскательские работы реконструкции автомобильной дороги ул. Тургенева (от ул. Победы до ул. Белореченская) и ул. Белореченская (от ул. Тургенева до ул. Карла Либкнехта)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
254
Мероприятие 172. Проектно-изыскательские работы реконструкции автомобильной дороги ул. Типографская (от ул. Победы до ул. Заславского)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
255
Мероприятие 173. Проектно-изыскательские работы капитального ремонта автомобильной дороги ул. Ключевая (от ул. Ленина до ул. Кирова)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
256
Мероприятие 174. Проектно-изыскательские работы капитального ремонта автомобильной дороги ул. Каляева (от ул. Л. Толстого до ул. Пржевальского)
0
0
0
0
0
0
179, 181
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
257
Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями и требованиями законодательства, приобретение дорожно-строительной техники
258
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
47950
9550
9600
9600
9600
9600
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
23975
4775
4800
4800
4800
4800
местный бюджет
23975
4775
4800
4800
4800
4800
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
259
Мероприятие 175. Приобретение дорожно-строительной техники (вибрационный каток, автогрейдер ДЗ-122Б-1, погрузчик фронтальный МКСМ-800, самосвал КАМАЗ-65115)
28750
9550
0
0
9600
9600
183
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
14375
4775
0
0
4800
4800
местный бюджет
14375
4775
0
0
4800
4800
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
260
Мероприятие 176. Приобретение дорожно-строительной техники (экскаватор погрузчик, автокран)
9600
0
9600
0
0
0
183
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
4800
0
4800
0
0
0
местный бюджет
4800
0
4800
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
261
Мероприятие 177. Приобретение дорожно-строительной техники (экскаватор погрузчик, каток вибрационный, автопогрузчик с комбинированным ковшом РК-33)
9600
0
0
9600
0
0
183
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
4800
0
0
4800
0
0
местный бюджет
4800
0
0
4800
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
262
Задача 3. Внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения Серовского городского округа
263
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
264
Мероприятие 178. Оснащение транспортных средств абонентскими телематическими терминалами (за счет средств собственников)
0
0
0
0
0
0
185, 186
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
265
Мероприятие 179. Введение в эксплуатацию новых транспортных средств на регулярных городских маршрутах (за счет средств собственников)
0
0
0
0
0
0
185, 186
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
266
Мероприятие 180. Организация конкурсных процедур на право заключения договора на обслуживание межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом
0
0
0
0
0
0
185, 186
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
267
Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг
268
Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка
269
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
270
Мероприятие 181. Реализация мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности
0
0
0
0
0
0
189, 190
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
271
Мероприятие 182. Заключение соглашения об информационном взаимодействии в целях обеспечения работы сайта "Защита прав потребителей Свердловской области"
0
0
0
0
0
0
189, 190
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
272
Цель 6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Серовском городском округе, в том числе путем организации предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в филиале МФЦ и перевода услуг в электронную форму
273
Задача 1. Обеспечение доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества
274
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
275
Мероприятие 183. Подготовка и размещение информации в СМИ, на официальном сайте администрации в сети Интернет, информационных стендах с разъяснениями о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
0
0
0
0
0
0
193, 195, 196, 197, 198
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
276
Мероприятие 184. Обеспечение внесения изменений в сведения о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области и опубликование на Едином портале государственных и муниципальных услуг
0
0
0
0
0
0
193, 195, 196, 197, 198
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
277
Мероприятие 185. Проведение мониторинга качества муниципальных услуг
0
0
0
0
0
0
193, 195, 196, 197, 198
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
278
Задача 2. Обеспечение доступа граждан для получения муниципальных услуг по принципу "одного окна" в филиале МФЦ на территории Серовского городского округа
279
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
280
Мероприятие 186. Обеспечение взаимодействия с филиалом МФЦ по предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного окна"
0
0
0
0
0
0
200, 202
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
281
Мероприятие 187. Организация стажировки специалистов МФЦ по предоставлению муниципальных услуг
0
0
0
0
0
0
200, 202
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
282
Задача 3. Унификация административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков административных процедур
283
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
284
Мероприятие 188. Совершенствование административных регламентов в целях устранения административных барьеров, сокращения времени ожидания
0
0
0
0
0
0
204
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
285
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Серовского городского округа
286
Задача 1. Осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой, создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций
287
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
21370
0
0
9850
3000
8520
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2700
0
0
0
2700
0
местный бюджет
18670
0
0
9850
300
8520
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
288
Мероприятие 189. Установка обеззараживания питьевой воды водозаборного участка "Поносовский-1" на основе диоксида хлора
8520
0
0
0
0
8520
207
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
8520
0
0
0
0
8520
внебюджетные источники
0
289
Мероприятие 190. Бурение скважины с устройством павильона над ней и строительством технологических трубопроводов на водозаборном участке Поносовский-1
3300
0
0
300
3000
0
207
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2700
0
0
0
2700
0
местный бюджет
600
0
0
300
300
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
290
Мероприятие 191. Установка обеззараживания питьевой воды Чувашского и Замарайского водозаборных участков на основе диоксида хлора
9550
0
0
9550
0
0
207
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
9550
0
0
9550
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
291
Задача 2. Экологическое просвещение населения Серовского городского округа
292
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
293
Мероприятие 192. Участие в ежегодном конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области
0
0
0
0
0
0
209
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
294
Мероприятие 193. Участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области ("Родники")
0
0
0
0
0
0
209
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
295
Задача 3. Осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты
296
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
410681,9
56948,0
146121,0
172612,9
35000,0
0,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
325885,4
50003,0
102284,7
149097,7
24500,0
0
местный бюджет
84796,5
6945,0
43836,3
23515,2
10500,0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
297
Мероприятие 194. Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка
340681,9
56948,0
146121,0
137612,9
0
0
211, 212
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
276885,4
50003,0
102284,7
124597,7
0
0
местный бюджет
63796,5
6945,0
43836,3
13015,2
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
298
Мероприятие 195. Реконструкция очистных сооружений пос. Вятчино
70000
0
0
35000
35000
0
211, 212
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
49000
0
0
24500
24500
0
местный бюджет
21000
0
0
10500
10500
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
299
Задача 4. Рациональное использование природных ресурсов
300
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
5940
5000
940
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
5940
5000
940
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
301
Мероприятие 196. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий
0
0
0
0
0
0
214
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
302
Мероприятие 197. Устройство контейнерных площадок
5940
5000
940
0
0
0
214
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
5940
5000
940
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
303
ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
304
Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
305
Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Серовского городского округа
306
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
307
Мероприятие 198. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, в ТКДНиЗП, на внутришкольном учете в общественную, спортивную деятельность и деятельность по патриотическому воспитанию
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
308
Мероприятие 199. Мониторинг состояния патриотического воспитания, совершенствование патриотического воспитания граждан; подготовка нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания граждан
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
309
Мероприятие 200. Осуществление деятельности по реализации полномочий, определенных законодательством, регламентирующим вопросы проведения публичных мероприятий
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
310
Мероприятие 201. Проведение совместно с представителями правоохранительных органов совещаний по вопросам укрепления правопорядка на территории Серовского городского округа
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
311
Мероприятие 202. Проведение семинаров, круглых столов, совещаний с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
312
Мероприятие 203. Организация "общественных приемных" на базе образовательных учреждений с участием специалистов всех субъектов профилактики правонарушений, которые проводят консультации для педагогов, родителей и несовершеннолетних
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
313
Мероприятие 204. Организация правового воспитания в образовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования по основам уголовной и административной ответственности
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
314
Мероприятие 205. Создание в образовательных учреждениях "Школ примирения"
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
315
Мероприятие 206. Проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, операций и акций, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ("Подросток - Игла", "Безнадзорные дети", "Школьник", "Сообщи, где торгуют смертью", "Единый день правовой помощи" и др.)
0
0
0
0
0
0
218, 219
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
316
Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности
317
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
318
Мероприятие 207. Координация работы субъектов профилактики дорожно-транспортных происшествий в рамках деятельности комиссии по безопасности дорожного движения в Серовском городском округе
0
0
0
0
0
0
221
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
319
Задача 3. Реализация норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров
320
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
18484,2
2431,4
3078,7
4168,6
4309
4496,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
18484,2
2431,4
3078,7
4168,6
4309
4496,5
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
321
Мероприятие 208. Материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны, осуществляющей деятельность на территории Серовского городского округа
2827,7
90,6
0
937,1
900
900
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2827,7
90,6
0
937,1
900
900
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
322
Мероприятие 209. Приобретение первичных средств пожаротушения, одежды, пожарно-технического вооружения
1163,9
210
220,5
231,5
244,2
257,7
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1163,9
210
220,5
231,5
244,2
257,7
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
323
Мероприятие 210. Приобретение пожарных гидрантов, запасных частей к ним
2771,5
500
525
551,3
581,6
613,6
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2771,5
500
525
551,3
581,6
613,6
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
324
Мероприятие 211. Расчистка, обустройство, источников противопожарного водоснабжения
5268,2
950
998
1048
1105,7
1166,5
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
5268,2
950
998
1048
1105,7
1166,5
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
325
Мероприятие 212. Техническое обслуживание и ремонт электрозвуковых сирен по предупреждению населения о возникновении пожара
841
155
160
166
175
185
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
841
155
160
166
175
185
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
326
Мероприятие 213. Устройство минерализованных полос в сельских населенных пунктах
5055,9
425,8
1070,2
1123,7
1185,5
1250,7
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
5055,9
425,8
1070,2
1123,7
1185,5
1250,7
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
327
Мероприятие 214. Оснащение базового класса по пожарной безопасности в образовательных учреждениях
556
100
105
111
117
123
223, 224, 225, 226, 227
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
556
100
105
111
117
123
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
328
Задача 4. Повышение роли городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения, готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
329
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
11138,6
1881,7
1610,4
2482
2513,1
2651,4
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
11138,6
1881,7
1610,4
2482
2513,1
2651,4
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
330
Мероприятие 215. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, пропаганда знаний о действиях в чрезвычайных ситуациях
2316,8
166
174
624
658,3
694,5
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2316,8
166
174
624
658,3
694,5
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
331
Мероприятие 216. Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
2265,1
300
454
477
503,2
530,9
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2265,1
300
454
477
503,2
530,9
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
332
Мероприятие 217. Обеспечение условий для организации (создания) аварийно-спасательных формирований
2735,1
797,9
188,4
552
582,4
614,4
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2735,1
797,9
188,4
552
582,4
614,4
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
333
Мероприятие 218. Оснащение пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
170,5
30,8
32
34
35,9
37,8
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
170,5
30,8
32
34
35,9
37,8
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
334
Мероприятие 219. Приобретение средств индивидуальной защиты для администрации и сотрудников муниципальных учреждений Серовского городского округа
2054,6
237,5
420
441
465,3
490,8
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2054,6
237,5
420
441
465,3
490,8
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
335
Мероприятие 220. Разработка паспорта безопасности Серовского городского округа
100
0
100
0
0
0
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
100
0
100
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
336
Мероприятие 221. Разработка паспорта по ликвидации разливов нефтепродуктов
100
0
0
100
0
0
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
100
0
0
100
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
337
Мероприятие 222. Внедрение "Системы-112"
1396,5
349,5
242
254
268
283
229, 230, 231
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
1396,5
349,5
242
254
268
283
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
338
Задача 5. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма
339
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
1720
340
340
345
345
350
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
1720
340
340
345
345
350
340
Мероприятие 223. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Серовского городского округа
1720
340
340
345
345
350
233, 235, 236, 237
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
1720
340
340
345
345
350
------------------------------------------------------------------