По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Артемовского городского округа от 11.02.2015 N 204-ПА "О внесении изменений в муниципальную комплексную программу повышения качества жизни населения Артемовского городского округа до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев", утвержденную Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 17.11.2014 N 1571-ПА"



АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 г. № 204-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ КОМПЛЕКСНУЮ
ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА -
"НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 17.11.2014 № 1571-ПА

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ "О концепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года - "Новое качество жизни уральцев", в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и мониторингу реализации муниципальных комплексных программ повышения качества жизни населения до 2018 года, Порядком формирования и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА, руководствуясь статьями 29.1 - 31 Устава Артемовского городского округа, постановляю:
1. Внести в муниципальную комплексную программу повышения качества жизни населения Артемовского городского округа до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев", утвержденную Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 17.11.2014 № 1571-ПА (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Наименование Программы по тексту Программы изложить в следующей редакции:
"Муниципальная комплексная программа повышения качества жизни населения Артемовского городского округа до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев".
1.2. Строки 5 и 8 паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Строку 9 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" паспорта Программы дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет".
1.4. Параграф 2 "Состояние системы образования на территории Артемовского городского округа" подпрограммы 2 "Повышение качества человеческого капитала" раздела 1 Программы "Характеристика проблемы, на решение которой направлена комплексная программа" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений качественным питанием".
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Постановление опубликовать в газете "Артемовский рабочий" и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Артемовского городского округа Иванова А.С.

Глава Администрации
Артемовского городского округа
Т.А.ПОЗНЯК





Приложение
к Постановлению Администрации
Артемовского городского округа
от 11 февраля 2015 г. № 204-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА"
- "НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ"

5.
Важнейшие целевые показатели Программы
1. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления.
2. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию.
3. Количество граждан, охваченных социально-реабилитационными услугами.
4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан (опека, попечительство, приемная семья).
5. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения).
6. Ожидаемая продолжительность жизни;
7. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
8. Доля образовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.


9. Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, по отношению к предыдущему году.
10. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан (опека, попечительство, приемная семья).
11. Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на территории Артемовского городского округа (от общей численности).
12. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года.
13. Реальные располагаемые денежные доходы населения.
14. Численность безработных, официально зарегистрированных в органах занятости населения.
15. Доля граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, запланированных к переселению, по отношению к общей численности населения Артемовского городского округа.


16. Километраж дорог, качество которых улучшено в результате реализации мероприятий муниципальной программы.
17. Доля стационарных торговых объектов в общей доле торговых объектов.
18. Доля имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональном центре на территории Артемовского городского округа.
19. Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними.
20. Численность человек, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности.
21. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
22. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием.
23. Доля поваров пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации.
24. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования здорового образа жизни и здорового питания
8
Объемы и источники финансирования программы
Общий объем бюджетного финансирования программы составляет 6329777, 11 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1326459,92 тыс. рублей;
2015 год - 1281775,36 тыс. рублей;
2016 год - 1235022,00 тыс. рублей;
2017 год - 1237893,09 тыс. рублей;
2018 год - 1248626,74 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 219360,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 83966,3 тыс. рублей;
2015 год - 32089,0 тыс. рублей;
2016 год - 33349,80 тыс. рублей;
2017 год - 34416,10 тыс. рублей;
2018 год - 35538,80 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 1593224,74 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 331292,60 тыс. рублей;
2015 год - 345024,70 тыс. рублей;
2016 год - 299628,90 тыс. рублей;
2017 год - 303504,74 тыс. рублей;
2018 год - 313773,80 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств местного бюджета, в объеме 460063,37 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 113110,02 тыс. рублей;
2015 год - 100868,66 тыс. рублей;
2016 год - 92883,30 тыс. рублей;
2017 год - 82295,25 тыс. рублей;
2018 год - 70906,14 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, в объеме 4057129,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 798091,00 тыс. рублей;
2015 год - 803793,00 тыс. рублей;
2016 год - 809160,00 тыс. рублей;
2017 год - 817677,00 тыс. рублей;
2018 год - 828408,00 тыс. рублей





Приложение 2
к Постановлению Администрации
Артемовского городского округа
от 11 февраля 2015 г. № 204-ПА

Приложение № 1
к муниципальной комплексной программе
повышения качества жизни населения
Артемовского городского округа
до 2018 года - ("Новое качество
жизни уральцев")

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА -
"НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ"

№ строки
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации комплексной программы)
1
2
3
4
5
6
7
8

2


2014
2015
2016
2017
2018

Подпрограмма 1. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Артемовского городского округа, социально ориентированной активности населения
Задача. 1. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи
3
Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления
%
1,0
2,1
3,2
4,8
5,0
1,0
Задача 2. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим и культурным ценностям
4
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию
%
65,0
65,0
70,0
80,5
90,0
65
5
Увеличение доли профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений от общего количества профилактических мероприятий
%
40,0
45,0
50,0
50,0
50,0
40
Задача 3. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья
6
Предоставление социально-реабилитационных услуг пенсионерам и инвалидам социально-реабилитационным отделением ГБУ СОН СО "Комплексный центр социального обслуживания населения"
услуга
13773
13842
13911
13980
14049
13770
в т.ч. инвалидам
4578
4641
4767
4872
4800

7
Количество граждан, охваченных социально-реабилитационными услугами
чел.
668
672
677
680
700
668
в т.ч. инвалидам
218
221
227
232
240

8
Создание условий для активного долголетия: организация работы Школ пожилого возраста
чел.
221
236
249
262
275
220
9
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан (опека, попечительство, приемная семья)
%
76,1
76,15
76,2
76,25
76,3
76,05
10
Организация работы Школ приемных родителей
чел.
30
31
32
33
34
30
11
Охват различными формами социальных услуг граждан пожилого возраста из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании
%
98,1
99,0
99,0
99,0
99,0
98
Подпрограмма 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Параграф 1. Состояние здоровья населения Артемовского городского округа
Цель. Сохранение и укрепление здоровья населения Артемовского городского округа
Задача. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности
12
Доля жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения)
%
23
25
27
28
29

13
Доля прошедших тестирование учащихся общеобразовательных школ и средних профессиональных образовательных учреждений на употребление психоактивных веществ
охват не ниже 90% учащихся от подлежащих тестированию в текущем году
90
90
90
90
90
90
14
Уровень информированности населения 15 - 49 лет о ВИЧ-инфекции
%
70
85
95
96
97
70
15
Обеспечение охвата населения (подлежащего обследованию) флюорографическим обследованием на туберкулез
%
98
98
98
98
98
98
16
Ожидаемая продолжительность жизни
лет
64,2
64,3
64,4
64,5
64,6
64,2
17
Общая смертность
случаев на 100 тыс. населения
16,6
16,2
16,0
16,0
15,8
16,8
17.1.
В том числе в трудоспособном возрасте
случаев на 100 тыс. населения
7,6
7,4
7,4
7,2
7,2
7,8
18
в том числе младенческая смертность (дети в возрасте до 1 года)
человек
9
9
8
7
6
9
19
Обеспеченность медицинскими кадрами
%
57
60
62
65
70
51
Параграф 2. Состояние системы образования на территории Артемовского городского округа
Цель. Повышение доступности и качества дошкольного образования
Задача 1. Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
20
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
%
92,3
94,5
100
100
100
90
Задача 2. Повышение престижа педагогического труда, сохранение кадрового потенциала
21
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области
%
100
100
100
100
100
100
22
Доля образовательных учреждений, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, по уровням общего образования
%






- начального общего
100
100
100
100
100
100
- основного общего
25
100
100
100
100
100
- среднего общего
0
0
0
0
0
0
Задача 3. Повышение доступности профессионального образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
23
Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования
%
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
2,6
24
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение учащихся, в общей численности общеобразовательных учреждений
%
0
5
10
15
20
0
25
Доля образовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
%
1,8
3
5
10
12
1,8
Задача 4. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг
26
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
4,3
3,98
3,95
3,9
3,85
4,3
27
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
%
68
69
70
70
75
68
28
Доля образовательных учреждений, реализующих инновационные программы по работе с талантливыми детьми и молодежью, в общей численности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
%
20
40
60
80
100
20
29
Доля учреждений дополнительного образования, использующих инфраструктуру при реализации федерального государственного образовательного стандарта общего назначения
%
20
40
60
80
100
20
30
Доля учреждений, дополнительного образования, использующих инфраструктуру при реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования
%
20
40
60
80
100
20
31
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области
%
100
100
100
100
100
100
32
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием
%
95,6
95,7
95,8
95,9
96,0
95,4
33
Доля поваров пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации
%
100
100
100
100
100
100
34
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования здорового образа жизни и здорового питания
%
10
13
15
18
20
8
Задача 5. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа педагогического труда, сохранение и развитие кадрового потенциала
35
Доля педагогических руководящих работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников
%
60
70
80
90
100
60
36
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации
%
100
100
100
100
100
100
37
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
%
20
40
60
80
100
20
Параграф 3. Состояние системы социальной поддержки населения
Цель. Повышение уровня социальной защищенности населения Артемовского городского округа, социальная поддержка института семьи и детства
Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей Артемовского городского округа
38
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Артемовского городского округа
%
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей
39
Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, по отношению к предыдущему году
%
20
10
11,1
6,2
6,7
20 (число семей - 25)
40
Количество граждан, пожилого возраста из числа нуждающихся, охваченных социально-реабилитационными услугами
чел.
668
672
677
680
700
668
Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
41
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан (опека, попечительство, приемная семья)
%
80
80,5
81
81,5
82
80

в т.ч. инвалиды
чел.
218
221
227
232
240
218
Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры
42
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Артемовского городского округа по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в Артемовском городском округе
%
60
90
90
90,5
90,5
5
Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие "Школ пожилого возраста"
43
Охват социальными услугами граждан пожилого возраста из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании
%
98,1
99,0
99,0
99,0
99,0
98
44
Создание условий для активного долголетия: Участие в организации работы "Школ пожилого возраста"
чел.
221
236
249
262
275
220
Параграф 4. Развитие физической культуры и массового спорта
Цель. Сохранение и укрепление здоровья населения Артемовского городского округа
Задача. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности
45
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
единиц
300
302
302
302
302
300
46
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на территории Артемовского городского округа (от общей численности)
чел.
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,1
Параграф 5. Состояние сферы культуры
Цель. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований в Артемовском городском округе
Задача 1. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры, поддержка талантливой молодежи, одаренных детей
47
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области
%
67,2
73,7
82,4
100,0
100,0
67,2
48
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
%
3,7
5,0
6,0
7,0
8,0
3,7
49
Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный"
единиц
4
4
4
4
4
4
50
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
35
35
36
36
36
35
51
Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года
%
17
32
17
33
24
17
Задача 2. Обеспечение доступности культурного пространства для всех социальных демографических групп населения Артемовского городского округа с учетом культурных потребностей и интересов
52
Развитие электронных библиотек
экземпляров
40
60
80
100
120
40
53
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
тыс. записей
8,6
11,3
14,1
17,0
20,0
8,6
54
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
тыс. человек
209,34
225,67
243,72
263,47
285,07
209
55
Развитие экспозиционно-выставочной деятельности
единиц
20
22
24
26
28
20
56
Число действующих виртуальных музеев
единиц
1
1
1
1
2
1
Подпрограмма 3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Параграф 1. Уровень благосостояния населения Артемовского городского округа
Цель. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства
Задача 1. Повышение зарплаты путем поэтапного приближения минимальной заработной платы к уровню прожиточного минимума
57
Реальные располагаемые денежные доходы населения (к уровню 2013 года):
%
105,0
119,8
130,4
136,9
143,7
105
58
Оплата труда
млн. руб.
4959,75
5663,2
6144,6
6451,83
4578,23
4959,75
59
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
руб./чел.
11932,05
13288,87
14367,94
15086,34
20166,54
11932,05
60
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах занятости населения
чел.
834
830
820
810
800
834
Задача 2. Создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы
61
Уровень регистрируемой безработицы
%
1,74
2,0
2,0
2,0
2,0
1,7
62
Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест)
единиц
0,3
1
1
1
1
0,3
63
Проведение оплачиваемых общественных работ
человек
508
468
468
468
468
500
64
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
человек
796
752
752
752
752
750
65
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
человек
48
43
43
43
43
43
66
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
человек
10
10
10
10
10
10
67
Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
единиц
12
11
11
11
11
12
Задача 3. Развитие социального партнерства на территории Артемовского городского округа
68
Создание на территории Артемовского городского округа Территориальной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений
единиц
1
1
1
1
1
1
69
Количество организаций, заключивших коллективные договоры
единиц
75
75
77
78
79
75
Параграф 2. Уровень развития жилищной сферы
Цель. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов
Задача 1. Создание для граждан возможности улучшения жилищных условий, оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья
70
Количество молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий в рамках реализации федеральной программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
количество семей
20
22
0
0
0
20
71
Количество семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий в рамках реализации федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
количество семей
102
102
102
102
105
102
72
Количество семей, получивших жилые помещения на условиях социального найма
количество
3
3
4
4
5
3
Задача 2. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного
73
Годовой объем ввода жилья экономкласса
тыс. кв. м
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
2,2
Параграф 3. Уровень качества жилищно-коммунального хозяйства на территории Артемовского городского округа
Цель. Повышение условий проживания и коммунального обслуживания в Артемовском городском округе
Задача 1. Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг
74
Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения
км
3,6
11,6
14,3
15
15,3
0
75
Потери воды в сетях централизованного водоснабжения
%
11,0
10,0
7,5
6,8
6,0
11,0
76
Повышение доли полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства
%
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0
77
Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
ед.
0
22
27
30
30
0
78
Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
человек
0
428
506
626
650
0
79
Доля граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, запланированных к переселению, по отношению к общей численности населения Артемовского городского округа
%
0,15
0,14
0,13
0,12
-
0,15
80
Снижение количества жалоб граждан на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг, поступивших в надзорные органы, профильное министерство
единиц
200
190
180
170
160
200
81
Доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества
%
73
77
82
85

73
82
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами
%
94,5
100
100
100
-
94
83
Доля оснащенности жилищного фонда индивидуальными приборами учета (ГВС, ХВС, электроэнергия)
%
56,7
75
85
95
-
56,7
Параграф 4. Состояние транспортной сферы на территории Артемовского городского округа
Цель. Развитие транспортной системы, доступной для населения и хозяйствующих субъектов
Задача. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского городского округа
84
Километраж дорог, качество которых улучшено в результате реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства"
км
35,0
38,5
45,1
45,1
45,1
35,0
85
Установка и замена дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ
единиц
127
80
80
80
80
80
86
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
1,4
2,0
3,0
4,0
1,0
Параграф 5. Развитие рынка товаров и услуг
Цель. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг
Задача. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающего современным требованиям
87
Обеспеченность торговыми площадями
кв. м/тыс. жителей
1350,37
1362,65
1362,65
1362,65
1370,0
1337,37
88
Доля стационарных торговых объектов в общей доле торговых объектов
%
87,5
90
92
94
95
78,9
89
Количество информации, размещаемой в средствах массовой информации, на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на стендах Администрации Артемовского городского округа по актуальным вопросам защиты прав потребителей
единиц
5
5
5
5
5
5
90
Оборот розничной торговли
тыс. руб.
3606230,0
3750480,0
3900490,0
4056510,0
43323360,0
3467530,0
91
Оборот общественного питания
тыс. руб.
178320,0
186520,0
195090,0
204070,0
224470,0
170650,0
92
Обеспеченность населения посадочными местами общедоступной сети на 1000 человек
количество мест
21,4
21,6
21,8
22,0
22,1
21,1
93
Номерной фонд гостиниц и аналогичных средств размещения
количество номеров
220
240
260
280
300
209
94
Развитие инфраструктуры торгового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка
количество введенных объектов в эксплуатацию
5
7
9
9
10
9
95
Организация ярмарок на территории Артемовского городского округа
количество ярмарок
14
14
14
14
14
14
96
Снижение количества сельских населенных пунктов Артемовского городского округа, в которых отсутствует возможность приобретения населением товаров первой необходимости
ед.
7
7
7
6
5
7
Параграф 6. Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг
Цель. Повышение качества и доступности муниципальных услуг путем создания многофункционального центра и перевода услуг в электронную форму
Задача. Оптимизация системы мониторинга качества и достоверности муниципальных услуг, проведение мониторинга качества
97
Сокращение времени ожидания получателя услуг в очереди на подачу документов или на оказание консультации по порядку предоставления услуги
минут
до 15
до 15
до 15
до 15
до 15
до 15
98
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов
%
40
45
50
60
70
40
99
Доля имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональном центре на территории Артемовского городского округа
%
59
90
90
90
90
0
100
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг
%
80
90
90
90
90
80
Параграф 7. Формирование комфортной, экологически благополучной среды проживания человека
Цель. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры населения Артемовского городского округа
Задача. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населения, качества питьевой воды
101
Организация особо охраняемых природных территорий местного значения
территории
1
1
1
1
1
1
102
Капитальный ремонт Красногвардейского гидроузла на реке Ирбит в пос. Красногвардейский
объектов
1
-
-
-
1
1
103
Число случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением отходов производства и потребления
штук
0
0
0
0
0
0
104
Удельный вес населения Артемовского городского округа, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры
%
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
105
Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения
источников
4
5
5
5
5
4
Подпрограмма 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Параграф 1. Уровень общественной безопасности
Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Артемовского городского округа
106
Снижение количества совершенных преступлений на территории Артемовского городского округа
единица
685
680
675
670
665
685
107
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
единица
20
18
17
16
15
20
Задача 2. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
108
Проведение работ по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (СЦО)
%
100
100
100
100
100
100
109
Создание противопожарных зон вокруг населенных пунктов (опашка)
км
100
100
100
100
100
100
110
Создание добровольных пожарных дружин на территории населенных пунктов Артемовского городского округа
количество дружин
10
10
10
10
10
10
Параграф 2. Состояние системы охраны труда
Цель. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма
Задача. Развитие социального партнерства на территории Артемовского городского округа
111
Количество предприятий в Артемовском городском округе, заключивших коллективные договоры
единиц
74
76
77
78
79
73
112
Организация работы Координационной комиссии по вопросам охраны труда на территории Артемовского городского округа
количество заседаний (в год)
4
4
4
4
4
4
113
Численность человек, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности
человек в расчете на 1 тыс. работающих
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,5
Параграф 3. Продовольственная безопасность
Задача. Обеспечение продовольственной безопасности
114
Производство зерна (валовое)
т
16888
16890
16900
16950
17000
13843
115
Производство мяса (скот и птица)
т
8091
8100
8100
8100
8150
7071
116
Производство молока
т
5087
5090
5090
5090
5100
5085





Приложение 3
к Постановлению Администрации
Артемовского городского округа
от 11 февраля 2015 г. № 204-ПА

Приложение № 2
к муниципальной комплексной программе
повышения качества жизни населения
Артемовского городского округа
до 2018 года - ("Новое качество
жизни уральцев")

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА
- "НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
Номер строки целевых показателей и индикаторов, на достижение которых направлены мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Всего по программе
тыс. руб.
1326459,92
1281775,36
1235022,00
1237893,09
1248626,74

2
Федеральный бюджет
тыс. руб.
83966,30
32089,00
33349,80
34416,10
35538,80

3
Областной бюджет
тыс. руб.
331292,60
345024,70
299628,90
303504,74
313773,80

4
Местный бюджет
тыс. руб.
113110,02
100868,66
92883,30
82295,25
70906,14

5
Внебюджетные источники
тыс. руб.
798091,00
803793,00
809160,00
817677,00
828408,00

Подпрограмма 1. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Артемовского городского округа, социально ориентированной активности населения
6
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
1692,9
4122,24
1947,00
2135,0
2235,30

7
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

8
областной бюджет
тыс. руб.
190,9
0
0
0
0

9
местный бюджет
тыс. руб.
1502,00
4122,24
1947,00
2135,0
2235,30

10
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача. 1. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи
11
Мероприятие 1. Поддержка инициатив и проектов детских и молодежных общественных объединений. Организация работы Совета по делам молодежи Артемовского городского округа, территориального отделения Свердловской общероссийской общественной организации Российский Союз Молодежи в Артемовском городском округе






3, 5
12
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
210,9
20,0
25,0
25,0
25,30

13
областной бюджет
тыс. руб.
190,9
0
0
0
0

14
местный бюджет
тыс. руб.
20,0
20,0
25,0
25,0
25,30

15
Мероприятие 2. Оказание содействия развитию молодежного добровольчества (волонтерства)






3, 5
16
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

17
местный бюджет
тыс. руб.
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

18
Мероприятие 3. Привлечение молодых граждан к участию в общественно-политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества






3, 5
19
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

20
местный бюджет
тыс. руб.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

21
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет






64
22
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
600,0
600,0
600,0
700,0
700,0

23
местный бюджет
тыс. руб.
600,0
600,0
600,0
700,0
700,0

Задача 2. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим и культурным ценностям
24
Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности (оборонно-спортивный лагерь, спартакиада, фестивали, конкурсы, акции, митинги)






4, 5
25
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
572,0
891,24
912,0
1000,0
1100,0

26
местный бюджет
тыс. руб.
572,0
891,24
912,0
1000,0
1100,0

27
Мероприятие 5. Мероприятия по профилактике экстремизма в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений (круглый стол, фестивали, конкурсы, встречи)






5
28
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
200,0
2501,0
300,0
300,0
300,0

29
местный бюджет
тыс. руб.
200,0
2501,0
300,0
300,0
300,0

Подпрограмма 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
2.1. Состояние здоровья населения Артемовского городского округа
Цель. Сохранение и укрепление здоровья населения Артемовского городского округа
30
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
90,0
2089,8
1122,9
90,0
90,0

31
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

32
областной бюджет
тыс. руб.
0
1999,8
1032,9
0
0

33
местный бюджет
тыс. руб.
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

34
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности
35
Мероприятие 6. Информирование населения по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Артемовского городского округа






14
36
Мероприятие 7. Профилактика распространения туберкулеза на территории Артемовского городского округа
тыс. руб.
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
15
37
Мероприятие 8. Мониторинг кадровых ресурсов, привлечение медицинских кадров на территорию Артемовского городского округа
тыс. руб.
0
0
0
0
0
19
38
Мероприятие 9. Приобретение жилых помещений в собственность Артемовского городского округа (с целью привлечения медицинских кадров)
тыс. руб.
0
1999,8
1032,9
0
0
19
39
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
90,0
2089,8
1122,9
90,0
90,0

40
областной бюджет
тыс. руб.
0
1999,8
1032,9
0
0

41
местный бюджет
тыс. руб.
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

2.2. Состояние системы образования на территории Артемовском городском округе
Цель. Повышение доступности и качества дошкольного образования
42
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
144402,19
98191,00
98573,80
93480,49
78439,51

43
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

44
областной бюджет
тыс. руб.
85206,60
41474,30
43308,80
45399,24
47594,20

45
местный бюджет
тыс. руб.
58675,59
55776,70
54325,00
47781,25
30545,31

46
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
520,0
940,0
940,00
300,00
300,00

Задача 1. Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
47
Мероприятие 10. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений






20
48
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
51595,20
1720,0
1920,0
1700,0
1800

49
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

50
областной бюджет
тыс. руб.
21000,0
0
0
0
0

51
местный бюджет
тыс. руб.
30595,20
1300,0
1500,0
1600,0
1700,0

52
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
0
420,0
420,0
100,0
100,0

53
Мероприятие 11. Возврат перепрофилированного ранее здания детского сада






20
54
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
30000,0
0
0
0
0

55
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

56
областной бюджет
тыс. руб.
21000,0
0
0
0
0

57
местный бюджет
тыс. руб.
9000,0
0
0
0
0

58
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача 2. Повышение доступности образования и укрепления здоровья обучающихся, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
59
Мероприятие 12. Создание доступной среды для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в инфраструктуре дошкольных учреждений






25
60
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
0
1300
1500
1600
1700

61
местный бюджет
тыс. руб.
0
1300
1500
1600
1700

62
Мероприятие 13. Обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием






32
63
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
41266,70
42951,00
44933,80
47180,49
49539,51

64
областной бюджет
тыс. руб.
38507,00
39974,30
41808,80
43899,24
46094,20

65
местный бюджет
тыс. руб.
2759,70
2976,70
3125,00
3281,25
3445,31

Задача 3. Повышение престижа педагогического труда, сохранение кадрового потенциала
66
Мероприятие 14. Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений






35, 36
67
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
420
420
420
100
100

68
внебюджетные источники
тыс. руб.
420
420
420
100
100

Задача 4. Совершенствование учебно-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе:
69
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
10089,0
28650,0
28650,0
26150,0
14750,0
22, 24, 25
70
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

71
областной бюджет
тыс. руб.
2192,0
750,0
750,0
750,0
750,0

72
местный бюджет
тыс. руб.
7897,0
27900
27900,0
25400,0
14000,0

73
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
0
0
0
0
0

74
Мероприятие 15. Обновление парка школьных автобусов в МОУ N№ 16, 7, 14, 3, 18







75
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
0
1750,0
1750,0
1750,0
1750,0

76
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

77
областной бюджет
тыс. руб.
0
750,0
750,0
750,0
750,0

78
местный бюджет
тыс. руб.
0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

79
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
0
0
0
0
0

80
Мероприятие 16. Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарной безопасности в Артемовском городском округе






109, 110
81
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
330,23
400,0
400
400
400

82
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

83
местный бюджет
тыс. руб.
330,23
400
400
400
400

84
Мероприятие 17. Проведение капитальных ремонтов







85
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
9389,0
20100,0
18100,0
13700,0
7500,0

86
областной бюджет
тыс. руб.
2192,0
0
0
0
0

87
местный бюджет
тыс. руб.
7197,0
20100,0
18100,0
13700
7500

88
Мероприятие 18. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования и развитие системы дополнительного образования






27, 28
89
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
488,03
400
400
400
400

90
областной бюджет
тыс. руб.
157,8
0
0
0
0

91
местный бюджет
тыс. руб.
330,23
400,0
400,0
400,0
400,0

92
Мероприятие 19. Приобретение спортивного оборудования и спортинвентаря МАОУ ДОД ДЮСШ № 25






46
93
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
263,03
0
0
0
0

94
областной бюджет
тыс. руб.
157,8
0
0
0
0

95
местный бюджет
тыс. руб.
105,23
0
0
0
0

96
Мероприятие 20. Обеспечение условий выявления и поддержки одаренных и талантливых детей






28
97
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
461,0
400
400
400
400

98
местный бюджет
тыс. руб.
461,0
400
400
400
400

99
Мероприятие 21. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений






34, 35
100
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

101
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2.3. Состояние системы социальной поддержки населения
Цель. Повышение уровня социальной защищенности населения Артемовского городского округа, социальная поддержка института семьи и детства
102
Всего по программе, в том числе
тыс. руб.
235956,00
240760,10
251788,10
259375,80
267193,60

103
федеральный бюджет
тыс. руб.
17067,8
17409,0
18209,8
18756,1
19318,8

104
областной бюджет
тыс. руб.
217320,2
221703,1
231847,3
238802,7
245966,8

105
местный бюджет
тыс. руб.
1568,00
1648,00
1731,00
1817,00
1908,00

106
внебюджетные источники
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей Артемовского городского округа
107
Мероприятие 22. Предоставление мер социальной поддержки в части назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций






38
108
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
235508,0
240290,10
251294,10
258857,80
266649,60

109
федеральный бюджет
тыс. руб.
17067,8
17409,0
18209,8
18756,1
19318,8

110
областной бюджет
тыс. руб.
217320,2
221703,1
231847,3
238802,7
245966,8

111
Местный бюджет
тыс. руб.
1120,0
1178,0
1237,0
1299,0
1364,0

112
Мероприятие 23. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям






40
113
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
448,0
470,0
494,0
518,0
544,0

114
Местный бюджет
тыс. руб.
448,0
470,0
494,0
518,0
544,0

Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей
115
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
0

116
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

117
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
118
Мероприятие 24. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан (опека, попечительство, приемная семья)






41
119
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
0

120
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

121
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры
122
Мероприятие 25. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Артемовского городского округа по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в Артемовском городском округе






42
123
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
0

124
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

125
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие "Школ пожилого возраста"
126
Мероприятие 26. Создание условий для активного долголетия: Участие в организации работы "Школ пожилого возраста"






43, 44
127
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
0

128
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

129
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

2.4. Развитие физической культуры и массового спорта
Цель. Сохранение и укрепление здоровья населения Артемовского городского округа
130
Всего по программе, в том числе
тыс. руб.
12767,00
72860,62
15800,0
10000,00
10200,00

131
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

132
областной бюджет
тыс. руб.
0
64134,50
6000,0
0
0

133
местный бюджет
тыс. руб.
12767,00
8726,12
9800,00
10000,00
10200,00

134
внебюджетные источники
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности
135
Мероприятие 27. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности, в том числе: Стадион "Локомотив", МБУ Артемовского городского округа "Лыжная база "Снежинка"






45
136
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
11367,0
71260,62
14000,0
8000,0
8000,0

137
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

138
областной бюджет
тыс. руб.
0
64134,50
6000,0
0
0

139
местный бюджет
тыс. руб.
11367,0
7126,12
8000,0
8000
8000

140
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
0
0
0
0
0

141
Мероприятие 28. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий






45, 46
142
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
1400,00
1600,00
1800,00
2000,00
2200,00

143
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

144
областной бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

145
местный бюджет
тыс. руб.
1400,00
1600,00
1800,00
2000,00
2200,00

146
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.5. Состояние сферы культуры
Цель. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований в Артемовском городском округе
147
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
4474,0
2590,0
2547,50
2019,0
2360,0

148
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

149
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

150
местный бюджет
тыс. руб.
4338,0
2437,0
2377,5
1832,0
2152,0

151
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
136,0
153,0
170,0
187,0
208,0

Задача. Обеспечение доступности культурного пространства для всех социальных демографических групп населения Артемовского городского округа с учетом культурных потребностей и интересов
152
Мероприятие 29. Развитие электронных библиотек






52
153
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
12,0
21,0
32,0
40,0
48,0

154
местный бюджет
тыс. руб.
12,0
21,0
32,0
40,0
48,0

155
Мероприятие 30. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек






53
156
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0

157
местный бюджет
тыс. руб.
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0

158
Мероприятие 31. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий






54
159
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
4396,0
2366,0
2290,50
1587,00
1838,0

160
местный бюджет
тыс. руб.
4260,0
2213,0
2120,5
1400,0
1630,0

161
внебюджетные источники
тыс. руб.
136,0
153,0
170,0
187,0
208,0

162
Мероприятие 32. Развитие экспозиционно-выставочной деятельности






55
163
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
0
175,0
195,0
220,0
250,0

164
местный бюджет
тыс. руб.
0
175,0
195,0
220,0
250,0

165
Мероприятие 33. Создание виртуальных музеев






56
166
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
50,0
10,0
10,0
150,0
200,0

167
местный бюджет
тыс. руб.
50,0
10,0
10,0
150,0
200,0

Подпрограмма 3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3.1. Уровень благосостояния населения Артемовского городского округа
Цель. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства
Задача 1. Повышение заработной платы путем поэтапного приближения минимальной заработной платы к уровню прожиточного минимума
168
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
42200,60
0
0
0
0

169
федеральный бюджет
тыс. руб.
37648,50
0
0
0
0

170
областной бюджет
тыс. руб.
4552,10
0
0
0
0

171
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

172
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
0
0
0
0
0

173
Мероприятие 34. Мониторинг повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений Артемовского городского округа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"






59
174
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
0

175
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

176
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача 2. Создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы
177
Мероприятие 35. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места






64
178
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
0

179
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

180
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача 3. Развитие социального партнерства на территории Артемовского городского округа
181
Мероприятие 36. Количество организаций, заключивших коллективные договоры






69
182
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
0

183
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

184
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача 4. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы
185
Мероприятие 37. Выплаты пособий по безработице (социальная помощь населению)







186
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
35828,6
0
0
0
0

187
Федеральный бюджет:
тыс. руб.
35828,6
0
0
0
0

188
Мероприятие 38. Стипендии на профобучение безработных граждан
тыс. руб.






189
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
1408,6
0
0
0
0

190
Федеральный бюджет
тыс. руб.
1408,6
0
0
0
0

191
Мероприятие 39. Безвозмездные перечисления организациям (за исключением государственных и муниципальных организаций)


0
0
0
0

192
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
411,8
0
0
0
0

193
Федеральный бюджет
тыс. руб.
411,8
0
0
0
0

194
Мероприятие 40. Информирование работодателей о положении на рынке труда в Артемовском городском округе







195
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
62,1
0
0
0
0

196
Областной бюджет
тыс. руб.
62,1
0
0
0
0

197
Мероприятие 41. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест






67
198
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
55,6
0
0
0
0

199
Областной бюджет
тыс. руб.
55,6
0
0
0
0

200
Мероприятие 42. Содействие самозанятости безработных граждан







201
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
473,3
0
0
0
0

202
Областной бюджет
тыс. руб.
473,3
0
0
0
0

203
Мероприятие 43. Организация профессионального обучения безработных граждан







204
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
2099,1
0
0
0
0

205
Областной бюджет
тыс. руб.
2099,1
0
0
0
0

206
Мероприятие 44. Организация профессионального обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет







207
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
180,0
0
0
0
0

208
Областной бюджет
тыс. руб.
180,0
0
0
0
0

209
Мероприятие 45. Организация профессионального обучения незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости







210
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
18,3
0
0
0
0

211
Областной бюджет
тыс. руб.
18,3
0
0
0
0

212
Мероприятие 46. Организация профессиональной ориентации граждан







213
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
80,4
0
0
0
0

214
Областной бюджет
тыс. руб.
80,4
0
0
0
0

215
Мероприятие 47. Психологическая поддержка безработных граждан







216
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
2,7
0
0
0
0

217
Областной бюджет
тыс. руб.
2,7
0
0
0
0

218
Мероприятие 48. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда







219
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
6,8
0
0
0
0

220
Областной бюджет
тыс. руб.
6,8
0
0
0
0

221
Мероприятие 49. Организация проведения оплачиваемых общественных работ






63
222
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
448,9
0
0
0
0

223
Областной бюджет
тыс. руб.
448,9
0
0
0
0

224
Мероприятие 50. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы






65
225
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
40,2
0
0
0
0

226
Областной бюджет
тыс. руб.
40,2
0
0
0
0

227
Мероприятие 51. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые






66
228
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
10,8
0
0
0
0

229
Областной бюджет
тыс. руб.
10,8
0
0
0
0

230
Мероприятие 52. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время






64
231
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
686,0
0
0
0
0

232
Областной бюджет
тыс. руб.
686,0
0
0
0
0

233
Мероприятие 53. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов







234
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
189,9
0
0
0
0

235
Областной бюджет
тыс. руб.
189,9
0
0
0
0

236
Мероприятие 54. Содействие безработным гражданам в переезде







237
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
198,0
0
0
0
0

238
Областной бюджет
тыс. руб.
198,0
0
0
0
0

3.2. Уровень развития жилищной сферы
239
Всего по мероприятию, в том числе:
тыс. руб.
20730,00
22510,00
25450,00
27590,00
30940,00

240
федеральный бюджет
тыс. руб.
4250,00
4680,00
5140,00
5660,00
6220,00

241
областной бюджет
тыс. руб.
6900,00
7590,00
8350,00
9180,00
10090,00

242
местный бюджет
тыс. руб.
4250,00
4380,00
5510,00
5660,00
6830,00

243
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
5330,00
5860,00
6450,00
7090,00
7800,00

Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного
244
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
0

245
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

246
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача 2. Создание для граждан возможности улучшения жилищных условий, оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья
247
Мероприятие 55. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах путем приобретения (строительства) жилых помещений в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"






70
248
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
15130,0
16640,0
18310,0
20140,0
22140,0

249
Федеральный бюджет
тыс. руб.
3800,0
4180,0
4600,0
5060,0
5560,0

250
Областной бюджет
тыс. руб.
5800,0
6380,0
7020,0
7720,0
8490,0

251
Местный бюджет
тыс. руб.
1000,0
1100,0
1210,0
1330,0
1460,0

252
Внебюджетные источники
тыс. руб.
4530,0
4980,0
5480,0
6030,0
6630,0

253
Мероприятие 56. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельских населенных пунктах путем приобретения (строительства) жилых помещений в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 г."






70
254
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
2600,0
2870,0
3140,0
3450,0
3800,0

255
федеральный бюджет
тыс. руб.
450,0
500,0
540,0
600,0
660,0

256
областной бюджет
тыс. руб.
1100,0
1210,0
1330,0
1460,0
1600,0

257
местный бюджет
тыс. руб.
250,0
280,0
300,0
330,0
370,0

258
внебюджетные источники (собственные средства граждан, планируемые)
тыс. руб.
800,0
880,0
970,0
1060,0
1170,0

259
Мероприятие 57. Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, путем предоставления жилых помещений по договорам социального найма






71
260
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
3000,0
3000,0
4000,0
4000,0
5000,0

261
Местный бюджет
тыс. руб.
3000,0
3000,0
4000,0
4000,0
5000,0

3.3. Уровень качества жилищно-коммунального обслуживания на территории Артемовского городского округа
Цель. Повышение условий проживания и коммунального обслуживания в Артемовском городском округе
262
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
8000,00
13500,00
5500,00
0
0

263
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

264
областной бюджет

0
0
0
0
0

265
местный бюджет
тыс. руб.
8000,00
12000,00
4000,00
0
0

266
внебюджетные источники (собственные средства граждан, планируемые)
тыс. руб.
0
1500,00
1500,00
0
0

Задача. Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг
267
Мероприятие 58. Разработка схем газо-, тепло-, водо-, электроснабжения сельских населенных пунктов






83
268
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
5000
5000
0
0
0

269
Местный бюджет
тыс. руб.
5000
5000
0
0
0

270
Мероприятие 59. Строительство канализационных сетей от жилого сектора с выгребными ямами и подключение к централизованной системе канализации в г. Артемовский







271
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
0
1000
1000
0
0

272
Местный бюджет
тыс. руб.
0
1000
1000
0
0

273
Мероприятие 60. Строительство полигона твердых бытовых и медицинских отходов Артемовского городского округа






76
274
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
3000
3000
0
0
0

275
Местный бюджет
тыс. руб.
3000
3000
0
0
0

276
Мероприятие 61. Капитальный ремонт муниципальных объектов и сетей коммунальной инфраструктуры населенных пунктов






78
277
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
0
4500
4500
0
0

278
Местный бюджет
тыс. руб.
0
3000
3000
0
0

279
Внебюджетные источники
тыс. руб.
0
1500
1500
0
0










3.4. Состояние транспортной сферы на территории Артемовского городского округа
Цель. Развитие транспортной системы, доступной для населения и хозяйствующих субъектов
280
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
2375,00
3000,00
3500,00
4200,00
5751,96

281
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

282
областной бюджет
тыс. руб.






283
местный бюджет
тыс. руб.
2375,00
3000,00
3500,00
4200,00
5751,53

284
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского городского округа
285
Мероприятие 62. Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие автодорожной транспортной сети Артемовского городского округа"
0





86
286
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
2375,00
3000,00
3500,00
4200,00
5751,96

287
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

288
Местный бюджет
тыс. руб.
2375,00
3000,00
3500,00
4200,00
5751,53

3.5. Развитие рынка товаров и услуг
Цель. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг
289
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
31700,00
35000,00
40000,00
48000,00
55000,00

290
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

291
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

292
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

293
внебюджетные источники (собственные средства граждан)
тыс. руб.
31700,00
35000,00
40000,00
48000,00
55000,00

Задача. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающего современным требованиям
294
Мероприятие 63. Содействие развитию инфраструктуры сферы потребительского рынка
тыс. руб.
0
0
0
0
0
94, 95
295
Мероприятие 64. Осуществление мероприятий, направленных на снижение количества сельских населенных пунктов Артемовского городского округа, в которых отсутствует возможность приобретения населением товаров первой необходимости
тыс. руб.
0
0
0
0
0
96
296
Мероприятие 65. Развитие инфраструктуры торгового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка
тыс. руб.
31700,00
35000,00
40000,00
48000,00
55000,00
94
297
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

298
областной бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

299
местный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300
внебюджетные источники (собственные средства предприятий)
тыс. руб.
31700,00
35000,00
40000,00
48000,00
55000,00

301
Мероприятие 66. Повышение правовой грамотности и информированности населения по актуальным вопросам защиты прав потребителей
тыс. руб.
0
0
0
0
0
89
302
Мероприятие 67. Организация ярмарок на территории Артемовского городского округа
тыс. руб.
0
0
0
0
0
95
3.6. Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг на территории Артемовского городского округа
Цель. Повышение качества и доступности муниципальных услуг путем создания многофункционального центра и перевода услуг в электронную форму
Задача. Оптимизация системы мониторинга качества и достоверности муниципальных услуг, проведение мониторинга качества
303
Мероприятие 68. Содействие созданию многофункционального центра на территории Артемовского городского округа для предоставления муниципальных (государственных) услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
97
304
Мероприятие 69. Обеспечение доступа граждан для получения муниципальных (государственных) услуг по принципу "одного окна" в многофункциональном центре на территории Артемовского городского округа
тыс. руб.
0
0
0
0
0
99
305
Мероприятие 70. Оптимизация системы мониторинга качества и доступности муниципальных (государственных) услуг, проведение регулярного мониторинга качества
тыс. руб.
0
0
0
0
0
97, 98, 99
3.7. Формирование комфортной, экологически благополучной среды проживания человека
Цель. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры населения Артемовского городского округа
Задача. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населения, качества питьевой воды
306
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
59732,93
25911,80
24691,8
23722,80
25756,80

307
федеральный бюджет
тыс. руб.
25000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00

308
областной бюджет
тыс. руб.
17122,8
10122,80
10122,8
10122,8
10122,8

309
местный бюджет
тыс. руб.
14605,13
3449,00
4469,00
3500,00
5534,0

310
внебюджетные источники
тыс. руб.
3005,00
2340,00
100,00
100,00
100,00

311
Мероприятие 71. Осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа






102, 105
312
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
59194,13
25340,00
22100,00
19100,00
20100,00

313
федеральный бюджет
тыс. руб.
25000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00

314
областной бюджет
тыс. руб.
17000,00
10000,00
8000,00
6000,00
5000,00

315
местный бюджет
тыс. руб.
14189,13
3000,00
4000,00
3000,00
5000,00

316
внебюджетные источники
тыс. руб.
3005,00
2340,00
100,00
100,00
100,00

317
Мероприятие 72. Проект "Родники"







318
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
452,8
472,8
482,00
502,80
522,8

319
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

320
областной бюджет
тыс. руб.
122,8
122,8
122,8
122,8
122,8

321
местный бюджет
тыс. руб.
330,00
350,00
360,00
380,00
400,00

322
внебюджетные источники
тыс. руб.
0
0
0
0
0

323
Мероприятие 73. Экологическое просвещение, с использованием СМИ и деятельности фоторепортеров, награждение наиболее активных участников экологических мероприятий






104
324
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
52,00
59,00
65,00
70,00
78,00

325
местный бюджет
тыс. руб.
52,00
59,00
65,00
70,00
78,00

326
Мероприятие 74. Биотехнические мероприятия по сохранению и увеличению численности диких животных на территории Артемовского городского округа. Борьба с браконьерством и регулирование численности волка
тыс. руб.





101
327
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
34,00
40,00
44,00
50,00
56,00

328
местный бюджет
тыс. руб.
34,00
40,00
44,00
50,00
56,00

Подпрограмма 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Артемовского городского округа
329
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
4939,30
5239,60
5133,80
5280,00
5660,00

330
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

331
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

332
местный бюджет
тыс. руб.
4939,30
5239,60
5133,80
5280,00
5660,00

333
внебюджетные источники
тыс. руб.
0
0
0
0
0

334
Мероприятие 75. Изготовление социальной рекламы по профилактике квартирных краж, безопасности дорожного движения, грабежей и т.п.
тыс. руб.





106
335
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
90
90
90
90
90

336
местный бюджет
тыс. руб.
90
90
90
90
90

337
Мероприятие 76. Проведение медицинского освидетельствования граждан с признаками наркотического опьянения






106, 107
338
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
70,00
70,0
70,0
70,0
70,0

339
Местный бюджет
тыс. руб.
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

340
Мероприятие 77. Осуществление совместных мероприятий, направленных на выявление нарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных правил пребывания, въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Задача 2. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
341
Мероприятие 78. Осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности






108
342
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
4779,3
5079,6
4973,8
5120,0
5500,00

343
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

344
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

345
местный бюджет
тыс. руб.
4779,3
5079,6
4973,8
5120,0
5500,00

346
внебюджетные источники
тыс. руб.
0
0
0
0
0

Параграф 3. Продовольственная безопасность
Задача. Обеспечение продовольственной безопасности
347
Мероприятие 79. Развитие производства пищевых продуктов, всего, из них:






114, 115, 116
348
Всего по мероприятиям, в том числе:
тыс. руб.
757400,0
758000,0
760000,0
762000,0
765000,0

349
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

350
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

351
местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0

352
внебюджетные источники
тыс. руб.
757400,0
758000,0
760000,0
762000,0
765000,0



------------------------------------------------------------------